• Nie Znaleziono Wyników

629 uchwała nr XXV/146/2008 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budşetu gminy Dąbrówka na rok

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "629 uchwała nr XXV/146/2008 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budşetu gminy Dąbrówka na rok"

Copied!
132
0
0

Pełen tekst

(1)

TREŚĆ:

Poz.:

U C H W A Ł Y R A D G M I N :

628 – uchwała nr XXVI/153/2008 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 30 grudnia 2008r.

w sprawie wydatków budşetowych, które nie wygasają z upływem roku budşe-

towego 2008 ... 4846 629 – uchwała nr XXV/146/2008 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 17 grudnia 2008r.

w sprawie uchwalenia budşetu gminy Dąbrówka na rok 2009 ... 4847 630 – uchwała nr 80/XXI/2008 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 30 grudnia 2008r.

w sprawie uchwalenia budşetu gminy Szulborze Wielkie na rok 2009 ... 4865 631 – uchwała nr 837/XXIX/2008 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 grudnia 2008r.

w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budşetowego 2008 ... 4880 632 – uchwała nr 841/XXIX/2008 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 grudnia 2008r.

w sprawie nadania nazwy Słodka ulicy połoşonej we wsi Henryków Urocze

w gminie Piaseczno ... 4883 633 – uchwała nr 842/XXIX/2008 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 grudnia 2008r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wola Gołkowska obejmującej obszary funkcjonalne w granicach oznaczo-

nych na załączniku graficznym literami ABCDEFA ... 4885 634 – uchwała nr 870/XXIX/2008 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 grudnia 2008r.

w sprawie zmian w Statucie Gminy Piaseczno ... 4897 635 – uchwała nr 871/XXIX/2008 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 grudnia 2008r.

w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na terenie Zalesia Gór-

nego ... 4898 636 – uchwała nr 873/XXIX/2008 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 grudnia 2008r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

części wsi Wólka Pracka ... 4899 637 – uchwała nr 875/XXIX/2008 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 grudnia 2008r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

części wsi Wólka Kozodawska w gminie Piaseczno ... 4913 638 – uchwała nr 105/XVIII/2008 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 16 grudnia 2008r.

w sprawie ustalenia regulaminów określających wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za godziny ponadwymiarowe i godziny doraŝnych zastępstw,

za wysługę lat ... 4932 639 – uchwała nr 106/XVIII/2008 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 16 grudnia 2008r.

w sprawie przyznawania nagród dla nauczycieli ... 4937 640 – uchwała nr 108/XVIII/2008 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 16 grudnia 2008r.

w sprawie obnişenia ceny skupu şyta stanowiącego podstawę do obliczenia

podatku rolnego na obszarze gminy ... 4939 641 – uchwała nr 109/XVIII/2008 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 16 grudnia 2008r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości ... 4940 642 – uchwała nr 288/08 Rady Miejskiej w Oşarowie Mazowieckim z dnia 16 grudnia

2008r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku

budşetowego ... 4941

Nr 28

(2)

643 – uchwała nr XXXII/176/09 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 14 stycznia 2009r.

zmieniająca uchwałę nr XXX/161/08 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 25 listo-

pada 2008r. w sprawie stawek dziennych opłaty targowej w 2009 roku ... 4942 644 – uchwała nr XXII/74/08 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 30 grudnia 2008r.

w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości

za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i nieczystości płynnych 4942 645 – uchwała nr XXII/75/08 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 30 grudnia 2008r.

w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych

w szkołach prowadzonych przez Gminę Andrzejewo ... 4943 646 – uchwała nr XXII/72/08 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 30 grudnia 2008r.

w sprawie uchwalenia budşetu gminy Andrzejewo na rok 2009 ... 4949 647 – uchwała nr XXVII/119/09 Rady Gminy w Rusinowie z dnia 14 stycznia 2009r.

w sprawie uchwalenia budşetu gminy Rusinów na rok 2009 ... 4963

I N F O R M A C J E :

648 – informacja Starosty Węgrowskiego z dnia 15 stycznia 2009r. o zakończeniu mo- dernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów: Morzyczyn Włóki, Morzy- czyn Włościański, Sadoleś, Sojkówek, Wilczogęby gmina Sadowne, powiat wę-

growski ... 4975 649 – informacja Starosty Węgrowskiego z dnia 15 stycznia 2009r. o zakończeniu mo-

dernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów: Bojewo, Kolonia Złotki, Ko-

