• Nie Znaleziono Wyników

Limity wydatków budżetowych na Wieloletnie Programy Inwestycyjne Gminy Lubniewice

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Limity wydatków budżetowych na Wieloletnie Programy Inwestycyjne Gminy Lubniewice"

Copied!
15
0
0

Pełen tekst

(1)

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIX/226/2005 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 14 grudnia 2005r.

Limity wydatków budżetowych na Wieloletnie Programy Inwestycyjne Gminy Lubniewice

W tym wysokość wydatków roku budżetowym i dwóch kolejnych latach

2006 2007 2008

Dział Rozdział Nazwa podziałki

klasyfikacyjnej Nazwa programu inwestycyjnego i zadania

Jednostka organizacyjna

realizująca program lub koordynująca wykonywanie programu

Okres realizacji

Łączne nakłady finansowe

Ogółem Z budżetu

j.s.t. Inne Ogółem Z budżetu

j.s.t. Inne Ogółem Z budżetu

j.s.t. Inne

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

010 01036

Rolnictwo i łowiectwo Restrukturyzacja i mo- dernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich

Zadania inwestycyjne w zakresie Programu odnowy wsi

Gmina Lubniewice

2005-2007

890.000 400.000 100.000 300.000 490.000 340.000 150.000 - -

750 75023

Administracja publiczna Urzędy gmin

Samorządowa platforma cyfro- wa ustawicznego szkolenia kadr oraz rozwoju e-usług publi- cznych

Program finansowany w ramach MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego Wartość ogółem: 395.947zł - 101.400Euro

w tym:

Udział wł.: 76.647zł-19.629 Rok 2006 - wartość ogółem:

20.280E w tym:

-udział wł.-6543Euro -dofin.EOG-13737Euro Rok 2007 - wartośc ogółem:

40560Euro w tym:

-udział wł.- 6.543Euro -dofin. EOG- 34.017Euro Rok 2008 - wartość ogółem:

40.560Euro w tym:

-udział wł.- 6.543 Euro -dofin,EOG – 40.560 Euro

Gmina Lubniewice

2006-2008

76.647 25549 25,549 - 25.549 25.549 - 25.549 25.549 -

R A Z E M X X 966.647 425.549 125.549 300.000 515.549 365.549 150.000 25.549 25.549 -

(2)

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXIX/226/2005 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 14 grudnia 2005r.

W tym Planowane wydatki

2006r.

z tego:

Środki z budżetu krajowego Środki budżetu UE

Z tego źródła finansowania Z tego źródła finansowania Lp. Projekt Kategoria Inter-

w Klasyfi-

Wydatki w

r (cP

pr

Śr bu kraj

Śro

bud ydatki

ra Wydatki

ra Pożyczki i kr bl encji Funduszy

Strukturalnych kacja

okresie ealizacji rojektu ałkowita wartość

ojektu)

odki z dżetu owego

dki żetu UE W

zem zem

edyty O igacje pozosta- Wydatki

ra Poż

Bud

Pożyczki pozosta- łe zem yczki na prefi-

nansowanie z

żetu Państwa i kredyty Obligacje łe

(6+7) (9+13) (10+11+12) (14+15+16+17)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 Wydatki ątkowe maj X 000

razem: 400. 100. 000 300.00 0 400.000 100. 000 100.000 - - 300. 000 - 300. 0 00 - -

Program sektorowy Priorytet: ZROW Działanie: Odnowa wsi oraz zachowa- nie

i ochrona dziedzic- twa kulturowego Nazwa projektu:

Modernizacja świetlicy i budowa boiska sportowego w Gliśnie

01036

z tego 2006 400.000 100.000 300.000 400.000 0.000 10 100.000 - - 300.000 - 300.000 - -

1.1

2006 490.000 340.000

Ogółem 890.000 440.000 300.000 400.000 0.000 10 100. 000 - - 300.000 - 300.000 - -

(3)

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXII/175/05 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrz.

z dnia 14 grudnia 2005r.

