UCHWAŁA NR XI/92/2011 RADY GMINY GRYBÓW z dnia 28 października 2011 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok i Uchwały Nr X/87/2011 z dnia 22 września 2011 roku.
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póź. zm. ), art. 211, art. 212, art. 237 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
157 poz. 1240 z póź. zm.), Rada Gminy Grybów uchwala co następuje:
§ 1.
Zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2011 rok o kwotę 320 151,50 zł i zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 475 031,13 zł jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2.
1. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2011 rok o kwotę 315 533,59 zł i zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 470 413,22 zł jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Zmiany wydatków z ust. 1 obejmują :
1) zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 184 598,59 zł i zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 340 978,22 zł, 2) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 130 935,00 zł i zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę
129 435,00 zł.
3. Dokonuje się zmiany planu wydatków majątkowych jak w załączniku Nr 2.1 do niniejszej uchwały.
§ 3.
Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych w 2011 roku o których stanowi § 7 Uchwały Nr IV/16/2010 Rady Gminy Grybów z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Grybów na 2011 rok jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4.
W Uchwale Nr X/87/2011 Rady Gminy Grybów z dnia 22 września 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok załącznik Nr 5 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 5.
Budżet gminy na 2011 rok po zmianach dokonanych niniejszą uchwałą wynosi : 1. Dochody budżetu wynoszą 72 669 563,86 zł w tym:
1) dochody bieżące 68 437 014,34 zł, 2) dochody majątkowe 4 232 549,52 zł.
2. Wydatki budżetu wynoszą 78 246 154,55 zł w tym : 1) wydatki bieżące 63 363 859,11 zł,
2) wydatki majątkowe 14 882 295,44 zł.
3. Deficyt budżetu wynosi 5.576.590,69 zł.
4. Przychody budżetowe wynoszą 5.576.590,69 zł.
§ 6.
Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grybów.
§ 7.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy
Jan Radzik
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/92/2011 Rady Gminy Grybów
z dnia 28 października 2011 r.
Dochody budżetu Gminy Grybów na 2011 rok.
Dział Rozdział § Nazwa Plan przed
zmianą Zmniejszenie Zwiększenie
Plan po zmianach
(5+6+7)
1 2 3 4 5 6 7 8
bieżące
750 Administracja publiczna 234 801,78 151,50 0,00 234 650,28
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00
234 801,78 151,50 0,00 234 650,28
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie
odrębnych ustaw 151,50 151,50 0,00 0,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 8 841 367,04 190 000,00 436 903,02 9 088 270,06
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00
8 841 367,04 190 000,00 436 903,02 9 088 270,06
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00
0310 Podatek od nieruchomości 2 609 361,44 190 000,00 366 293,52 2 785 654,96
0320 Podatek rolny 212 317,00 0,00 10 000,00 222 317,00
0340 Podatek od środków transportowych 210 000,00 0,00 52 958,00 262 958,00
0410 Wpływy z opłaty skarbowej 20 000,00 0,00 2 000,00 22 000,00
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie
odrębnych ustaw 22,00 0,00 151,50 173,50
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 117 500,00 0,00 5 500,00 123 000,00
801 Oświata i wychowanie 2 041 234,40 0,00 4 534,40 2 045 768,80
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 429 428,40 0,00 4 534,40 1 433 962,80
2 041 234,40 0,00 4 534,40 2 045 768,80
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 429 428,40 0,00 4 534,40 1 433 962,80 2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków
powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 85 680,00 0,00 4 534,40 90 214,40
852 Pomoc społeczna 13 771 925,60 130 000,00 2 020,00 13 643 945,60
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00
13 771 925,60 130 000,00 2 020,00 13 643 945,60
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00
0690 Wpływy z różnych opłat 17,60 0,00 20,00 37,60
0830 Wpływy z usług 216 000,00 130 000,00 0,00 86 000,00
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 15 000,00 0,00 2 000,00 17 000,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 892 682,87 0,00 31 573,71 924 256,58
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 297 842,87 0,00 31 573,71 329 416,58
892 682,87 0,00 31 573,71 924 256,58
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 297 842,87 0,00 31 573,71 329 416,58
2007
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu
środków europejskich 293 873,56 0,00 31 195,69 325 069,25
2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu
środków europejskich 3 569,31 0,00 378,02 3 947,33
bieżące razem: 68 282 134,71 320 151,50 475 031,13 68 437 014,34
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 727 271,27 0,00 36 108,11 1 763 379,38 majątkowe
majątkowe razem: 4 232 549,52 0,00 0,00 4 232 549,52
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 3 985 724,52 0,00 0,00 3 985 724,52
Ogółem: 72 514 684,23 320 151,50 475 031,13 72 669 563,86
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 5 712 995,79 0,00 36 108,11 5 749 103,90
Przewodniczący Rady Gminy
Jan Radzik
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/92/2011 Rady Gminy Grybów
z dnia 28 października 2011 r.
Wydatki budżetu Gminy Grybów na 2011 rok.
Z tego
z tego:
z tego: Wydatki
majątkowe inwestycje i zakupy
inwestycyjne w tym:
zakup i objęcie
akcji i udziałów
oraz wniesienie
wkładów do spółek prawa handl.
z tego:
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki
bieżące
wydatki jednostek
budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane
wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań;
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wydatki na programy finan. z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancj
i
obsługa długu
na programy finan.
z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3,
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
przed zmianą 1 325 226,10 221 226,10 221 226,10 1 303,83 219 922,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 104 000,00 1 104 000,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 119 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119 435,00 119 435,00 0,00 0,00
010 Rolnictwo i łowiectwo
po zmianach 1 444 661,10 221 226,10 221 226,10 1 303,83 219 922,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 223 435,00 1 223 435,00 0,00 0,00
przed zmianą 1 104 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 104 000,00 1 104 000,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 119 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119 435,00 119 435,00 0,00 0,00
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
po zmianach 1 223 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 223 435,00 1 223 435,00 0,00 0,00
750 Administracja
publiczna przed zmianą 4 226 723,21 4 206 723,21 3 717 255,21 2 778 182,00 939 073,21 0,00 489 468,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00
zmniejszenie 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 4 226 723,21 4 206 723,21 3 717 255,21 2 778 182,00 939 073,21 0,00 489 468,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 przed zmianą 3 419 769,21 3 399 769,21 3 386 366,21 2 657 586,00 728 780,21 0,00 13 403,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00
zmniejszenie 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
po zmianach 3 419 769,21 3 399 769,21 3 386 366,21 2 657 586,00 728 780,21 0,00 13 403,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00
przed zmianą 404 093,00 404 093,00 398 593,00 84 987,00 313 606,00 0,00 5 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 7 520,00 7 520,00 7 520,00 0,00 7 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 11 788,40 11 788,40 0,00 0,00 0,00 11 788,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
po zmianach 408 361,40 408 361,40 391 073,00 84 987,00 306 086,00 11 788,40 5 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 367 343,00 367 343,00 361 843,00 84 737,00 277 106,00 0,00 5 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 7 520,00 7 520,00 7 520,00 0,00 7 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 11 788,40 11 788,40 0,00 0,00 0,00 11 788,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75412 Ochotnicze straże pożarne
po zmianach 371 611,40 371 611,40 354 323,00 84 737,00 269 586,00 11 788,40 5 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 31 353 299,92 30 884 730,92 27 074 414,35 22 169 764,35 4 904 650,00 922 440,00 1 239 227,79 1 648 648,78 0,00 0,00 468 569,00 468 569,00 50 000,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 15 534,40 15 534,40 11 000,00 0,00 11 000,00 0,00 0,00 4 534,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
801 Oświata i wychowanie
po zmianach 31 368 834,32 30 900 265,32 27 085 414,35 22 169 764,35 4 915 650,00 922 440,00 1 239 227,79 1 653 183,18 0,00 0,00 468 569,00 468 569,00 50 000,00 0,00 przed zmianą 16 764 794,26 16 459 519,26 15 623 201,14 12 744 813,14 2 878 388,00 0,00 736 499,00 99 819,12 0,00 0,00 305 275,00 305 275,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 11 000,00 11 000,00 11 000,00 0,00 11 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80101 Szkoły podstawowe
po zmianach 16 775 794,26 16 470 519,26 15 634 201,14 12 744 813,14 2 889 388,00 0,00 736 499,00 99 819,12 0,00 0,00 305 275,00 305 275,00 0,00 0,00 przed zmianą 7 053 256,40 6 983 256,40 6 487 525,21 5 969 969,21 517 556,00 0,00 382 096,79 113 634,40 0,00 0,00 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 4 534,40 4 534,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 534,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80110 Gimnazja
po zmianach 7 057 790,80 6 987 790,80 6 487 525,21 5 969 969,21 517 556,00 0,00 382 096,79 118 168,80 0,00 0,00 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 przed zmianą 15 891 196,51 15 721 212,71 2 765 022,59 2 007 531,93 757 490,66 8 868,05 12 947 322,07 0,00 0,00 0,00 169 983,80 169 983,80 0,00 0,00 852 Pomoc społeczna
zmniejszenie 141 000,00 141 000,00 141 000,00 46 000,00 95 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 11 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 po zmianach 15 761 196,51 15 581 212,71 2 624 022,59 1 961 531,93 662 490,66 8 868,05 12 948 322,07 0,00 0,00 0,00 179 983,80 179 983,80 0,00 0,00
przed zmianą 883 250,46 722 266,66 720 266,66 318 400,00 401 866,66 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 160 983,80 160 983,80 0,00 0,00
zmniejszenie 131 000,00 131 000,00 131 000,00 46 000,00 85 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85202 Domy pomocy społecznej
po zmianach 753 250,46 592 266,66 589 266,66 272 400,00 316 866,66 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 160 983,80 160 983,80 0,00 0,00
przed zmianą 1 172 703,05 1 168 703,05 153 391,93 23 419,93 129 972,00 1 068,05 1 014 243,07 0,00 0,00 0,00 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00
zmniejszenie 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00
85295 Pozostała działalność
po zmianach 1 172 703,05 1 158 703,05 143 391,93 23 419,93 119 972,00 1 068,05 1 014 243,07 0,00 0,00 0,00 14 000,00 14 000,00 0,00 0,00 przed zmianą 1 028 197,11 1 019 197,11 550 040,00 439 164,00 110 876,00 0,00 44 800,00 424 357,11 0,00 0,00 9 000,00 9 000,00 9 000,00 0,00
zmniejszenie 13 578,59 13 578,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 578,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 50 133,92 50 133,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 133,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
po zmianach 1 064 752,44 1 055 752,44 550 040,00 439 164,00 110 876,00 0,00 44 800,00 460 912,44 0,00 0,00 9 000,00 9 000,00 9 000,00 0,00
przed zmianą 433 357,11 424 357,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 424 357,11 0,00 0,00 9 000,00 9 000,00 9 000,00 0,00
zmniejszenie 13 578,59 13 578,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 578,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 50 133,92 50 133,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 133,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85395 Pozostała działalność
po zmianach 469 912,44 460 912,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 460 912,44 0,00 0,00 9 000,00 9 000,00 9 000,00 0,00
przed zmianą 1 126 263,00 1 126 263,00 263 628,00 245 108,00 18 520,00 55 000,00 807 635,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 108 201,50 108 201,50 0,00 0,00 0,00 0,00 108 201,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza
po zmianach 1 234 464,50 1 234 464,50 263 628,00 245 108,00 18 520,00 55 000,00 915 836,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 788 841,00 788 841,00 0,00 0,00 0,00 0,00 788 841,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 108 201,50 108 201,50 0,00 0,00 0,00 0,00 108 201,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów
po zmianach 897 042,50 897 042,50 0,00 0,00 0,00 0,00 897 042,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 10 997 530,01 2 635 923,00 2 380 303,00 364 953,00 2 015 350,00 250 000,00 5 620,00 0,00 0,00 0,00 8 361 607,01 8 361 607,01 4 669 837,58 0,00
zmniejszenie 119 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119 435,00 119 435,00 0,00 0,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
zwiększenie 79 820,00 79 820,00 79 820,00 0,00 79 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 10 957 915,01 2 715 743,00 2 460 123,00 364 953,00 2 095 170,00 250 000,00 5 620,00 0,00 0,00 0,00 8 242 172,01 8 242 172,01 4 669 837,58 0,00 przed zmianą 8 640 727,01 428 185,00 424 565,00 172 665,00 251 900,00 0,00 3 620,00 0,00 0,00 0,00 8 212 542,01 8 212 542,01 4 669 837,58 0,00
zmniejszenie 119 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119 435,00 119 435,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
90001
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
po zmianach 8 521 292,01 428 185,00 424 565,00 172 665,00 251 900,00 0,00 3 620,00 0,00 0,00 0,00 8 093 107,01 8 093 107,01 4 669 837,58 0,00
przed zmianą 641 459,00 641 459,00 641 459,00 6 200,00 635 259,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 79 820,00 79 820,00 79 820,00 0,00 79 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
90003 Oczyszczanie miast i wsi
po zmianach 721 279,00 721 279,00 721 279,00 6 200,00 715 079,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 424 080,00 193 080,00 193 080,00 10 000,00 183 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 231 000,00 231 000,00 0,00 0,00
zmniejszenie 14 000,00 2 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 500,00 11 500,00 0,00 0,00
zwiększenie 54 500,00 54 500,00 45 000,00 0,00 45 000,00 9 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
926 Kultura fizyczna
po zmianach 464 580,00 245 080,00 235 580,00 10 000,00 225 580,00 9 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 219 500,00 219 500,00 0,00 0,00
przed zmianą 266 000,00 35 000,00 35 000,00 10 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 231 000,00 231 000,00 0,00 0,00
zmniejszenie 11 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 500,00 11 500,00 0,00 0,00
zwiększenie 45 000,00 45 000,00 45 000,00 0,00 45 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
92601 Obiekty sportowe
po zmianach 299 500,00 80 000,00 80 000,00 10 000,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 219 500,00 219 500,00 0,00 0,00
przed zmianą 158 080,00 158 080,00 158 080,00 0,00 158 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 9 500,00 9 500,00 0,00 0,00 0,00 9 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej
po zmianach 165 080,00 165 080,00 155 580,00 0,00 155 580,00 9 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 78 091 274,92 63 207 479,48 42 928 040,17 28 340 670,11 14 587 370,06 2 349 300,56 15 857 132,86 2 073 005,89 0,00 0,00 14 883 795,44 14 883 795,44 4 741 095,07 0,00 zmniejszenie 315 533,59 184 598,59 171 020,00 46 000,00 125 020,00 0,00 0,00 13 578,59 0,00 0,00 130 935,00 130 935,00 0,00 0,00 zwiększenie 470 413,22 340 978,22 155 820,00 0,00 155 820,00 21 288,40 109 201,50 54 668,32 0,00 0,00 129 435,00 129 435,00 0,00 0,00 Wydatki razem:
po zmianach 78 246 154,55 63 363 859,11 42 912 840,17 28 294 670,11 14 618 170,06 2 370 588,96 15 966 334,36 2 114 095,62 0,00 0,00 14 882 295,44 14 882 295,44 4 741 095,07 0,00
W kolumnie 10 "dotacje na zadania bieżące" załącznika Nr 2 wprowadzono dotację dla OSP w kwocie 7.520,00 zł z Uchwały Nr X/87/2011 z dnia 22 września 2011 roku.
Przewodniczący Rady Gminy
Jan Radzik
Załącznik Nr 2.1 do Uchwały Nr XI/92/2011 Rady Gminy Grybów
z dnia 28 października 2011 r.
Wydatki majątkowe budżetu Gminy Grybów na 2011 rok.
Inwestycje
Dział Rozdział Nazwa zadania
Zmniejszenia ( ) Zwiększenia ( + )
1 2 3 4 5
010 01010 Zaopatrzenie mieszkańców wsi w wodę budowa wodociągu w miejscowości Krużlowa Niżna 119 435,00
852 85295 Adaptacja pomieszczeń kuchni w ZSP w Siołkowej 10 000,00
900 90001 Uporządkowanie gospodarki ściekowej budowa kanalizacji w miejscowości Cieniawa i Ptaszkowa 119 435,00
926 92601 Opracowanie projektu budowy sali widowiskowosportowej w Ptaszkowej 33 500,00
926 92601 Prace projektowe budowy kąpieliska otwartego 45 000,00
Ogółem 164 435,00 162 935,00
Przewodniczący Rady Gminy
Jan Radzik
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/92/2011 Rady Gminy Grybów
z dnia 28 października 2011 r.
Zwiększenia planowych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Grybów w 2011 rok.
Dział Rozdział Nazwa Rodzaj dotacji z budżetu dla jedostek sektora
finansów publicznych
dla jedostek spoza sektora finansów publicznych
1 2 3 4 5 6
754 Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa 4 268,40
75412 Ochotnicze straże pożarne 4 268,40
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych
do realizacji stowarzyszeniom 4 268,40
w tym: 4 268,40
OSP Siołkowa 2 440,00
OSP Wawrzka 1 828,40
926 Kultura fizyczna i sport 9 500,00
92605 Zadania w zakresie kultury
fizyczne i sportu 9 500,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu
terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 9 500,00
Ogółem 9 500,00 4 268,40
Przewodniczący Rady Gminy
Jan Radzik
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/92/2011 Rady Gminy Grybów
z dnia 28 października 2011 r.
Zmniejszenia dochodów związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) z innymi jednostkami samorządu terytoarialnego w 2011 roku.
Dział Rozdział § Nazwa Plan
1 2 3 4 5
600 Transrport i łączność 65 760,00
60017 Drogi wewnętrzne 65 760,00
2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podatwie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego 65 760,00
630 Turystyka 5 040,00
63095 Pozostała działalność 5 040,00
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 5 040,00
926 Kultura fizyczna i sport 1 620,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 1 620,00
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 620,00
Ogółem 72 420,00
Zwiekszenia dochodów związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) z innymi jednostkami samorządu terytoarialnego w 2011 roku.
Dział Rozdział § Nazwa Plan
1 2 3 4 5
010 Rolnictwo i łowiectwo 65 760,00
01095 Pozostała działalność 65 760,00
2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podatwie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego 65 760,00
Ogółem 65 760,00
Zmniejszenia wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 roku.
Z tego
z tego:
z tego: Wydatki
majątkowe inwestycje i zakupy
inwestycyjne w tym:
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do
spółek prawa handl.
z tego:
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz osób
fizycznych;
wydatki na programy finan.
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
obsługa
długu na programy finan.
z udziałem środków, o których mowa w art.
5 ust. 1 pkt 2 i 3, Dział Rozdział § Nazwa Plan
Wydatki bieżące
wydatki jednostek budżetowych,
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
600 Transport
i łączność 65 760,00 65 760,00 65 760,00 0,00 65 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60017 Drogi
wewnętrzne 65 760,00 65 760,00 65 760,00 0,00 65 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
630 Turystyka 5040,00 5040,00 5040,00 0,00 5040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
63095 Pozostała
działalność 5040,00 5040,00 5040,00 0,00 5040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
926 Kultura
fizyczna 1620,00 1620,00 1620,00 0,00 1620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej
1620,00 1620,00 1620,00 0,00 1620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wydatki razem: 72 420,00 72 420,00 72 420,00 0,00 72 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zwiększenia wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 roku.
Z tego
z tego:
z tego:
w tym:
z tego:
Dział Rozdział § Nazwa Plan Wydatki bieżące
wydatki jednostek
budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz osób
fizycznych;
wydatki na programy finan.
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
obsługa długu
Wydatki
majątkowe inwestycje i zakupy
inwestycyjne na programy finan.
z udziałem środków, o których mowa w art.
5 ust. 1 pkt 2 i 3,
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa
handl.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
010 Rolnictwo
i łowiectwo 65 760,00 65 760,00 65 760,00 0,00 65 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01095 Pozostała
działalność 65 760,00 65 760,00 65 760,00 0,00 65 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wydatki razem: 65 760,00 65 760,00 65 760,00 0,00 65 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00