łodziąş, Kołodziąş Rybie, Orzełek gmina Sadowne, powiat węgrowski ... 4976

628

UCHWAŁA Nr XXVI/153/2008 RADY GMINY DĄBRÓWKA

z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) oraz art. 191 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r.

o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z póŝn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.1. Ustala się wykaz planowanych wydat- ków budşetu gminy, które nie wygasają z upły- wem roku 2008 i ostateczne terminy ich wykona- nia zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się plan finansowy wydatków, o któ- rych mowa w ust. 1 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Kwoty wydatków, o których mowa w § 1 nie wydatkowane w przewidzianym terminie pod- legają przekazaniu na dochody budşetu gminy.

§ 3. Dysponenci wydatków budşetowych prze- kazują Wójtowi Gminy informacje o wykorzysta- niu kwot wymienionych w § 1 w trybie i termi- nach określonych odrębnymi przepisami o spra- wozdawczości budşetowej.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.1. Uchwała wchodzi w şycie z dniem pod- jęcia.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy Dąbrówka:

Jacek Skłodowski

(3)

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXVI/153/2008 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 30 grudnia 2008r.

Plan finansowy

wydatków budşetu gminy, które nie wygasają z upływem roku budşetowego 2008

Klasyfikacja budşetowa Treść Kwota w zł Termin realizacji

Dz. Rozdz. §

010 01010 6050 Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Karpin 132.115,00 28.02.2009r.

010 01010 6050 Wykonanie dokumentacji projektowej nowych wodociągów (Trojany) 55.900,00 31.03.2009r.

010 01010 6050 Wykonanie studni głębinowej w Kolakowie 23.563,35 31.01.2009r.

600 60016 4300 Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w miej- scowości Marianów

10.000,00 30.06.2009r.

900 90001 6050 Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Małopole – II etap

182.843,00 31.03.2009r.

900 90001 6050 Zakup agregatu prądotwórczego dla oczyszczalni ścieków w Dąbrów- ce

67.000,00 30.06.2009r.

Razem 471.421,35

Przewodniczący Rady Gminy Dąbrówka:

Jacek Skłodowski

629

UCHWAŁA Nr XXV/146/2008 RADY GMINY DĄBRÓWKA

z dnia 17 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrówka na rok 2009.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”

oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samo- rządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art.

195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o fi- nansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budşetu gminy w wysokości 17 910 217,00zł, w tym:

- dochody bieşące 17 190 217,00zł - dochody majątkowe 720 000,00zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.1. Wydatki budşetu gminy w wysokości 20 890 406,00zł, w tym:

- wydatki bieşące 16 371 406,00zł - wydatki majątkowe 4 519 000,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Ustala się plan wydatków inwestycyjnych i na zakupy inwestycyjne na rok 2009 zgodnie z załącznikiem nr 2a.

3. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011 zgodnie z za- łącznikiem nr 2b.

4. Ustala się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 2c.

§ 3.1. Deficyt budşetu gminy w wysokości 2 980 189,00zł, który zostanie pokryty przycho- dami pochodzącymi z:

- zaciąganych poşyczek w kwocie - 2 980 189,00zł,

2. Przychody budşetu w wysokości 4 593 531,00zł, rozchody w wysokości 1 613 342,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. W budşecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 50 000,00zł.

2) celową w wysokości 20 000,00zł, z przeznacze- niem na wydatki zgodnie z ustawą o zarządza- niu kryzysowym.

(4)

§ 5. Ustala się:

1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleco- nych odrębnymi ustawami, zgodnie z załączni- kiem nr 4.

2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleco- nych odrębnymi ustawami, zgodnie z załączni- kiem nr 5.

3. Wydatki związane z realizacją zadań wykony- wanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. Ustala się:

1. Dochody w kwocie 90 000,00zł z tytułu wyda- wania zezwoleń na sprzedaş napojów alkoho- lowych.

2. Wydatki w kwocie 80 000,00zł na realizację zadań określonych w gminnym programie pro- filaktyki i rozwiązywania problemów alkoho- lowych.

3. Wydatki w kwocie 10 000,00zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Dotacje podmiotowe dla:

- gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 453 000,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Go- spodarki Wodnej w wysokości:

przychody - 2 000,00zł, wydatki - 2 000,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. Limity zobowiązań z tytułu emisji papie- rów wartościowych oraz kredytów i poşyczek zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budşetu - w kwocie 1 500 000,00zł

2. sfinansowanie planowanego deficytu budşetu – w kwocie 2 980 189,00zł

3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz za- ciągniętych kredytów i poşyczek – w kwocie 1 613 342,00zł.

§ 10. Upowaşnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania kredytów i poşyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występu- jącego w ciągu roku przejściowego deficytu budşetu do wysokości 1 500 000,00zł

2. Zaciągania zobowiązań:

- na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i pro- jekty realizowane ze środków Unii Europej- skiej lub bezzwrotnych środków zagranicz- nych oraz na zadania wynikające z kontrak- tów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 2a i 2b,

- z tytułu umów, których realizacja w roku na- stępnym (2010) jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku na łączną kwotę 1 000 000,00zł.

3. Dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

4. Lokowania wolnych środków budşetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niş bank prowadzący obsługę budşetu gminy.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójto- wi Gminy.

§ 12. Uchwała wchodzi w şycie z dniem 1 stycznia 2009r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Dąbrówka:

Jacek Skłodowski

(5)

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXV/146/2008 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 17 grudnia 2008r.

Dochody budşetu gminy na 2009 rok Zestawienie działów

w zł

Dział Nazwa Kwota

010 Rolnictwo i łowiectwo 152.000,00

600 Transport i łączność 20.000,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 663.060,00

750 Administracja publiczna 126.750,00

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.600,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoşarowa 400,00

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

5.478.151,00

758 Róşne rozliczenia 8.091 289,00

801 Oświata i wychowanie 321.867,00

852 Pomoc społeczna 2.504.300,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 450.800,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 100.000,00

Razem: 17.910.217,00

Dochody budşetu gminy na 2009 rok Zestawienie szczegółowe

w złotych Dochody bieşące

Dział Rozdział § Ŝródło dochodów Plan

1 2 3 4 5

010 Rolnictwo i łowiectwo 152 000,00

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 150 000,00

0970 Wpływy z róşnych dochodów 150 000,00

01095 Pozostała działalność 2 000,00

0750 Dochody z najmu i dzierşawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samo- rządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

2 000,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 13 060,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 13 060,00

0470 Wpływy z opłat za zarząd, uşytkowanie i uşytkowanie wieczyste nieruchomości 3 760,00 0750 Dochody z najmu i dzierşawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samo-

rządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

9 300,00

750 Administracja publiczna 126 750,00

75011 Urzędy wojewódzkie 61 770,00

2010 Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizację zadań bieşących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

61 260,00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu admi-

nistracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

510,00

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 15 000,00

0970 Wpływy z róşnych dochodów 15 000,00

75095 Pozostała działalność 49 980,00

2008 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 49 980,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownic-

twa

1 600,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 600,00

2010 Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizację zadań bieşących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

1 600,00

(6)

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoşarowa 400,00

75414 Obrona cywilna 400,00

2010 Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizację zadań bieşących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

400,00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających

osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

5 478 151,00

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 10 300,00

0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatko- wej

10 000,00

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 300,00

75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

657 741,00

0310 Podatek od nieruchomości 646 993,00

0320 Podatek rolny 2 128,00

0330 Podatek leśny 7 120,00

0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 1 000,00

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 500,00

75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

2 178 529,00

0310 Podatek od nieruchomości 959 633,00

0320 Podatek rolny 145 380,00

0330 Podatek leśny 34 622,00

0340 Podatek od środków transportowych 127 894,00

0360 Podatek od spadków i darowizn 50 000,00

0430 Wpływy z opłaty targowej 3 000,00

0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 850 000,00

0690 Wpływy z róşnych opłat 3 000,00

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 000,00 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na

podstawie ustaw

203 000,00

0410 Wpływy z opłaty skarbowej 60 000,00

0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 45 000,00

0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaş alkoholu 90 000,00

0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

8 000,00 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budşetu państwa 2 428 581,00