Przychody i wydatki zakładu budżetowego na rok 2006.

Klasyfikacja

budżetowa Przychody. Wydatki stanowiące koszty

W tym: w tym:

Dotacje Nazwa zakładu

budżetowego

Dz. Rozdz. Razem

Przychody z dostaw

robót i usług

Pozostałe przychody

własne Przedm. Celowe Razem

Na wy- nagro- dzenia

i po- chodne

Pozostałe wydatki

bieżące Inwestycje

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Zakład Gospo- darki Komunal- nej

700 900

70001 90017

405.250 857.850

405.250 799.950

- -

- 57.900

- -

405.250 857.850

289.706 460.751

115.544 280.832

- 116.267

Razem : 1.263.100 1.205.200 - 57.900 - 1.263.100 750.457 396.376 116.267

(4)

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXII/175/05 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrz.

z dnia 14 grudnia 2005r.

Limity wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Bytom Odrzański na lata 2006 – 2008

W tym wysokość wydatków w roku budżetowym i trzech kolejnych latach

2006 2007 2008

Dz. Rozdz. Nazwa po- działki klasyki-

kacyjnej

Nazwa programu inwestycyjnego i zadania

Jednostka organiza- cyjna realizująca program lub koordy-

nująca wykonywa- nie programu

Okres

realizacji Łączne nakła- dy finansowe

Ogółem Z budżetu

JST Inne* Ogółem Z budżetu

JST Inne* Ogółem Z budżetu JST Inne*

1 2 3 4 5 6 7 11 12 13 14 15 16 17 18 19

010 1036 Rolnictwo

i łowiectwo Boisko wielofunkcyjne z terenem

rekreacyjnym we wsi Bycz Urząd Miejski w Bytomiu Odrzań-

skim 2005-2006

572.444,00 560.000,00 192.787,00 367.213,00

600 60016 Transport

i łączność Rewitalizacja Starego Miasta w Bytomiu Odrzańskim poprzez przebudowę infrastruktury technicz- nej

Urząd Miejski w Bytomiu Odrzań-

skim 2004-2006

3.915.164,13 3.105.984,09 465.897,61 2.640.086,48

630 63003 Turystyka Dotacja dla Gminy Sulechów: "Bu- dowa przystani turystycznych na Odrze w miejscowościach: Cigacice (gm. Sulechów), Nowa Sól, Bytom Odrzański - I etap"

Gmina Sulechów, Urząd Miejski

w Sulechowie 2004-2007

3.968.952,01 3.130.473,61 782.618,40 2.347.855,21 782.618,40 195.654,60 586.963,80 700 70005 Gospodarka

mieszkaniowa Modernizacja miejsko-gminnego basenu kąpielowego w Bytomiu Odrzańskim

Urząd Miejski w Bytomiu Odrzań-

skim 2005-2006

559.810,00 559.810,00 192.721,00 367.089,00

750 75023 Administracja Publiczna Urzędy Miast i Gmin

Samorządowa platforma cyfrowa ustawicznego szkolenia kadr oraz rozwoju e-usług publicznych

Urząd Miejski w Bytomiu Odrzań-

skim 2005-2008

373.300,00 74.660,00 24.042,00 50.618,00 149.320,00 24.042,00 125.278,00 149.320,00 24.042,00 125.278,00 754 75412 Ochotnicze

Straże Pożarne Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego - doposażenie jednostek OSP - pomoc finansowa dla Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze

Zarząd Wojewódzki Związku OSP RP

Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze

2006

400.000,00 400.000,00 100.000,00 300.000,00

Razem x x x 9.789.670,14 7 830 927,70 1 758 066,01 6 072 861,69 931 938,40 219 696,60 712 241,80 149 320,00 24 042,00 125 278,00

*- Program ZPORR, SPO, Interreg IIIA, Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweski Mechanizm Finansowy

(5)

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXII/175/05 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrz.

z dnia 14 grudnia 2005r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art. 124 ust. 1 pkt 4a ustawy o finansach publicznych)

w tym: Planowane wydatki

2006 r.

z tego:

Środki z budżetu krajowego** Środki z budżetu UE z tego źródła finansowania: z tego źródła finansowania:

Lp. Projekt

Kategoria interwencji

funduszy struktu- ralnych

Klasyfikacja (dział, rozdział)

Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)

środki z budżetu krajowego

środki

z budżetu UE Wydatki

Razem Wydatki

razem pożyczki

i kredyty obligacje pozostałe **

Wydatki razem

pożyczki na prefi- nansowanie

z budżetu państwa

pożyczki

i kredyty obligacje pozostałe

(6+7) (9+13) (10+11+12) (14+15+16+17)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

I Wydatki majątkowe razem x 9 789 670,14 2 542 607,60 7 247 062,54 7 830 927,61 2 068 664,40 0,00 0,00 2 068 664,40 5 762 263,21 5 762 263,21 0,00 0,00 0,00 Program: SPO

Priorytet: Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich

Działanie: Odnowa wsi oraz za- chowanie i ochrona dziedzictwa

kulturowego

nazwa projektu: Boisko wielo- funkcyjne z terenem rekreacyj-

nym we wsi Bycz 1 306,00 010,1036

572.444,00 197.071,00 375.373,00 560.000,00 192.787,00 0,00 0,00 192.787,00 367.213,00 367.213,00 0,00 0,00 0,00 z tego 2004 0,00 0,00 0,00

2005 12.444,00 4.284,00 8.160,00

1.1

2006 560.000,00 192.787,00 367.213,00

Program: SPO

Priorytet: Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich

Działanie: Odnowa wsi oraz za chowanie i ochrona dziedzictwa

kulturowego

nazwa projektu: Modernizacja miejsko - gminnego basenu ką- pielowego w Bytomiu Odrzań- skim

1 306,00 700,70

559.810,00 192.721,00 367.089,00 559.810,00 192.721,00 0,00 0,00 192.721,00 367.089,00 367.089,00 0,00 0,00 0,00 z tego 2004 0,00 0,00 0,00

2005 0,00 0,00 0,00

1.2

2006 559.810,00 192.721,00 367.089,00

(6)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Program: ZPORR

Priorytet: Rozwój lokalny Działanie: Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i po- wojskowe Poddziałanie: Rewitali- zacja obszarów miejskich nazwa projektu: Rewitalizacja Starego Miasta w Bytomiu Odrzańskim poprzez przebudowę infrastruktury technicznej

352,00 600,60016

3.915.164,13 988.451,60 2.926.712,53 3.105.984,00 776.496,00 0,00 0,00 776.496,00 2.329.488,00 2.329.488,00 0,00 0,00 0,00 z tego 2004 12.200,00 12.200,00 0,00

2005 796.980,04 199.755,58 597.224,46

1.3

2006 3.105.984,09 776.496,02 2.329.488,07

Program: INTERREG IIIA

Priorytet: Rozwój infrastruktury nazwa projektu: Budowa przysta- ni turystycznych na Odrze w miejscowościach: Cigacice (gm. Sulechów), Nowa Sól, Bytom Odrzanski - I etap

630,63003

3.968.952,01 992.238,00 2.976.714,01 3.130.473,61 782.618,40 0,00 0,00 782.618,40 2.347.855,21 2.347.855,21 0,00 0,00 0,00 z tego 2004 55.860,00 13.965,00 41.895,00

2005 0,00 0,00 0,00

2006 3.130.473,61 782.618,40 2.347.855,21

1.4

2007 782.618,40 195.654,60 586.963,80

Program: Mechanizm Finanso- wyo Europejskiego Obszaru Go- spodarczego oraz Norweski Me-

chanizm Finansowy

nazwa projektu: Samorządowa platforma cyfrowa ustawicznego szkolenia kadr oraz rozwoju e-usług publicznych

750,75023

373.300,00 72.126,00 301.174,00 74.660,00 24.042,00 0,00 0,00 24.042,00 50.618,00 50.618,00 0,00 0,00 0,00 z tego 2004 0,00 0,00 0,00

