• Nie Znaleziono Wyników

Wydatki budżetowe na 2005 rok. 010 Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność * wydatki bieżące Leśnictwo 13.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Wydatki budżetowe na 2005 rok. 010 Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność * wydatki bieżące Leśnictwo 13."

Copied!
12
0
0

Pełen tekst

(1)

Zał. nr 2 do Uchwały nr XXVII/201/2004

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXVII/201/2004 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 23 grudnia 2004r.

Wydatki budżetowe na 2005 rok

w złotych

Dział Rozdział W y s z c z e g ó l n i e n i e

Wydatki

1 2 3 4

010 Rolnictwo i łowiectwo 10.000

01095 Pozostała działalność 10.000

* wydatki bieżące 10.000

020 Leśnictwo 13.444

02002

Nadzór nad gospodarką leśną

13.444

* wydatki bieżące 13.444

600

Transport i łączność

5.462.090

(2)

60013 Drogi publiczne wojewódzkie 823.385

Zarząd Dróg Powiatowych 823.385

* wydatki bieżące w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi

823.385

61.890

60014 Drogi publiczne powiatowe 4.638.705

Zarząd Dróg Powiatowych 4.638.705

* wydatki bieżące w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi

* wydatki majątkowe

2.287.346

780.709 2.351.359

700 Gospodarka mieszkaniowa 136.763

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 136.763

* wydatki bieżące 136.763

1 2 3 4

710 Działalność usługowa 378.515

71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

41.724

* wydatki bieżące 41.724

(3)

w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi

26.623

71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

80.524

* wydatki bieżące 80.524

71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 18.867

* wydatki bieżące 18.867

71015 Nadzór budowlany 237.400

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 237.400

* wydatki bieżące w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi

237.400

210.000

750 Administracja publiczna 6.270.439

75011 Urzędy wojewódzkie 410.898

* wydatki bieżące w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi

410.898

402.192

75019 Rady powiatów 396.365

(4)

* wydatki bieżące 396.365

75020 Starostwa powiatowe 5.367.176

Starostwo Powiatowe 5.367.176

* wydatki bieżące w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi

* wydatki majątkowe

4.917.789

3.055.193 449.387

1 2 3 4

75045 Komisje poborowe 31.000

* wydatki bieżące w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi

31.000

2.300

75095 Pozostała działalność 65.000

* wydatki bieżące w tym:

65.000

(5)

- wynagrodzenia z pochodnymi 1.300 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

przeciwpożarowa

346.920

75414 Obrona cywilna 136.220

* wydatki bieżące w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi - dotacje

136.220

29.992 96.228

75495 Pozostała działalność 210.700

* wydatki bieżące w tym:

- dotacje

210.700

199.200

757 Obsługa długu publicznego 24.064

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

24.064

* wydatki bieżące

w tym:

- wydatki na obsługę długu

24.064

24.064

758 Różne rozliczenia 450.000

75818 Rezerwy ogólne i celowe 450.000

(6)

* wydatki bieżące 250.000

* wydatki majątkowe 200.000

1 2 3 4

801 Oświata i wychowanie 11.267.494

80102 Szkoły podstawowe specjalne 2.115.876

* wydatki bieżące w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi

2.115.876

1.948.575

80111 Gimnazja specjalne 1.133.469

* wydatki bieżące w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi

1.133.469

1.046.822

(7)

80120 Licea ogólnokształcące 2.539.219

* wydatki bieżące w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi

2.539.219

2.178.348

80123 Licea profilowane 2.032.831

* wydatki bieżące w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi

2.032.831

1.735.788

80130 Szkoły zawodowe 3.307.374

* wydatki bieżące w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi - dotacje

3.107.374

2.296.593 115.221

* wydatki majątkowe 200.000

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 69.205

* wydatki bieżące 69.205

80195 Pozostała działalność 69.520

* wydatki bieżące 69.520

(8)

1 2 3 4

851 Ochrona zdrowia 378.177

85111 Szpitale ogólne 50.000

* wydatki bieżące 50.000

w tym:

- dotacje 50.000

85121 Lecznictwo ambulatoryjne 282.530

* wydatki bieżące 282.530

85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

3.161

* wydatki bieżące 3.161

85195 Pozostała działalność 42.486

(9)

* wydatki bieżące 42.486

852 Pomoc społeczna 10.001.263

85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 1.181.004

w tym:

Rodzinny Dom Dziecka w Paczynie 117.973

* wydatki bieżące w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi - dotacje

1.181.004

58.867 939.011

85202 Domy pomocy społecznej 6.126.405

w tym:

Domy pomocy społecznej (własne) Sośnicowice, Kuźnia Nieborowska

3.924.725

* wydatki bieżące w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi - dotacje

6.126.405

3.317.440 2.101.680

85203 Ośrodki wsparcia 717.124

* wydatki bieżące w tym:

- dotacje

717.124

717.124

1 2 3 4

(10)

85204 Rodziny zastępcze 1.589.706

* wydatki bieżące w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi - dotacje

1.589.706

4.004 63.543

85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 387.024

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 387.024

* wydatki bieżące w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi

387.024

329.109

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki 65.728

społecznej

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna 65.728

osób niepełnosprawnych

* wydatki bieżące 65.728

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1.206.903

85401 Świetlice szkolne 63.042

* wydatki bieżące 63.042

(11)

w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi 54.847

85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

927.184

* wydatki bieżące w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi - dotacje

927.184

844.548 7.086

85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 206.500

* wydatki bieżące w tym:

- dotacje

206.500

206.500

85415 Pomoc materialna dla uczniów 2.000

* wydatki bieżące 2.000

1 2 3 4

85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 6.597

* wydatki bieżące 6.597

85495 Pozostała działalność 1.580

* wydatki bieżące 1.580

(12)

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 17.900

92116

Biblioteki

8.400

* wydatki bieżące 8.400

92195 Pozostała działalność 9.500

* wydatki bieżące 9.500

926 Kultura fizyczna i sport 9.500

92695 Pozostała działalność 9.500

* wydatki bieżące 9.500

O g ó ł e m 36.039.200

Tadeusz Mamok – Przewodniczący Rady /-/

Cytaty

Powiązane dokumenty

Wydatki na zadania zlecone planuje się w kwocie 1 310 187,– zł, które w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:. Dział 750 –

221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.. 754

Dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób fizycznych, ustalono po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2014 roku i wykonania lat poprzednich.

związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd.. oraz innych

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.. Wpływy ze zwrotów dotacji

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. 33 660,00 26