0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 2 408 581,00

0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 20 000,00

758 Róşne rozliczenia 8 091 289,00

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 5 557 501,00

2920 Subwencje ogólne z budşetu państwa 5 557 501,00

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2 446 360,00

2920 Subwencje ogólne z budşetu państwa 2 446 360,00

75814 Róşne rozliczenia finansowe 15 000,00

0920 Pozostałe odsetki 15 000,00

75831 Część równowaşąca subwencji ogólnej dla gmin 72 428,00

2920 Subwencje ogólne z budşetu państwa 72 428,00

801 Oświata i wychowanie 271 867,00

80101 Szkoły podstawowe 8 727,00

0750 Dochody z najmu i dzierşawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samo- rządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

7 227,00

0920 Pozostałe odsetki 1 500,00

80104 Przedszkola 55 920,00

0830 Wpływy z usług 55 620,00

0920 Pozostałe odsetki 300,00

80110 Gimnazja 4 500,00

0750 Dochody z najmu i dzierşawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samo- rządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

4 000,00

(7)

0920 Pozostałe odsetki 500,00

80148 Stołówki szkolne 202 720,00

0830 Wpływy z usług 202 720,00

852 Pomoc społeczna 2 504 300,00

85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2 210 000,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizację zadań bieşących z zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

2 210 000,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z

pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zaję- ciach w centrum integracji społecznej.

12 400,00

2010 Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizację zadań bieşących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

12 400,00 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 140 700,00

2010 Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizację zadań bieşących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

127 000,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizację własnych zadań bieşących

gmin (związków gmin)

13 700,00

85219 Ośrodki pomocy społecznej 88 900,00

0920 Pozostałe odsetki 900,00

2030 Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizację własnych zadań bieşących gmin (związków gmin)

88 000,00

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 12 300,00

2010 Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizację zadań bieşących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

12 300,00

85295 Pozostała działalność 40 000,00

2030 Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizację własnych zadań bieşących gmin (związków gmin)

40 000,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 450 800,00

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 60 000,00

0970 Wpływy z róşnych dochodów 60 000,00

90017 Zakłady gospodarki komunalnej 390 800,00

0750 Dochody z najmu i dzierşawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samo- rządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

61 560,00

0830 Wpływy z usług 317 040,00

0920 Pozostałe odsetki 1 000,00

0970 Wpływy z róşnych dochodów 11 200,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 100 000,00

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 100 000,00

0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięşnej 100 000,00

razem: 17 190 217,00

Dochody majątkowe

Dział Rozdział § Ŝródło dochodów Plan

1 2 3 4 5

600 Transport i łączność 20 000,00

60014 Drogi publiczne powiatowe 20 000,00

6620 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

20 000,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 650 000,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 650 000,00

0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uşytkowania wieczy- stego nieruchomości

650 000,00

801 Oświata i wychowanie 50 000,00

80101 Szkoły podstawowe 50 000,00

0870 Wpływy ze sprzedaşy składników majątkowych 50 000,00

razem: 720 000,00

Ogółem: 17 910 217,00

(8)

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXV/146/2008 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 17 grudnia 2008r.

Wydatki budşetu gminy na 2009 rok Zestawienie działów

w złotych

Dział Nazwa Kwota

010 Rolnictwo i łowiectwo 1.233.500,00

600 Transport i łączność 1.156.000,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 750.000,00

710 Działalność usługowa 150.000,00

720 Informatyka 50.000,00

750 Administracja publiczna 2.611.240,00

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.600,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoşarowa 220.400,00

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

64.000,00

757 Obsługa długu publicznego 300.000,00

758 Róşne rozliczenia 70.000,00

801 Oświata i wychowanie 7.569.266,00

851 Ochrona zdrowia 90.000,00

852 Pomoc społeczna 2.918.400,00

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 18.000,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.814.000,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 579.000,00

926 Kultura fizyczna i sport 1.295.000,00

Ogółem 20.890.406,00

Wydatki budşetu gminy na 2009 rok Zestawienie szczegółowe

w złotych

Dział Rozdział

§ Nazwa Plan Z tego

Wydatki bieşące

W tym Wydatki

majątkowe Wynagrodzenia

i pochodne

Dotacje Wydatki na obsługę długu

Wydatki z tytułu poręczeń i

gwarancji

Pozostałe

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

010 Rolnictwo i łowiectwo 1 233 500,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 500,00 1 230 000,00

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 230 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 230 000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych 1 230 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 230 000,00

01030 Izby rolnicze 3 500,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 500,00 0,00

2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

3 500,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 500,00 0,00

600 Transport i łączność 1 156 000,00 638 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 638 000,00 518 000,00

60014 Drogi publiczne powiatowe 196 000,00 28 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 000,00 168 000,00

4430 Róşne opłaty i składki 28 000,00 28 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 000,00 0,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych 168 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168 000,00

60016 Drogi publiczne gminne 960 000,00 610 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 610 000,00 350 000,00

4210 Zakup materiałów i wyposaşenia 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 0,00

4270 Zakup usług remontowych 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 260 000,00 260 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 260 000,00 0,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych 350 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350 000,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 750 000,00 150 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 145 000,00 600 000,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 750 000,00 150 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 145 000,00 600 000,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposaşenia 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00

4270 Zakup usług remontowych 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 120 000,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120 000,00 0,00

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budşetowych

600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600 000,00

710 Działalność usługowa 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 0,00

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 0,00

(9)

720 Informatyka 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 0,00

72095 Pozostała działalność 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposaşenia 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 0,00

4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 0,00

750 Administracja publiczna 2 611 240,00 2 311 240,00 1 626 914,00 0,00 0,00 0,00 684 326,00 300 000,00

75011 Urzędy wojewódzkie 61 260,00 61 260,00 61 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 48 227,00 48 227,00 48 227,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 887,00 3 887,00 3 887,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 869,00 7 869,00 7 869,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 1 277,00 1 277,00 1 277,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 140 000,00 140 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140 000,00 0,00

3030 Róşne wydatki na rzecz osób fizycznych 110 000,00 110 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110 000,00 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposaşenia 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 000,00 0,00

4410 Podróşe słuşbowe krajowe 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00

4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 330 000,00 2 030 000,00 1 541 579,00 0,00 0,00 0,00 488 421,00 300 000,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 210 823,00 1 210 823,00 1 210 823,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 92 718,00 92 718,00 92 718,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 188 231,00 188 231,00 188 231,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 30 542,00 30 542,00 30 542,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 19 265,00 19 265,00 19 265,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposaşenia 130 000,00 130 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130 000,00 0,00

4260 Zakup energii 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00

4270 Zakup usług remontowych 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 81 990,00 81 990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 990,00 0,00

4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyj- nych telefonii komórkowej

9 000,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 000,00 0,00

4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyj- nych telefonii stacjonarnej

20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00

4410 Podróşe słuşbowe krajowe 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00

4430 Róşne opłaty i składki 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 0,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

22 000,00 22 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 000,00 0,00

4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 5 431,00 5 431,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 431,00 0,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuşby cywilnej

20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00

4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 0,00

4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

35 000,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 000,00 0,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 15 000,00 15 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 13 000,00 0,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposaşenia 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 000,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00 0,00

75095 Pozostała działalność 64 980,00 64 980,00 22 075,00 0,00 0,00 0,00 42 905,00 0,00

4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 423,00 423,00 423,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4128 Składki na Fundusz Pracy 69,00 69,00 69,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4178 Wynagrodzenia bezosobowe 21 583,00 21 583,00 21 583,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposaşenia 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00

4218 Zakup materiałów i wyposaşenia 1 140,00 1 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 140,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00

4308 Zakup usług pozostałych 26 765,00 26 765,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 765,00 0,00

4430 Róşne opłaty i składki 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwo- wej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

1 600,00 1 600,00 1 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwo- wej, kontroli i ochrony prawa

1 600,00 1 600,00 1 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 206,00 206,00 206,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 33,00 33,00 33,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 361,00 1 361,00 1 361,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpo- şarowa

220 400,00 220 400,00 38 820,00 0,00 0,00 0,00 181 580,00 0,00

75404 Komendy wojewódzkie Policji 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00

3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00

75412 Ochotnicze straşe poşarne 210 000,00 210 000,00 38 820,00 0,00 0,00 0,00 171 180,00 0,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 700,00 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 120,00 120,00 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 38 000,00 38 000,00 38 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposaşenia 80 000,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 000,00 0,00

4260 Zakup energii 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 000,00 0,00

4270 Zakup usług remontowych 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 0,00

4290 Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 47 680,00 47 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 680,00 0,00

4430 Róşne opłaty i składki 9 000,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 000,00 0,00

75414 Obrona cywilna 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposaşenia 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00

(10)

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

64 000,00 64 000,00 32 000,00 0,00 0,00 0,00 32 000,00 0,00

75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleşności budşetowych

64 000,00 64 000,00 32 000,00 0,00 0,00 0,00 32 000,00 0,00

4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 32 000,00 32 000,00 32 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposaşenia 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 0,00

4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00

757 Obsługa długu publicznego 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poşyczek jednostek samorządu terytorialnego

300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00

8070 Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i poşyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.

300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00

758 Róşne rozliczenia 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00 0,00

75818 Rezerwy ogólne i celowe 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00 0,00

4810 Rezerwy 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00 0,00

801 Oświata i wychowanie 7 569 266,00 7 519 266,00 5 246 578,00 147 600,00 0,00 0,00 2 125 088,00 50 000,00

80101 Szkoły podstawowe 3 737 226,00 3 737 226,00 2 778 555,00 0,00 0,00 0,00 958 671,00 0,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 168 630,00 168 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168 630,00 0,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 149 081,00 2 149 081,00 2 149 081,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 165 050,00 165 050,00 165 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 379 096,00 379 096,00 379 096,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 60 828,00 60 828,00 60 828,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 24 500,00 24 500,00 24 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposaşenia 117 042,00 117 042,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117 042,00 0,00

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąşek

32 000,00 32 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 000,00 0,00

4260 Zakup energii 322 787,00 322 787,00 0,00 0,00 0,00 0,00 322 787,00 0,00

4270 Zakup usług remontowych 52 000,00 52 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 000,00 0,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 000,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 58 200,00 58 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 200,00 0,00

4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00

4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyj- nych telefonii stacjonarnej

9 200,00 9 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 200,00 0,00

4410 Podróşe słuşbowe krajowe 5 200,00 5 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 200,00 0,00

4430 Róşne opłaty i składki 6 500,00 6 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 500,00 0,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

156 662,00 156 662,00 0,00 0,00 0,00 0,00 156 662,00 0,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuşby cywilnej

4 300,00 4 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 300,00 0,00

4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

5 200,00 5 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 200,00 0,00

4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

8 950,00 8 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 950,00 0,00

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawo- wych

163 474,00 163 474,00 129 335,00 0,00 0,00 0,00 34 139,00 0,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10 734,00 10 734,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 734,00 0,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 100 621,00 100 621,00 100 621,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 575,00 7 575,00 7 575,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 18 225,00 18 225,00 18 225,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 2 914,00 2 914,00 2 914,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposaşenia 8 600,00 8 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 600,00 0,00

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąşek

7 500,00 7 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 500,00 0,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

7 305,00 7 305,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 305,00 0,00

80104 Przedszkola 814 477,00 764 477,00 434 439,00 147 600,00 0,00 0,00 182 438,00 50 000,00

2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieşące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

147 600,00 147 600,00 0,00 147 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 20 968,00 20 968,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 968,00 0,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 340 808,00 340 808,00 340 808,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 24 565,00 24 565,00 24 565,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 58 801,00 58 801,00 58 801,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 9 465,00 9 465,00 9 465,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 800,00 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposaşenia 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 0,00

4220 Zakup środków şywności 75 643,00 75 643,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 643,00 0,00

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąşek

6 500,00 6 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 500,00 0,00

4260 Zakup energii 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00

4270 Zakup usług remontowych 2 454,00 2 454,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 454,00 0,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 13 000,00 13 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 000,00 0,00

4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 0,00

4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyj- nych telefonii stacjonarnej

1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500,00 0,00

4410 Podróşe słuşbowe krajowe 780,00 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 780,00 0,00

4430 Róşne opłaty i składki 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

20 693,00 20 693,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 693,00 0,00

Cytaty

Powiązane dokumenty

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.. 2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.. 2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.. 2010

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz.. innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.. 2010

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 378 000,00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin). ustawami

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań. zleconych gminie (związkom gmin) ustawami