UCHWAŁA NR XXXI/150/2016 RADY MIEJSKIEJ W GRYBOWIE
z dnia 29 grudnia 2016 roku
w sprawie zmiany budżetu Miasta Grybowa i uchwały budżetowej na 2017 rok.
Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.
U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.
Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Grybowie uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie Miasta Grybowa na 2017 rok:
1) w planie wydatków:
a) zmniejsza się wydatki budżetowe o 69 000,00 zł, z tego: wydatki bieżące 69 000,00 zł, z tego: dotacje na zadania bieżące 69 000,00 zł,
b) zwiększa się wydatki budżetowe o 69 000,00 zł, z tego: wydatki bieżące 69 000,00 zł, z tego: wydatki jednostek budżetowych 69 000,00 zł, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 48 880,00 zł, z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 20 120,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Wprowadza się zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu w roku 2017 podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
3. Wprowadza się zmiany w planie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii w 2017 r. zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Grybowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życiem z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r. oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Grybowie.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Grybowie
Józef Góra
DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
Kraków, dnia 5 stycznia 2017 r.
Poz. 159
Elektronicznie podpisany przez:
Artur Słowik; MUW Data: 2017-01-05 14:51:44
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/150/2016 Rady Miejskiej w Grybowie
z dnia 29 grudnia 2016 r.
WYDATKI.
Rodzaj zadania: Poroz. z AR
Z tego
z tego:
z tego:
w tym:
z tego:
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki
bieżące wydatki
jednostek
budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań;
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wydatki na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
obsługa długu
Wydatki
majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne
na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
przed zmianą 43050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43050 43050 0 0
zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wydatki razem:
po zmianach 43050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43050 43050 0 0
Rodzaj zadania: Własne
Z tego
z tego:
z tego:
w tym:
z tego:
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki
bieżące wydatki
jednostek
budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań;
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wydatki na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
obsługa długu
Wydatki
majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne
na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
przed zmianą 177000 177000 70000 16000 54000 107000 0 0 0 0 0 0 0 0
zmniejszenie -60000 -60000 0 0 0 -60000 0 0 0 0 0 0 0 0
zwiększenie 60000 60000 60000 42496 17504 0 0 0 0 0 0 0 0 0
851 Ochrona zdrowia
po zmianach 177000 177000 130000 58496 71504 47000 0 0 0 0 0 0 0 0
przed zmianą 171000 171000 64000 16000 48000 107000 0 0 0 0 0 0 0 0
zmniejszenie -60000 -60000 0 0 0 -60000 0 0 0 0 0 0 0 0
zwiększenie 60000 60000 60000 42496 17504 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
po zmianach 171000 171000 124000 58496 65504 47000 0 0 0 0 0 0 0 0
przed zmianą 107000 107000 0 0 0 107000 0 0 0 0 0 0 0 0
zmniejszenie -60000 -60000 0 0 0 -60000 0 0 0 0 0 0 0 0
zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2360
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
po zmianach 47000 47000 0 0 0 47000 0 0 0 0 0 0 0 0
przed zmianą 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zwiększenie 34770 34770 34770 34770 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
po zmianach 34770 34770 34770 34770 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
przed zmianą 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zwiększenie 6873 6873 6873 6873 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
po zmianach 6873 6873 6873 6873 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
przed zmianą 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4120 Składki na Fundusz Pracy
zwiększenie 853 853 853 853 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
po zmianach 853 853 853 853 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
przed zmianą 11000 11000 11000 0 11000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zwiększenie 2610 2610 2610 0 2610 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
po zmianach 13610 13610 13610 0 13610 0 0 0 0 0 0 0 0 0
przed zmianą 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zwiększenie 261 261 261 0 261 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4280 Zakup usług zdrowotnych
po zmianach 261 261 261 0 261 0 0 0 0 0 0 0 0 0
przed zmianą 15000 15000 15000 0 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zwiększenie 3191 3191 3191 0 3191 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych
po zmianach 18191 18191 18191 0 18191 0 0 0 0 0 0 0 0 0
przed zmianą 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zwiększenie 10252 10252 10252 0 10252 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4400
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe
po zmianach 10252 10252 10252 0 10252 0 0 0 0 0 0 0 0 0
przed zmianą 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zwiększenie 1190 1190 1190 0 1190 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
po zmianach 1190 1190 1190 0 1190 0 0 0 0 0 0 0 0 0
przed zmianą 1415830,4 1415830,4 847486,4 400170,4 447316 9000 559344 0 0 0 0 0 0 0
zmniejszenie -9000 -9000 0 0 0 -9000 0 0 0 0 0 0 0 0
zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
852 Pomoc społeczna
po zmianach 1406830,4 1406830,4 847486,4 400170,4 447316 0 559344 0 0 0 0 0 0 0
przed zmianą 9000 9000 0 0 0 9000 0 0 0 0 0 0 0 0
zmniejszenie -9000 -9000 0 0 0 -9000 0 0 0 0 0 0 0 0
zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85203 Ośrodki wsparcia
po zmianach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
przed zmianą 9000 9000 0 0 0 9000 0 0 0 0 0 0 0 0
zmniejszenie -9000 -9000 0 0 0 -9000 0 0 0 0 0 0 0 0
zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2360
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
