• Nie Znaleziono Wyników

ZARZĄDZENIE NR 119/2018 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 23 sierpnia 2018 r.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "ZARZĄDZENIE NR 119/2018 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 23 sierpnia 2018 r."

Copied!
10
0
0

Pełen tekst

(1)

ZARZĄDZENIE NR 119/2018 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA

z dnia 23 sierpnia 2018 r.

w sprawie opracowania i przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do

wieloletniej prognozy finansowej gminy Małkinia Górna za I półrocze 2018 roku

Na podstawie uchwały Nr 37/VI/2011 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 4 lipca 2011 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Wójt Gminy Małkinia Górna, zarządza co następuje:

§ 1. Przedkłada się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej gminy Małkinia Górna za I półrocze 2018 roku zgodnie z załącznikami.

§ 2. Wójt Gminy przedłoży informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej gminy Małkinia Górna za I półrocze 2018 roku Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej do 31 sierpnia 2018 roku.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Wójt Gminy mgr Bożena Kordek

Elektronicznie podpisany przez:

Bożena Kordek; Wójt Gminy Małkinia Górna dnia 23 sierpnia 2018 r.

(2)

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 119/2018 Wójta Gminy Małkinia Górna z dnia 23 sierpnia 2018 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa - realizacja na dzień 30 czerwca 2018

Lp. Wyszczególnienie Prognoza 2018 Wykonanie na

30 czerwca 2018 %

1 Dochody ogółem 60 836 339,76 24 411 741,23 40,1%

1.1 Dochody bieżące 50 973 148,76 24 375 984,33 47,8%

1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach

z podatku dochodowego od osób fizycznych 8 062 761,00 3 791 850,00 47,0%

1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach

z podatku dochodowego od osób prawnych 350 000,00 90 389,86 25,8%

1.1.3 podatki i opłaty 9 285 126,00 4 598 180,52 49,5%

1.1.3.1 z podatku od nieruchomości 6 493 550,00 3 086 394,08 47,5%

1.1.4 z subwencji ogólnej 13 924 573,00 8 230 250,00 59,1%

1.1.5 z tytułu dotacji i środków

przeznaczonych na cele bieżące 14 108 763,76 7 090 469,33 50,3%

1.2 Dochody majątkowe, w tym 9 863 191,00 35 756,90 0,4%

1.2.1 ze sprzedaży majątku 200 560,00 560,00 0,3%

1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków

przeznaczonych na inwestycje 9 642 631,00 20 000,00 0,2%

2 Wydatki ogółem 65 486 901,76 25 533 281,01 39,0%

2.1 Wydatki bieżące, w tym: 42 800 642,97 22 497 732,85 52,6%

2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji 0,00 0,00 0,0%

2.1.1.1

w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243

ustawy

0,00

0,00 x

2.1.2

na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki

zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności

leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu

państwa

0,00 0,00 x

2.1.3 wydatki na obsługę długu, w tym: 408 000,00 188 316.45 46,2%

2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art.

243 ust. 1 ustawy, w tym: 408 000,00 188 316,45 46,2%

2.1.3.1.1

odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)

0,00 0,00 x

2.1.3.1.2

odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy

0,00 0,00 x

2.2 Wydatki majątkowe 22 686 258,79 3 035 548,16 13,4%

(3)

3 Wynik budżetu -4 650 562,00 -1 121 539,78 24,1%

4 Przychody budżetu 6 267 900,00 3 314 813,35 52,9%

4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 0,00 0,00 0,0%

4.1.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 0,00 0,00 x

4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217

ust.2 pkt 6 ustawy 733 000,00 733 801,45 100,1,0%

4.2.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 733 000,00 733 000,00 100,0 %

4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów

wartościowych 5 534 900,00 2 581 011,90 46,6 %

4.3.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 3 917 562,00 388 539,78 9,9 %

4.4 Inne przychody niezwiązane z

zaciągnięciem długu 0,00 0,00 0,0%

4.4.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 0,00 0,00 x

5 Rozchody budżetu 1 617 338,00 808 669,00 50,0%

5.1

Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych

1 617 338,00 808 669,00 50,0%

5.1.1

w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:

