• Nie Znaleziono Wyników

Wydatki budżetowe w 2007 roku na plan 23 050 195 zł zrealizowane zostały na łączną kwotę 21 265 710,53 zł, co stanowi 92,3 %.Wydatki wykonane w roku 2007 i wydatki niewygasające z upływem roku 2007 stanowią kwotę 22 320 346,53 zł

Realizację wydatków w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2.

Dz. Nazwa działu Plan

700 Gospodarka mieszkaniowa 30 000 11 971,37 11 971,37 39,9

750 Administracja publiczna 2 102 915 1 966 406,04 1 966 406,04 93,5 751 Urzędy naczelnych organów władzy

państwowej, kontroli i ochrony prawa 36363 36 089,86 36 089,86 99,2 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

przeciwpożarowa 369 310 350 957,24 350 957,24 95,0

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadajacych

osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 577 505 542 240,28 542 240,28 93,9 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1344 134 1074873,64 193 000 1 267 873,64 94,3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 381 000 381 000,00 381 000,00 100,0 926 Kultura fizyczna i sport 1 457 277 1 452 488,55 1 452 488,55 99,7

Ogółem 23 050 195 21 265 710,53 1054636 22 320 346,53 92,3 96,8

14

a / rolnictwo i łowiectwo

Wydatki powyższego działu na plan 2 010 397 zł zrealizowane zostały łącznie z wydatkami niewygasającymi na kwotę 1 833 519,33 zł co stanowi 91,2 %w tym :

- składka na rzecz Izby Rolniczej w Białymstoku tytułem odpisu ustawowego w wysokości 2 % wpływów podatku rolnego 8 595,51 zł,

- koszty zakupu materiałów, utylizacji oraz dowozu padliny w 2007 roku wyniosły 10 100,65 zł.

- realizacja zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 191 020,35zł.

Zaplanowane wydatki inwestycyjne na kwotę 1 794 904 zł zrealizowano na sumę 1 388 840,82 zł.

Realizacja przyjętych do wykonania inwestycji przedstawia się następująco:

- Budowa sieci wodociągowej ze wsi Rakowo-Boginie do wsi Krzewo.

Wybudowano odcinek sieci wodociągowej z rur PCV ze wsi Rakowo Boginie do wsi Krzewo o długości 1 325 m i wartości poniesionej w 2007 roku na kwotę 38 758 zł.

- Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Piątnica Włościańska i Kalinowo.

Realizacja powyższego zamierzenia w 2007 roku budżetowym była możliwa tylko przy uzyskaniu dotacji na jej realizację w ramach programu unijnego określonego jako Fundusz Spójności . Z uwagi na brak dostępności do środków realizacja inwestycji została przesunięta na rok następny.

-Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Drozdowo, Niewodowo, Rakowo-Boginie, Rakowo-Czachy i Krzewo.

Realizacja powyższego zamierzenia podobnie jak budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Piątnica Włościańska i Kalinowo oraz modernizacja stacji wodociągowych we wsi Drozdowo i Jeziorko uzależniona jest od uzyskania dotacji na jej realizację. Z uwagi na brak dostępności do środków realizacja inwestycji została przesunięta na rok następny.

- Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Piątnica III etap zadanie 2

W roku 2007 wartość poniesionych nakładów na powyższą inwestycję wynosi 1 343 0 44,82 zł. Realizacja inwestycji, której stan zaawansowania robót na koniec roku 2007 wynosi 85,8 % wartości kosztorysowej zostanie zrealizowana w przyszłym roku.

- Budowa sieci wodociągowej ze wsi Wyłudzin do wsi Olszyny.

W roku 2007 wykonano dokumentacje techniczną, której wartość wynosi 11 430 zł. Realizacja inwestycji nastąpi w roku 2008.

W powyższym dziale uchwalony został plan wydatków ,które nie wygasają z upływem roku budżetowego dotyczący następujących zadań;

Budowa kanalizacji sanitarnej III etap zadanie 2 146 000 zł

Budowa sieci wodociągowej ze wsi Wyłudzin do wsi Olszyny 84 570 zł Łącznie plan wydatków niewygasajacych wynosi 230 570 zł

b / transport i łączność

Wydatki na transport i łączność zaplanowane w budżecie na kwotę 1387 282,00 zł, zrealizowano łącznie z wydatkami niewygasającymi na łączna kwotę 1 328 200,39 zł, co stanowi 95,7%. Zrealizowane wydatki dotyczą - wydatków bieżących w zakresie utrzymania dróg gminnych, oplata za zajęcie pasa drogowego 103 001,83 zł, - wydatków realizowanych na podstawie porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym na zakup pospółki do remontu nawierzchni gruntowej drogi powiatowej na odcinku Wyrzyki ok.0,95 km i Budy Mikołajka o długości 1,20 km na kwotę 11 590 zł,

- wydatków realizowanych na podstawie porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym w Łomży z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zakupu materiałów na przebudowę chodnika w ciągu drogi powiatowej w Drozdowie 4 475 zł,

- wydatków inwestycyjnych 1209 232,56 zł,

Zrealizowane wydatki inwestycyjne dotyczą następujących zadań:

- przebudowa drogi gminnej wraz z ułożeniem nawierzchni asfaltowej we wsi Zelechy 471 286,84 zł, .Stan zaawansowania zaplanowanych do wykonania inwestycji drogowych przedstawia się następująco:

- Przebudowa drogi gminnej wraz z ułożeniem nawierzchni asfaltowej ze wsi Żelechy do drogi krajowej nr 64 Piątnica – Białystok (ETAP II).

Została wykonana dokumentacja projektowa na kwotę 10 163 zł. Realizacja inwestycji zrealizowana zostanie w roku przyszłym.

.Przebudowa drogi gminnej wraz z ułożeniem nawierzchni asfaltowej przez wieś Nowy Cydzyn w kierunku drogi powiatowej Stary Cydzyn - Jeziorko.

Zgodnie z założeniami budżetowymi realizacja planowanej inwestycji w tym roku obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej. Ponadto przy opracowaniu dokumentacji dokonano wykupu gruntu niezbędnego do

15

poszerzenia pasa drogowego celem prawidłowego zaprojektowania drogi. Wartość zrealizowanych wydatkow w 2007 roku wynosi 28 906,04Niniejsza dokumentacja posłuży do uzyskania wymaganych przepisami decyzji, dokonania zgłoszenia w Starostwie Powiatowym w Łomży oraz przeprowadzenia procedury przetargowej.

Budowa podjazdów przy drodze dojazdowej do nowego mostu oraz przebudowa drogi gminnej (pod górę) równoległej do drogi powiatowej we wsi Piątnica Włościańska wraz z oświetleniem.

Zgodnie z założeniami budżetowymi na ten rok zostało już zrealizowane oświetlenie drogowe przy drodze gminnej (pod górę) równoległej do drogi powiatowej oraz dokonano polepszenia stanu nawierzchni tej drogi poprzez jej nawiezienie żwirem. Wartość wykonanych prac wynosi 9 272 zł. Natomiast zakres inwestycji

obejmujący budowę podjazdów przy drodze dojazdowej do nowego mostu planowany jest do realizacji na 2009 r.

Przebudowa drogi gminnej wraz z ułożeniem nawierzchni asfaltowej we wsi Krzewo.

Po podpisaniu umowy z wykonawcą dokumentacji projektowej został wykonana. Dokonano także wykupu gruntu na poszerzenie drogi. Wartość poniesionych kosztów wynosi 17 155,48 zł.

Przebudowa drogi gminnej wraz z ułożeniem nawierzchni asfaltowej przez wieś Zabawka od drogi wojewódzkiej Piątnica – Jedwabne do drogi krajowej Nr 64 Piątnica – Jeżewo.

Zgodnie z założeniami budżetowymi wykonano zakres przewidzianych do wykonania robot geodezyjnych związanych z wykonaniem projektu podziału działek sąsiednich niezbędnych na poszerzenie istniejącego pasa drogowego oraz załatwieniem formalności związanych z pozyskaniem wydzielonych gruntów na rzecz Gminy.

Realizacja powyższego zamierzenia planowana jest do realizacji w przyszłym roku budżetowym tylko przy uzyskaniu dotacji na jej realizację.Koszt opłaconej dokumentacji 13 294 zł.

Przebudowa drogi gminnej wraz z ułożeniem nawierzchni asfaltowej przez wieś Elżbiecin (od drogi krajowej Nr 64 Piątnica – Białystok do drogi wojewódzkiej) ETAP II.

Zgodnie z założeniami budżetowymi wykonano zakres przewidzianych do wykonania robot geodezyjnych związanych z wykonaniem projektu podziału działek sąsiednich niezbędnych na poszerzenie istniejącego pasa drogowego oraz załatwieniem formalności związanych z pozyskaniem wydzielonych gruntów na rzecz Gminy.

Koszt realizacji zadania 9 360 zł. Realizacja powyższego zamierzenia planowana jest do realizacji w przyszłym roku budżetowym tylko przy uzyskaniu dotacji na jej realizację.

Dokonano zakupu 4 wiat przystankowych na kwotę 18 729,20 zł, z czego wartość 1 wiaty została sfinansowana pokryta przez firmę ubezpieczeniową, po zgłoszeniu kolizji drogowej, wskutek czego wiata została całkowicie zdemolowana.

W powyższym dziale uchwalony został plan wydatków ,które nie wygasają z upływem roku budżetowego dotyczący następujących zadań:

Przebudowa drogi gminnej wraz z ułożeniem nawierzchni asfaltowej ze wsi Zelechy do drogi krajowej Nr 64 Piątnica Białystok (II etap) 254 838 zł.

Przebudowa drogi gminnej wraz z ułożeniem nawierzchni asfaltowej we wsi Krzewo 376 228 zł

Łączna kwota wydatków których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 wynosi 631 066 zł

c/ gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane w budżecie Gminy wydatki w wysokości 30 000 zł w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zrealizowano na kwotę ogółem 11 971,37 zł, co stanowi 39,9 %.Zrealizowane wydatki dotyczą kosztów sprostowania i urządzania ksiąg wieczystych, ogłoszeń w prasie.

d/ administracja publiczna

Wydatki powyższego działu na plan 2 102 915 zł zrealizowane zostały na kwotę ogółem 1 966 406,04 zł, co stanowi

93,5 %. Realizacja wydatków w 2007 roku w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Nazwa rozdziału Plan po zmianach

2007rok Wykonanie za

2007 rok %

Urzędy wojewódzkie 109 000 109 000,00 100,0

Rady gmin 115 900 109 055,74 94,1

Urzędy gmin 1 860 990 1 731 342,28 93,0

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne

12 748 12 740,27 99,9

16

Promocja gminy 4 277 4 267,75 99,8

Ogółem 2 102 915 1 966 406,04 93,5

Wydatki rozdziału „Urzędy wojewódzkie” zrealizowane na kwotę 109 000 zł dotyczą wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń pracowników finansowanych na mocy umów w ramach zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami oraz wydatki rzeczowe 3 000 zł.

Na wydatki realizowane w ramach rozdziału „Rady gmin” składają się wypłacone diety dla Przewodniczącego Rady Gminy oraz radnych i członków komisji 107 120 zł, a także zakup materiałów 1 725,74 zł i szkolenia radnych 210 zł.

Wydatki rozdziału „Urzędy gmin” zrealizowane na kwotę 1 731342,28 zł przeznaczone zostały na następujące zadania:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi wynagrodzeń – 1 405 478,51 zł;

- zakup materiałów biurowych, środków czystości, opału, prenumerata dzienników i czasopism, zakup sprzętu – 60 866,53 zł;

- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych oraz zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 31 085,91 zł

- zakup usług zdrowotnych 1 746,00zł;

- zakup energii elektrycznej i gazu oraz dostawa wody – 23 917,55 zł;

- opłaty pocztowe, abonamenty za monitorowanie i dostęp do Internetu, wywóz nieczystości ,składki i opłaty – 49 468,50 zł;

- opłaty telefoniczne telefonii komórkowej i stacjonarnej 24 302,95zł;

- zakup usług remontowych, konserwacja sprzętu ,remont dachu budynku gminy 80 676,38zł - podróże służbowe krajowe pracowników – 5 411,80 zł

- szkolenia pracowników 8 564,00 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 22 408 zł;

- wydatki inwestycyjne 17 416,16 zł została wykorzystana na komputeryzację gminy.