po zmianach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
przed zmianą 11500 11500 3500 2000 1500 0 8000 0 0 0 0 0 0 0
zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zwiększenie 9000 9000 9000 6384 2616 0 0 0 0 0 0 0 0 0
855 Rodzina
po zmianach 20500 20500 12500 8384 4116 0 8000 0 0 0 0 0 0 0
przed zmianą 2000 2000 2000 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zwiększenie 9000 9000 9000 6384 2616 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85504 Wspieranie rodziny
po zmianach 11000 11000 11000 8384 2616 0 0 0 0 0 0 0 0 0
przed zmianą 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zwiększenie 5230 5230 5230 5230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
po zmianach 5230 5230 5230 5230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
przed zmianą 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zwiększenie 1027 1027 1027 1027 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
po zmianach 1027 1027 1027 1027 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
przed zmianą 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zwiększenie 127 127 127 127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4120 Składki na Fundusz Pracy
po zmianach 127 127 127 127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
przed zmianą 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zwiększenie 390 390 390 0 390 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
po zmianach 390 390 390 0 390 0 0 0 0 0 0 0 0 0
przed zmianą 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zwiększenie 39 39 39 0 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4280 Zakup usług zdrowotnych
po zmianach 39 39 39 0 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0
przed zmianą 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zwiększenie 477 477 477 0 477 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych
po zmianach 477 477 477 0 477 0 0 0 0 0 0 0 0 0
przed zmianą 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zwiększenie 1532 1532 1532 0 1532 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4400
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe
po zmianach 1532 1532 1532 0 1532 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz przed zmianą 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zwiększenie 178 178 178 0 178 0 0 0 0 0 0 0 0 0
świadczeń socjalnych
po zmianach 178 178 178 0 178 0 0 0 0 0 0 0 0 0
przed zmianą 16657805,43 14545091,43 12641894,93 8882957,4 3758937,53 696500 717994 283702,5 0 205000 2112714 2112714 730684 0
zmniejszenie -69000 -69000 0 0 0 -69000 0 0 0 0 0 0 0 0
zwiększenie 69000 69000 69000 48880 20120 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wydatki razem:
po zmianach 16657805,43 14545091,43 12710894,93 8931837,4 3779057,53 627500 717994 283702,5 0 205000 2112714 2112714 730684 0
Rodzaj zadania: Zlecone
Z tego
z tego:
z tego:
w tym:
z tego:
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki
bieżące wydatki
jednostek
budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań;
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wydatki na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
obsługa długu
Wydatki
majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne
na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
przed zmianą 7257726 7257726 376493 337627 38866 0 6881233 0 0 0 0 0 0 0
zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wydatki razem:
po zmianach 7257726 7257726 376493 337627 38866 0 6881233 0 0 0 0 0 0 0
Przewodniczący Rady Miejskiej w Grybowie
Józef Góra
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/150/2016 Rady Miejskiej w Grybowie
z dnia 29 grudnia 2016 r.
Planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu w roku 2017 podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych.
Dział Rozdział Treść podmiotowa Dotacja Dotacja celowa Dotacja celowa
zmniejszenie/zwiększenie
Dotacja podmiotowa po
zmianach
Dotacja celowa po
zmianach Jednostki sektora
finansów publicznych
Nazwa jednostki 921 92109 Miejski Dom Kultury w Grybowie –
samorządowa instytucja kultury 97 000,00 97 000,00
921 92116 Miejska Biblioteka Publiczna
w Grybowie - samorządowa instytucja kultury 129 000,00 129 000,00
Jednostki nienależące do sektora finansów
publicznych
Nazwa zadania
801 80104 Zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 347 500,00 347 500,00
851 85154 Zadania z zakresu profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych 107 000,00 - 60 000,00 47 000,00
852 85203 Zadania z zakresu pomocy społecznej 9 000,00 - 9 000,00 0,00
926 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
kwalifikowanego 7 000,00 7 000,00
853 85395 Zadania dotyczące kompleksowych programów na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej w ramach projektu „Bliżej samodzielności – aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w mieście Grybów”
50 000,00 50 000,00
Ogółem 573 500,00 173 000,00 - 69 000,00 573 500,00 104 000,00 w tym: dotacje na zadania bieżące 573 500,00 173 000,00 - 69 000,00 573 500,00 104 000,00
dotacje na zadania majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Przewodniczący Rady Miejskiej w Grybowie
Józef Góra
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/150/2016 Rady Miejskiej w Grybowie
z dnia 29 grudnia 2016 r.
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii w 2017 roku.
Dział Rozdział Paragraf Treść Dochody Wydatki Wydatki
zmniejszenie / zwiększenie
Dochody po zmianach
Wydatki po zmianach
756 Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz
wydatki związane z ich poborem 177 000 177 000
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na
podstawie ustaw 177 000 177 000
Dochody bieżące 177 000 177 000
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż
napojów alkoholowych 177 000 177 000
851 Ochrona zdrowia 177 000 177 000
85153 Zwalczanie narkomanii 6 000 6 000
Wydatki bieżące 6 000 6 000
wydatki jednostek budżetowych 6 000 6 000
w tym: - wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań 6 000 6 000
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 171 000 171 000
Wydatki bieżące 171 000 171 000
wydatki jednostek budżetowych 64 000 60 000 124 000
tym: - na wynagrodzenia i składki od nich
naliczane 16 000 42 496 58 496
- wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań 48 000 17 504 65 504
dotacje 107 000 - 60 000 47 000
Razem 177 000 177 000 0,00 177 000 177 000