0,00 0,00 x

5.1.1.1

kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy

0,00 0,00 x

5.1.1.2

kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy

0,00 0,00 x

5.1.1.3

kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż

określone w art. 243 ustawy 0,00 0,00 x

5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą

długu 0,00 0,00

6 Kwota długu 15 609 641,50 13 464 422,40 x

7

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych

0,00 0,00 x

8

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

x x x

(4)

8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a

wydatkami bieżącymi 8 172 505,79 1 878 251,48 23,0%

8.2

Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki

8 905 505,79 2 612 052,93 29,3%

9 Wskaźnik spłaty zobowiązań x x x

9.1

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez

uwzględnienia zobowiązań związku

współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia

ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.

3,33 % x x

9.2

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez

uwzględnienia zobowiązań związku

współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu

ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.

3,33% x x

9.3

Kwota zobowiązań związku

współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy

0,00 0,00 x

9.4

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po

uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok

3,33% x x

9.5

Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)

13,76% x x

9.6

Dopuszczalny wskaźnik spłaty

zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)

10,10% x x

9.6.1

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)

9,79% x x

9.7

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w

Spełniona x x

(5)

oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy

9.7.1

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po

uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy

Spełniona x x

Objaśnienia do informacji z realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Małkinia Górna na 30 czerwca 2018 roku.

Dochody:

Realizacja dochodów ogółem wyniosła 40,1 % z czego dochody bieżące 47,8 % a majątkowe 0,4 %.

Ze sprzedaży majątku osiągnięto dochód w kwocie 560,00 zł.

Dochody majątkowe z tytułu dotacji na inwestycje wykonano w kwocie 20 000,00 zł.

Nie zrealizowano wpływu dotacji z UE.

Wydatki:

Wydatki ogółem zrealizowano w 39,0 %.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 52,6 % ,

w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zrealizowano w 54,5 % planu rocznego.

Wydatki majątkowe zrealizowano w 13,4 % planu.

Zadłużenie

Na 30 czerwca 2018 r. stan zadłużenia wyniósł ogółem 13 464 422,40 zł, co stanowi 22,1 % zaplanowanych na rok 2018 dochodów.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania nie narusza relacji zawartych w ustawie o

finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku w art.243

(6)

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 119/2018 Wójta Gminy Małkinia Górna z dnia 23 sierpnia 2018 roku

Realizacja przedsięwzięć do WPF wg stanu na dzień 30.06.2018r.

L.p. Nazwa i cel

Jednostka odpowiedzialna

lub koordynująca

Okres realizacji Łączne nakłady finansowe

Plan na 2018r.

Wykonanie za I półrocze

2018r.

% Objaśnienia

Od Do

1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 70 581 055,78 19 943 872,80 2 942 322,07 14,75%

1.a - wydatki bieżące 290 704,30 154 338,39 71 881,20 46,57%

1.b - wydatki majątkowe 70 290 351,48 19 789 534,41 2 870 440,87 14,50%

1.1.

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:

48 194 761,79 13 269 617,83 492 003,81 3,71%

1.1.1. - wydatki bieżące 26 504,30 14 338,39 0,00 0,00%

1.1.1.1 Projekt "Stawiam na edukację" - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów

Urząd Gminy

Małkinia Górna 2017 2019 26 504,30 14 338,39 0,00 0,00%

Projekt „Stawiam na Edukację” jest realizowany ze środków spoza budżetu Gminy

1.1.2. - wydatki majątkowe 48 168 257,49 13 255 279,44 492 003,81 3,71%

1.1.2.1

Budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w gminie Małkinia Górna - Poprawa warunków życiowych mieszkańców Gminy

Urząd Gminy

Małkinia Górna 2014 2021 33 796 119,61 4 921 301,00 2 500,00 0,05% Wykonano I i II Etap kanalizacji. III Etap jest w trakcie realizacji

1.1.2.2 Budowa targowiska gminnego - Poprawa

warunków życia mieszkańców Urząd Gminy

Małkinia Górna 2015 2019 4 091 077,00 4 038 900,00 0,00 0,00% Inwestycja w trakcie realizacji

1.1.2.3

Odnowa wsi Daniłowo - modernizacja budynku i zagospodarowanie terenu wokół byłej szkoły w Daniłowie - Zwiększenie dostępu mieszkańców wsi do obiektów kultury

Urząd Gminy

Małkinia Górna 2015 2019 200 503,15 10 100,00 0,00 0,00% Opracowano dokumentację . Złożono wniosek o dofinansowanie

1.1.2.4

Odnowa wsi Sumiężne - Modernizacja świetlicy w Sumiężnem - Zwiększenie dostępu mieszkańców do obiektów kultury

Urząd Gminy

Małkinia Górna 2015 2019 202 912,43 10 100,00 0,00 0,00% Opracowano dokumentację . Złożono wniosek o dofinansowanie

1.1.2.5

Przebudowa drogi gminnej relacji Treblinka - Grądy - Etap I - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Małkinia Górna

Urząd Gminy

Małkinia Górna 2017 2018 412 419,40 409 000,00 408 086,94 99,78% Inwestycja zakończona

1.1.2.6

Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Zwiększenie dostępu do informacji

Urząd Gminy

Małkinia Górna 2015 2019 25 329,48 24 132,00 24 132,00 100,00% Program realizowany przez Marszałka Województwa.

(7)

1.1.2.8 Rozbudowa Urzędu Gminy w Małkini Górnej - Poprawa funkcjonalności Urzędu Gminy

Urząd Gminy

Małkinia Górna 2017 2020 1 130 100,00 10 100,00 0,00 0,00% Opracowano koncepcje rozbudowy Urzędu Gminy

1.1.2.9

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery

Urząd Gminy

Małkinia Górna 2015 2019 6 266 296,42 3 809 646,44 45 284,87 1,19%

Wykonano termomodernizację Przedszkola Samorządowego w Małkini. W trakcie realizacji termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 w Małkini Górnej

1.1.2.10

Utworzenie Gminno-Parafialnego Centrum Kultury w Małkini Górnej - Zwiększenie dostępu mieszkańców północnej części Małkini Górnej do dóbr kultury

Urząd Gminy

Małkinia Górna 2017 2020 1 013 500,00 12 000,00 12 000,00 100,00% Opracowano dokumentację i złożono wniosek o dofinansowanie

1.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-

prywatnego, z tego: 123 050,00 67 700,00 0,00 0,00%

1.2.1. - wydatki bieżące 0 0,00 0,00 0,00%

1.2.2. - wydatki majątkowe 123 050,00 67 700,00 0,00 0,00%

1.2.2.1

Budowa mieszkań komunalnych w Gminie Małkinia Górna - obsługa postępowania o wybór partnera prywatnego - poprawa warunków socjalno - bytowych mieszkańców Gminy

Urząd Gminy

Małkinia Górna 2016 2018 123 050,00 67 700,00 0,00 0,00% Prowadzona jest procedura wyboru partnera prywatnego w ramach PPP

1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego 22 263 243,99 6 606 554,97 2 450 318,26 37,09%

1.3.1. - wydatki bieżące 264 200,00 140 000,00 71 881,20 51,34%

1.3.1.1 Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego - Rozwój gminy Małkinia Górna

Urząd Gminy

Małkinia Górna 2017 2019 264 200,00 140 000,00 71 881,20 51,34% Aktualnie trwają prace przy opracowywaniu planu zagospodarowania

1.3.2. - wydatki majątkowe 21 999 043,99 6 466 554,97 2 378 437,06 36,78%

1.3.2.1

Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Małkini Górnej - Poprawa dostępu uczniów do urządzeń sportowych

Urząd Gminy

Małkinia Górna 2017 2018 25 000,00 20 000,00 12 300,00 61,50% Opracowano dokumentację i złożono wniosek o dofinansowanie

1.3.2.2 Budowa chodnika we wsi Błędnica - Poprawa warunków życiowych mieszkańców Błędnicy

Urząd Gminy

Małkinia Górna 2016 2018 87 268,61 10 100,00 0,00 0,00% Inwestycja w trakcie realizacji: prace zlecono do wykonania w ramach funduszu sołeckiego

1.3.2.3

Budowa chodnika na ul. Słowackiego w Małkini Górnej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy

Urząd Gminy

Małkinia Górna 2018 2019 30 100,00 10 100,00 1 800,00 17,82% Opracowano dokumentację projektową

