zwiększenia zmniejszenia
1 2 3 4 5 6
852 Pomoc społeczna 14 402
85206 Wspieranie rodziny 14 402
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
14 402
Dz. Rozdz. § Nazwa Kwota w zł.
010 Rolnictwo i łowiectwo 56 000 56 000
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 36 000 36 000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000
4270 Zakup usług remontowych 30 000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 36 000
01095 Pozostała działalność 20 000 20 000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16 000
4270 Zakup usług remontowych 20 000
4430 Różne opłaty i składki 4 000
600 Transport i łącznośc 1 000 1 000
60016 Drogi publiczne gminne 1 000 1 000
4270 Zakup usług remontowych 1 000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 000
630 Turystyka 5 400 5 400
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 5 400 5 400
4219 Zakup materiałów i wyposażenia 5 400
4309 Zakup usług pozostałych 3 000
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 400
750 Administracja publiczna 10 000 10 000
75023 Urzędy gmin 10 000 10 000
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000
4300 Zakup usług pozostałych 10 000
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
2 800 2 800
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa
2 800 2 800
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 401
4120 Składki na Fundusz Pracy 57
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000
4300 Zakup usług pozostałych 10 000
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 000 1 000
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży
1 000 1 000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000
4300 Zakup usług pozostałych 1 000
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7 195 7 195
90095 Pozostała działalność 7 195 7 195
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 980
Dz Rozdz. § Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia
801 Oświata i wychowanie 50 680 25 530
80101 Szkoły podstawowe 50 380 2 380
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 200 2 380
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 25 180
4260 Zakup energii 20 000
ZMIANY PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW NA 2013 R.
GIMNAZJUM NR 3 - PYZÓWKA SZKOŁA PODSTAWOWA DĘBNO
dz.801 rozdział 80195
w zł.
Ogółem planowane wydatki na 2013 r. 1 000
§ Nazwa zwiększenie zmniejszenie
ZMIANY PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW NA 2013 R.
GIMNAZJUM NR 3 - PYZÓWKA SZKOŁA PODSTAWOWA DURSZTYN
dz.801 rozdział 80101
w zł.
Ogółem planowane wydatki na 2013 r. 529 045
§ Nazwa zwiększenie zmniejszenie
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 380
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiażek 7 200
Ogółem planowane wydatki po zmianach wynoszą: 533 865
dz.801 rozdział 80195
w zł.
Ogółem planowane wydatki na 2013 r. 900
ZMIANY PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW NA 2013 R.
GIMNAZJUM NR 3 - PYZÓWKA SZKOŁA PODSTAWOWA GRONKÓW
dz.801 rozdział 80195
w zł.
Ogółem planowane wydatki na 2013 r. 3 000
ZMIANY PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW NA 2013 R.
GIMNAZJUM NR 3 - PYZÓWKA SZKOŁA PODSTAWOWA HARKLOWA
dz.801 rozdział 80195
w zł.
Ogółem planowane wydatki na 2013 r. 2 000
ZMIANY PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW NA 2013 R.
GIMNAZJUM NR 3 - PYZÓWKA SZKOŁA PODSTAWOWA KLIKUSZOWA
dz.801 rozdział 80195
w zł.
Ogółem planowane wydatki na 2013 r. 9 500
ZMIANY PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW NA 2013 R.
GIMNAZJUM NR 3 - PYZÓWKA SZKOŁA PODSTAWOWA KNURÓW
dz.801 rozdział 80195
w zł.
Ogółem planowane wydatki na 2013 r. 1 000
ZMIANY PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW NA 2013 R.
GIMNAZJUM NR 3 - PYZÓWKA SZKOŁA PODSTAWOWA KREMPACHY
dz.801 rozdział 80195
w zł.
Ogółem planowane wydatki na 2013 r. 6 000
ZMIANY PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW NA 2013 R.
GIMNAZJUM NR 3 - PYZÓWKA SZKOŁA PODSTAWOWA LASEK
dz.801 rozdział 80101
w zł.
Ogółem planowane wydatki na 2013 r. 938 135
§ Nazwa zwiększenie zmniejszenie
4260 Zakup energii 10 000
Ogółem planowane wydatki po zmianach wynoszą: 948 135
dz.801 rozdział 80195
w zł.
Ogółem planowane wydatki na 2013 r. 5 600
ZMIANY PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW NA 2013 R.
GIMNAZJUM NR 3 - PYZÓWKA SZKOŁA PODSTAWOWA LUDŹMIERZ
dz.801 rozdział 80195
w zł.
Ogółem planowane wydatki na 2013 r. 27 000
ZMIANY PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW NA 2013 R.
GIMNAZJUM NR 3 - PYZÓWKA SZKOŁA PODSTAWOWA ŁOPUSZNA
dz.801 rozdział 80101
w zł.
Ogółem planowane wydatki na 2013 r. 994 808
§ Nazwa zwiększenie zmniejszenie
4210 Zakup matweriałów i wyposażenia 5 200
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 10 900
Ogółem planowane wydatki po zmianach wynoszą: 1 010 908
dz.801 rozdział 80195
w zł.
Ogółem planowane wydatki na 2013 r. 11 600
ZMIANY PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW NA 2013 R.
GIMNAZJUM NR 3 - PYZÓWKA SZKOŁA PODSTAWOWA MORAWCZYNA
dz.801 rozdział 80195
w zł.
Ogółem planowane wydatki na 2013 r. 1 000
ZMIANY PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW NA 2013 R.
