Zarządzenie Nr BO.005.45.2013 Burmistrza Ozimka z dnia 02 maja 2013r.
w sprawie: zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych Urzędu Gminy, Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej, PP nr 3 i PP nr 4 na 2013 rok
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.) i art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.
roku o finansach publicznych ( Dz.U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 z późn.zm.) oraz
§ 10 pkt 3 Uchwały Nr XXVII/253/12 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok
z a r z ą d z a m :
§ 1. Ustala się plan finansowy wydatków dla Urzędu Gminy , Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej, Przedszkola nr 3 w Dylakach oraz Przedszkola nr 4 w Ozimku na 2013 rok zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3, 4 i 5.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.
Otrzymują:
1. Biuro Rady
2. OIiPS
3. PP nr 3
4. PP nr 4
5. FB w/m
6. BO- a/a
Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy i Miasta na 2013 rok Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza nr BO.0050.45.2013 w złotych
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki
bieżące
Z tego
wydatki jednostek budżetowych,
z tego:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
dotacje na zadania bieżące
na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3, inwestycje i
zakupy inwestycyjne Wydatki
majątkowe
12 11
10 9
8 7
6 5
4 2
1
Poroz. z JST Rodzaj zadania:
wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań;
z tego:
świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wydatki na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
wypłaty z tytułu poręczeń i
gwarancji
obsługa długu
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
z tego:
w tym:
13 14 15 16 17 18
§
3
Wydatki razem:
285 000,00 80 000,00 80 000,00 0,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 205 000,00 205 000,00 0,00 0,00
przed zmianą zmniejszenie zwiększenie
po zmianach 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
285 000,00 80 000,00 0,00 0,00
80 000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
80 000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
205 000,00 0,00 0,00
205 000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki
bieżące
Z tego
wydatki jednostek budżetowych,
z tego:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
dotacje na zadania bieżące
na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3, inwestycje i
zakupy inwestycyjne Wydatki
majątkowe
12 11
10 9
8 7
6 5
4 2
1
Własne Rodzaj zadania:
wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań;
z tego:
świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wydatki na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
wypłaty z tytułu poręczeń i
gwarancji
obsługa długu
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
z tego:
w tym:
13 14 15 16 17 18
§
3
010 Rolnictwo i łowiectwo
1 563 801,13 227 293,13 227 293,13 0,00 227 293,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 336 508,00 1 336 508,00 1 272 508,00 0,00
przed zmianą zmniejszenie zwiększenie
po zmianach 1 563 801,13 366,74
-366,74 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
226 926,39 0,00 -366,74
226 926,39 0,00 -366,74
0,00 0,00 0,00
226 926,39 0,00 -366,74
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
1 336 874,74 366,74 0,00
1 336 874,74 366,74 0,00
1 272 508,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
01036
1 434 501,13 Restrukturyzacja i modernizacja sektora
żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich
97 993,13 97 993,13 0,00 97 993,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 336 508,00 1 336 508,00 1 272 508,00 0,00
przed zmianą zmniejszenie zwiększenie
po zmianach 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 -366,74
366,74
1 434 501,13 97 626,39 0,00 -366,74
97 626,39 0,00 -366,74
0,00 0,00 0,00
97 626,39 0,00 -366,74
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
1 336 874,74 366,74 0,00
1 336 874,74 366,74 0,00
1 272 508,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
26 993,13 26 993,13 26 993,13 0,00 26 993,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach
-366,74 0,00
26 626,39 26 626,39 0,00 -366,74
26 626,39 0,00 -366,74
0,00 0,00 0,00
0,00 -366,74