1.3.2.4

Budowa chodnika na ul. Żeromskiego w Małkinia Górnej z udziałem funduszu sołeckiego Małkinia Górna V - Poprawa bezpieczeństwa

mieszkańców Gminy

Urząd Gminy

Małkinia Górna 2018 2019 237 225,35 17 225,35 10 410,00 60,43% Opracowano dokumentację

1.3.2.5 Budowa cmentarza komunalnego w Małkini Górnej - Poprawa funkcjonowania Gminy

Urząd Gminy

Małkinia Górna 2016 2019 615 000,00 65 000,00 0,00 0,00% Trwa wykup gruntu pod cmentarz

1.3.2.6

Budowa drogi gminnej w miejscowości Klukowo - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Małkinia Górna

Urząd Gminy

Małkinia Górna 2016 2018 55 000,00 53 000,00 42 312,00 79,83% Opracowano dokumentację

1.3.2.7

Budowa drogi gminnej relacji Błędnica - Małkinia

Dolna - Poprawa warunków życia mieszkańców Urząd Gminy

Małkinia Górna 2016 2018 69 154,00 10 100,00 0,00 0,00% Opracowano dokumentację

(8)

1.3.2.8

Budowa drogi gminnej w Grądach - Poprawa infrastruktury drogowej dot. mieszkańców wsi Grądy

Urząd Gminy

Małkinia Górna 2017 2018 20 750,00 15 000,00 0,00 0,00% Opracowano dokumentację

1.3.2.9 Budowa drogi gminnej w miejscowości Treblinka - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy

Urząd Gminy

Małkinia Górna 2015 2018 105 500,00 104 000,00 0,00 0,00% Opracowano dokumentacje projektową.

Wystąpiono o pozwolenie na budowę

1.3.2.10

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Rostki Wielkie - Kępina - Poprawa warunków życiowych mieszkańców Gminy

Urząd Gminy

Małkinia Górna 2016 2019 277 000,00 10 000,00 0,00 0,00% Opracowano dokumentację

1.3.2.11

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Zawistach Nadbużnych - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi Zawisty Nadbużne

Urząd Gminy

Małkinia Górna 2016 2018 63 000,00 52 000,00 3 000,00 5,77% Inwestycja została zrealizowana

1.3.2.12

Budowa świetlicy wiejskiej w Podgórzu Gazdy w tym w ramach funduszu sołeckiego 9,589,49 zł - Zwiększenie dostępu mieszkańców sołectwa do obiektów kultury

Urząd Gminy

Małkinia Górna 2017 2018 47 505,94 16 375,00 16 374,15 99,99% Opracowano dokumentację

1.3.2.13

Budowa ulicy Piaski i ulicy Lipowej w Małkini Górnej wraz z odwodnieniem i przebudową sieci wodociągowej - Poprawa infrastruktury Małkini Górnej

Urząd Gminy

Małkinia Górna 2017 2019 2 795 940,00 608 000,00 0,00 0,00% Inwestycja realizowana przez Marszałka Województwa. ogłoszono III przetarg

1.3.2.14

Budowa zaplecza przy Szkole Podstawowej w Glinie - Poprawa warunków socjalno-bytowych w Szkole Podstawowej w Glinie

Urząd Gminy

Małkinia Górna 2015 2019 102 200,00 10 000,00 0,00 0,00% Dokumentacja jest w trakcie opracowania 1.3.2.15

Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Prostyni - Poprawa dostępu uczniów do urządzeń sportowych

Urząd Gminy

Małkinia Górna 2017 2019 46 950,00 23 400,00 23 370,00 99,87% Opracowano dokumentację ii złożono wniosek o dofinansowanie

1.3.2.16

Modernizacja stadionu sportowego w Małkini Górnej - Poprawa dostępu mieszkańców do urządzeń sportowych

Urząd Gminy

Małkinia Górna 2017 2019 210 100,00 10 100,00 0,00 0,00% Dokumentacja w trakcie opracowywania

1.3.2.17 Modernizacja SUW w Małkini Górnej - Poprawa jakości wody

Urząd Gminy

Małkinia Górna 2017 2019 160 000,00 60 000,00 0,00 0,00% W trakcie opracowania dokumentacja projektowa