GIMNAZJUM NR 3 - PYZÓWKA SZKOŁA PODSTAWOWA NOWA BIAŁA
dz.801 rozdział 80195
w zł.
Ogółem planowane wydatki na 2013 r. 7 000
ZMIANY PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW NA 2013 R.
GIMNAZJUM NR 3 - PYZÓWKA SZKOŁA PODSTAWOWA OBIDOWA
dz.801 rozdział 80195
w zł.
Ogółem planowane wydatki na 2013 r. 7 800
ZMIANY PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW NA 2013 R.
GIMNAZJUM NR 3 - PYZÓWKA SZKOŁA PODSTAWOWA OSTROWSKO
dz.801 rozdział 80195
w zł.
Ogółem planowane wydatki na 2013 r. 6 000
ZMIANY PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW NA 2013 R.
GIMNAZJUM NR 3 - PYZÓWKA SZKOŁA PODSTAWOWA PYZÓWKA
dz.801 rozdział 80101
w zł.
Ogółem planowane wydatki na 2013 r. 688 921
§ Nazwa zwiększenie zmniejszenie
4260 Zakup energii 10 000
Ogółem planowane wydatki po zmianach wynoszą: 698 921
dz.801 rozdział 80195
w zł.
Ogółem planowane wydatki na 2013 r. 6 500
ZMIANY PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW NA 2013 R.
GIMNAZJUM NR 3 - PYZÓWKA SZKOŁA PODSTAWOWA ROGOŹNIK
dz.801 rozdział 80101
w zł.
Ogółem planowane wydatki na 2013 r. 649 611
§ Nazwa zwiększenie zmniejszenie
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 7 080
Ogółem planowane wydatki po zmianach wynoszą: 656 691
dz.801 rozdział 80195
w zł.
Ogółem planowane wydatki na 2013 r. 8 500
ZMIANY PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW NA 2013 R.
GIMNAZJUM NR 3 - PYZÓWKA SZKOŁA PODSTAWOWA SZLEMBARK
dz.801 rozdział 80195
w zł.
Ogółem planowane wydatki na 2013 r. 2 400
ZMIANY PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW NA 2013 R.
GIMNAZJUM NR 3 - PYZÓWKA SZKOŁA PODSTAWOWA WAKSMUND
dz.801 rozdział 80195
w zł.
Ogółem planowane wydatki na 2013 r. 9 500
Dz Rozdz. § Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia
801 Oświata i wychowanie 7 050 12 200
80110 Gimnazja 2 500 2 500
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 500
4300 Zakup usług pozostałych 2 000
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500
ZMIANY PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW NA 2013 R.
GIMNAZJUM NR 3 - PYZÓWKA GIMNAZJUM GRONKÓW
dz.801 rozdział 80195
w zł.
Ogółem planowane wydatki na 2013 r. 9 000
ZMIANY PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW NA 2013 R.
GIMNAZJUM NR 3 - PYZÓWKA GIMNAZJUM KLIKUSZOWA
dz.801 rozdział 80110
w zł.
Ogółem planowane wydatki na 2013 r. 2 029 424
§ Nazwa zwiększenie zmniejszenie
4210 Zakup marteriałów i wyposażenia 500
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci
telefonicznej 500
Ogółem planowane wydatki po zmianach wynoszą: 2 029 424
dz.801 rozdział 80195
w zł.
Ogółem planowane wydatki na 2013 r. 13 100
ZMIANY PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW NA 2013 R.
GIMNAZJUM NR 3 - PYZÓWKA GIMNAZJUM KREMPACHY
dz.801 rozdział 80110
w zł.
Ogółem planowane wydatki na 2013 r. 2 162 485
§ Nazwa zwiększenie zmniejszenie
4210 Zakup marteriałów i wyposażenia 2 000
4300 Zakup usług pozostałych 2 000
Ogółem planowane wydatki po zmianach wynoszą: 2 162 485
dz.801 rozdział 80195
w zł.
Ogółem planowane wydatki na 2013 r. 8 500
ZMIANY PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW NA 2013 R.
GIMNAZJUM NR 3 - PYZÓWKA GIMNAZJUM LUDŹMIERZ
dz.801 rozdział 80195
w zł.
Ogółem planowane wydatki na 2013 r. 6 500
ZMIANY PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW NA 2013 R.
GIMNAZJUM ŁOPUSZNA
dz.801 rozdział 80195
w zł.
Ogółem planowane wydatki na 2013 r. 2 650
ZMIANY PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW NA 2013 R.
GIMNAZJUM WAKSMUND
dz.801 rozdział 80195
w zł.
Ogółem planowane wydatki na 2013 r. 2 500
PODMIOT REALIZUJĄCY
ZESPÓŁ EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ
Dz Rozdz. § Nazwa Zwiekszenia Zmniejszenia
801 Oświata i wychowanie 3 500 3 500
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół 3 500 3 500
852 Pomoc społeczna 19 115 4 713
85206 Wspieranie rodziny 17 615
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 12 300
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 119
4120 Składki na Fundusz Pracy 302
4410 Podróże służbowe krajowe 800
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej
1 000
Dz. Rozdz. § Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia
1 2 3 4 5 6
751
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 800 2 800
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i
ochrony prawa 2 800 2 800
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 401
4120 Składki na Fundusz Pracy 57
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 342
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 162
4300 Zakup usług pozostałych 638
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 000 1 000
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i