• Nie Znaleziono Wyników

Stany 8kładników majątkowych na poczętek i na koniec roku 1979 oraz źródła finanaowania tych składników przedstawiają się następujęco:

/.

| A K T Y W A ' • •' ' ;

*|*S5.8S998;asB3SBS8Sssaia»ssHiassiaB!sssls8sissi8E •1. JtagesaaateaajisffiSS»aS«"3KKS I, Działalność inwestycyjna » 3426 8

■ ! 8. 1. Przygototi. inwestycji * 2. Inwestycja rozpoczęta, i 3. Pozost.aktywa *

2. Produkty gotowa i niszakonczon©

3* Rozliczanie między- okraso®© czynna 4. Udziały krajowe Należności z tytułu dostaw robót i usłua Pozostała rozrachunki' i środki pieniężna

VI. Działalność finanso«?o*»

-wyodrębniona

Działalność inwestycyjna i 3033 i 8306 II 2,9 » 5,6 « 273,8 i Fund.finansujące środki trwałe

1. Fund.własne /działowy i zasobowy/

2. Pożyczki z Fund.Rozw.

3. Kredyty bankowe

i

L r " ' % 2 liaBSBsaEts^ssisaSBaissastcsassBassai^sssasea

| III. Finansowanie zapasów 8 środków obrotowych 33503

r ---H 5 "*a $s Ssa%sia|e 2. Kredyty obrotowe

3. Zobowiązania prawldł, finansujące zapasy 8

16375 IV, Zobowiązani© finan@uj@ce8

należności i udziały s eksploatacyjnej s 2550

*

VII. Zysk bilsasowy , 10153 8

i' 17441 li 9,7 i 11,8 8 171,8 ij# i VIII.

^ssssassssBs O G Ó Ł E M *105209

ssatsstRcass&ataBsiasssesaataaHssagsasassEaKsisaisgsississas:1 148241 " 100*0

b$ s= ss ss 8 as ss sss ss ss ssis ss ra as« a* ss a*100,0 i 1^0,9 KIi

Z wyżej podanych informacji wynika, że rok 1979 charakteryzował,

t

się znacznym zwiększeniem działalności inwestycyjnej, której wielkość w stosunku do roku poprzedniego wzrosła /wartościowo/

trzykrotnie,

Struktura majętku Spółdzielni jest korzystna* Byłaby ona jeszcze lepsza, gdyby nie bardzo znaczny, bo aż 40-to procentowy

przyrost zapasów materiałów w cięgu roku* Zwiększeni© się stanu zapasów wynika przed© wszystkim ze zmiany ogólnego profilu działalności gospodarczej Spółdzielni, '

Nastąpiło także zwiększeni© etanu rozrachunków, a udział należności z tytułu dostaw w majątku ogółem wzrósł z 11,3% do 13,3%.

Na przestrzeni 1979 r. zwiększyła się suma pożyczek i kredytów zaciągniętych na finansowani© zarówno majętku trwałego jak i obrotowego, a zmniejszył się udział funduszów własnych w tym w finansowaniu i w majftku trwałym z 54,7% na 46%,

a w środkach obrotowych z 48,9% na 41,3%.

i i 1 9 7 9 r 1 1978 1979 Wyszczególnienie i l®?8 , , 1 $ <y ( ( ct-ri.tfnr*

wykon* • plan wyk.' * dyna* Struktura i t • i i w^k.gli mika i kosztów

1 1 2 * 3 1 4 « 5 * 6 * 7 * 8

8BE3SSBSBSSSBSSS3&8SB&i8SSSSIKmBwS3iS8S3&DSB3Sw8SS3%B8S&8:SSSSISSI«3!SS8t3SaSSBt:tS&Si3affiSS3saBI

i 1 l 1 * i -■ i l

1. Amortyzacja , 2508 , 3720, 3513 , 94,4 , 140,1 , 1,8, 1,6

2. Materiały i przedmioty 1

nietrwałe s 45620 1 1005201 94309 1 94*3 * 206,7 1 33,5* 43,0 3. Energia s 3321 * 4010* 4046 » 100,9 * 121,8 * 2,4* 1,8

4. Obróbka obca i ~ i * - i i - i - i

-5. Usługi transportowe , 3219 , 85608 8467 , 98,9 , 263,0 , 2,4, 3,9 6. Usługi remontowe . 3971 . 4800. 4754 99,0 119,7 2,9. 2,2 7# Inne koszty materialne 2292* 3990* 5387 135,0 235,0 1,7 2,5 8. Razem koszty materialni 60931 8 1256001120476 1 95.9 1 197.7 » 4 4 . 7 1 55-0 9. Wynagrodzenia z f.płac* 53821 s 67234* 69085 i 102,8 * 128,4 * 39,5 * 31,5 10. Krajowe podróże służb.* 427 t 5991 604 $ 100,8 s 141*4 i 0 , 3 1 0,3 ’

11. Pod. od F.płac, | , | i * s * . i i

i ubezpieczenia społecz.* .

odpisy dla załogi ł 14778 1 20473* 19244 1 94,0 ‘ 130.2 8 10,9 8 , 8

12. Pozostałe koszty 1 * 1 1 1 1 ~ 1

niematerialne i 6179* 12754* 9669 * 75,8 » 156,5 i 4,6* 4,4 13. Razem koszty niemater.» 75205 *101060* 98602 * 97,6 s 131,1 i 5 5 , 3 1 45,0 14. Nakłady ogółem 8+13 *136136 i 2266601219078 * 96,7 * 160,9 i 100,0 H0 0, 0 ll()

15. Koszt własny sprzed. 8 i i i 1 » 1

/z ryczałt./ *166298 i 260620«216768 i 83,2 i 130,3 * * 16. Sprzedaż wg c.realiz. 1

/z ryczałt./ *177934 * 288300*233833 * 81,1 * 131,4 * *

17. Wskaźnik poziomu 1 1 * 1 1

kosztów 1 93,46 * 9 0 5,4 0 * 92,70 * 102,5 * 99,2 » - 1

8 8 I i 8 i (

W porównaniu z rokiem poprzednim struktura poszczególnych

rodzajów kosztów uległa poważnym zmianom, wynikającym ze zmiany profilu produkcji i usług- Natomiast w stosunku do wielkości zaplanowane na rok 1979 koszty układały się na ogół prawidłowo*

Nieznaczne przekroczenia w niektórych pozycjach uzasadnione s ą : podwyżkę płac najniżej zarabiających /poz,wynagrodzenia z

funduszu płac/ zmian cen opłat telekomunikacyjnych i pocztowych /poz. inne koszty materialne/. Podwyżki te wpłynęły na przekro­

czenie wskaźnika poziomu kosztów o 2,5% w stosunku do planu.

Wskaźnik ten jest niższy /korzystniejszy/ od uzyskanego w roku 1978 o 0,8%.

., - * 1978 h 1 . 9 7 9— HH r.

-ł--- -—

W y s z c z e g ó l n i e n i e wyko n. s plan i wykon. » % , d y n a ­

cm m •« mi awłwn aklT* MS 4M» MM CBM MD <H» —lllllllw y k . p l mika --- — --j ---— ---

---KS SS TS S SS SS SS 33 S3 SS CS SS 33 SS SI 33 S3 83 35 S3 »tS SS *3 SS SS SS SS SS » 88 SS SS 28 33 »SS SX SS |3SS SS as 53 33 SS ss^s33 SS 33 33 CS 3!2 r* 3

-r-^s « ss ss ss cx es sys33 33 33crcs:s3£sesss8s:as:ss2 e 1. Sp rz ed aż wg c . r e a l i z . / z r y cz ał t. / , 1 7 7 9 3 4 s 2883 00 . 2 3 38 33 . 81,1 8 131,4 2. Koszt w ł a s n y s p r z e d . / , " / 16 62 98 2 6 18 57 2167 68 82,8 130,3 3 * A k u m u l a c j a na s p r z e d a ż y 11636 1 26443 1 17 06 5 * 61 ,7 1 165,3 4. A k u m u l a c j a na p o z o s t . d z i a ł a l n . 1 165 * - * 247 * - i «*>

5. S t r a t y n a d z w y c z a j n e s 879 i i 2568 i - t 292,2

6, Z y s k i n a d z w y c z a j n e * 65 7 , m ł 778 , - , 1 1 8 , 4 7. A k u m u l a c j a z c a ł o k s z t . d z i a ł a l n . 11 24 9 . 26443 , 15522 t 58,7 8138,0

8. W p ł a t y do b u d ż e t u z tyt.wyrównania 1 § 8

-re nt ow no śc i 1 3834 1 10 61 5 1 3826 1 36,0 1 99,8

w tym: z tytu łu ek sp or tu 33 * 575 i i i

9. D o p ł a t y z b u dż et u z t y t . w y r . r e n t . , 2743 r 575 i 5745 , 999,1 , 209,4 i. z tego: z tytułu ek s p o r t u i 21 9 5 i 575 « 2 4 54 i 42 6, 8 »1 11 ,8 d o d a t c j e z fund.wyrówn. t 548 , - , 3291 , - , 6 0 0 , 5 1 0. Zy sk b i l a n s o w y t 10153 i 16403 l 17441 i 106,3 i 171,3

1 1. R e n t o w n o ś ć 9 6 ,1 1 j 6,26 » 8 , 0 5 , 128,6 * 131,8

1 2* Zy sk p r a w i d ł o w y t 9 8 3 7 16403 17441 106,3 . r ' 7 ' 3

13, Z y s k i n i e p r a w i d ł o w e i 316 - 1 1934 - 61 2, 0

14. Po da te k d o c h o d o w y 1 2328 * 4 2 3 7 1 3 5 1 2 1 82,9 * 150,9 15. C z y s t a n a d w y ż k a * 7509 l 12166 i 1 1 9 9 5 i 98,6 » 1 5 9 , 7

16. P o d b i a ł czystej n a d w y ż k i : * i a i i

a/ cele p r o d u k c y j n e 4 5 % * 3379 * 5475 ‘ 5398 98,6 * 159,7 b/ cele s p o ł e c z n o - w y c h . 5% t 37 5 i 608 i 6 0 0 i 98,6 i 159,7 c/ do po d z i a ł u 50% , 37 5 5 , 60 83 , 5997 98,6 , 1 59 ,7 17. W p ł a t y do b u d ż e t u /poz, 8 + 1 4 / i 6 1 6 2 t 14852 i 7388 » 49,7 i 119,9

18. D o p ł a t y z bu dż et u i 2743 , 575 i 5745 , 999,1 8209,4

19# Ró żn ic a /poz. 17. - 18/ s 34 19 14945 , 1643 * 1 1 , 0 , 48,5

O c e n i a j ę c o g ó l n i e p o d s t a w o w e w s k a ź n i k i fina ns ow e za rok 1979 s t w i e r d z i ć można, że relacje ich są pr a w i d ł o w e i wy k a z u j ę z n a c z n ą dynami‘kę do roku p o pr ze dn ie go . Sp rz ed aż wg cen reali­

zacji wykazuje dy n a m i k ę 131,3, koszt wł as ny : 130,3, akumulacja na sprzedaży 165,3, zysk b i l a n s o w y 171,8, czys ta nadwyżka 159,7, Wymaga p o d k r e ś l e n i a i zwrtfcenia uwagi uzys ka ni e silnej dynamiki we w s k a ź n i k a c h , w kt ór yc h pr zy ro st jest zjawiskiem n e g a t y w n y m - ni ep oż ąd an ym .

23

Zyski nieprawidłowe wzrosły w stosunku do roku 1978 sześcio­

krotnie# suma strat nadzwyczajnych blisko trzykrotnie, a różnica: straty nadzwyczajne minus zyski nadzwyczajne, aż dziesięciokrotnie.

