• Nie Znaleziono Wyników

UCHWAŁA NR XXXIII RADY GMINY KOMPRACHCICE

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "UCHWAŁA NR XXXIII RADY GMINY KOMPRACHCICE"

Copied!
9
0
0

Pełen tekst

(1)

Projekt

z dnia 23 marca 2021 r.

Zatwierdzony przez ...

UCHWAŁA NR XXXIII.204.2021 RADY GMINY KOMPRACHCICE

z dnia 29 marca 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020 r.

poz. 713 z późn. zm.), art. 212, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305), Rada Gminy Komprachcice uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXX.163.2020 Rady Gminy Komprachcice z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok wprowadza się zmiany:

1) w planie dochodów budżetu na rok 2021, jak w załączniku nr 1;

2) w planie wydatków budżetu na rok 2021, jak w załączniku nr 2;

3) w planie przychodów i rozchodów na rok 2021, jak w załączniku nr 3;

4) w planie rzeczowo-finansowym inwestycji na rok 2021 r., jak w załączniku nr 4;

5) w planie wyodrębnionego funduszu sołeckiego na rok 2021, jak w załączniku nr 5;

6) w planie przychodów oraz wydatków Gminy Komprachcice z tytułu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok 2021, jak w załączniku nr 6.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komprachcice.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Komprachcice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Szopa

(2)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIII.204.2021 Rady Gminy Komprachcice

z dnia 29 marca 2021 r.

Zmiana w planie dochodów na rok 2021

Dział Rozdział § Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

700 Gospodarka mieszkaniowa 167 000,00 1 483,00 168 483,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 167 000,00 1 483,00 168 483,00

0800 Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości

pod inwestycje celu publicznego 0,00 1 483,00 1 483,00

750 Administracja publiczna 103 541,00 2 152,76 105 693,76

75011 Urzędy wojewódzkie 89 225,00 888,10 90 113,10

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

89 225,00 885,00 90 110,00

2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

0,00 3,10 3,10

75095 Pozostała działalność 0,00 1 264,66 1 264,66

0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 0,00 1 264,66 1 264,66 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 10 850,00 9 495,20 20 345,20

75416 Straż gminna (miejska) 2 000,00 9 495,20 11 495,20

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 9 495,20 9 495,20

758 Różne rozliczenia 10 181 529,00 58 444,00 10 239 973,00

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek

samorządu terytorialnego 8 103 486,00 58 444,00 8 161 930,00

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 8 103 486,00 58 444,00 8 161 930,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 981 700,01 4 579,98 2 986 279,99

90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 495 152,13 579,98 495 732,11

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 500,00 579,98 2 079,98

90095 Pozostała działalność 0,00 4 000,00 4 000,00

0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w

postaci pieniężnej 0,00 4 000,00 4 000,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 64 368,00 159,90 64 527,90

92116 Biblioteki 0,00 159,90 159,90

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 159,90 159,90

Razem: 42 605 075,28 76 314,84 42 681 390,12

(3)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIII.204.2021 Rady Gminy Komprachcice

z dnia 29 marca 2021 r.

Zmiana w planie wydatków na rok 2021

Z tego:

z tego: z tego:

z tego: w tym:

Dział Rozdział

§ / grupa

Nazwa Plan

Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatki związane z realizacją ich

statutowych zadań;

dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz osób fizycznych;

wydatki na programy finansowane z

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

wypłaty z tytułu poręcze ń i gwaranc

ji

obsługa długu

Wydatki

majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne

na programy finansowane z

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

zakup i objęci

e akcji i udział ów

Wnies ienie wkład ów do spółek prawa handl owego

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

przed zmianą 5 771 337,78 457 340,24 73 220,24 0,00 73 220,24 384 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 313 997,54 5 313 997,54 5 308 997,54 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 2 054 574,02 510 000,00 510 000,00 0,00 510 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 544 574,02 1 544 574,02 1 526 574,02 0,00 0,00

600 Transport i

łączność

po zmianach 7 825 911,80 967 340,24 583 220,24 0,00 583 220,24 384 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 858 571,56 6 858 571,56 6 835 571,56 0,00 0,00

przed zmianą 5 279 271,54 26 274,00 26 274,00 0,00 26 274,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 252 997,54 5 252 997,54 5 247 997,54 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 1 526 574,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 526 574,02 1 526 574,02 1 526 574,02 0,00 0,00

60013 Drogi publiczne

wojewódzkie

po zmianach 6 805 845,56 26 274,00 26 274,00 0,00 26 274,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 779 571,56 6 779 571,56 6 774 571,56 0,00 0,00

przed zmianą 1 539 065,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 539 065,84 1 539 065,84 1 539 065,84 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 1 526 574,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 526 574,02 1 526 574,02 1 526 574,02 0,00 0,00

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

po zmianach 3 065 639,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 065 639,86 3 065 639,86 3 065 639,86 0,00 0,00

przed zmianą 16 500,00 16 500,00 16 500,00 0,00 16 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 528 000,00 510 000,00 510 000,00 0,00 510 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 000,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00

60016 Drogi publiczne

gminne

po zmianach 544 500,00 526 500,00 526 500,00 0,00 526 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 000,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 510 000,00 510 000,00 510 000,00 0,00 510 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4270 Zakup usług remontowych

po zmianach 510 000,00 510 000,00 510 000,00 0,00 510 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 000,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek

budżetowych po zmianach 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 000,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 4 447 615,96 4 447 615,96 4 278 115,96 3 381 755,96 896 360,00 10 000,00 159 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

750 Administracja

publiczna

po zmianach 4 647 615,96 4 647 615,96 4 478 115,96 3 581 755,96 896 360,00 10 000,00 159 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 3 311 218,96 3 311 218,96 3 309 218,96 2 601 318,96 707 900,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75023 Urzędy gmin

(miast i miast na prawach powiatu)

po zmianach 3 511 218,96 3 511 218,96 3 509 218,96 2 801 318,96 707 900,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 1 867 293,80 1 867 293,80 1 867 293,80 1 867 293,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4010 Wynagrodzenia

osobowe zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(4)

zwiększenie 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników

po zmianach 2 067 293,80 2 067 293,80 2 067 293,80 2 067 293,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 318 060,10 318 060,10 227 560,10 74 050,00 153 510,10 85 300,00 5 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 551 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 551 000,00 551 000,00 0,00 0,00 0,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

po zmianach 869 060,10 318 060,10 227 560,10 74 050,00 153 510,10 85 300,00 5 200,00 0,00 0,00 0,00 551 000,00 551 000,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 213 410,10 213 410,10 208 210,10 65 200,00 143 010,10 0,00 5 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 550 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 550 000,00 550 000,00 0,00 0,00 0,00

75412 Ochotnicze straże

pożarne

po zmianach 763 410,10 213 410,10 208 210,10 65 200,00 143 010,10 0,00 5 200,00 0,00 0,00 0,00 550 000,00 550 000,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 550 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 550 000,00 550 000,00 0,00 0,00 0,00

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek

budżetowych po zmianach 550 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 550 000,00 550 000,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00

75421 Zarządzanie

kryzysowe

po zmianach 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

po zmianach 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 15 848 542,26 14 571 044,23 12 621 439,00 10 632 635,00 1 988 804,00 1 591 147,23 358 458,00 0,00 0,00 0,00 1 277 498,03 1 277 498,03 1 174 000,03 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 50 314,84 50 314,84 0,00 0,00 0,00 50 314,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

801 Oświata i

wychowanie

po zmianach 15 898 857,10 14 621 359,07 12 621 439,00 10 632 635,00 1 988 804,00 1 641 462,07 358 458,00 0,00 0,00 0,00 1 277 498,03 1 277 498,03 1 174 000,03 0,00 0,00

przed zmianą 663 610,00 663 610,00 457 110,00 457 110,00 0,00 180 000,00 26 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 50 314,84 50 314,84 0,00 0,00 0,00 50 314,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80150

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach

podstawowych po zmianach 713 924,84 713 924,84 457 110,00 457 110,00 0,00 230 314,84 26 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 180 000,00 180 000,00 0,00 0,00 0,00 180 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 50 314,84 50 314,84 0,00 0,00 0,00 50 314,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż JST lub przez osobę fizyczną

po zmianach 230 314,84 230 314,84 0,00 0,00 0,00 230 314,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 4 256 177,64 3 588 010,42 2 799 225,33 216 920,00 2 582 305,33 241 000,00 0,00 547 785,09 0,00 0,00 668 167,22 668 167,22 580 767,22 0,00 0,00

zmniejszenie -4 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 300,00 -4 300,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 310 053,87 213 453,87 213 453,87 0,00 213 453,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96 600,00 96 600,00 0,00 0,00 0,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

po zmianach 4 561 931,51 3 801 464,29 3 012 679,20 216 920,00 2 795 759,20 241 000,00 0,00 547 785,09 0,00 0,00 760 467,22 760 467,22 580 767,22 0,00 0,00

przed zmianą 2 112 740,00 2 112 740,00 2 112 740,00 201 920,00 1 910 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 121 153,87 121 153,87 121 153,87 0,00 121 153,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

90002

Gospodarka odpadami komunalnymi

po zmianach 2 233 893,87 2 233 893,87 2 233 893,87 201 920,00 2 031 973,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 1 877 050,00 1 877 050,00 1 877 050,00 0,00 1 877 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 121 153,87 121 153,87 121 153,87 0,00 121 153,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych

po zmianach 1 998 203,87 1 998 203,87 1 998 203,87 0,00 1 998 203,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 65 220,10 42 820,10 42 820,10 0,00 42 820,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 400,00 22 400,00 0,00 0,00 0,00

90004 Utrzymanie

zieleni w zmniejszenie -4 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 300,00 -4 300,00 0,00 0,00 0,00

(5)

zwiększenie 4 300,00 4 300,00 4 300,00 0,00 4 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 miastach i

gminach

po zmianach 65 220,10 47 120,10 47 120,10 0,00 47 120,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 100,00 18 100,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 22 060,00 22 060,00 22 060,00 0,00 22 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 4 300,00 4 300,00 4 300,00 0,00 4 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia

po zmianach 26 360,00 26 360,00 26 360,00 0,00 26 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 22 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 400,00 22 400,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie -4 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 300,00 -4 300,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek

budżetowych po zmianach 18 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 100,00 18 100,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00

90006 Ochrona gleby i

wód podziemnych

po zmianach 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

po zmianach 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 412 515,23 412 515,23 412 515,23 0,00 412 515,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 175 600,00 80 000,00 80 000,00 0,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95 600,00 95 600,00 0,00 0,00 0,00

90015 Oświetlenie ulic,

placów i dróg

po zmianach 588 115,23 492 515,23 492 515,23 0,00 492 515,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95 600,00 95 600,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 250 000,00 250 000,00 250 000,00 0,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 40 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4260 Zakup energii

po zmianach 290 000,00 290 000,00 290 000,00 0,00 290 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 162 515,23 162 515,23 162 515,23 0,00 162 515,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 40 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4270 Zakup usług remontowych

po zmianach 202 515,23 202 515,23 202 515,23 0,00 202 515,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 95 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95 600,00 95 600,00 0,00 0,00 0,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

po zmianach 95 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95 600,00 95 600,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 38 450,00 38 450,00 38 450,00 0,00 38 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

90095 Pozostała

działalność

po zmianach 46 450,00 46 450,00 46 450,00 0,00 46 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 26 950,00 26 950,00 26 950,00 0,00 26 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych

po zmianach 34 950,00 34 950,00 34 950,00 0,00 34 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 47 010 582,03 38 746 507,44 23 786 884,84 16 848 537,96 6 938 346,88 3 643 167,23 10 696 670,28 547 785,09 0,00 72 000,00 8 264 074,59 8 264 074,59 7 128 132,79 0,00 0,00

zmniejszenie -4 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 300,00 -4 300,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 3 165 942,73 973 768,71 923 453,87 200 000,00 723 453,87 50 314,84 0,00 0,00 0,00 0,00 2 192 174,02 2 192 174,02 1 526 574,02 0,00 0,00

Wydatki razem:

po zmianach 50 172 224,76 39 720 276,15 24 710 338,71 17 048 537,96 7 661 800,75 3 693 482,07 10 696 670,28 547 785,09 0,00 72 000,00 10 451 948,61 10 451 948,61 8 654 706,81 0,00 0,00

(6)

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIII.204.2021 Rady Gminy Komprachcice

z dnia 29 marca 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

Lp. Treść Klasyfikacja

§ Przed zmianą Zmiana Po zmianie

1 2 3 4 5 6

Przychody ogółem: 5 975 087,92 3 085 327,89 9 060 415,81

1

Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach

905 808 788,00 768 753,87 1 577 541,87

2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 950 1 266 666,64 1 270 679,02 2 537 345,66 3 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 952 2 106 457,49 0,00 2 106 457,49

4 Nadwyżki z lat ubiegłych 957 1 793 175,79 1 045 895,00 2 839 070,79

Rozchody ogółem: 1 569 581,17 0,00 1 569 581,17

1 Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem

środków pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej 962 34 000,00 0,00 34 000,00

2 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z

udziałem środków pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej 963 388 914,53 0,00 388 914,53

3 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 992 1 146 666,64 0,00 1 146 666,64

(7)

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIII.204.2021 Rady Gminy Komprachcice

z dnia 29 marca 2021 r.

Zmiany w planie rzeczowo-finansowym inwestycji na rok 2021

Dział Rozdział § Treść Przed

zmianą Zmiana Po zmianie

600 Transport i łączność 5 602 194,54 1 256 377,02 6 858 571,56

60013 Drogi publiczne wojewódzkie 5 541 194,54 1 238 377,02 6 779 571,56

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 827 262,84 1 238 377,02 3 065 639,86 Budowy ciągu pieszo-rowerowego w pasie dróg wojewódzkich nr

429 i 435 w ramach Czas na rower - Budowa ścieżek pieszo- rowerowych w Aglomeracji Opolskiej

1 814 562,84 1 238 377,02 3 052 939,86

60016 Drogi publiczne gminne 0,00 18 000,00 18 000,00

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 18 000,00 18 000,00

Zakup działki nr 503/3 0,00 18 000,00 18 000,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,00 551 000,00 551 000,00

75412 Ochotnicze straże pożarne 0,00 550 000,00 550 000,00

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 550 000,00 550 000,00 RFIL - Przystosowanie siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej w

Wawelnie do realizacji zadań w sytuacjach kryzysowych 0,00 550 000,00 550 000,00

75421 Zarządzanie kryzysowe 0,00 1 000,00 1 000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 1 000,00 1 000,00

RFIL - Budowa Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gminie

Komprachcice 0,00 1 000,00 1 000,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 668 167,22 92 300,00 760 467,22

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 22 400,00 -4 300,00 18 100,00

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 22 400,00 -4 300,00 18 100,00 FS Wawelno: Zakup kosiarki, traktorka oraz części zamiennych 22 400,00 -4 300,00 18 100,00

90006 Ochrona gleby i wód podziemnych 0,00 1 000,00 1 000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 1 000,00 1 000,00

RFIL - Udrożnienie systemu gospodarki melioracyjnej w Gminie

Komprachcice 0,00 1 000,00 1 000,00

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 0,00 95 600,00 95 600,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 95 600,00 95 600,00

RFIL - Oświetlenie uliczne 0,00 95 600,00 95 600,00

Razem: 8 552 271,59 1 899 677,02 10 451 948,61

(8)

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIII.204.2021 Rady Gminy Komprachcice

z dnia 29 marca 2021 r.