26 626,39 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
21 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 000,00 21 000,00 0,00 0,00
przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach
0,00 366,74
21 366,74 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
21 366,74 366,74 0,00
21 366,74 366,74 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
801 Oświata i wychowanie
2 292 312,00 421 712,00 57 772,00 13 000,00 44 772,00 0,00 0,00 363 940,00 0,00 0,00 1 870 600,00 1 870 600,00 1 090 000,00 0,00
przed zmianą zmniejszenie zwiększenie
po zmianach 2 292 312,00 401 805,00
-401 805,00 -1 805,00
0,00 362 135,00 0,00
0,00 0,00
421 712,00 1 805,00 -1 805,00
59 577,00 1 805,00 0,00
13 000,00 0,00 0,00
46 577,00 1 805,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
1 870 600,00 400 000,00 -400 000,00
1 870 600,00 400 000,00 -400 000,00
690 000,00 0,00 -400 000,00
0,00 0,00 0,00
80101
1 075 462,00
Szkoły podstawowe
365 462,00 1 522,00 0,00 1 522,00 0,00 0,00 363 940,00 0,00 0,00 710 000,00 710 000,00 690 000,00 0,00
przed zmianą zmniejszenie zwiększenie
po zmianach 362 135,00
0,00 -1 805,00
0,00 0,00 0,00 -1 805,00
1 805,00
1 075 462,00 365 462,00 1 805,00 -1 805,00
3 327,00 1 805,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3 327,00 1 805,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
710 000,00 0,00 0,00
710 000,00 0,00 0,00
690 000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach
0,00 1 805,00
1 805,00 1 805,00
1 805,00 0,00
1 805,00 1 805,00 0,00
0,00 0,00 0,00
1 805,00 0,00
1 805,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
4309 Zakup usług pozostałych
11 313,45 11 313,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 313,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach
-1 805,00 0,00
9 508,45 9 508,45
0,00 -1 805,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
9 508,45 0,00 -1 805,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
80110
1 157 600,00
Gimnazja
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 157 600,00 1 157 600,00 400 000,00 0,00
przed zmianą zmniejszenie zwiększenie
po zmianach 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 -400 000,00
400 000,00
1 157 600,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
1 157 600,00 400 000,00 -400 000,00
1 157 600,00 400 000,00 -400 000,00
0,00 0,00 -400 000,00
0,00 0,00 0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
757 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 757 600,00 757 600,00 0,00 0,00
przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach
0,00 400 000,00
1 157 600,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
1 157 600,00 400 000,00 0,00
1 157 600,00 400 000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00 0,00
przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach
-400 000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 -400 000,00
0,00 0,00 -400 000,00
0,00 0,00 -400 000,00
0,00 0,00 0,00
926 Kultura fizyczna
1 020 000,00 651 041,00 261 150,00 27 000,00 234 150,00 340 000,00 15 850,00 34 041,00 0,00 0,00 368 959,00 368 959,00 40 959,00 0,00
przed zmianą zmniejszenie zwiększenie
po zmianach 1 020 000,00 600,00
-600,00 -600,00
600,00 34 041,00 15 850,00
0,00 0,00
651 041,00 600,00 -600,00
261 150,00 0,00 0,00
27 000,00 0,00 0,00
234 150,00 0,00 0,00
340 000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
368 959,00 0,00 0,00
368 959,00 0,00 0,00
40 959,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
92601
648 000,00
Obiekty sportowe
279 041,00 244 150,00 27 000,00 217 150,00 0,00 850,00 34 041,00 0,00 0,00 368 959,00 368 959,00 40 959,00 0,00
przed zmianą zmniejszenie zwiększenie
po zmianach 34 041,00
600,00 -600,00
850,00 0,00 0,00 -600,00
600,00
648 000,00 279 041,00 600,00 -600,00
244 150,00 0,00 0,00
27 000,00 0,00 0,00
217 150,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
368 959,00 0,00 0,00
368 959,00 0,00 0,00
40 959,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
4177 Wynagrodzenia bezosobowe
2 215,00 2 215,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 215,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach
0,00 500,00
2 715,00 2 715,00
500,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
2 715,00 500,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
4179 Wynagrodzenia bezosobowe
