• Nie Znaleziono Wyników

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY GMINY I MIASTA NISKO NA LATA

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY GMINY I MIASTA NISKO NA LATA"

Copied!
5
0
0

Pełen tekst

(1)

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XL/383/10 Rady Miejskiej w Nisku

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY GMINY I MIASTA NISKO NA LATA 2010-2012

lp nazwa zadania

jednostka organizacyjna odpowiedzialn

a za realizację programu

okres realizacji programu

łączne nakłady finansowe

do końca 2009 r

łączne nakłady finansowe do

poniesienia w 2010-2012

wysokość wydatków

rozpoczęcie zakończenie

2010 2011 2012

I. PROJEKT PN. „UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY I MIASTA NISKO”

REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ( wartości ogółem = wiersz górny, w tym środki własne = wiersz dolny)

1.

Wodociąg Os.

Podwolina -Grądy w Nisku I etap

Urząd Gminy

i Miasta Nisko 06.09 11.09

326 000

145 000

2.

Wodociąg Os.Podwolina –Grądy

w Nisku II etap

Urząd Gminy

i Miasta Nisko 04.10 11.11

5 039 000 2 152 000 2 887 000 2 016 000 860 000 1 156 000

3.

Wodociąg wraz z pompownią Os.Podwolina –Grądy

w Nisku III etap

Urząd Gminy

i Miasta Nisko 04.10 09.10

1 188 000 1 188 000 476 000 476 000

4. Wodociąg na Os.Barce w Nisku I etap

Urząd Gminy

i Miasta Nisko 08.08 12.08

1 053 000 446 000

5.

Wodociąg na Os.Barce

w Nisku II etap Urząd Gminy

i Miasta Nisko 06.09 11.09 225 000 92 000

(2)

6.

Wodociąg ul.Torowa

w Nisku Urząd Gminy

i Miasta Nisko 12.09 05.10

485 000 485 000 195 000 195 000

7.

Kanał w ul.Kościuszki

w Nisku Urząd Gminy

i Miasta Nisko 11.09 11.11

2 000 000 12 000 0000 6 000 000 6 000 000

6 013 000 3 013 000 3 000 000

8.

Kanalizacja sanitarna w ul. Dworcowej w

Nisku

Urząd Gminy

i Miasta Nisko 09.08 12.08

216 000 87 000

9.

Kanalizacja sanitarna na Os. Warchoły (

budynki wielorodzinne)

Urząd Gminy

i Miasta Nisko 11.08 03.09

313 000

126 000

10.

Kanalizacja sanitarna w Nisku na Os.Malce

VI etap

Urząd Gminy

i Miasta Nisko 04.11 06.12

3 319 000 1 700 000 1 619 000

1 328 000 680 000 648 000

11.

Kanalizacja sanitarna na Os. Barce i Os.

i Warchoły w rejonie ul.Piaskowej i Rzeszowskiej -I etap

Urząd Gminy

i Miasta Nisko 06.09 12.09

384 000

154 000

12.

Kanalizacja sanitarna na Os. Barce i Os.

Warchoły w rejonie ul.Piaskowej i Rzeszowskiej -II etap

Urząd Gminy

i Miasta Nisko 06.10 11.11

556 000 556 000

223 000 223 000

13.

Kanalizacja sanitarna na Os. Barce i Os.

Warchoły w rejonie

Urząd Gminy

i Miasta Nisko 06.10 11.11 6 114 000 2 500 000 3 614 000

2 446 000 1 200 000 1 246 000

(3)

ul.Długiej IIIetap

14.

Kanalizacja sanitarna we wsi Zarzecze

III etap

Urząd Gminy i Miasta Nisko

07.08 11.08 763 000

425 000

15.

Kanalizacja sanitarna we wsi Zarzecze

IV etap

Urząd Gminy

i Miasta Nisko 05.10 09.10

562 000 562 000 225 000 225 000

16.

Kanalizacja sanitarna we wsi Zarzecze

V etap

Urząd Gminy

i Miasta Nisko 11.11 11.12

4 787 000 4 787 000

1 915 000 1 915 000

17.

Kanalizacja sanitarna we wsi Zarzecze VI etap

Urząd Gminy

i Miasta Nisko 11.11 11.12

65 000 65 000

65 000 65 000

18.

Budowa wodociągu łączącego sieci wodociągowe Stalowej

Woli i Niska etapI

Urząd Gminy

i Miasta Nisko 07.10 08.11

1 629 000 829 000 800 000

652 000 332 000 320 000

19.

Budowa wodociągu łączącego sieci wodociągowe Stalowej

Woli i Niska -etapII

Urząd Gminy

i Miasta Nisko 07.10 08.11

146 000 76 000 70 000

58 000 30 000 28 000

20.