2005 0,00 0,00 0,00

2006 74.660,00 24.042,00 50.618,00

2007 149.320,00 24.042,00 125.278,00

1.5

2008 149.320,00 24.042,00 125.278,00

Program:

Priorytet:

nazwa projektu: Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpożaro- wego - doposażenie jednostek OSP - pomoc finansowa dla Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Lubuskie- go w Zielonej Górze

754,75412

400.000,00 100.000,00 300.000,00 400.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 z tego 2004 0,00 0,00 0,00

2005 0,00 0,00 0,00

1.6

2006 400.000,00 100.000,00 300.000,00

(7)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

II Wydatki bieżące razem x

Program: ...

Priorytet: ...

Działanie: ...

nazwa projektu .... (razem)

z tego 2004

2005

2.1.

2006

OGÓŁEM (I+II) x 9.789.670,14 2.542.607,60 7.247.062,54 7.830.927,61 2.068.664,40 0,00 0,00 2.068.664,40 5.762 263,21 5.762.263,21 0,00 0,00 0,00

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne JST, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

(8)

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXVI/213/2005 Rady Gminy Skąpe z dnia 21 grudnia 2005r.

Przychody i wydatki zakładów budżetowych na rok 2006

Klasyfikacja

budżetowa Przychody Wydatki stanowiące koszty

w tym: W tym:

Dotacje Nazwa zakładu

budżetowego

Dz. Rozdz. Razem Przychody z dostaw, robót i usług

Pozostałe przychody

własne Przedmiotowe Celowe

Razem

Wynagrodzenia Pochodne od wynagrodzeń

Pozostałe wydatki

bieżące Inwestycje

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

ZGK Skąpe 900 90017 608.500 385.500 0 223.000 0 608.500 182.000 42.000 384.500 0

Razem: x x 608.500 385.500 0 223.000 0 608.500 182.000 42.000 384.500 0

(9)

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXXVI/213/2005 Rady Gminy Skąpe z dnia 21 grudnia 2005r.

Plan inwestycji i remontów na 2006 rok

Planowane wydatki w złotych 2006

Lp. Klasyfikacja budżetowa Inwestor Nazwa zadania (opis) Okres realizacji

Łączne nakłady inwestycyjne (wartość kosz- torysowa)

Dotychczasowe

nakłady Środki z budże-

tu gminy Pożyczki

/ Kredyty Dotacje / Inne źródła

Do zrealizowa- nia w kolejnych

latach

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

I. Zadania inwestycyjne realizowane przez gminę

Razem 0 0 0 0 0 0

II. Zadania remontowe realizowane przez jednostki budżetowe

1. 801-80104

Publiczne Przed- szkole w Ciborzu wraz z Oddziałami

zamiejscowymi w Ołoboku i Ra-

doszynie

Remont przedszkola w Niekarzynie, Ołoboku

i Radoszynie 2006

150.000 0 150.000 0 0 0

2. 801-80110

Publiczne Gimna- zjum w Radoszy-

nie

Dobudowa hollu z toale- tami przy zewnętrznym wejściu do biblioteki

szkolnej

2006

15.000 0 15.000 0 0 0

3. 801-80110

Publiczne Gimna- zjum w Radoszy-

nie

Modernizacja boiska

szkolnego 2005

35.000 0 35.000 0 0 0

Razem 200.000 0 200.000 0 0 0

(10)

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XXXVI/213/2005 Rady Gminy Skąpe z dnia 21 grudnia 2005r.

