w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r.
poz. 1372, 1834) oraz art. 212, art. 216 ust. 2, art. 220, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981) uchwala się, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Pabianice na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Pabianice na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku nr 8 do Uchwały Nr LVI/365/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pabianice na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Przewodniczący Rady Gminy Pabianice
Jerzy Błoch
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVII/377/2022 Rady Gminy Pabianice
z dnia 31 stycznia 2022 r.
Zmiany w budżecie Gminy Pabianice na 2022 rok po stronie dochodów
Dział Rozdział § Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach
(5+6+7)
1 2 3 4 5 6 7 8
bieżące
750 Administracja publiczna 142 942,00 0,00 40 000,00 182 942,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 80 000,00 0,00 40 000,00 120 000,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 43 000,00 0,00 40 000,00 83 000,00
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: A6559A20-93F6-49A3-AAA8-CA6B6417F730. Podpisany Strona 1
Zmiany w budżecie Gminy Pabianice na 2022 rok po stronie wydatków
Z tego:
z tego: z tego:
z tego: w tym:
D zi ał
Rozdzi ał
§ / grupa
Nazwa Plan Wydatki
bieżące wydatki jednostek budżetowych
wynagrodzeni a i składki od nich naliczane
wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań;
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wydatki na programy finansowane
z udziałem środków, o których mowa w art.
5 ust. 1 pkt 2 i 3
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
obsługa długu
Wydatki
majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne
na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
zakup i objęcie akcji i udziałów
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
przed zmianą 212 147,44 212 147,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 212 147,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 40 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85
3 Pozostałe zadania w
zakresie polityki społecznej
po zmianach 252 147,44 252 147,44 40 000,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 212 147,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 212 147,44 212 147,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 212 147,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 40 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85395 Pozostała działalność
po zmianach 252 147,44 252 147,44 40 000,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 212 147,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 7 159 466,02 4 851 858,06 4 849 658,06 130 500,00 4 719 158,06 0,00 2 200,00 0,00 0,00 0,00 2 307 607,96 2 307 607,96 445 893,02 0,00 0,00
zmniejszenie -125 000,00 -125 000,00 -125 000,00 0,00 -125 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 125 000,00 125 000,00 125 000,00 0,00 125 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
90
0 Gospodarka komunalna i
ochrona środowiska
po zmianach 7 159 466,02 4 851 858,06 4 849 658,06 130 500,00 4 719 158,06 0,00 2 200,00 0,00 0,00 0,00 2 307 607,96 2 307 607,96 445 893,02 0,00 0,00
przed zmianą 135 000,00 135 000,00 135 000,00 0,00 135 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -125 000,00 -125 000,00 -125 000,00 0,00 -125 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 125 000,00 125 000,00 125 000,00 0,00 125 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
90013 Schroniska dla zwierząt
po zmianach 135 000,00 135 000,00 135 000,00 0,00 135 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVII/377/2022 Rady Gminy Pabianice
z dnia 31 stycznia 2022 r.
Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr LVI/365/2021 Rady Gminy Pabianice
z dnia 20 grudnia 2021 r.
Plan wydatków na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.
z tego:
z tego: z tego:
z tego: w tym:
Dział Rozdział
§ /
grupa Nazwa Wydatki ogółem
Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych
wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań;
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wydatki na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Wydatki
majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1 2 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
przed zmianą 250 000,00 250 000,00 250 000,00 0,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
po zmianach 250 000,00 250 000,00 250 000,00 0,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 250 000,00 250 000,00 250 000,00 0,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40002 Dostarczanie wody
po zmianach 250 000,00 250 000,00 250 000,00 0,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 2 027 935,00 790 000,00 0,00 0,00 0,00 790 000,00 0,00 0,00 1 237 935,00 1 237 935,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
600 Transport i łączność
po zmianach 2 027 935,00 790 000,00 0,00 0,00 0,00 790 000,00 0,00 0,00 1 237 935,00 1 237 935,00 0,00
przed zmianą 790 000,00 790 000,00 0,00 0,00 0,00 790 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60004 Lokalny transport zbiorowy
po zmianach 790 000,00 790 000,00 0,00 0,00 0,00 790 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 1 237 935,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 237 935,00 1 237 935,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60014 Drogi publiczne powiatowe
po zmianach 1 237 935,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 237 935,00 1 237 935,00 0,00
przed zmianą 7 911,50 7 911,50 0,00 0,00 0,00 7 911,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
801 Oświata i wychowanie
po zmianach 7 911,50 7 911,50 0,00 0,00 0,00 7 911,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 6 310,90 6 310,90 0,00 0,00 0,00 6 310,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80101 Szkoły podstawowe
po zmianach 6 310,90 6 310,90 0,00 0,00 0,00 6 310,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: A6559A20-93F6-49A3-AAA8-CA6B6417F730. Podpisany Strona 1
zwiększenie 125 000,00 125 000,00 125 000,00 0,00 125 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 520 000,00 520 000,00 520 000,00 0,00 520 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 395 000,00 395 000,00 395 000,00 0,00 395 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
po zmianach 395 000,00 395 000,00 395 000,00 0,00 395 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 125 000,00 125 000,00 125 000,00 0,00 125 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
90013 Schroniska dla zwierząt
po zmianach 125 000,00 125 000,00 125 000,00 0,00 125 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 2 680 846,50 1 442 911,50 645 000,00 0,00 645 000,00 797 911,50 0,00 0,00 1 237 935,00 1 237 935,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 125 000,00 125 000,00 125 000,00 0,00 125 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wydatki razem:
po zmianach 2 805 846,50 1 567 911,50 770 000,00 0,00 770 000,00 797 911,50 0,00 0,00 1 237 935,00 1 237 935,00 0,00