• Nie Znaleziono Wyników

§ NAZWA PLAN

I.PLANOWANE DOCHODY 122 790 573,58

II.PLANOWANE WYDATKI 149 497 233,89

III.DEFICYT BUDŻETU 26 706 660,31

IV.PRZYCHODY RAZEM 29 182 660,31

w tym:

952 Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku

krajowym 29 182 660,31

V.ROZCHODY RAZEM 2 476 000,00

w tym:

992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 2 476 000,00

DOCHODY + PRZYCHODY 151 973 233,89

WYDATKI + ROZCHODY 151 973 233,89

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Stawiarski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IV/42/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu

z dnia 31 grudnia 2018 r.

DOCHODY I WYDATKI

ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI GMINIE STARY SĄCZ W 2019 ROKU

DOCHODY

Dział Rozdział WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 118 211,00

75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE 118 211,00

W tym: Dochody bieżące 118 211,00

w tym:

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (2010)

118 211,00

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW

WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ

SĄDOWNICTWA

4 713,00

75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW

WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA

4 713,00

W tym: Dochody bieżące 4 713,00

w tym:

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (2010)

4 713,00

752 OBRONA NARODOWA 470,00

75212 POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE 470,00

W tym: Dochody bieżące 470,00

w tym:

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (2010)

470,00

852 POMOC SPOŁECZNA 869 558,00

85203 OŚRODKI WSPARCIA 816 708,00

W tym: Dochody bieżące 816 708,00

w tym:

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

816 708,00

(2010)

85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 31 168,00

W tym: Dochody bieżące 31 168,00

w tym:

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (2010)

31 168,00

85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

21 682,00

W tym: Dochody bieżące 21 682,00

w tym:

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (2010)

21 682,00

855 RODZINA 25 794 648,00

85501 ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 15 595 469,00

W tym: Dochody bieżące 15 595 469,00

w tym:

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci(2060)

15 595 469,00

85502 ŚWIADCZENIA RODZINNE , ŚWIADCZENIE

Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA

EMERYTALNE I RENTOWE

Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

9 407 500,00

W tym: Dochody bieżące 9 407 500,00

w tym:

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (2010)

9 407 500,00

85504 WSPIERANIE RODZINY 752 523,00

W tym: Dochody bieżące 752 523,00

w tym:

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (2010)

752 523,00

85513 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY

O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJACE ZASIŁKI DLA

OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIETNIA 2014 R.

39 156,00

O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW

W tym: Dochody bieżące 39 156,00

w tym:

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (2010)

39 156,00

OGÓŁEM 26 787 600,00

WYDATKI

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 118 211,00

75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE 118 211,00

Wydatki bieżące 118 211,00

z tego:

Wydatki jednostek budżetowych 118 211,00

z tego:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 118 211,00

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW

WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ

SĄDOWNICTWA

4 713,00

75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW

WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA

4 713,00

Wydatki bieżące 4 713,00

z tego:

Wydatki jednostek budżetowych 4 713,00

z tego:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 713,00

752 OBRONA NARODOWA 470,00

75212 POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE 470,00

Wydatki bieżące 470,00

z tego:

Wydatki jednostek budżetowych 470,00

z tego:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

470,00

852 POMOC SPOŁECZNA 869 558,00

85203 OŚRODKI WSPARCIA 816 708,00

Wydatki bieżące 816 708,00

z tego:

Dotacje na zadania bieżące 816 708,00

85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 31 168,00

Wydatki bieżące 31 168,00

z tego:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 31 168,00

85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

21 682,00

Wydatki bieżące 21 682,00

z tego:

Wydatki jednostek budżetowych 21 682,00

z tego:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

21 682,00

855 RODZINA 25 794 648,00

85501 ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 15 595 469,00

Wydatki bieżące 15 595 469,00

z tego:

Wydatki jednostek budżetowych 233 869,00

z tego:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 183 700,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych

zadań

50 169,00

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 15 361 600,00

85502 ŚWIADCZENIA RODZINNE , ŚWIADCZENIE

Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA

EMERYTALNE I RENTOWE

Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

9 407 500,00

Wydatki bieżące 9 407 500,00

z tego:

Wydatki jednostek budżetowych 691 630,00

z tego:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 636 000,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych

zadań

55 630,00

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 715 870,00

85504 WSPIERANIE RODZINY 752 523,00

Wydatki bieżące 752 523,00

z tego:

Wydatki jednostek budżetowych 24 123,00

z tego:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 19 620,00

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

4 503,00

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 728 400,00

85513 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY

O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJACE ZASIŁKI DLA

OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIETNIA 2014 R.

O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW

39 156,00

Wydatki bieżące 39 156,00

z tego:

Wydatki jednostek budżetowych 39 156,00

z tego:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

39 156,00

OGÓŁEM 26 787 600,00

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH

GMINIE STARY SĄCZ NA ROK 2019

DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 442,00

75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE 442,00

0690 Wpływy z różnych opłat 442,00

852 POMOC SPOŁECZNA 15 835,00

85203 OŚRODKI WSPARCIA 15 000,00

0830 Wpływy z usług 15 000,00

85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE

USŁUGI OPIEKUŃCZE

835,00

0830 Wpływy z usług 835,00

855 RODZINA 55 000,00

85502 ŚWIADCZENIA RODZINNE , ŚWIADCZENIE

Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA

EMERYTALNE I RENTOWE

Powiązane dokumenty