391,00 391,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 391,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach
0,00 100,00
491,00 491,00
100,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
491,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
4307 Zakup usług pozostałych
13 000,00 13 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach
-500,00 0,00
12 500,00 12 500,00 0,00 -500,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
12 500,00 0,00 -500,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
4309 Zakup usług pozostałych
2 300,00 2 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach
-100,00 0,00
2 200,00 2 200,00
0,00 -100,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
2 200,00 0,00 -100,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Wydatki razem:
32 541 976,48 16 340 724,48 12 376 877,48 4 512 604,00 7 864 273,48 2 320 347,00 405 150,00 418 350,00 0,00 820 000,00 16 201 252,00 15 071 252,00 7 788 279,00 1 130 000,00 przed zmianą
zmniejszenie zwiększenie
po zmianach 416 545,00
600,00 -2 405,00
405 150,00 0,00 0,00 -402 771,74
402 771,74
32 541 976,48 16 340 357,74 2 405,00 -2 771,74
12 378 315,74 1 805,00 -366,74
4 512 604,00 0,00 0,00
7 865 711,74 1 805,00 -366,74
2 320 347,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
820 000,00 0,00 0,00
16 201 618,74 400 366,74 -400 000,00
15 071 618,74 400 366,74 -400 000,00
7 388 279,00 0,00 -400 000,00
1 130 000,00 0,00 0,00
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki
bieżące
Z tego
wydatki jednostek budżetowych,
z tego:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
dotacje na zadania bieżące
na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3, inwestycje i
zakupy inwestycyjne Wydatki
majątkowe
12 11
10 9
8 7
6 5
4 2
1
Zlecone Rodzaj zadania:
wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań;
z tego:
świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wydatki na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
wypłaty z tytułu poręczeń i
gwarancji
obsługa długu
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
z tego:
w tym:
13 14 15 16 17 18
§
3
Wydatki razem:
201 880,25 201 880,25 201 880,25 152 350,12 49 530,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą zmniejszenie zwiększenie
po zmianach 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
201 880,25 201 880,25 0,00 0,00
201 880,25 0,00 0,00
152 350,12 0,00 0,00
49 530,13 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Zmiana planu finansowego wydatków Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza nr BO.0050.45.2013 w złotych
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki
bieżące
Z tego
wydatki jednostek budżetowych,
z tego:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
dotacje na zadania bieżące
na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3, inwestycje i
zakupy inwestycyjne Wydatki
majątkowe
12 11
10 9
8 7
6 5
4 2
1
Poroz. z AR Rodzaj zadania:
wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań;
z tego:
świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wydatki na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
wypłaty z tytułu poręczeń i
gwarancji
obsługa długu
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
z tego:
w tym:
13 14 15 16 17 18
§
3
Wydatki razem:
753 500,00 753 500,00 214 000,00 204 000,00 10 000,00 0,00 539 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą zmniejszenie zwiększenie
po zmianach 0,00
0,00 0,00
539 500,00 0,00 0,00 0,00
0,00
753 500,00 753 500,00 0,00 0,00
214 000,00 0,00 0,00
204 000,00 0,00 0,00
10 000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki
bieżące
Z tego
wydatki jednostek budżetowych,
z tego:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
dotacje na zadania bieżące
na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3, inwestycje i
zakupy inwestycyjne Wydatki
majątkowe
12 11
10 9
8 7
6 5
4 2
1
Własne Rodzaj zadania:
wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań;
z tego:
świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wydatki na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
wypłaty z tytułu poręczeń i
gwarancji
obsługa długu
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
z tego:
w tym:
13 14 15 16 17 18
§
3
851 Ochrona zdrowia
387 850,00 359 850,00 355 850,00 148 650,00 207 200,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 28 000,00 28 000,00 0,00 0,00
przed zmianą zmniejszenie zwiększenie
po zmianach 387 850,00 2 000,00
-2 000,00 0,00
0,00 0,00 4 000,00
0,00 0,00
357 850,00 0,00 -2 000,00
353 850,00 0,00 -2 000,00
148 650,00 0,00 0,00
205 200,00 0,00 -2 000,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
30 000,00 2 000,00 0,00
30 000,00 2 000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
85154
367 850,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
339 850,00 335 850,00 148 650,00 187 200,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 28 000,00 28 000,00 0,00 0,00
przed zmianą zmniejszenie zwiększenie
po zmianach 0,00
0,00 0,00
4 000,00 0,00 0,00 -2 000,00
2 000,00
367 850,00 337 850,00 0,00 -2 000,00
333 850,00 0,00 -2 000,00
148 650,00 0,00 0,00
185 200,00 0,00 -2 000,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
30 000,00 2 000,00 0,00
30 000,00 2 000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych
80 000,00 80 000,00 80 000,00 0,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach
-2 000,00 0,00
78 000,00 78 000,00 0,00 -2 000,00
78 000,00 0,00 -2 000,00
0,00 0,00 0,00
0,00 -2 000,00
78 000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
28 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 000,00 28 000,00 0,00 0,00
przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach
0,00 2 000,00
30 000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
30 000,00 2 000,00 0,00
30 000,00 2 000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Wydatki razem:
2 962 150,00 2 934 150,00 2 326 550,00 1 126 150,00 1 200 400,00 0,00 607 600,00 0,00 0,00 0,00 28 000,00 28 000,00 0,00 0,00
przed zmianą zmniejszenie zwiększenie
po zmianach 0,00
0,00 0,00
607 600,00 0,00 0,00 -2 000,00
2 000,00
2 962 150,00 2 932 150,00 0,00 -2 000,00
2 324 550,00 0,00 -2 000,00
1 126 150,00 0,00 0,00
1 198 400,00 0,00 -2 000,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
30 000,00 2 000,00 0,00
30 000,00 2 000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące
Z tego
wydatki jednostek budżetowych,
z tego:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
dotacje na zadania bieżące
na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3, inwestycje i
zakupy inwestycyjne Wydatki
majątkowe
12 11
10 9
8 7
6 5
4 2
1
Zlecone Rodzaj zadania:
wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań;
z tego:
świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wydatki na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
wypłaty z tytułu poręczeń i
gwarancji
obsługa długu
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
z tego:
w tym:
13 14 15 16 17 18
§
3
Wydatki razem:
2 699 204,00 2 699 204,00 173 565,00 167 100,00 6 465,00 0,00 2 525 639,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą zmniejszenie zwiększenie
po zmianach 0,00
0,00 0,00
2 525 639,00 0,00 0,00 0,00
0,00
2 699 204,00 2 699 204,00 0,00 0,00
173 565,00 0,00 0,00
167 100,00 0,00 0,00
6 465,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Zmiana planu finansowego wydatków w Przedszkolu Publicznym nr 3 w Dylakach Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza nr BO.0050.45.2013 w złotych
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki
bieżące
Z tego
wydatki jednostek budżetowych,
z tego:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
dotacje na zadania bieżące
na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3, inwestycje i
zakupy inwestycyjne Wydatki
majątkowe
12 11
10 9
8 7
6 5
4 2
1
Własne Rodzaj zadania:
wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań;
z tego:
świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wydatki na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
wypłaty z tytułu poręczeń i
gwarancji
obsługa długu
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
z tego:
w tym:
13 14 15 16 17 18
§
3
801 Oświata i wychowanie
424 500,00 424 500,00 408 500,00 276 000,00 132 500,00 0,00 16 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą zmniejszenie zwiększenie
po zmianach 424 500,00 46 000,00
-46 000,00 0,00
0,00 0,00 16 000,00
0,00 0,00
378 500,00 0,00 -46 000,00
362 500,00 0,00 -46 000,00
276 000,00 0,00 0,00
86 500,00 0,00 -46 000,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
46 000,00 46 000,00 0,00
46 000,00 46 000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
80104
424 500,00
Przedszkola
424 500,00 408 500,00 276 000,00 132 500,00 0,00 16 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą zmniejszenie zwiększenie
po zmianach 0,00
0,00 0,00
16 000,00 0,00 0,00 -46 000,00
46 000,00
424 500,00 378 500,00 0,00 -46 000,00
362 500,00 0,00 -46 000,00
276 000,00 0,00 0,00
86 500,00 0,00 -46 000,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
46 000,00 46 000,00 0,00
46 000,00 46 000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych
47 000,00 47 000,00 47 000,00 0,00 47 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach
-46 000,00 0,00
1 000,00 1 000,00
0,00 -46 000,00
1 000,00 0,00 -46 000,00
0,00 0,00 0,00
0,00 -46 000,00
1 000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach
0,00 46 000,00
46 000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
46 000,00 46 000,00 0,00
46 000,00 46 000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Wydatki razem:
424 500,00 424 500,00 408 500,00 276 000,00 132 500,00 0,00 16 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą zmniejszenie zwiększenie
po zmianach 0,00
0,00 0,00
16 000,00 0,00 0,00 -46 000,00
46 000,00
424 500,00 378 500,00 0,00 -46 000,00
362 500,00 0,00 -46 000,00
276 000,00 0,00 0,00
86 500,00 0,00 -46 000,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
46 000,00 46 000,00 0,00
46 000,00 46 000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Zmiana planu finansowego wydatków w Przedszkolu Publicznym nr 4 Załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza nr BO.0050.45.2013 w złotych
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki
bieżące
Z tego
wydatki jednostek budżetowych,
z tego:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
dotacje na zadania bieżące
na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3, inwestycje i
zakupy inwestycyjne Wydatki
majątkowe
12 11
10 9
8 7
6 5
4 2
1
Własne Rodzaj zadania:
wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań;
z tego:
świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wydatki na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
wypłaty z tytułu poręczeń i
gwarancji
obsługa długu
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
z tego:
w tym:
13 14 15 16 17 18
§
3
801 Oświata i wychowanie
1 196 300,00 1 196 300,00 1 195 100,00 886 800,00 308 300,00 0,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą zmniejszenie zwiększenie
po zmianach 1 196 300,00 40 000,00
-40 000,00 0,00
0,00 0,00 1 200,00
0,00 0,00
1 156 300,00 0,00 -40 000,00
1 155 100,00 0,00 -40 000,00
886 800,00 0,00 0,00
268 300,00 0,00 -40 000,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
40 000,00 40 000,00 0,00
40 000,00 40 000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
80104
1 196 300,00
Przedszkola
1 196 300,00 1 195 100,00 886 800,00 308 300,00 0,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą zmniejszenie zwiększenie
po zmianach 0,00
0,00 0,00
1 200,00 0,00 0,00 -40 000,00
40 000,00
1 196 300,00 1 156 300,00 0,00 -40 000,00
1 155 100,00 0,00 -40 000,00
886 800,00 0,00 0,00
268 300,00 0,00 -40 000,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
40 000,00 40 000,00 0,00
40 000,00 40 000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych
124 750,00 124 750,00 124 750,00 0,00 124 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach
-40 000,00 0,00
84 750,00 84 750,00 0,00 -40 000,00
84 750,00 0,00 -40 000,00
0,00 0,00 0,00
0,00 -40 000,00
84 750,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach
0,00 40 000,00
40 000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
40 000,00 40 000,00 0,00
40 000,00 40 000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Wydatki razem:
1 205 300,00 1 205 300,00 1 204 100,00 895 800,00 308 300,00 0,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą zmniejszenie zwiększenie
po zmianach 0,00
0,00 0,00
1 200,00 0,00 0,00 -40 000,00
40 000,00
1 205 300,00 1 165 300,00 0,00 -40 000,00
1 164 100,00 0,00 -40 000,00
895 800,00 0,00 0,00
268 300,00 0,00 -40 000,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
40 000,00 40 000,00 0,00
40 000,00 40 000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00