• Nie Znaleziono Wyników

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2015 ROK

Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej Nr V/37/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2014 r.

Część 1

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 487 300

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 48 400

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 500

750 Administracja publiczna 772 210 772 210

75011 Urzędy wojewódzkie 750 210 750 210

2010

Dotacje cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu

admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami 697 081 2110

Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji

rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 53 129

Wydatki bieżące 750 210

w tym:

Wydatki jednostek budżetowych 750 210

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 718 763

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 31 447

75045 Kwalifikacja wojskowa 22 000 22 000

2110

Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji

rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 22 000

Wydatki bieżące 22 000

w tym:

Wydatki jednostek budżetowych 22 000

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18 109

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 891

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

oraz sądownictwa 14 274 14 274

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 14 274 14 274 2010

Dotacje cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu

admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami 14 274

Wydatki bieżące 14 274

w tym:

Wydatki jednostek budżetowych 14 274

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14 274

752 Obrona narodowa 1 500 1 500

75212 Pozostałe wydatki obronne 1 500 1 500

2110

Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji

rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 1 500

Wydatki bieżące 1 500

w tym:

Wydatki jednostek budżetowych 1 500

w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 500

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 12 569 500 12 569 500

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 12 568 000 12 568 000

2110

Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji

rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 12 568 000

Wydatki bieżące 12 568 000

w tym:

Wydatki jednostek budżetowych 11 899 300

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 248 820

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 650 480

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 668 700

75414 Obrona cywilna 1 500 1 500

2010

Dotacje cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu

admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami 1 500

Wydatki bieżące 1 500

w tym:

Wydatki jednostek budżetowych 1 500

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 200

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 300

851 Ochrona zdrowia 2 818 943 2 818 943

85156

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych

obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2 814 304 2 814 304

2110

Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji

rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2 814 304

Wydatki bieżące 2 814 304

w tym:

Wydatki jednostek budżetowych 2 814 304

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 814 304

85195 Pozostała działaność 4 639 4 639

2010

Dotacje cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu

admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami 4 639

Wydatki bieżące 4 639

w tym:

Wydatki jednostek budżetowych 4 639

w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4 639

852 Pomoc społeczna 21 315 413 21 315 413

85203 Ośrodki wsparcia 684 000 684 000

2110

Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji

rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 684 000

Wydatki bieżące 684 000

w tym:

Wydatki jednostek budżetowych 683 300

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 635 147

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 48 153

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 700

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 20 304 20 304

2110

Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji

rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 20 304

Wydatki bieżące 20 304

w tym:

Wydatki jednostek budżetowych 20 304

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15 856

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4 448

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 20 277 099 20 277 099 2010

Dotacje cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu

admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami 20 277 099

Wydatki bieżące 20 277 099

w tym:

Wydatki jednostek budżetowych 1 448 313

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 448 313

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 18 828 786

85213

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby

uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 78 748 78 748

2010

Dotacje cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu

admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami 78 748

Wydatki bieżące 78 748

w tym:

Wydatki jednostek budżetowych 78 748

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 78 748

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 255 262 255 262

2010

Dotacje cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu

admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami 255 262

Wydatki bieżące 255 262

w tym:

Wydatki jednostek budżetowych 255 262

w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 255 262

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 146 788 146 788

85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 146 788 146 788

2110

Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji

rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 146 788

Wydatki bieżące 146 788

w tym:

Wydatki jednostek budżetowych 146 788

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 140 970

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 818

Razem: 38 411 828 38 411 828

Przewodnicząca Rady Miasta (-) Bożena Jawor

Część 2

Dział Rozdz. Plan 2015 Jednostki realizujące dochody

700 3 600 000

70005 3 600 000

710 3 000

85203 16 589 Środowiskowy Dom Samopomocy

85212 297 076

Działalność usługowa Powiatowy Inspektorat Nadzoru

Budowlanego PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ

ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2015

Treść Gospodarka mieszkaniowa

Urząd Miasta: Wydział Geodezji i Mienia Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Nadzór budowlany

Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności Urząd Miasta

RAZEM:

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Pomoc społeczna

Ośrodki wsparcia

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Administracja publiczna

Urząd Miasta Urzędy wojewódzkie

(w złotych)

Dz Rozdział § Treść Dochody Wydatki

600 Transport i łączność 980 000 980 000

60004 Lokalny transport zbiorowy 980 000 980 000

2310

Dotacje cel. otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

980 000

Wydatki bieżące 980 000

w tym:

Wydatki jednostek budżetowych 980 000

w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych

zadań 980 000

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

przeciwpożarowa 12 000 12 000

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 12 000 12 000

2320

Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

12 000

Wydatki bieżące 12 000

w tym:

Wydatki jednostek budżetowych 12 000

w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych

zadań 12 000

801 Oświata i wychowanie 42 000 42 000

80101 Szkoły podstawowe 5 000 5 000

2310

Dotacje cel. otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

5 000

Wydatki bieżące 5 000

w tym:

Wydatki jednostek budżetowych 5 000

w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych

zadań 5 000

SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2015

Załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej Nr V/37/2014 Rady Miasta Nowego Sącza

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH