Projekt
z dnia 7 czerwca 2022 r.
Zatwierdzony przez ...
UCHWAŁA NR ...
RADY GMINY PRZECISZÓW
z dnia ... 2022 r.
w sprawie dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Przeciszów na 2022 rok
Na podstawie art. 89, art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U.
z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. i oraz art. 72 ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) Rada Gminy Przeciszów uchwala, co następuje :
§ 1. Dokonać zmian dochodów na rok 2022 – jak w załączniku nr 1.
§ 2. Dokonać zmian wydatków na rok 2022 – jak w załączniku nr 2.
§ 3. Dokonać zmian wydatków majątkowych budżetu Gminy Przeciszów - jak w załączniku nr 3.
§ 4. Dokonać zmian dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami – jak w załączniku nr 4.
§ 5. Usuwa się załącznik nr 8 „Dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki budżetu na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu” do Uchwały Nr XXVIII/212/21 Rady Gminy Przeciszów z dnia 29 grudnia 2021 roku Uchwała Budżetowa Gminy Przeciszów na rok 2022.
§ 6. Dokonać zmian wydatków inwestycyjnych finansowanych z przychodów jednostek samorządu terytorialnego pochodzących z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 – Najbardziej Odporna Gmina - jak w załączniku nr 5.
§ 7. Dokonać zmian wydatków inwestycyjnych finansowanych z przychodów jednostek samorządu terytorialnego pochodzących z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - jak w załączniku nr 6.
§ 8. Dochody i wydatki finansowane ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy – otrzymują brzmienie jak w załączniku nr 7.
§ 9. Dokonać zmian planu przychodów i kosztów Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Przeciszowie na 2022 rok - jak w załączniku nr 8.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przeciszów.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: B93CE754-0D3B-48DB-A8D3-E4929561206B. Projekt Strona 1
§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy
Marek Trzaska
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ...
Rady Gminy Przeciszów z dnia...2022 r.
Zmiany dochodów na rok 2022
Dział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach
bieżące
010 Rolnictwo i łowiectwo 122 004,95 0,00 100 008,00 222 012,95
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00
Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego 0,00 0,00 100 008,00 100 008,00
710 Działalność usługowa 25 000,00 0,00 61 009,00 86 009,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu
terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0,00 0,00 61 009,00 61 009,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 200 996,07 0,00 150 000,00 350 996,07
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów),
samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 199 392,00 0,00 150 000,00 349 392,00
758 Różne rozliczenia 8 600 607,82 0,00 207 906,00 8 808 513,82
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa 8 599 173,00 0,00 207 906,00 8 807 079,00
801 Oświata i wychowanie 578 820,44 0,00 13 340,34 592 160,78
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: B93CE754-0D3B-48DB-A8D3-E4929561206B. Projekt Strona 1
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00
Wpływy z różnych dochodów 31 944,44 0,00 13 340,34 45 284,78
852 Pomoc społeczna 594 111,89 0,00 1 279,00 595 390,89
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 229 066,10 0,00 1 279,00 230 345,10
855 Rodzina 4 790 548,80 0,00 27 023,14 4 817 571,94
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00
Wpływy z pozostałych odsetek 978,98 0,00 4 558,12 5 537,10
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 8 907,72 0,00 15 936,88 24 844,60
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów),
samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 9 026,92 0,00 6 528,14 15 555,06
bieżące razem: 27 977 052,90 0,00 560 565,48 28 537 618,38
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00
majątkowe
majątkowe razem: 3 156 940,56 0,00 0,00 3 156 940,56
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 1 572 240,56 0,00 0,00 1 572 240,56
Ogółem: 31 133 993,46 0,00 560 565,48 31 694 558,94
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 572 240,56 0,00 0,00 1 572 240,56
Przewodniczący Rady Gminy
Marek Trzaska
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: B93CE754-0D3B-48DB-A8D3-E4929561206B. Projekt Strona 3
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ...
Rady Gminy Przeciszów z dnia...2022 r.
Zmiany wydatków na rok 2022
Z tego:
z tego: z tego:
z tego: w tym:
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki
bieżące wydatki jednostek budżetowych
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań;
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz osób
fizycznych;
wydatki na programy finansowane
z udziałem środków, o których mowa w art.
5 ust. 1 pkt 2 i 3
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
obsługa długu
Wydatki
majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne
na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
zakup i objęcie akcji
i udziałów
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
przed zmianą 2 667 845,38 280 004,95 258 004,95 2 372,05 255 632,90 22 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 387 840,43 2 387 840,43 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -4 000,00 -4 000,00 -4 000,00 0,00 -4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 105 017,00 104 017,00 104 017,00 0,00 104 017,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00
010 Rolnictwo i łowiectwo
po zmianach 2 768 862,38 380 021,95 358 021,95 2 372,05 355 649,90 22 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 388 840,43 2 388 840,43 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 865 840,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 865 840,43 865 840,43 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00
01043 Infrastruktura wodociągowa wsi
po zmianach 866 840,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 866 840,43 866 840,43 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 226 004,95 226 004,95 226 004,95 2 372,05 223 632,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -4 000,00 -4 000,00 -4 000,00 0,00 -4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 104 017,00 104 017,00 104 017,00 0,00 104 017,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01095 Pozostała działalność
po zmianach 326 021,95 326 021,95 326 021,95 2 372,05 323 649,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 2 301 925,84 507 546,39 507 546,39 0,00 507 546,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 794 379,45 1 794 379,45 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00
600 Transport i łączność
po zmianach 2 361 925,84 507 546,39 507 546,39 0,00 507 546,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 854 379,45 1 854 379,45 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 2 147 786,39 460 786,39 460 786,39 0,00 460 786,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 687 000,00 1 687 000,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00
60016 Drogi publiczne gminne
po zmianach 2 207 786,39 460 786,39 460 786,39 0,00 460 786,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 747 000,00 1 747 000,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 701 496,07 351 496,07 137 896,07 17 836,00 120 060,07 15 000,00 198 600,00 0,00 0,00 0,00 350 000,00 350 000,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
po zmianach 851 496,07 501 496,07 137 896,07 17 836,00 120 060,07 15 000,00 348 600,00 0,00 0,00 0,00 350 000,00 350 000,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 199 392,00 199 392,00 992,00 736,00 256,00 0,00 198 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75495 Pozostała działalność
po zmianach 349 392,00 349 392,00 992,00 736,00 256,00 0,00 348 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 11 894 761,44 11 744
761,44 11 289
559,44 9 080 753,00 2 208 806,44 80 000,00 375 202,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 237 076,34 237 076,34 225 076,34 195 906,00 29 170,34 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
801 Oświata i wychowanie
po zmianach 12 131 837,78 11 981 837,78
11 514
635,78 9 276 659,00 2 237 976,78 80 000,00 387 202,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00
80101 Szkoły podstawowe przed zmianą 7 280 389,44 7 130 389,44 6 837 404,44 5 746 815,00 1 090 589,44 0,00 292 985,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 188 470,34 188 470,34 179 470,34 150 300,00 29 170,34 0,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 7 468 859,78 7 318 859,78 7 016 874,78 5 897 115,00 1 119 759,78 0,00 301 985,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 3 274 522,00 3 274 522,00 3 117 322,00 2 293 255,00 824 067,00 80 000,00 77 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 48 606,00 48 606,00 45 606,00 45 606,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80104 Przedszkola
po zmianach 3 323 128,00 3 323 128,00 3 162 928,00 2 338 861,00 824 067,00 80 000,00 80 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 1 722 080,36 1 722 080,36 1 100 840,86 727 159,30 373 681,56 76 000,00 545 239,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 1 279,00 1 279,00 19,00 0,00 19,00 0,00 1 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
852 Pomoc społeczna
po zmianach 1 723 359,36 1 723 359,36 1 100 859,86 727 159,30 373 700,56 76 000,00 546 499,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 731 494,57 731 494,57 719 914,57 670 615,80 49 298,77 0,00 11 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 1 279,00 1 279,00 19,00 0,00 19,00 0,00 1 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej
po zmianach 732 773,57 732 773,57 719 933,57 670 615,80 49 317,77 0,00 12 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 4 874 016,65 4 874 016,65 271 270,37 172 944,88 98 325,49 0,00 4 602 746,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 27 023,14 27 023,14 20 685,14 0,00 20 685,14 0,00 6 338,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
855 Rodzina