Limity wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Skąpe na lata 2006 - 2008

w tym wysokość wydatków w roku budżetowym i dwóch kolejnych latach (w zołotych)

2006 2007 2008

z tego: z tego: z tego:

Dział Rozdział Nazwa podziałki klasyfi-kacji Nazwa programu, jego cel i zadania

Jednostka organi- zacyjna realizują- ca program lub koordynująca

wykonanie programu

Okres reali- zacji

Łączne nakła- dy finansowe

Ogółem Z budżetu

jst Inne Ogółem

Z budżetu jst Inne Ogółem

Z budżetu jst Inne

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

010 01010 Infrastruktura wodocią- gowa i sanitacyjna wsi

Budowa sieci wodo- ciągowej i kanaliza- cyjnej w m. Międzyle-

sie

Gmina Skąpe 2004 -2006

1.036.284 1.005.911 150.887 855.024 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010 01036

Restrukturyzacja i modernizacja sektora

żywnościowego oraz rozwój obszarów wiej-

skich

Rozbudowa wraz z wyposazeniem Sali

wiejskiej oraz zago- spodarowanie parku i boisk w m. Niekarzyn

Gmina Skąpe 2004 -2006

138.335 77.510 30.043 47.467 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010 01036

Restrukturyzacja i modernizacja sektora

żywnościowego oraz rozwój obszarów wiej-

skich

Remont wraz z przebudową i wyposażeniem świetlicy wiejskiej

i biblioteki w m. Ołobok

Gmina Skąpe 2005 -2006

353.005 340.805 109.327 231.478 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

900 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Ołobok i Niesuli-

ce wraz z przesyłem ścieków do miejsco-

wości Cibórz

Gmina Skąpe 2004 -2007

8.847.671 29.000 29.000 0 8.818.671 2.132.668 6.686.003 0,00 0,00 0,00

010 01010 Infrastruktura wodocią- gowa i sanitacyjna wsi

Budowa sieci wodo- ciągowej

w m. Niesulice Gmina Skąpe 2005

-2007 1.200.180 14.540 14.540 0 1.171.000 292.750 878.250 0,00 0,00 0,00

600 60095 Transport i łączność Budowa parkingu w miejscowości

Niesulice

Gmina Skąpe 2006

-2008 320.000 20.000 20.000 0 0 0 0 300.000 300.000 0,00

900 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Łąkie

i Radoszyn wraz z przesyłem do

m. Cibórz

Gmina Skąpe 2006 -2008

4.080.254 29.000 29.000 0 0 0 0 4.051.254 952.814 3.098.440

Razem 15.975.729 1.516.766 382.797 1.133.969 9.989.671 2.425.418 7.564.253 4.351.254 1.252.814 3.098.440

(11)

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XXXVI/213/2005 Rady Gminy Skąpe z dnia 21 grudnia 2005r.

Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Gminy Skąpe na 2006 rok

w tym: Planowane wydatki

2006 z tego:

Środki z budżetu krajowego Środki z budżetu UE z tego źródła finansowania z tego źródła finansowania Lp. Projekt

Kategoria interwencji

funduszy strukturalnych

Klasyfikacja (dział, rozdział)

Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita

wartość Projektu)

środki z budżetu krajowego

środki

z budżetu UE wydatki

razem wydatki

razem pożyczki

i kredyty obligacje pozostałe

wydatki razem

pożyczki na prefinansowanie

z budżetu państwa

pożyczki

i kredyty obligacje pozostałe

(6+7) (9+13) (10+11+12) (14+15+16+17)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

I. Wydatki majątkowe razem 1.527.624 435.575 1.092.049 1.424.225 390.847 251.477 0 139.370 1.033.378 754.433 0 0 278.945

Program: ZPORR Priorytet: 3. Rozwój Lokalny Działanie: 3.1. Obszary wiejskie

Budowa sieci wodociągowej i kana- lizacyjnej w miejscowości Między-

lesie 344 i 345 010-01010

1.036.284 259.070 777.214 1.005.910 251.477 251.477 0 0 754 .33 754.433 0 0 0

z tego: 2004 24.640 6.160 18.480

2005 5.734 1.433 4.301

1.1

2006 1.005.910 251.477 754.433

Program: Restrukturyzacja i moder- nizacja sektora żywnościowego oraz rozwój zasobów ludzkich Priorytet: Zrównoważony rozwój ob- szarów wiejskich

