• Nie Znaleziono Wyników

ZARZĄDZENIE NR PREZYDENTA MIASTA SKIERNIEWICE. z dnia 9 listopada 2020 r. w sprawie zmian w planie budżetu Miasta Skierniewice na 2020 rok

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "ZARZĄDZENIE NR PREZYDENTA MIASTA SKIERNIEWICE. z dnia 9 listopada 2020 r. w sprawie zmian w planie budżetu Miasta Skierniewice na 2020 rok"

Copied!
9
0
0

Pełen tekst

(1)

ZARZĄDZENIE NR 240.2020 PREZYDENTA MIASTA SKIERNIEWICE

z dnia 9 listopada 2020 r.

w sprawie zmian w planie budżetu Miasta Skierniewice na 2020 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. z 2019 roku, poz. 869, poz. 1649, poz. 2245, z 2020 roku, poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695) oraz § 15 Uchwały Nr XV/195/2019 Rady Miasta Skierniewice z dnia 19 grudnia 2019 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Skierniewice na 2020 rok zarządzam co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XV/195/2018 Rady Miasta Skierniewice z dnia 19 grudnia 2019 roku, dokonuje się następujących zmian:

1) W tabeli Nr 2 „Plan dochodów budżetu powiatu na 2020 r.” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2) W tabeli Nr 3 „Plan wydatków budżetu gminy na 2020 r.” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a do niniejszego Zarządzenia.

3) W tabeli Nr 4 „Plan wydatków budżetu powiatu na 2020 r.” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Prezydent Miasta

Krzysztof Jażdżyk

(2)

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_PLANWYD_OT.RDF.DZPA.5313/

1

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2020 R.

Tabela nr 2

Załącznik nr 1 - zwiększenia

DOCHODY BIEŻĄCE

WŁASNE

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJ

I RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH

JST ODRĘBNYMI

USTAWAMI

ZADANIA WYKONANE

NA MOCY POROZUMIEŃ

Z ORGANAMI ADMINISTRACJ

I RZĄDOWEJ

ZADANIA REALIZOWANE

W DRODZE UMÓW LUB POROZMIEŃ MIĘDZY JST

ŚRODKI WYMIENIONE W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3

U.F.P.

5 6 7 8 9 10

Dział § Wyszczególnienie

2 4 1

DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM 7 281,57 0,00 0,00 0,00 38 717,02

3

38 717,02

7 281,57

0,00

7 281,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

38 717,02

0,00 2057

2059

DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB

PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.

DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB

PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.

45 998,59 7 281,57 0,00 0,00 0,00 38 717,02

852 POMOC SPOŁECZNA

45 998,59

(3)

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_PLANWYD_OT.RDF.DZPA.5313/

2

(4)

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_PLANWYD_OT.RDF.ORGZDZRZ.5313/

1

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 R.

Tabela nr 3

Załącznik nr 2 - zwiększenia

Wydatki bieżące

Wydatki jednostek budżetowych

Dotacje na zadania bieżące

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wydatki z udziałem środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt 2 i

3 u.f.p.

Poręczenia Obsługa długu Wynagrodzenie

i składki od nich naliczane

Wydatki związane z realizacją ich

zadań statutowych

4 5 6 7 8 9 10 11 12

Dział Rozdz. Wyszczególnienie

2 3 1

150 000,00 150 000,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

150 000,00 150 000,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

852

150 000,00 150 000,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85295

150 000,00 150 000,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM 150 000,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POMOC SPOŁECZNA

Gmina

A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY

150 000,00

(5)

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_PLANWYD_OT.RDF.ORGZDZRZ.5313/

2

(6)

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_PLANWYD_OT.RDF.ORGZDZRZ.5313/

1

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 R.

Tabela nr 3

Załącznik nr 2a - zmniejszenia

Wydatki bieżące

Wydatki jednostek budżetowych

Dotacje na zadania bieżące

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wydatki z udziałem środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt 2 i

3 u.f.p.

Poręczenia Obsługa długu Wynagrodzenie

i składki od nich naliczane

Wydatki związane z realizacją ich

zadań statutowych

4 5 6 7 8 9 10 11 12

Dział Rozdz. Wyszczególnienie

2 3 1

-150 000,00 -150 000,00 -50 000,00 -100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-150 000,00 -150 000,00 -50 000,00 -100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

852

-100 000,00

-50 000,00

-100 000,00

-50 000,00

0,00

-50 000,00

-100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 85202

85219

-150 000,00 -150 000,00 -50 000,00 -100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM -150 000,00 -50 000,00 -100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ POMOC SPOŁECZNA

Gmina

A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY

-150 000,00

(7)

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_PLANWYD_OT.RDF.ORGZDZRZ.5313/

2

(8)

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_PLANWYD_OT.RDF.ORGZDZRZ.5313/

1

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2020 R.

Tabela nr 4

Załącznik nr 3 - zwiększenia

Wydatki bieżące

Wydatki jednostek budżetowych

Dotacje na zadania bieżące

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wydatki z udziałem środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt 2 i

3 u.f.p.

Poręczenia Obsługa długu Wynagrodzenie

i składki od nich naliczane

Wydatki związane z realizacją ich

zadań statutowych

4 5 6 7 8 9 10 11 12

Dział Rozdz. Wyszczególnienie

2 3 1

45 998,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 998,59 0,00 0,00

45 998,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 998,59 0,00 0,00

852

45 998,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 998,59 0,00 0,00

85202

45 998,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 998,59 0,00 0,00

WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 998,59 0,00 0,00

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ POMOC SPOŁECZNA

powiat

B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU

45 998,59

(9)

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_PLANWYD_OT.RDF.ORGZDZRZ.5313/

2

Cytaty

Powiązane dokumenty

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2014 rok, zarządza się co następuje:..

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań. zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

informującej o zmniejszeniu planu  dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań

Dokonuje się przeniesienia niewykorzystanych środków w roku 2019 na rok 2020 celem prawidłowej realizacji zadania... Zadania własne powiatu. 80120

Dz. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz koszty obsługi zadania zgodnie

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2022 rok, zarządza się co następuje:..

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie miasta Katowice na 2020 r. Dokonuje się zmian planu dla niektórych dysponentów środków w zakresie wydatków budżetu miasta Katowice

Ten plik został utworzony przy użyciu Oracle Reports.. Proszę przeglądać dokument w trybie