W roku 1979 straty nadzwyczajne wyniosły 2568 tys. zł, zyski nadzwyczajne 778 tys. zł. Na kwoty te składaję się m.in.

następujęce pozycje: | -j

- likwidacja środków trwałych straty 322 tys.zł zyski 138 tys

- niedobory 99 235 U W

-- rezerwy na niedobory W 507 s t m 170 m

- rezerwy na roszczenia

z tyt. dostaw n 282 4* w 186 99

- kary: z tyt, jakości m 11 m m

-z tyt. terminowości 99

. 1 99 99 1 n

pozostałe m 81 99 99 21 m

przet rzymania

taboru m 109 8* W « ,

- koszty sędowe i arbitrażowe m 62 m $9

- kary na rzecz budżetu państwa /od zapasów zbędnych/

m 116 99 $9

- odsetki za zwłokę w 185 W 41 99

- odsetki sankcyjne od kredytu 99 566 w w 223 m

Uzyskana akumulacja i wynik na sprzedaży wg branż i oddziałów

sjsssisssssssssss s sbs= 53 ss 3 s*ss ss ss s s s s s 5 a a 3 u s s s s a a a s s s a s s s a s s s s s s a a a a a a a s s a s a a

Z poniższego zestawienia wynika znaczne zróżnicowanie w poszczególnych branżach zarówno w akumulacji finansowej jak i wyniku na sprzedaży. Najbardziej rentownymi sę branże:

kuśnierska i elektrotechniczna w Kwidzynie,

tworzywa sztuczne, wulkanizacja, usługi porządkowe i dzie-wiarstwO w Elblęgu,

metalowa w Pasłęku, szklarska w Prabutach,

Spółdzielnia dokłada natomiast do działalności gospodarczej w branżach:

ii Branża Wy n ik na sprzedaży RAZEM ZAKŁ.ZWAR. 1 +18497

j : -4!7~ tektur© i opakowania# metalowa, kuśnierska, fryzjersko™

-kosmetyczna i transportowa m Elblągu,

malarska, mechaniczna i dziewiarska w Kwidzynie,* ,v stolareko-tapicerskaw Prabutach, v oraz pralnicza w Elblęgu i wszystkich oddziałach.

-Wartościowo najlepszy wynik uzyskała' działalność zakładów w Elblągu * ponad 10 min zł, najmniejszy: Oddział w Prabutach.

W stosunku do wielkoścsi sprzedaży najwyższy wskaźnik rentow­

ności osi^gnęł Oddział w Kwidzynie, najmniejszy « O/Prabuty.

24

ZADANIA GOSPODARCZE NA ROK 1980

'.Plan techniczno-ekonomiczny na rok 1980 przedstawiono w zestawieniu tabelarycznym zamieszczonym przy omawianiu wyników ekonomicznych za rok ubiegły.

Plan tan został opracowany w oparciu o:

1/ wskaźniki otrzymane z jednostki nadrzędnej,

2/ realne możliwości wykonawstwa przez istniejące zakłady produkcyjno-usługowe,'

3/ planowane nowe uruchomienia placówek usługowych, 4/ program techniczno-organizacyjnego zabezpieczenia

wykonawstwa zadań i poprawy efektywności gospodarowania, Plan na rok 1980 podporządkowany został społecznym celom rozwoju# wytyczonym przez VIII Zjazd Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej* Cechuje go wysoka dynamika trzech priorytetowych kierunków sprzedaży: usług dla ludności#

dostaw' towarów na rynek i eksporty do krajów II obszaru,

płatniczego, ,

Przyjęte do realizacji « na rok bieżący ■- zadania gospodarcze zostały uznane przez Konferencję Samorzędu Spółdzielczego i odbytą w m~cu styczniu * jako wyr jce mobilizujące, niemniej jednak możliwe do wykonania, pod warunkiem pełnej itofoilizacjl całej załogi, każdego członka i pracownika Spółdzielni,

Wykonani© zadań za okras - minionych « pięciu m-cy w pełni tą realność potwierdza, bowiem plan sprzedaży

ogółem został wykonany w 104^7%, usługi dla ludności w 100,5%, dostawy towarów na rynek m 110,3%, a eksport w 103,'/%.

We wszystkich wskaźnikach odnotowano wysokę dynamikę w sto­

sunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Jak jut wspomniano, integralny części§ planu techniczno- -ekonomicznego na rok bieżący jest program poprawy efektyw­

ności gospodarowania, Zawiera on szereg przedsięwzięć zmierza**

jęcych do uzyskania efektów oszczędnościowych i poprawy wyników ekonomicznych*

Program przewiduje - między innymi - obniżenie strat nadzwy­

czajnych,- w stosunku do roku 1979, o około 200 tys. zł

i obniżkę kosztów rzędu 400 tys. zł /niezależnie od przyjętej obniżki kosztów » planie finansowym/,

Z innych przedsięwzięć należy wymienić zamierzenia w ramach postępu technicznego /nowe rodzaje i formy usług/, które pozwolę na uzyskanie dodatkowej wartości usług dla ludności

rzędu 1700 tys, zł, sprawy dotycz^cw poprawy warunków" pracy, jej organizacji i dyscypliny, szkolenia kadr i podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników zatrudnionych w Spółdzielni

Reasumując, wyniki roku 1979 w działalności

gospodarczej i społeczno-wychowawczej należy uznać za zada­

walające.

Przy stosunkowo dobrej realizacji zadań gospodarczych osięgnięt dalszy postęp** poprawi© warunków pracy. Stworzono też realne szanse do wzmocnienia bazy produkcyjno-usługowej poprzez modernizację istniejącego potencjału oraz przygotowanie zadań inwestycyjnych na lata: 1980 i dalsze.

Elblęg, dnia 31.05.1980 r*

I N F O R M A C J A

Z REALIZACJI ZADAfs! GOSPODARCZYCH ZA ROK 1979 W ZRZESZONYCH JEDNOSTKACH WOJEWÓDZKIEJ SPÓŁDZIELNI PRACY

W3 ROCZNEJ SPRAWOZDAWCZOŚCI G U S

I i

| Wyszczególnienie *D.ra.

i i

8 Wy k . 1 s 1973 1

» i

■t”. 3 -i

1 planroczny

9 7 9 8 wykon. *

* 1979 «

-- i i i i

1 Dyna- 1 mika i

H — j— . Usługi dla ludności o g . t .zł 1 1 7 0 4 6 141154 135004 96,2 .115,2

I. PRZEMYSŁ - OG&ŁEM , i » i . «

Sprzed,ogół,wg c.zb. tt i 846569 934940 • 867246 92,7 • 102,4 w tym: na ryn.w c.zb. •« t 4 9 7 3 3 7 532179 ,486383 91,4 i 97,8 z tego :us.dla lud^ H 1 0 2 7 6 4 122954 ,117207 95,3 ,114,0 eksport w c.ob. W 7 0 1 4 7 94840 93821 99,0 133,7 eksport w c.dew. H 1 5 7 1 1 7020 1 7047 100,4 1123,4 Towary na ryn.w c.detal. W • 4 8 5 9 3 6 502480 • 459067 91,4 ' 94,5 Zatrudnienie ogółem OS. i 3 1 7 7 3176 i 3 1 4 1 98,9 i 98,9 Osobowy fundusz płac t .złi 1 3 9 6 1 7 146389 ,149269 102,0 ,106,9 Wydajn.na 1 zatrudn. zł . 2 5 7 4 2 8 284270 267856 94,2 ,104,0 średnia płaca zł * 4 3 9 4 6 45576 1 47523 104,3 *108,1 Z prod,o g .-prod.nakł. t .zł » 2 8 7 2 1 32310 1 25911 80,2 ' 90,2 Wart.prod.tow.w c.konf. H i 62422 69334 i 69487 100,2 i 111,3 Z przem.ogół.przypada

na Spółdzielnie: ,

i i i

1. Odzież.Sp.Pracy , . , , , ,

"Zryw" Ęlblgg , . . , , ,

Sprzed.ogół.w c.zb. t .zł t 7 6 4 0 1 8 8 5 0 0 , 7 3 5 2 3 83,1 , 9 6 , 2 w tym: na ryn.w c.zb. n 6 1 4 7 8 6 7 6 0 0 5 2 0 8 3 77*0 r 4 7

z tego:us.dla lud. n 1 1 4 0 9 9 . 1 7 0 0 0 ' 13592 79,9 9 6 , 4 eksport w c.ob. m »’ 14804 2 0 9 0 0 1 21332 102,1 ‘ 1 4 4 # 1 "

eksport w zł dew. H

i 8 5 5 1250 • 1253 100,2 • 146,5

Towary na ryn.w c.detal. M , 56242 59820 , 45170 7 5 #5 i 81,3 Zatrudnienie ogółem 08« 2 . 6 1 257 246 95,7 , 94,2 osobowy fundusz płac t .zł 11638 12068 12139 100,6 104,3 Wydajn.na 1 zatrudn. ' 277709 327626 ' 289573 88,4 1104,3 średnia płaca zł • 44590 46957 » 49345 105,1 1110,7 Z prod,og.-prod,nakł. t .zł i 3919 4300 i 2288 53,2 i 58,4 Wart.prod.tow.w c.konf. H , 13552 15600 , 17872 114,6 ,131,9

2. Odzież.Sp.Pracy * 1 1 * i

"Delta" Malbork

Sprzed.ogół.w c.zb. t .zł

ł

* 106846 119000

i

' 95965 80,6 1 89,8 w tym: na ryn.w c.zb. M * 85296 82160 » 61391 74,7 » 72,0 z tego:us.dla lud. W t 1154 1460 » 1318 90,3 1114,2 eksport w c.ob. w 21350 36840 , 34574 93,8 ,161,9 eksport w c.dew. m 1916 2678 2625 98,7 ,137,9 Towary na ryn.w c.de tal. M 1 96523 9 6 1 0 0 ‘ 69501 72,3 ' 70,5 Zatrudnienie ogółem os. * 3 9 6 393 ‘ 376 95,7 94,9 Osobowy fundusz płac t .zł i 14746 15220 » 13958 91,8 i 94,7 Wydajn.na 1 zatrudn. zł t 269813 302799 ,255226 84,3 » 94,6

średnia płaca zł

t .zł

3 7 2 3 7 38728 37149 93,9 , 9 9 , 8

Prod.tow.wg c.konf. 2 3 5 0 3

ł

2 7 6 0 0 25930

i

9 3 , 9 1 1 0 , 3

IsBessisjassaassaasststawiisiaasaJsassssaJtsass sis: a ss3: es ts e* ds « m ź w s* a sslfcs» s: §» ss s: :=tasalis sss:Iss Zs a as 3. Odzież.Sp.Pracy

w Ornecie Prod.tow.wg c.konf. t.zł

1 Sprzed.ogół.w c.zb,

w t y m : na ryn.wewn.

z tego:us.dla lud eksport w ciob.

eksport w zł dew.

Towary na ryn.w c.deta}.

Zatrudnienie ogółem Osobowy fundusz płac

Sprzed,ogół.w c.zb.

w t y m: na ryn.wewn.

Towary na ryn.w c.detal.

Zatrudnienie ogółem Osobowy fundusz płac

! i 82 8 3 jp ss s s; as s» =s asp1 4 '

i

1

r 8 6 ' 7

1:3ssaasssssassatiaatisi:sss = |i

7 . Działalność własna *

W S P Elblaa .

SSSSS SSS|s KB as as ss » s a s a & s s s e | s s a s s a s p » ss za ss ss as

Sprzed,ogółów c.zb. » t .zł 2 5 9 7 6 1 • 2 8 8 3 0 0 272891 94,6 105,0 w tym: na ryn.wewn. i m 1 3 2 1 2 1 i 1 5 2 0 4 4 147316 96,9 1 111,5

z tego :us.dla lud, ** 7 7 7 5 6 . 9 2 9 4 4 9 3 0 0

1 6 0 5

90535 97,4 .116,4 eksport w c.obieg. m 8 4 7 0 10156 109,2 119,9 eksport w c.dew. 1 w 5 4 8 682 106,6 1117,7 Towary na ryn.w c,detal.* w 6 4 7 5 7 * 6 6 0 6 0 66242 108,3 *102,3 Zatrudnienie ogółem t OS* 1 5 0 4 i ! 1 5 1 6 1526 1 0 0 ,6 i 101,5 Osobowy fundusz płac ,t .zł 6 5 5 5 6 8 7 0 6 6 1 73530 104,1 ,1 1 2 , 2 Wydajn.na 1 zatrudn. Zł ‘ 1 5 9 1 8 3 .1 7 5 2 5 7 165378 94,4 ,103,9 średnia płaca zł 43588 4 5 5 2 8 48185 105,8 110,5 Z prod,og*-»prod.nakł, 1

II. BUDOWNICTWO

8 . W o i.Budowl, S p. Pracy i

<** * 2 0 3 5 0 ' 2 2 6 1 0

i i i

20524 90,8 1 1 0 0 ,8

8 i

Obrót glob.w c.zb. 1t .zł 1 1 7 9 1 4 »1 0 7 9 0 0 111806 103,6 1 9^,8 i ' w t y m : prod.podstaw. i

z tego: ua.dla lud|

H 9 3 4 9 5 i 8 6 0 0 0 9 1 9 5 7 106,9 i 96,4

n 1 4 2 6 9 l 1 7 0 0 0 17392 102,3 , 121,9

Zatrudnienie ogółem (os. 369 3 3 1

1 9 7 3 0

3 2 2 97,3 , 87,3

Osobowy fundusz płac t .zł 2 1 4 4 6 1 9 8 3 9 1 0 0 ,6 92,5 Wydajn.na . 1 zatrudn. 1 zł 3 1 9 5 5 0 ' 3 2 5 9 8 2 347224 106,5 810C ,7

średnia płaca *

III. HANDEL 1

9. Woj,Sp.Pracy Sur, Wtórnych Elbląg

5 8 1 1 9

i

i 5 9 6 0 7

i

i

i

2 3 7 0 0

8 4 3

61612 103,4 1103,0

4 r.

* !j!

i Sprzed.ogół.w c.zb. t .zł 22775 26528 111,9 *116,5

Zatrudnieni© ogółem os. . 39 43 100 #0 110,3

Osobowy fundusz płac 8t ,źł 1 8 4 51 9 3 2 2022 104,7 * 109,6 | Wydajn.na 1 zatrudn, « zł 5 8 3 9 7 4 i 551163 616930 111,9 »105,6 średnia płaca

IV. TRANSPORT ‘

10. Sp.Pracy Transp,-*

Przeł.“NoqatM

I

zł 47308 , 4 3 7 4 4 i

i 8

' 69100

4 7 0 2 3 107,5 » 99,4

Sprzed.ogół.w c.zb, ,t .zł 67856 7 2 2 4 4 104,5 106,5 w tym: na ryn.wewn. «« 813 1200

8 1200

1205 100,4 148,2 z tego :us,dla lud.1 w 813 1205 100,4 *148,2 Zatrudnienie ogółem 1os. 3 0 7 * 303 302 99,7 » 98,4 Osobowy fundusz płac it .zł 19174 i 1 8 9 5 0 2 0 1 6 8 106,4 1105,2 Wydajn.na 1 zatrudn. „

średnia płaca

zł 221029 8 228053 239218 104,9 ,108,2 zł 62456 i 6 2 5 4 1 66781 106,8 106,9

X I

/f°J o

Powiązane dokumenty