• Nie Znaleziono Wyników

UCHWAŁA NR... RADY GMINY PRZECISZÓW. z dnia r. w sprawie dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Przeciszów na 2022 rok

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "UCHWAŁA NR... RADY GMINY PRZECISZÓW. z dnia r. w sprawie dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Przeciszów na 2022 rok"

Copied!
20
0
0

Pełen tekst

(1)

Projekt

z dnia 7 czerwca 2022 r.

Zatwierdzony przez ...

UCHWAŁA NR ...

RADY GMINY PRZECISZÓW

z dnia ... 2022 r.

w sprawie dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Przeciszów na 2022 rok

Na podstawie art. 89, art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U.

z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. i oraz art. 72 ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) Rada Gminy Przeciszów uchwala, co następuje :

§ 1. Dokonać zmian dochodów na rok 2022 – jak w załączniku nr 1.

§ 2. Dokonać zmian wydatków na rok 2022 – jak w załączniku nr 2.

§ 3. Dokonać zmian wydatków majątkowych budżetu Gminy Przeciszów - jak w załączniku nr 3.

§ 4. Dokonać zmian dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami – jak w załączniku nr 4.

§ 5. Usuwa się załącznik nr 8 „Dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki budżetu na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu” do Uchwały Nr XXVIII/212/21 Rady Gminy Przeciszów z dnia 29 grudnia 2021 roku Uchwała Budżetowa Gminy Przeciszów na rok 2022.

§ 6. Dokonać zmian wydatków inwestycyjnych finansowanych z przychodów jednostek samorządu terytorialnego pochodzących z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 – Najbardziej Odporna Gmina - jak w załączniku nr 5.

§ 7. Dokonać zmian wydatków inwestycyjnych finansowanych z przychodów jednostek samorządu terytorialnego pochodzących z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - jak w załączniku nr 6.

§ 8. Dochody i wydatki finansowane ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy – otrzymują brzmienie jak w załączniku nr 7.

§ 9. Dokonać zmian planu przychodów i kosztów Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Przeciszowie na 2022 rok - jak w załączniku nr 8.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przeciszów.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Id: B93CE754-0D3B-48DB-A8D3-E4929561206B. Projekt Strona 1

(2)

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Trzaska

(3)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ...

Rady Gminy Przeciszów z dnia...2022 r.

Zmiany dochodów na rok 2022

Dział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach

bieżące

010 Rolnictwo i łowiectwo 122 004,95 0,00 100 008,00 222 012,95

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1

pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00

Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między

jednostkami samorządu terytorialnego 0,00 0,00 100 008,00 100 008,00

710 Działalność usługowa 25 000,00 0,00 61 009,00 86 009,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1

pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu

terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0,00 0,00 61 009,00 61 009,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 200 996,07 0,00 150 000,00 350 996,07

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1

pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów),

samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 199 392,00 0,00 150 000,00 349 392,00

758 Różne rozliczenia 8 600 607,82 0,00 207 906,00 8 808 513,82

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1

pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00

Subwencje ogólne z budżetu państwa 8 599 173,00 0,00 207 906,00 8 807 079,00

801 Oświata i wychowanie 578 820,44 0,00 13 340,34 592 160,78

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Id: B93CE754-0D3B-48DB-A8D3-E4929561206B. Projekt Strona 1

(4)

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1

pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00

Wpływy z różnych dochodów 31 944,44 0,00 13 340,34 45 284,78

852 Pomoc społeczna 594 111,89 0,00 1 279,00 595 390,89

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1

pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 229 066,10 0,00 1 279,00 230 345,10

855 Rodzina 4 790 548,80 0,00 27 023,14 4 817 571,94

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1

pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00

Wpływy z pozostałych odsetek 978,98 0,00 4 558,12 5 537,10

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 8 907,72 0,00 15 936,88 24 844,60

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów),

samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 9 026,92 0,00 6 528,14 15 555,06

bieżące razem: 27 977 052,90 0,00 560 565,48 28 537 618,38

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1

pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00

majątkowe

majątkowe razem: 3 156 940,56 0,00 0,00 3 156 940,56

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1

pkt 2 i 3 1 572 240,56 0,00 0,00 1 572 240,56

Ogółem: 31 133 993,46 0,00 560 565,48 31 694 558,94

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 572 240,56 0,00 0,00 1 572 240,56

(5)

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Trzaska

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Id: B93CE754-0D3B-48DB-A8D3-E4929561206B. Projekt Strona 3

(6)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ...

Rady Gminy Przeciszów z dnia...2022 r.

Zmiany wydatków na rok 2022

Z tego:

z tego: z tego:

z tego: w tym:

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki

bieżące wydatki jednostek budżetowych

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatki związane z realizacją ich

statutowych zadań;

dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz osób

fizycznych;

wydatki na programy finansowane

z udziałem środków, o których mowa w art.

5 ust. 1 pkt 2 i 3

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

obsługa długu

Wydatki

majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne

na programy finansowane z

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

zakup i objęcie akcji

i udziałów

Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

przed zmianą 2 667 845,38 280 004,95 258 004,95 2 372,05 255 632,90 22 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 387 840,43 2 387 840,43 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie -4 000,00 -4 000,00 -4 000,00 0,00 -4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 105 017,00 104 017,00 104 017,00 0,00 104 017,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00

010 Rolnictwo i łowiectwo

po zmianach 2 768 862,38 380 021,95 358 021,95 2 372,05 355 649,90 22 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 388 840,43 2 388 840,43 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 865 840,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 865 840,43 865 840,43 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00

01043 Infrastruktura wodociągowa wsi

po zmianach 866 840,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 866 840,43 866 840,43 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 226 004,95 226 004,95 226 004,95 2 372,05 223 632,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie -4 000,00 -4 000,00 -4 000,00 0,00 -4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 104 017,00 104 017,00 104 017,00 0,00 104 017,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01095 Pozostała działalność

po zmianach 326 021,95 326 021,95 326 021,95 2 372,05 323 649,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 2 301 925,84 507 546,39 507 546,39 0,00 507 546,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 794 379,45 1 794 379,45 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00

600 Transport i łączność

po zmianach 2 361 925,84 507 546,39 507 546,39 0,00 507 546,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 854 379,45 1 854 379,45 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 2 147 786,39 460 786,39 460 786,39 0,00 460 786,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 687 000,00 1 687 000,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00

60016 Drogi publiczne gminne

po zmianach 2 207 786,39 460 786,39 460 786,39 0,00 460 786,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 747 000,00 1 747 000,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 701 496,07 351 496,07 137 896,07 17 836,00 120 060,07 15 000,00 198 600,00 0,00 0,00 0,00 350 000,00 350 000,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

po zmianach 851 496,07 501 496,07 137 896,07 17 836,00 120 060,07 15 000,00 348 600,00 0,00 0,00 0,00 350 000,00 350 000,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 199 392,00 199 392,00 992,00 736,00 256,00 0,00 198 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75495 Pozostała działalność

po zmianach 349 392,00 349 392,00 992,00 736,00 256,00 0,00 348 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 11 894 761,44 11 744

761,44 11 289

559,44 9 080 753,00 2 208 806,44 80 000,00 375 202,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 237 076,34 237 076,34 225 076,34 195 906,00 29 170,34 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

801 Oświata i wychowanie

po zmianach 12 131 837,78 11 981 837,78

11 514

635,78 9 276 659,00 2 237 976,78 80 000,00 387 202,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00

80101 Szkoły podstawowe przed zmianą 7 280 389,44 7 130 389,44 6 837 404,44 5 746 815,00 1 090 589,44 0,00 292 985,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00

(7)

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 188 470,34 188 470,34 179 470,34 150 300,00 29 170,34 0,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 7 468 859,78 7 318 859,78 7 016 874,78 5 897 115,00 1 119 759,78 0,00 301 985,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 3 274 522,00 3 274 522,00 3 117 322,00 2 293 255,00 824 067,00 80 000,00 77 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 48 606,00 48 606,00 45 606,00 45 606,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80104 Przedszkola

po zmianach 3 323 128,00 3 323 128,00 3 162 928,00 2 338 861,00 824 067,00 80 000,00 80 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 1 722 080,36 1 722 080,36 1 100 840,86 727 159,30 373 681,56 76 000,00 545 239,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 1 279,00 1 279,00 19,00 0,00 19,00 0,00 1 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

852 Pomoc społeczna

po zmianach 1 723 359,36 1 723 359,36 1 100 859,86 727 159,30 373 700,56 76 000,00 546 499,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 731 494,57 731 494,57 719 914,57 670 615,80 49 298,77 0,00 11 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 1 279,00 1 279,00 19,00 0,00 19,00 0,00 1 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85219 Ośrodki pomocy społecznej

po zmianach 732 773,57 732 773,57 719 933,57 670 615,80 49 317,77 0,00 12 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 4 874 016,65 4 874 016,65 271 270,37 172 944,88 98 325,49 0,00 4 602 746,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 27 023,14 27 023,14 20 685,14 0,00 20 685,14 0,00 6 338,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

855 Rodzina

po zmianach 4 901 039,79 4 901 039,79 291 955,51 172 944,88 119 010,63 0,00 4 609 084,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 2 958 380,88 2 958 380,88 16 959,65 11 740,00 5 219,65 0,00 2 941 421,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 4 339,00 4 339,00 4 339,00 0,00 4 339,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85501 Świadczenie wychowawcze

po zmianach 2 962 719,88 2 962 719,88 21 298,65 11 740,00 9 558,65 0,00 2 941 421,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 1 785 296,92 1 785 296,92 126 271,87 108 276,00 17 995,87 0,00 1 659 025,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 22 684,14 22 684,14 16 346,14 0,00 16 346,14 0,00 6 338,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85502

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z

ubezpieczenia społecznego po zmianach 1 807 981,06 1 807 981,06 142 618,01 108 276,00 34 342,01 0,00 1 665 363,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 347 622,61 332 622,61 122 622,61 30 187,00 92 435,61 210 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie -15 830,00 -15 830,00 -15 830,00 0,00 -15 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

926 Kultura fizyczna

po zmianach 331 792,61 316 792,61 106 792,61 30 187,00 76 605,61 210 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 97 772,61 82 772,61 82 772,61 30 187,00 52 585,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie -15 830,00 -15 830,00 -15 830,00 0,00 -15 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

92601 Obiekty sportowe

po zmianach 81 942,61 66 942,61 66 942,61 30 187,00 36 755,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 34 298 703,26 27 700 892,48

20 408

406,70 12 267 645,05 8 140 761,65 973 000,00 6 077 387,78 7 179,00 0,00 234 919,00 6 597 810,78 6 597 810,78 940 556,30 0,00 0,00

zmniejszenie -19 830,00 -19 830,00 -19 830,00 0,00 -19 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 580 395,48 519 395,48 349 797,48 195 906,00 153 891,48 0,00 169 598,00 0,00 0,00 0,00 61 000,00 61 000,00 0,00 0,00 0,00

Wydatki razem:

po zmianach 34 859 268,74 28 200

457,96 20 738

374,18 12 463 551,05 8 274 823,13 973 000,00 6 246 985,78 7 179,00 0,00 234 919,00 6 658 810,78 6 658 810,78 940 556,30 0,00 0,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Id: B93CE754-0D3B-48DB-A8D3-E4929561206B. Projekt Strona 2

(8)

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Trzaska

(9)

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr ...

Rady Gminy Przeciszów z dnia...2022 r.

Zmiany wydatków majątkowych budżetu Gminy Przeciszów

Dział Rozdz. L.p. Wyszczególnienie Plan przed

zmianą Zmiana

Plan po zmianie I. Wydatki inwestycyjne jednostek

budżetowych 5 012 398,88 +61 000,00 5 073 398,88 I.a. Wydatki inwestycyjne Urzędu

Gminy Przeciszów 5 012 398,88 +61 000,00 5 073 398,88 010 01043 1 Wykonanie projektu sieci

wodociągowej ul. Brzozowa 12 000,00 +1 000,00 13 000,00 600 60016 19 Remont i modernizacja dróg

gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy

Przeciszów 0,00 +60 000,00 60 000,00

Wydatki majątkowe budżetu na

2022 rok 6 597 810,78 +61 000,00 6 658 810,78

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Trzaska

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Id: B93CE754-0D3B-48DB-A8D3-E4929561206B. Projekt Strona 1

(10)

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr ...

Rady Gminy Przeciszów z dnia...2022 r.

Zmiany dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami

I. Dochody

Dział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach

bieżące

852 Pomoc społeczna 229 066,10 0,00 1 279,00 230 345,10

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

229 066,10 0,00 1 279,00 230 345,10

bieżące razem: 5 158 152,05 0,00 1 279,00 5 159 431,05

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00

Ogółem: 5 158 152,05 0,00 1 279,00 5 159 431,05

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00

(11)

II. Wydatki

Z tego:

z tego: z tego:

z tego: w tym:

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki

bieżące wydatki jednostek budżetowych

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatki związane z realizacją ich

statutowych zadań;

dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz osób

fizycznych;

wydatki na programy finansowane

z udziałem środków, o których mowa w art.

5 ust. 1 pkt 2 i 3

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

obsługa długu

Wydatki

majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne

na programy finansowane z

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

zakup i objęcie akcji

i udziałów

Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

przed zmianą 229 066,10 229 066,10 4 559,60 4 543,50 16,10 0,00 224 506,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 1 279,00 1 279,00 19,00 0,00 19,00 0,00 1 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

852 Pomoc społeczna

po zmianach 230 345,10 230 345,10 4 578,60 4 543,50 35,10 0,00 225 766,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 1 096,10 1 096,10 16,10 0,00 16,10 0,00 1 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 1 279,00 1 279,00 19,00 0,00 19,00 0,00 1 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85219 Ośrodki pomocy społecznej

po zmianach 2 375,10 2 375,10 35,10 0,00 35,10 0,00 2 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 5 156 717,23 5 156 717,23 340 528,45 174 142,55 166 385,90 0,00 4 816 188,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 1 279,00 1 279,00 19,00 0,00 19,00 0,00 1 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wydatki razem:

po zmianach 5 157 996,23 5 157 996,23 340 547,45 174 142,55 166 404,90 0,00 4 817 448,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Trzaska

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Id: B93CE754-0D3B-48DB-A8D3-E4929561206B. Projekt Strona 2

(12)

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr ...

Rady Gminy Przeciszów z dnia...2022 r.

Wydatki inwestycyjne finansowane z przychodów jednostek samorządu terytorialnego pochodzących z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu

określonymi w odrębnych ustawach – Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 – Najbardziej Odporna Gmina

Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan przed zmianą Zmiana Plan po zmianie

600 Transport i łączność 107 379,45 -107 379,45 0,00

60013 Drogi publiczne wojewódzkie 107 379,45 -107 379,45 0,00

- modernizacja chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 949 na odc. ref.

110 w km od 1+749 do 2+194 – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 107 379,45 -107 379,45 0,00 750 Administracja publiczna

200 000,00 0,00 200 000,00

75095 Pozostała działalność

200 000,00 0,00 200 000,00

- adaptacja pomieszczeń na dziennik podawczy w budynku Urzędu Gminy wraz z dostosowaniem dostępności dla osób niepełnosprawnych

oraz z opracowaniem niezbędnej dokumentacji 200 000,00 0,00 200 000,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

350 000,00 0,00 350 000,00

75412 Ochotnicze straże pożarne

350 000,00 0,00 350 000,00

- dotacja dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Przeciszowie na

współfinansowanie zakupu samochodu strażackiego 350 000,00 0,00 350 000,00

801 Oświata i wychowanie

150 000,00 0,00 150 000,00

80101 Szkoły podstawowe

150 000,00 0,00 150 000,00

- adaptacja pomieszczeń szkolnych na cele biblioteki w budynku Szkoły

Podstawowej w Piotrowicach wraz z dostosowaniem dostępności dla 150 000,00 150 000,00

(13)

osób niepełnosprawnych oraz z opracowaniem niezbędnej dokumentacji 0,00

851 Ochrona zdrowia

300 000,00 0,00 300 000,00

85195 Pozostała działalność

300 000,00 0,00 300 000,00

- remont podestu komunikacyjnego oraz zmiana sposobu dostępu dla osób niepełnosprawnych do budynku SPZOZ w Przeciszowie wraz z opracowaniem niezbędnej dokumentacji – Najbardziej Odporna Gmina

300 000,00 0,00 300 000,00

Razem 1 107 379,45 -107 379,45 1 100 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Trzaska

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Id: B93CE754-0D3B-48DB-A8D3-E4929561206B. Projekt Strona 2

(14)

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr ...

Rady Gminy Przeciszów z dnia...2022 r.

Wydatki inwestycyjne finansowane z przychodów jednostek samorządu terytorialnego pochodzących z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu

określonymi w odrębnych ustawach - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan przed zmianą Zmiana Plan po zmianie

600 Transport i łączność

0,00 +107 379,45 107 379,45 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

0,00 +107 379,45 107 379,45

- modernizacja chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 949 na odc. ref.

110 w km od 1+749 do 2+194 0,00 +107 379,45 107 379,45

Razem 0,00 +107 379,45 107 379,45

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Trzaska

(15)

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr ...

Rady Gminy Przeciszów z dnia...2022 r.

Dochody i wydatki finansowane ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy

I. Dochody

Dział Wyszczególnienie Plan 2022

750 Administracja publiczna 16 226,92

w tym : dochody bieżące 16 226,92

w tym : środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo

gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 16 226,92

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 349 392,00

w tym : dochody bieżące 349 392,00

w tym : środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo

gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 349 392,00

801 Oświata i wychowanie 62 487,00

w tym : dochody bieżące 62 487,00

w tym : środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo

gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 62 487,00

852 Pomoc społeczna 30 240,00

w tym : dochody bieżące 30 240,00

w tym : środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo

gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 30 240,00

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 76 560,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Id: B93CE754-0D3B-48DB-A8D3-E4929561206B. Projekt Strona 1

(16)

w tym : dochody bieżące 76 560,00 w tym : środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo

gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 76 560,00

855 Rodzina 15 555,06

w tym : dochody bieżące 15 555,06

w tym : środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo

gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 15 555,06

Razem 550 460,98

II. Wydatki

Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan 2022

750 Administracja publiczna 16 226,92

75011 Urzędy wojewódzkie 16 226,92

w tym : wydatki bieżące 16 226,92

w tym : wydatki bieżące jednostek budżetowych 16 226,92

w tym : wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 293,42

w tym : wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 7 933,50

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 349 392,00

75495 Pozostała działalność 349 392,00

w tym : wydatki bieżące 349 392,00

w tym : wydatki bieżące jednostek budżetowych 992,00

(17)

w tym : wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 736,00 w tym : wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 256,00

w tym : wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 348 400,00

801 Oświata i wychowanie 62 487,00

80195 Pozostała działalność 62 487,00

w tym : wydatki bieżące 62 487,00

w tym : wydatki bieżące jednostek budżetowych 62 330,00

w tym : wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 62 330,00

w tym : wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 157,00

852 Pomoc społeczna 30 240,00

85295 Pozostała działalność 30 240,00

w tym : wydatki bieżące 30 240,00

w tym : wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 30 240,00

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 76 560,00

85395 Pozostała działalność 76 560,00

w tym : wydatki bieżące 76 560,00

w tym : wydatki bieżące jednostek budżetowych 4 560,00

w tym : wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 502,40

w tym : wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3 057,60

w tym : wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 72 000,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Id: B93CE754-0D3B-48DB-A8D3-E4929561206B. Projekt Strona 3

(18)

855 Rodzina 15 555,06 85502

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne

i rentowe z ubezpieczenia społecznego 15 555,06

w tym : wydatki bieżące 15 555,06

w tym : wydatki bieżące jednostek budżetowych 453,06

w tym : wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 453,06

w tym : wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 15 102,00

Razem 550 460,98

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Trzaska

(19)

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr ...

Rady Gminy Przeciszów z dnia...2022 r.

Plan przychodów i kosztów Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Przeciszowie na 2022 rok

Przychody Koszty

w tym: dotacje z budżetu Lp. Wyszczególnienie

Dział/

rozdział

Stan środków obrotowych na początek

roku budżetowego

Ogółem

paragraf kwota

Ogółem

w tym: wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych

Stan środków obrotowych

na koniec roku budżetowego

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11

1

Wytwarzanie i

zaopatrywanie w energię

elektryczną, gaz i wodę 400 2 593 004,00 0,00 916 919,54 0,00 1.1. Dostarczanie wody 40002 2 593 004,00 0,00 916 919,54 0,00

2

Gospodarka komunalna i

ochrona środowiska 900 1 590 150,00 0,00 3 210 177,90 0,00 2.1.

Gospodarka ściekowa i

ochrona wód 90001 1 590 150,00 0,00 576 995,62 0,00

2.2.

Zakłady gospodarki

komunalnej 90017 0,00 0,00 2 633 182,28 0,00 w tym:

dotacja przedmiotowa z

budżetu 2650 0,00

Ogółem 327 274,44 4 183 154,00 - 0,00 4 127 097,44 0,00 383 331,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Id: B93CE754-0D3B-48DB-A8D3-E4929561206B. Projekt Strona 1

(20)

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Trzaska

Cytaty

Powiązane dokumenty

W związku z powyższymi zmianami dokonano zmian w załączniku: „ Plan dochodów na zadania zlecone na 2016 rok”, „Plan wydatków na zadania zlecone na 2016 rok”, „ Wykaz zadań

W związku z powyższymi zmianami dokonano zmian w załączniku: „ Plan dochodów na zadania zlecone na 2016 rok”, „Plan wydatków na zadania zlecone na 2016 rok”, „Wykaz zadań

zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie

4) Tabela nr 5a „Zestawienie zadań inwestycyjnych Gminy Nowe Ostrowy zaplanowanych do realizacji na 2015 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z tabelą nr 4 do

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami. 2010 2

- zwiększyć plan dochodów realizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z tytułu najmu i dzierżawy (dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty

Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C.3. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia

[r]