Działanie: Odnowa wsi oraz zacho- wanie i ochrona dziedzictwa kultu- rowego

Modernizacja Sali wiejskiej w Ołoboku 1306 010-01036 353.005 121.527 231.478 12.200 109.327 0 0 109.327 231.478 0 0 0 231.478

z tego: 2004 0 0 0

2005 12.200 12.200 0

1.2

2006 340.805 109.327 231.478

(12)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Program: Restrukturyzacja i moder-

nizacja sektora żywnościowego oraz rozwój zasobów ludzkich Priorytet: Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich

Działanie: Odnowa wsi oraz zacho- wanie i ochrona dziedzictwa kultu- rowego

Rozbudowa Sali wiejskiej w Nieka-

rzynie 1306 010-01036 138.335 54.978 83.357 30.043 30.043 0 0 30.043 47.467 0 0 0 47.467

z tego: 2004 2.220 2.220 0

2005 58.605 22.715 35.890

1.3

2006 77.510 30.043 47.467

Razem 1.527.624 435.575 1.092.049 1.424.225 390.847 251.477 0 139.370 1.033.378 754.433 0 0 278.945

(13)

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIV/80/05 Rady Miejskiej w Żarach

z dnia 29 grudnia 2005r.

Przychody i wydatki zakładów budżetowych na 2006 rok w zł

Klasyfikacja

budżetowa Przychody Wydatki stanowiące koszty

w tym: w tym:

Dotacje Nazwa

Zakładu Budżetowe- go lub insty-

tucji kultury Dział Rozdział Stan środków

na po- czątku

roku razem Przychody z dostaw

robót i usług

Pozostałe przychody

własne Przed-

miotowe Celowe

Razem Na wyna- grodzenia

Pochodne od wyna-

grodzeń

Pozostałe wydatki

bieżące Inwestycyjne

Stan środków na koniec

roku

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Przedszkola

miejskie 801 80104

7.010 5.260.800 1.254.500 6.300 4.000.000 5.260.800 3.245.000 663.300 1.352.500 - 7.010 Żłobki 853 85305 17.000 1.583.200 123.200 1.460.000 1.583.200 919.330 176.380 487.490 - 17.000 Miejski

Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczyn- ku

926 92604

15.000 2.840.000 1.600.000 1.240.000 2.840.000 1.137.000 228.000 1.400.000 75.000 15.000

Razem zakłady budżetowe: 39.010 9.684.000 2.977.700 6.300 6.700.000 9.684.000 5.301.3300 1.067.680 3.239.990 75.000 39.010

(14)

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXIV/80/05 Rady Miejskiej w Żarach

z dnia 29 grudnia 2005r.

Przychody i wydatki dochodów własnych na 2006rok w zł

Klasyfikacja

budżetowa Przychody Wydatki stanowiące koszty

w tym: w tym:

Ze środków określonych w ustawie o finansach publicznych Nazwa środka

specjalnego

Dział Rozdział Razem Ze źródeł określonych

Art. 21 ust. 1 pkt 2 Art. 21 ust. 1 pkt 3

Razem

Wynagrodzenia Pochodne od wynagrodzeń

Pozostałe wydatki rze-

czowe

Inwestycyj- ne

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Szkoły podsta- wowe

801 80101

95.000 95.000 95.00

Gimnazja 801 80110 25.000 25.000 25.000

Świetlice 854 85401 750.000 750.000 750.000

Ośrodek wspar-

cia 852 85203

5.000 5.000 5.000 5.000

Ogółem: 875.000 5.000 875.000 875.000

(15)

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXXIV/80/05 Rady Miejskiej w Żarach

z dnia 29 grudnia 2005r.

Limity wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne Miasta Żary na lata 2006 - 2008

Wysokość wydatków

2006 2007 2008

Dział Rozdział

Nazwa podziałki klasyfika- cyjnej

Nazwa inwestycji Jednostka realizująca inwestycję

Okres realizacji

Łączne nakłady

finansowe Ogółem Z budżetu miasta Środki

unijne Kredyt

i pożyczki Ogółem Z budżetu miasta Środki

unijne Inne Ogółem Z budżetu miasta Środki

unijne Inne

600 Budowa drogi

ul. ”Sportowa duża”

Urząd Miejski

Żary 2006

350.000 350.000 350.000 - - - - - - - -

Budowa parkingu przy ul. Mieszka I -Kąpielowa

Urząd Miejski

Żary 2006

2.000.000 2.000.000 393.000 1.107.000 500.000 - - - - - - - -

60016

Drogi publiczne

gminne

Przystosowanie Starówki w Żarach do potrzeb

turystyki

Urząd Miejski

Żary 2006

4.150.000 2.565.000 265.000 - 2.300.000 - - - -

60004 Lokalny transport zbiorowy

Zakupy inwesty-

cyjne Urząd Miejski

Żary 2006

50.000 50.000 50.000 - - - - - - - - - -

700 70005 Gospo-

darka gruntami i nieruch.

Budownictwo

mieszkaniowe Urząd Miejski

Żary 2006-2008

4.330.510 1.330.510 1.330.510

- - 1.500.000 1.500.000 - - 1.500.000 1.500.000 - -

750 75023 Urzędy

gmin Zakupy inwesty-

cyjne Urząd Miejski

Żary 2006 180.000 180.000 180.000 - - - - - - - - - -

801 80110

Gimnazja Budowa boisk przyszkolnych ze

sztucznej trawy

Urząd Miejski

Żary 2005-2006

1.154.000 950.000 950.000 - - - - - - - - - -

Kanalizacja sanitarna Zatorze

etap III

Urząd Miejski

Żary 2005-2006

16.000.000 8.000.000 1.500.000 4.000.000 2.500.000 - - - - -

90001

Gospo- darka ściekowa i ochrona

wód

Uzbrojenie terenu pod inwestycje w strefie przemy- słowej LOTNISKO

etap I i IV

Urząd Miejski

Żary 2006

2.690.822 2.690.822 430.000 2.260.822 -

Budowa parku zieleni przy ul.Podwale

Urząd Miejski

Żary 2006

250.000 250.000 250.000 - - -

- 90004

Utrzyma-

nie zieleni Rewaloryzacja zabytkowego parku przypała- cowego w Żarach

etap I

Urząd Miejski

Żary 2006-2007

2.901.000 250.000 250.000 - - 2.550.000 450.000 2.100.000

90015

Oświetle- nie ulic, placów

Oświetlenie drogowe;

ul. Szpitalna Aleja Wojska Polskiego

Urząd Miejski Żary

2006 2006

176.500 158.000

176.500 158.000

176.500 158.000

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

-

- Zadania wspólne Urząd Miejski

Żary 2006 250.000 250.000 250.000 - - - - - - - - - -

900

90095 Pozostała działal-

ność Schronisko dla

psów Urząd Miejski

Żary 2006 400.000 400.000 400.000 - - - - - - - - - -

Ogółem 35.040.832 19.600.832 6.933.010 7.367.822 5.300.000 4.050.000 1.950.000 2.100.000 1.500.000 1.500.000

Cytaty

Powiązane dokumenty

dotacje i środki pochodzące. z innych

środki wymienione w art. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.. 4 do wykorzystania

Zadania realizowane w formie dotacji celowych z budżetu Powiatu dla SPZOZ.

W ramach niniejszego Kontraktu zaplanowano nakłady związane z wynagrodzeniem dla Inżyniera Kontraktu, a także płatnościami dla Wykonawców. Przewidywany termin

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA PLANOWANE DO PONIESIENIA W 2021R..

zmieniający Uchwałę Nr XXXIX/279/09 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 10 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budŜetu gminy na 2010 rok w części dotyczącej załącznika Nr 3 –

[r]

Wsparcie osób o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności na otwartym rynku pracy nazwa projektu: Od rozpoznania potrzeb do profesjonalizmu w działaniu (razem).