• Nie Znaleziono Wyników

ZARZĄDZENIE NR 597/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "ZARZĄDZENIE NR 597/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok"

Copied!
5
0
0

Pełen tekst

(1)

ZARZĄDZENIE NR 597/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC

z dnia 29 sierpnia 2013 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.

poz. 594) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885) oraz § 13 ust. 2 i 3 Uchwały Nr XVII/243/2012 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krapkowice na rok 2013, zarządza się co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Krapkowice na 2013 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Krapkowice.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.

Burmistrz Krapkowic

Andrzej Kasiura

(2)

§ 1.

1 300,00 zł ;

a) rozdz. 80104 1 300,00 zł ;

- § 4300 1 300,00 zł .

1 300,00 zł ;

a) rozdz. 80104 1 300,00 zł ;

- § 4520 1 300,00 zł .

§ 2.

2 500,00 zł ;

a) rozdz. 80104 1 500,00 zł ;

- § 4300 1 500,00 zł ,

b) rozdz. 80148 1 000,00 zł ;

- § 4300 1 000,00 zł .

2 500,00 zł ;

a) rozdz. 80104 1 500,00 zł ;

- § 4520 1 500,00 zł ,

b) rozdz. 80148 1 000,00 zł ;

- § 4520 1 000,00 zł .

§ 3.

1 050,00 zł ;

a) rozdz. 80104 1 050,00 zł ;

- § 4300 1 050,00 zł ,

1 050,00 zł ;

a) rozdz. 80104 1 050,00 zł ;

- § 4520 1 050,00 zł ,

§ 4.

630,00 zł ;

a) rozdz. 80104 630,00 zł ,

- § 4300 630,00 zł .

630,00 zł ;

a) rozdz. 80104 630,00 zł ,

2) Zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania zlecone o kwotę

2) Zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę Przedszkola

Zakup usług pozostałych

Stołówki szkolne i przedszkolne

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Przedszkole Publiczne w Żywocicach, polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu 801 Oświata i wychowanie, w sposób następujący:

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Przedszkola

1) Zmniejsza się plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Przedszkola

Zakup usług pozostałych

Przedszkola

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 597/2013 29.08.2013 r.

Burmistrza Krapkowic

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Przedszkole Publiczne Nr 1 w Krapkowicach, polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu 801 Oświata i wychowanie, w sposób następujący:

1) Zmniejsza się plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Przedszkole Publiczne Nr 2 z oddziałami integracyjnymi w Krapkowicach, polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu 801 Oświata i wychowanie, w sposób następujący:

Zakup usług pozostałych Stołówki szkolne i przedszkolne

1) Zmniejsza się plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę Przedszkola

Zakup usług pozostałych

Przedszkola

2) Zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę 2) Zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę

Przedszkola

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Przedszkole Publiczne Nr 8 w Krapkowicach, polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu 801 Oświata i wychowanie, w sposób następujący:

1) Zmniejsza się plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę Przedszkola

Zakup usług pozostałych

(3)

- § 4520 630,00 zł .

§ 5.

1 336,00 zł ;

a) rozdz. 80101 1 336,00 zł ;

- § 4300 1 336,00 zł .

1 336,00 zł ;

a) rozdz. 80101 1 336,00 zł ;

- § 4520 1 336,00 zł .

§ 6.

1 380,00 zł ;

a) rozdz. 80101 960,00 zł ;

- § 4300 960,00 zł ,

b) rozdz. 80104 420,00 zł ;

- § 4300 420,00 zł .

1 380,00 zł ;

a) rozdz. 80101 960,00 zł ;

- § 4520 960,00 zł ,

b) rozdz. 80104 420,00 zł ;

- § 4520 420,00 zł .

§ 7.

50 700,00 zł ;

a) rozdz. 80101 3 000,00 zł ;

- § 4300 3 000,00 zł ,

b) rozdz. 80148 47 700,00 zł ;

- § 4270 47 700,00 zł .

3 000,00 zł ;

a) rozdz. 80101 3 000,00 zł ;

- § 4520 3 000,00 zł .

47 700,00 zł ;

a) rozdz. 80148 47 700,00 zł ;

- § 6050 47 700,00 zł .

§ 8.

1 035,00 zł ;

a) rozdz. 80101 1 035,00 zł ;

Zakup usług remontowych

3) Zwiększa się plan wydatków majątkowych na zadania własne o kwotę Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Stołówki szkolne i przedszkolne

Szkoły podstawowe Szkoły podstawowe Zakup usług pozostałych

2) Zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę Szkoły podstawowe

Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Publiczna Szkoła Podstawowa w Żywocicach, polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu 801 Oświata i wychowanie, w sposób następujący:

1) Zmniejsza się plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Zespół Szkolno - Przedszkolny w Kórnicy, polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu 801 - Oświata i wychowanie, w sposób następujący:

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Krapkowicach, polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu 801 Oświata i wychowanie, w sposób następujący:

1) Zmniejsza się plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego Szkoły podstawowe

Zakup usług pozostałych Szkoły podstawowe

1) Zmniejsza się plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3 w Rogowie Opolskim, polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu 801 Oświata i wychowanie, w sposób następujący:

1) Zmniejsza się plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

2) Zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę

2) Zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę Szkoły podstawowe

Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego Przedszkola

Przedszkola

Zakup usług pozostałych Szkoły podstawowe Zakup usług pozostałych

(4)

- § 4300 1 035,00 zł . 1 035,00 zł ;

a) rozdz. 80101 1 035,00 zł ;

- § 4520 1 035,00 zł .

§ 9.

5 080,00 zł ;

a) rozdz. 80110 4 002,00 zł ;

- § 4300 4 002,00 zł ,

- § 4210 1 078,00 zł .

5 080,00 zł ;

a) rozdz. 80110 4 002,00 zł ;

- § 4520 4 002,00 zł ,

b) rozdz. 80195 1 078,00 zł ;

- § 4110 155,00 zł ,

- § 4120 23,00 zł ,

- § 4170 900,00 zł .

§ 10.

1 500,00 zł ; 1 500,00 zł ;

a) rozdz. 80146 1 500,00 zł ;

4700 1 500,00 zł

. 1 500,00 zł ; 1 500,00 zł ;

a) rozdz. 80146 1 500,00 zł ;

4300 1 500,00 zł .

§ 11.

17 500,00 zł ;

a) rozdz. 90002 17 500,00 zł ;

- § 4170 2 000,00 zł ,

- § 4300 15 500,00 zł .

17 500,00 zł ;

a) rozdz. 90002 2 000,00 zł ;

- § 4300 2 000,00 zł ,

b) rozdz. 90004 15 500,00 zł ;

- § 4300 15 500,00 zł .

Zakup usług pozostałych

2) Zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę Gospodarka odpadami

Zakup usług pozostałych

Utrzymanie zieleni w mistach i gminach Zakup usług pozostałych

Wynagrodzenia bezosobowe Gimnazja

Zakup usług pozostałych

2) Zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę Szkoły podstawowe

Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Krapkowicach, polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu 801 Oświata i wychowanie, w sposób następujący:

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Urząd Miasta i Gminy Krapkowice, polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w sposób następujący:

Zakup usług pozostałych

2) Zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę Gimnazja

Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego Zakup materiałów i wyposażenia

Pozostała działalność

Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę

1) Zmniejsza się plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę Gospodarka odpadami

1) Zmniejsza się plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę

Wynagrodzenia bezosobowe

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, polegających na przeniesieniu planowanych wydatków między jednostkami w ramach działu 801 Oświata i wychowanie, w sposób następujący:

Zakup usług pozostałych 1) w jednostce Urząd Miasta i Gminy Krapkowice

2. Zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę 1) w jednostce Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Krapkowicach

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

(5)

§ 12.

71 775 589,00 zł ; 61 810 983,00 zł , 55 078 227,00 zł , 6 732 756,00 zł , 4 955 835,00 zł . 9 964 606,00 zł . 71 775 589,00 zł ; 66 023 437,00 zł , 54 103 543,00 zł , 11 919 894,00 zł , 4 955 835,00 zł . 155 000,00 zł , 275 000,00 zł , 5 752 152,00 zł . 4 212 454,00 zł . a) wydatki bieżące

2) przychody

b) dochody majątkowe a) dochody bieżące

Andrzej Kasiura c) wydatki na zadania zlecone

d) rezerwa ogólna e) rezerwa celowa 2) rozchody

Burmistrz Krapkowic 3. Planowany deficyt budżetowy

c) dotacje na zadania zlecone w tym:

Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem

b) wydatki majątkowe 1) wydatki ogółem w tym:

1. Plan dochodów i przychodów ogółem

2. Plan wydatków i rozchodów ogółem

Cytaty

Powiązane dokumenty

wydawania i korzystania z Krapkowickiej Karty Rodziny, wprowadzenia wzoru wniosku o wydanie Krapkowickiej Karty Rodziny oraz wzoru Krapkowickiej Karty Rodziny.. Na podstawie

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań. zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Na podstawie art. Plan przychodów i rozchodów budzetu gminy na 2013 rok stanowi załącznik Nr 4 do uchwały. Zestawienie udzielanych dotacji z budżetu gminy w 2013 roku

Nr DE-3-339-50/08, zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej dla miasta na prawach powiatu w Słupski w części powiatowej na rok 2008 o kwotę 1.278.736,- ze

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.

Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie róznic w jakosci

Projekt budżetu na rok 2013 został opracowany zgodnie z zasadami ustawy o finansach publicznych, ze wskazówkami Rady Miejskiej zawartymi w stosownej uchwale, oraz

§1. Dochody budżetowe są równe wydatkom budżetowym co stanowi o tym, że budżet gminy Trzebnica na 2014 rok jest budżetem zrównoważonym.. Ustala się plan wydatków