Budowa wodociągu łączącego sieci wodociągowe Stalowej

Woli i Niska etapIII

Urząd Gminy

i Miasta Nisko 07.10 08.11

541 000 295 000 246 000

217 000 118 000 99 000

R a z e m I

5 280 000

36 431 000 14 643 000 15 317 000 6 471 000 1 475 000

15 829 000 6 672 000 6 529 000 2 628 000

(4)

II. ZADANIA

REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z RPO, PROW, NARODOWEGO PROGRAMU PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH ORAZ WŁASNYCH

Do końca 2009 Razem 2010-12 2010 2011 2012

1.

Kanalizacja sanitarna na Os. Barce i Os.

Warchoły w rejonie ul.Długiej IVtap

Urząd Gminy

i Miasta Nisko 11.09 05.10

850 000 850 000 850 000 850 000

2.

Mała obwodnica Niska -droga łącząca ul.Długą z

ul.Rzeszowską do drogi krajowej nr 19

Urząd Gminy

i Miasta Nisko 05.09 05.10

2 083 000 480 000 480 000

2 083 000 0 0

3. Rewitalizacja Niska – Planty ,Park

Urząd Gminy

i Miasta Nisko 05.10 12.12 5 200 000 1 000 000 2 400 000 1 800 000

1 040 000 200 000 480 000 360 000

4.

Rozbudowa kanalizacji

sanitarnej we wsi Zarzecze ( etap VII)

Urząd Gminy

i Miasta Nisko 04.10 11.10

6 550 000 6 550 000

3 140 000 3 140 000

5.

Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Zarzecze

Urząd Gminy

i Miasta Nisko 04.10 11.10 150 000 150 000

70 000

70 000

6.

Zbiornik Małej Retencji w Nisku os.Podwolina

Urząd Gminy

i Miasta Nisko 05.09 05.10

2 100 000 3 100 000 2 600 000 500 000 357 000 1 375 000 875 000 500 000

7. Kanalizacja na os.

Malce III

Urząd Gminy

i Miasta Nisko 07.10 12.11

1 550 000 550 000 1 000 000 1 550 000 550 000 1 000 000

Wodociąg na os. Urząd Gminy 07.10 12.11 750 000 250 000 500 000

(5)

Malce III i Miasta Nisko

750 000 250 000 500 000

8.

Rozwiązanie układu komunikacyjnego na Os. 1000-lecia w Nisku(ul.Przemysłowa i ul. tzw.Podoficerska)

Urząd Gminy

i Miasta Nisko 03.10 11.10

2 000 000 2 000 000

1 000 000 1 000 000

9.

Skomunikowanie cz.

usługowo-handlowo- mieszkaniowej Niska (drogi w rejonie ul. Modrzewiowej)

Urząd Gminy

i Miasta Nisko 05.11 12.12

5 200 000 2 600 000 2 600 000

1 560 000 780 000 780 000

10. Termomodernizacja

obiektów oświatowych Urząd Gminy

i Miasta Nisko 06.10 10.11

2 000 000 1 000 000 1 000 000 400 000 200 000 200 000

R A Z E M II 4 183 000 27 830 000 18 030 000 8 000 000 1 800 000

R A Z E M II - środki własne

2 440 000 11 735 000 7 915 000 3 460 00 360 000

2009 Razem 2010-12 2010 2011 2012

O G Ó Ł E M I + II 9 463 000 64 261 000 32 673 000 23 317 000 8 271 000

O G Ó Ł E M I + II - środki własne 3 915 000 27 564 000 14 587 000 9 989 000 2 988 000

Cytaty

Powiązane dokumenty

Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Skoki na lata 2017-2023 zwraca uwagę na zachowanie ciągłości programowej. Projekty zaplanowane w Programie Rewitalizacji są komplementarne wobec

Udział osób w gospodarstwach domowych korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej w ludności ogółem na obszarze sołectw zlokalizowanych w północno-wschodniej

Udział osób w gospodarstwach domowych korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej w ludności ogółem na obszarze sołectw zlokalizowanych w północno-wschodniej

W 2002 roku planowane jest dokończenie sieci rozpoczętych w 2001 roku + ewentualna budowa kolejnych etapów inwestycji do wysokości posiadanych środków.. W 2002 roku planowane

Prognoza dotycząca wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy w poszczególnych latach, z podziałem na lokale socjalne i pozostałe lokale mieszkalne. Mając

6. Wójt ustala miesięczne stawki bazowe za 1m2 powierzchni użytkowej lokali oraz wysokość czynników obniżających lub podwyższających te stawki do 15 %. Stawki bazowe ustala się

Analizę potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego budynków i lokali (dotyczy budynków mieszkalnych 100 % gminnych oraz tych gdzie Gmina Mieroszów

Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Gminy Skąpe na 2006 rok. w tym: