• Nie Znaleziono Wyników

Zmiany planów finansowych dochodów budżetu Gminy Nowy Targ na 2013 r.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Zmiany planów finansowych dochodów budżetu Gminy Nowy Targ na 2013 r."

Copied!
32
0
0

Pełen tekst

(1)

zwiększenia zmniejszenia

1 2 3 4 5 6

852 Pomoc społeczna 14 402

85206 Wspieranie rodziny 14 402

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

14 402

Dz. Rozdz. § Nazwa Kwota w zł.

(2)

010 Rolnictwo i łowiectwo 56 000 56 000

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 36 000 36 000

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000

4270 Zakup usług remontowych 30 000

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 36 000

01095 Pozostała działalność 20 000 20 000

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16 000

4270 Zakup usług remontowych 20 000

4430 Różne opłaty i składki 4 000

600 Transport i łącznośc 1 000 1 000

60016 Drogi publiczne gminne 1 000 1 000

4270 Zakup usług remontowych 1 000

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 000

630 Turystyka 5 400 5 400

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 5 400 5 400

4219 Zakup materiałów i wyposażenia 5 400

4309 Zakup usług pozostałych 3 000

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 400

750 Administracja publiczna 10 000 10 000

75023 Urzędy gmin 10 000 10 000

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000

4300 Zakup usług pozostałych 10 000

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

2 800 2 800

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa

2 800 2 800

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 401

4120 Składki na Fundusz Pracy 57

(3)

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000

4300 Zakup usług pozostałych 10 000

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 000 1 000

85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

1 000 1 000

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000

4300 Zakup usług pozostałych 1 000

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7 195 7 195

90095 Pozostała działalność 7 195 7 195

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 980

(4)

Dz Rozdz. § Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia

801 Oświata i wychowanie 50 680 25 530

80101 Szkoły podstawowe 50 380 2 380

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 200 2 380

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 25 180

4260 Zakup energii 20 000

(5)

ZMIANY PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW NA 2013 R.

GIMNAZJUM NR 3 - PYZÓWKA SZKOŁA PODSTAWOWA DĘBNO

dz.801 rozdział 80195

w zł.

Ogółem planowane wydatki na 2013 r. 1 000

§ Nazwa zwiększenie zmniejszenie

(6)

ZMIANY PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW NA 2013 R.

GIMNAZJUM NR 3 - PYZÓWKA SZKOŁA PODSTAWOWA DURSZTYN

dz.801 rozdział 80101

w zł.

Ogółem planowane wydatki na 2013 r. 529 045

§ Nazwa zwiększenie zmniejszenie

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 380

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiażek 7 200

Ogółem planowane wydatki po zmianach wynoszą: 533 865

dz.801 rozdział 80195

w zł.

Ogółem planowane wydatki na 2013 r. 900

(7)

ZMIANY PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW NA 2013 R.

GIMNAZJUM NR 3 - PYZÓWKA SZKOŁA PODSTAWOWA GRONKÓW

dz.801 rozdział 80195

w zł.

Ogółem planowane wydatki na 2013 r. 3 000

(8)

ZMIANY PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW NA 2013 R.

GIMNAZJUM NR 3 - PYZÓWKA SZKOŁA PODSTAWOWA HARKLOWA

dz.801 rozdział 80195

w zł.

Ogółem planowane wydatki na 2013 r. 2 000

(9)

ZMIANY PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW NA 2013 R.

GIMNAZJUM NR 3 - PYZÓWKA SZKOŁA PODSTAWOWA KLIKUSZOWA

dz.801 rozdział 80195

w zł.

Ogółem planowane wydatki na 2013 r. 9 500

(10)

ZMIANY PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW NA 2013 R.

GIMNAZJUM NR 3 - PYZÓWKA SZKOŁA PODSTAWOWA KNURÓW

dz.801 rozdział 80195

w zł.

Ogółem planowane wydatki na 2013 r. 1 000

(11)

ZMIANY PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW NA 2013 R.

GIMNAZJUM NR 3 - PYZÓWKA SZKOŁA PODSTAWOWA KREMPACHY

dz.801 rozdział 80195

w zł.

Ogółem planowane wydatki na 2013 r. 6 000

(12)

ZMIANY PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW NA 2013 R.

GIMNAZJUM NR 3 - PYZÓWKA SZKOŁA PODSTAWOWA LASEK

dz.801 rozdział 80101

w zł.

Ogółem planowane wydatki na 2013 r. 938 135

§ Nazwa zwiększenie zmniejszenie

4260 Zakup energii 10 000

Ogółem planowane wydatki po zmianach wynoszą: 948 135

dz.801 rozdział 80195

w zł.

Ogółem planowane wydatki na 2013 r. 5 600

(13)

ZMIANY PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW NA 2013 R.

GIMNAZJUM NR 3 - PYZÓWKA SZKOŁA PODSTAWOWA LUDŹMIERZ

dz.801 rozdział 80195

w zł.

Ogółem planowane wydatki na 2013 r. 27 000

(14)

ZMIANY PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW NA 2013 R.

GIMNAZJUM NR 3 - PYZÓWKA SZKOŁA PODSTAWOWA ŁOPUSZNA

dz.801 rozdział 80101

w zł.

Ogółem planowane wydatki na 2013 r. 994 808

§ Nazwa zwiększenie zmniejszenie

4210 Zakup matweriałów i wyposażenia 5 200

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 10 900

Ogółem planowane wydatki po zmianach wynoszą: 1 010 908

dz.801 rozdział 80195

w zł.

Ogółem planowane wydatki na 2013 r. 11 600

(15)

ZMIANY PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW NA 2013 R.

GIMNAZJUM NR 3 - PYZÓWKA SZKOŁA PODSTAWOWA MORAWCZYNA

dz.801 rozdział 80195

w zł.

Ogółem planowane wydatki na 2013 r. 1 000

(16)

ZMIANY PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW NA 2013 R.

GIMNAZJUM NR 3 - PYZÓWKA SZKOŁA PODSTAWOWA NOWA BIAŁA

dz.801 rozdział 80195

w zł.

Ogółem planowane wydatki na 2013 r. 7 000

(17)

ZMIANY PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW NA 2013 R.

GIMNAZJUM NR 3 - PYZÓWKA SZKOŁA PODSTAWOWA OBIDOWA

dz.801 rozdział 80195

w zł.

Ogółem planowane wydatki na 2013 r. 7 800

(18)

ZMIANY PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW NA 2013 R.

GIMNAZJUM NR 3 - PYZÓWKA SZKOŁA PODSTAWOWA OSTROWSKO

dz.801 rozdział 80195

w zł.

Ogółem planowane wydatki na 2013 r. 6 000

(19)

ZMIANY PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW NA 2013 R.

GIMNAZJUM NR 3 - PYZÓWKA SZKOŁA PODSTAWOWA PYZÓWKA

dz.801 rozdział 80101

w zł.

Ogółem planowane wydatki na 2013 r. 688 921

§ Nazwa zwiększenie zmniejszenie

4260 Zakup energii 10 000

Ogółem planowane wydatki po zmianach wynoszą: 698 921

dz.801 rozdział 80195

w zł.

Ogółem planowane wydatki na 2013 r. 6 500

(20)

ZMIANY PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW NA 2013 R.

GIMNAZJUM NR 3 - PYZÓWKA SZKOŁA PODSTAWOWA ROGOŹNIK

dz.801 rozdział 80101

w zł.

Ogółem planowane wydatki na 2013 r. 649 611

§ Nazwa zwiększenie zmniejszenie

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 7 080

Ogółem planowane wydatki po zmianach wynoszą: 656 691

dz.801 rozdział 80195

w zł.

Ogółem planowane wydatki na 2013 r. 8 500

(21)

ZMIANY PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW NA 2013 R.

GIMNAZJUM NR 3 - PYZÓWKA SZKOŁA PODSTAWOWA SZLEMBARK

dz.801 rozdział 80195

w zł.

Ogółem planowane wydatki na 2013 r. 2 400

(22)

ZMIANY PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW NA 2013 R.

GIMNAZJUM NR 3 - PYZÓWKA SZKOŁA PODSTAWOWA WAKSMUND

dz.801 rozdział 80195

w zł.

Ogółem planowane wydatki na 2013 r. 9 500

(23)

Dz Rozdz. § Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia

801 Oświata i wychowanie 7 050 12 200

80110 Gimnazja 2 500 2 500

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 500

4300 Zakup usług pozostałych 2 000

4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500

(24)

ZMIANY PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW NA 2013 R.

GIMNAZJUM NR 3 - PYZÓWKA GIMNAZJUM GRONKÓW

dz.801 rozdział 80195

w zł.

Ogółem planowane wydatki na 2013 r. 9 000

(25)

ZMIANY PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW NA 2013 R.

GIMNAZJUM NR 3 - PYZÓWKA GIMNAZJUM KLIKUSZOWA

dz.801 rozdział 80110

w zł.

Ogółem planowane wydatki na 2013 r. 2 029 424

§ Nazwa zwiększenie zmniejszenie

4210 Zakup marteriałów i wyposażenia 500

4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci

telefonicznej 500

Ogółem planowane wydatki po zmianach wynoszą: 2 029 424

dz.801 rozdział 80195

w zł.

Ogółem planowane wydatki na 2013 r. 13 100

(26)

ZMIANY PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW NA 2013 R.

GIMNAZJUM NR 3 - PYZÓWKA GIMNAZJUM KREMPACHY

dz.801 rozdział 80110

w zł.

Ogółem planowane wydatki na 2013 r. 2 162 485

§ Nazwa zwiększenie zmniejszenie

4210 Zakup marteriałów i wyposażenia 2 000

4300 Zakup usług pozostałych 2 000

Ogółem planowane wydatki po zmianach wynoszą: 2 162 485

dz.801 rozdział 80195

w zł.

Ogółem planowane wydatki na 2013 r. 8 500

(27)

ZMIANY PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW NA 2013 R.

GIMNAZJUM NR 3 - PYZÓWKA GIMNAZJUM LUDŹMIERZ

dz.801 rozdział 80195

w zł.

Ogółem planowane wydatki na 2013 r. 6 500

(28)

ZMIANY PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW NA 2013 R.

GIMNAZJUM ŁOPUSZNA

dz.801 rozdział 80195

w zł.

Ogółem planowane wydatki na 2013 r. 2 650

(29)

ZMIANY PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW NA 2013 R.

GIMNAZJUM WAKSMUND

dz.801 rozdział 80195

w zł.

Ogółem planowane wydatki na 2013 r. 2 500

(30)

PODMIOT REALIZUJĄCY

ZESPÓŁ EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ

Dz Rozdz. § Nazwa Zwiekszenia Zmniejszenia

801 Oświata i wychowanie 3 500 3 500

80114 Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół 3 500 3 500

(31)

852 Pomoc społeczna 19 115 4 713

85206 Wspieranie rodziny 17 615

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 12 300

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 119

4120 Składki na Fundusz Pracy 302

4410 Podróże służbowe krajowe 800

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu

służby cywilnej

1 000

(32)

Dz. Rozdz. § Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia

1 2 3 4 5 6

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli

i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 800 2 800

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i

ochrony prawa 2 800 2 800

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 401

4120 Składki na Fundusz Pracy 57

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 342

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 162

4300 Zakup usług pozostałych 638

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 000 1 000

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i

Cytaty

Powiązane dokumenty

W ramach tego działu planuje się wydatki w kwocie 31 000 zł z przeznaczeniem na pielęgnację i odnowienie lasów stanowiących miejską własność, w tym

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Przedszkole Publiczne Nr 1 w Krapkowicach, polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu 801 Oświata

- minimalną powierzchnię terenu biologicznie czynną stanowiącą 35% powierzchni działki budowlanej;.. W wypadku lokalizacji ogniw fotowoltaicznych na dachach płaskich,

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowy Targ.. Regulamin uzgodniono ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli reprezentowanymi przez swoich

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci

oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy na wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania zadania. Ogłoszenie zamieszczone zostanie

Zwykle dostępna prędkość mieści się w przedziale prędkości minimalnej i deklarowanej (maksymalnej). Prędkość pobierania i prędkość wysyłania danych mierzone