1.3.2.18

Opracowanie dokumentacji dot. drogi gminnej w Małkini Górnej relacji ul. Kościelna - Ostrowska (przy cmentarzu) - Poprawa infrastruktury miejscowości Małkinia Górna

Urząd Gminy

Małkinia Górna 2017 2018 64 000,00 63 000,00 0,00 0,00% Dokumentacja w trakcie opracowywania

1.3.2.19

Opracowanie dokumentacji dot. przebudowy ulicy Sobieskiego w Małkini Górnej - Poprawa warunków życia mieszkańców

Urząd Gminy

Małkinia Górna 2015 2018 42 500,00 38 000,00 0,00 0,00% Dokumentacja w trakcie opracowania

1.3.2.20

Opracowanie dokumentacji na budowę drogi w Niegowcu - Poprawa warunków życiowych mieszkańców Niegowca

Urząd Gminy

Małkinia Górna 2017 2018 20 000,00 19 000,00 0,00 0,00% Dokumentacja w trakcie opracowywania

1.3.2.21

Odnowa wsi Błędnica - opracowanie projektu modernizacji świetlicy we wsi Błędnica - Zwiększenie dostępu mieszkańców wsi do obiektów kultury

Urząd Gminy

Małkinia Górna 2015 2018 30 000,00 30 000,00 22 632,00 75,44% Opracowano dokumentację

1.3.2.22

Poprawa efektywności energetycznej -

modernizacja oświetlenia ulicznego - Urząd Gminy

Małkinia Górna 2015 2018 345 059,00 233 622,00 116 600,31 49,91%

Opracowano audyt energetyczny.

Przygotowuje się wniosek o dofinansowanie w

(9)

1.3.2.23 Program "SENIOR +" - Zorganizowanie miejsca służącego opiece i integracji osób starszych

Urząd Gminy

Małkinia Górna 2017 2018 219 602,21 91 000,00 90 995,73 100,00% Inwestycja zakończona

1.3.2.24 Przebudowa drogi we wsi Przewóz - Poprawa warunków życiowych mieszkańców Gminy

Urząd Gminy

Małkinia Górna 2012 2019 178 210,00 0,00 0,00 0 % Opracowano dokumentację. Inwestycja będzie realizowana po zakończeniu przebudowy kolei

1.3.2.25 Przebudowa dróg dojazdowych do ZGKiM - Urząd Gminy

Małkinia Górna 2018 2019 360 000,00 10 000,00 10 000,00 100,00% Opracowano dokumentacje p[projektową

1.3.2.26

Przebudowa i odwodnienie ulicy Przedszkolnej w Małkini Górnej - Poprawa infrastruktury Małkini Górnej

Urząd Gminy

Małkinia Górna 2017 2019 2 020 000,00 100 000,00 0,00 0,00% Opracowano PFU na Etap I, a na Etap II w trakcie opracowania

1.3.2.27

Remont budynków komunalnych w Rostkach Wielkich 68 - Poprawa warunków socjalno- bytowych lokatorów budynków

Urząd Gminy

Małkinia Górna 2016 2018 99 200,00 74 200,00 39 942,89 53,83% Dokonano częściowego remontu budynku.

Trwa realizacja pozostałej części zadania

1.3.2.28

Remont drogi gminnej przez m. Poniatowo - Poprawa warunków życiowych mieszkańców Gminy

Urząd Gminy

Małkinia Górna 2017 2019 1 031 000,00 30 000,00 30 000,00 100,00% Opracowano projekt

1.3.2.29

Wodociągowanie południowej części gminy - budowa wodociągu w miejscowościach Poniatowo, Grądy - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy

Urząd Gminy

Małkinia Górna 2015 2019 1 597 650,00 50 000,00 0,00 0,00% Trwa realizacja zadania

1.3.2.30

Wodociągowanie południowej części gminy - budowa wodociągu w miejscowościach:

Treblinka, Borowe, Boreczek - Poprawa warunków życia mieszkańców

Urząd Gminy

Małkinia Górna 2015 2019 1 384 009,00 50 000,00 0,00 0,00% Opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę

1.3.2.31

Wodociągowanie południowej części gminy budowa SUW w Złotkach - poprawa jakości życia mieszkańców

Urząd Gminy

Małkinia Górna 2010 2020 713 383,00 40 000,00 10 000,00 25,00% Zakończono inwestycje

1.3.2.32

Wodociągowanie południowej części gminy - Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Kiełczew - Poprawa warunków życia mieszkańców

Urząd Gminy

Małkinia Górna 2014 2018 2 494 000,00 2 400 000,00 1 941 199,98 80,88% Zakończono inwestycję

1.3.2.33

Wodociągowanie północnej części gminy - budowa sieci - Orło, Niegowiec, Daniłowo Parcele, Daniłówka Druga - Poprawa warunków życia mieszkańców

Urząd Gminy

Małkinia Górna 2011 2019 3 313 900,00 90 000,00 0,00 0,00% Inwestycja w trakcie realizacji

1.3.2.34

Wsparcie systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie Gminy Małkinia Górna poprzez zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP Prostyń w celu zapobiegania oraz ograniczania skutków zagrożeń naturalnych - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców

Urząd Gminy

Małkinia Górna 2016 2018 1 011 685,00 1 000 000,00 0,00 0,00%

Złożono wnioski o dofinansowanie.

Rozstrzygnięto przetarg na dostarczenie samochodu dla OSP

1.3.2.35

Wykonanie chodnika dla pieszych w Małkini Dolnej z udziałem funduszu sołeckiego - Poprawa warunków życiowych mieszkańców Małkini Dolnej

Urząd Gminy

Małkinia Górna 2016 2018 67 020,00 14 459,74 0,00 0,00% Zlecono wykonanie w ramach funduszu sołęckiego

Wykonanie chodnika przy ul. Sienkiewicza w

Urząd Gminy

(10)

1.3.2.37

Zagospodarowanie terenu wokół Bazyliki Mniejszej w Prostyni - Poprawa infrastruktury Prostyni

Urząd Gminy

Małkinia Górna 2015 2018 801 760,00 800 000,00 0,00 0,00% Ogłoszono 2 przetargi, które nie zostały rozstrzygnięte ze względu na wysoka cenę

1.3.2.38 Zagospodarowanie Centrum Małkini Górnej - Poprawa wizerunku m. Małkinia Górna

Urząd Gminy

Małkinia Górna 2017 2019 555 000,00 150 000,00 0,00 0,00% Oczekuje się na przeniesienie targowiska

1.3.2.39

Zagospodarowanie terenu przyległego do GOKiS w Małkini Górnej na cele rekreacyjno-sportowe - Poprawa infrastruktury Małkini Górnej

Urząd Gminy

Małkinia Górna 2015 2019 550 000,00 20 000,00 0,00 0,00% Opracowano koncepcje

1.3.2.40

Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Glinie w ramach funduszu sołeckiego - Poprawa warunków socjalnych mieszkańców wsi

Urząd Gminy

Małkinia Górna 2017 2018 30 131,98 21 632,98 0,00 0,00% Regulowany jest stan prawny gruntu

1.3.2.41

Zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez przebudowę ulicy Strażackiej w Małkini Górnej - opracowanie dokumentacji projektowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Małkini Górnej

Urząd Gminy

Małkinia Górna 2016 2018 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00% Dokumentacja w trakcie opracowania

Cytaty

Powiązane dokumenty

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Śmigiel na lata 2018-2027 oraz dane

utrzymanie dochodów na poziomie 2014 roku, skorygowanych o przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ( wskaźnik inflacji ) w latach

2) spłaty planowanych do zaciągnięcia pożyczek, 3) kwoty planowanych pożyczek z budżetu Gminy. W określeniu założeń makroekonomicznych oraz sporządzeniu prognozy

Przyjęto wielkości kwotowe wynikające ze zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich oraz szacunki własne. Zaplanowano szacunkowe kwoty środków budżetowych na

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Fi- nansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pietrowice Wielkie na lata 2017-2026 oraz

Podstawą opracowania informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Duszniki na lata 2020-2029 oraz dane

Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 -

Na rok 2022 skalkulowano w projekcie uchwały budżetowej niezbędne wydatki rzeczowe związane z realizacją bieżących zadań gminy przez Urząd i jednostki