Zmiany w planie wydatków funduszu sołeckiego na rok 2021

Dział Rozdział § Treść Przed

zmianą Zmiana Po zmianie

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 22 400,00 0,00 22 400,00

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 22 400,00 0,00 22 400,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 4 300,00 4 300,00

FS Wawelno: Zakup kosiarki, traktorka oraz części zamiennych 0,00 4 300,00 4 300,00

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 22 400,00 -4 300,00 18 100,00

FS Wawelno: Zakup kosiarki, traktorka oraz części zamiennych 22 400,00 -4 300,00 18 100,00

Razem: 22 400,00 0,00 22 400,00

(9)

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXIII.204.2021 Rady Gminy Komprachcice

z dnia 29 marca 2021 r.

Przychody oraz wydatki Gminy Komprachcice z tytułu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - rok 2021

Plan przychodów

§ Treść Wartość Zmiana Po zmianie

905

Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach

808 788,00 647 600,00 1 456 388,00

Razem: 808 788,00 647 600,00 1 456 388,00

Dział Rozdział § Treść Przed

zmianą Zmiana Po zmianie

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,00 551 000,00 551 000,00

75412 Ochotnicze straże pożarne 0,00 550 000,00 550 000,00

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 550 000,00 550 000,00 RFIL - Przystosowanie siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej w

Wawelnie do realizacji zadań w sytuacjach kryzysowych 0,00 550 000,00 550 000,00

75421 Zarządzanie kryzysowe 0,00 1 000,00 1 000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 1 000,00 1 000,00

RFIL - Budowa Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gminie

Komprachcice 0,00 1 000,00 1 000,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0,00 96 600,00 96 600,00

90006 Ochrona gleby i wód podziemnych 0,00 1 000,00 1 000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 1 000,00 1 000,00

RFIL - Udrożnienie systemu gospodarki melioracyjnej w Gminie

Komprachcice 0,00 1 000,00 1 000,00

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 0,00 95 600,00 95 600,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 95 600,00 95 600,00

RFIL - Oświetlenie uliczne 0,00 95 600,00 95 600,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 808 788,00 0,00 808 788,00

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 808 788,00 0,00 808 788,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 808 788,00 0,00 808 788,00

Przebudowa sali wielofunkcyjnej i wyposażenie Samorządowego

Ośrodka Kultury w Komprachcicach 808 788,00 0,00 808 788,00

Razem: 808 788,00 647 600,00 1 456 388,00

Cytaty

Powiązane dokumenty

tej kwoty. O obniżkę czynszu mogą ubiegać się najemcy lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy z wyjątkiem najemców lokali socjalnych oraz najemców,

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisana i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej.. Przewodniczący Rady

4) współpracę w tym zakresie z organizacjami społecznymi, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt. Gmina pokrywa koszty uśpienia ślepego miotu. 1 pkt 12 lub inny

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na stronach BIP Gminy Kamionka Wielka. Przewodniczący

Uchwała wraz z załącznikami podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.. Przewodniczący Rady Gminy mgr

Potrzeba opracowania takiego dokumentu dla Gminy Komprachcice wynika nie tylko z przesłanek formalnych (ustawa o pomocy społecznej oraz ustawa o przeciwdziałaniu przemocy

2) dla działek budowlanych wydzielanych w celu polepszenia warunków zagospodarowania sąsiedniej działki budowlanej oraz regulacji stanów prawnych nieruchomości. 1, ustala

2) wprowadzania ścieków niespełniających wartości określonych w przepisach odrębnych do wód powierzchniowych lub do gruntu. Cały obszar objęty planem zlokalizowany jest w