po zmianach 4 901 039,79 4 901 039,79 291 955,51 172 944,88 119 010,63 0,00 4 609 084,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 2 958 380,88 2 958 380,88 16 959,65 11 740,00 5 219,65 0,00 2 941 421,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 4 339,00 4 339,00 4 339,00 0,00 4 339,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85501 Świadczenie wychowawcze
po zmianach 2 962 719,88 2 962 719,88 21 298,65 11 740,00 9 558,65 0,00 2 941 421,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 1 785 296,92 1 785 296,92 126 271,87 108 276,00 17 995,87 0,00 1 659 025,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 22 684,14 22 684,14 16 346,14 0,00 16 346,14 0,00 6 338,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85502
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego po zmianach 1 807 981,06 1 807 981,06 142 618,01 108 276,00 34 342,01 0,00 1 665 363,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 347 622,61 332 622,61 122 622,61 30 187,00 92 435,61 210 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -15 830,00 -15 830,00 -15 830,00 0,00 -15 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
926 Kultura fizyczna
po zmianach 331 792,61 316 792,61 106 792,61 30 187,00 76 605,61 210 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 97 772,61 82 772,61 82 772,61 30 187,00 52 585,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -15 830,00 -15 830,00 -15 830,00 0,00 -15 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
92601 Obiekty sportowe
po zmianach 81 942,61 66 942,61 66 942,61 30 187,00 36 755,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 34 298 703,26 27 700 892,48
20 408
406,70 12 267 645,05 8 140 761,65 973 000,00 6 077 387,78 7 179,00 0,00 234 919,00 6 597 810,78 6 597 810,78 940 556,30 0,00 0,00
zmniejszenie -19 830,00 -19 830,00 -19 830,00 0,00 -19 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 580 395,48 519 395,48 349 797,48 195 906,00 153 891,48 0,00 169 598,00 0,00 0,00 0,00 61 000,00 61 000,00 0,00 0,00 0,00
Wydatki razem:
po zmianach 34 859 268,74 28 200
457,96 20 738
374,18 12 463 551,05 8 274 823,13 973 000,00 6 246 985,78 7 179,00 0,00 234 919,00 6 658 810,78 6 658 810,78 940 556,30 0,00 0,00
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: B93CE754-0D3B-48DB-A8D3-E4929561206B. Projekt Strona 2
Przewodniczący Rady Gminy
Marek Trzaska
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr ...
Rady Gminy Przeciszów z dnia...2022 r.
Zmiany wydatków majątkowych budżetu Gminy Przeciszów
Dział Rozdz. L.p. Wyszczególnienie Plan przed
zmianą Zmiana
Plan po zmianie I. Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych 5 012 398,88 +61 000,00 5 073 398,88 I.a. Wydatki inwestycyjne Urzędu
Gminy Przeciszów 5 012 398,88 +61 000,00 5 073 398,88 010 01043 1 Wykonanie projektu sieci
wodociągowej ul. Brzozowa 12 000,00 +1 000,00 13 000,00 600 60016 19 Remont i modernizacja dróg
gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy
Przeciszów 0,00 +60 000,00 60 000,00
Wydatki majątkowe budżetu na
2022 rok 6 597 810,78 +61 000,00 6 658 810,78
Przewodniczący Rady Gminy
Marek Trzaska
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: B93CE754-0D3B-48DB-A8D3-E4929561206B. Projekt Strona 1
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr ...
Rady Gminy Przeciszów z dnia...2022 r.
Zmiany dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami
I. Dochody
Dział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach
bieżące
852 Pomoc społeczna 229 066,10 0,00 1 279,00 230 345,10
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
229 066,10 0,00 1 279,00 230 345,10
bieżące razem: 5 158 152,05 0,00 1 279,00 5 159 431,05
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00
Ogółem: 5 158 152,05 0,00 1 279,00 5 159 431,05
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00
II. Wydatki
Z tego:
z tego: z tego:
z tego: w tym:
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki
bieżące wydatki jednostek budżetowych
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań;
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz osób
fizycznych;
wydatki na programy finansowane
z udziałem środków, o których mowa w art.
5 ust. 1 pkt 2 i 3
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
obsługa długu
Wydatki
majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne
na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
zakup i objęcie akcji
i udziałów
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
przed zmianą 229 066,10 229 066,10 4 559,60 4 543,50 16,10 0,00 224 506,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 1 279,00 1 279,00 19,00 0,00 19,00 0,00 1 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
852 Pomoc społeczna
po zmianach 230 345,10 230 345,10 4 578,60 4 543,50 35,10 0,00 225 766,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 1 096,10 1 096,10 16,10 0,00 16,10 0,00 1 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 1 279,00 1 279,00 19,00 0,00 19,00 0,00 1 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej
po zmianach 2 375,10 2 375,10 35,10 0,00 35,10 0,00 2 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 5 156 717,23 5 156 717,23 340 528,45 174 142,55 166 385,90 0,00 4 816 188,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 1 279,00 1 279,00 19,00 0,00 19,00 0,00 1 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wydatki razem:
po zmianach 5 157 996,23 5 157 996,23 340 547,45 174 142,55 166 404,90 0,00 4 817 448,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00