Zgodnie z umową zawartą w dniu 25 kwietnia 2007 roku zwiększone dochody budżetowe dotacją celową w wysokości 12 748 zł przekazano na przeprowadzenie referendum wojewódzkiego w sprawie przebiegu obwodnicy Augustowa, które zrealizowano na kwotę 12 740,27 zł. Niewykorzystana dotacja celowa w wysokości 272 zł została zwrócona dysponentowi.

Koszty związane z promocją gminy za rok 2007 wyniosły 4 267,75 zł

e/ urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zaplanowane wydatki rozdziału „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” w wysokości 1 616 zł dotyczą kosztów, opłat i obsługi prowadzenia stałego rejestru wyborców w gminie zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem na kwotę 1616 zł.

Decyzją Delegatury Krajowego Biura Wyborczego z dnia 18 kwietnia 2007 roku zwiększoną dotacje celową na kwotę 15 389 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem przedterminowych wyborów do sejmiku Województwa Podlaskiego wykorzystano na kwotę 15 117 zł .

Decyzją Krajowego Biura Wyborczego z dnia 5 października 2007 roku zwiększona została dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa o kwotę 19 358 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów związanych z zarządzonymi na dzień 21 października 2007 roku wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, którą wykorzystano do kwoty 19 356,86 zł.

Łącznie wydatki działu na plan 36 363,00 zł zrealizowano na kwotę 36 089,86 zł.

f / bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na ochronę przeciwpożarową na plan 369 310 zł zrealizowano wydatki na kwotę 350 957,24 zł, co stanowi 95,00 %, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń konserwatorów sprzętu , podróże służbowe 103 470,55 zł;

- zakup materiałów pędnych, części zamiennych, sprzętu przeciwpożarowego umundurowania materiałów do remontów strażnic , zakup wyposażenia – 131 452,76 zł;

- zakup energii elektrycznej i dostawa wody – 21 823,30 zł;

17

- naprawa i konserwacja sprzętu p. pożarowego – 26 775,75 zł;

- zakup usług zdrowotnych 687zł;

- badania techniczne i przeglądy pojazdów, monitoring budynku OSP – 17 030,46zł;

- ubezpieczenia samochodów oraz członków OSP – 7 128,50 zł;

- szkolenia członków OSP – 3260,00

- zakup zestawu ratownictwa technicznego 39 328,92 zł.

-

f/ pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Wydatki w zakresie poboru podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych zaplanowane na kwotę 106 000 zł zrealizowano na łączna kwotę 64 608,03 zł, co stanowi 61,0 % w tym:

- wynagrodzenia prowizyjne sołtysów za inkaso podatków – 36 029,00zł, - zakup druków, formularzy podatkowych i resortowych – 1 698,35zł, - opłaty pocztowe – 26 880,68zł.

g/ obsługa długu publicznego

W budżecie gminy zaplanowana została kwota 2 318 zł na pokrycie kosztów odsetek od udzielonego w roku 2005 kredytu długoterminowego na zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP Jeziorko.

W 2007 roku Gmina spłaciła kredyt jednorazowo i opłaciła odsetki na kwotę 2202,83 zł.

h/ oświata i wychowanie

Plan wydatków w dziale „Oświata i wychowanie” w wysokości 9 474 428 zł został zrealizowany na łączną kwotę 9 427 956,04 zł, co stanowi około 99,5 %.

Obsługa finansowo- księgowa prowadzona jest przez Zespół Obsługi Szkół w Piątnicy.

W poszczególnych rozdziałach realizacja wydatków jest następująca:

Nazwa rozdziału

Wynagrodzenia pochodne wynagrodzeń wydatki osobowe

Fundusz Świadczeń

Socjalnych Wydatki

rzeczowe Wydatki

inwestycyjne Ogółem

Szkoły podstawowe 4 349 995,30 196 405,00 683 723,14 5 230 123,44

Oddziały przedszkolne 341 110,81 15 535,00 356 645,81

Przedszkola 397 970,68 15 474,00 76 465,53 489 910,21

Gimnazja 1 877 505,60 82 242,00 186 142,91 2 145 890,51

Dowożenie uczniów do szkół 399 877,67 399 877,67

Zespoły ekonomiczno administracyjne

444 126,78 9 116,00 109 138,11 13 000,00 575 380,89

Dokształcanie zawodowe nauczycieli 41 504,51 41 504,51

Pozostała działalność 14 705,00 76 670,00 97 248,00 188 623,00

Ogółem 7 425 414,17 395 442,00 1 594 099,87 13 000,00 9 427 956,04

Struktura poniesionych wydatków na oświatę i wychowanie w 2007 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie wydatków Wykonanie 2007rok %

Wynagrodzenia, pochodne wynagrodzeń 7 425 414,17 78,8

Fundusz świadczeń socjalnych 395 442,00 4,2

Wydatki inwestycyjne 13 000,00 0,1

Wydatki rzeczowe 1 594 099,87 16,9

Ogółem 9 427 956,04 100,0

i / ochrona zdrowia

Z powyższego działu finansowane są zadania z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi.

Wydatki na plan 80 041 zł zrealizowane zostały na kwotę 54 191,66 zł, co stanowi 67,7 % tym:

- dotacje z budżetu gminy dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 36 000 zł, - wynagrodzenia gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych 8 499,94 zł;

- zakup materiałów i nagród do realizacji programów profilaktycznych 6 936,72 zł,

18

- przeprowadzenie programów autorskich, zajęć profilaktycznych w szkołach podstawowych 2 755zł.

j / opieka społeczna

Gmina realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej jako zadania własne i jako zadania zlecone przekazane do realizacji przez Podlaski Urząd Wojewódzki.

Wydatki powyższego działu, którego plan na rok 2007 wynosi 3 691 225 zł, zrealizowano na kwotę 3 600 542,27 zł, co stanowi 97,5 %.

Realizacja wydatków na pomoc społeczną z podziałem na rodzaje wydatków i źródła finansowania przedstawia poniższa tabela:

Nazwa rozdziału

Wykonanie ogółem Za 2007 rok

w tym Budżet

wojewody Budżet gminy

Świadczenia społeczne 2 971 627,19 2 971 627,19

Składka na ubezpieczenie zdrowotne 5 653,67 5 653,67

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie 192 396,84 142 030,99 50 365,85

Dodatki mieszkaniowe 9 527,23 9 527,23

Ośrodki pomocy społecznej 308324,22 158 000,00 150 324,22

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 7 606,37 7 606,37

Pozostała działalność 105 406,75 60 000,00 45 406,75

Ogółem 3 600 542,27 3 344 918,22 255 624,05

. k / edukacyjna opieka wychowawcza

W powyższym dziale zaplanowane wydatki zrealizowano na kwotę 542 240,28zł w tym: wydatki rozdziału świetlice szkolne na kwotę 356 546,26 zł i przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń 236 183,561 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11 515 zł, środki żywności – 103 552,59 zł, zakup materiałów i usług zdrowotnych 5 295,10 zł.

Realizacja wydatków przekazanych gminie dotacjami przez Podlaski Urząd Wojewódzki na plan ogółem 188 863 zł zrealizowana została na kwotę 185 394,03 zł i przedstawia się następująco:

.- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zaplanowana i przekazana na kwotę 117 723 zł na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym wykorzystana została w całości,

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przekazana na zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I – III szkół podstawowych oraz zakup jednolitego stroju uczniowskiego została zrealizowana na kwotę 38 068,59zł.

Z uwagi na niższe koszty zakupu strojów przez poszczególne szkoły oraz nie wywiązanie się wnioskodawców z obowiązku przedłożenia rachunków dotacja została rozliczona i zwrócona dysponentowi na kwotę ogółem 3 271,41 zł.

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin wykorzystana została na kwotę 29 602,44 zł na udzielenie uczniom potrzebującym szczególnego wsparcia pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym w ramach Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży. Kwotę 197,56 zł zwrócono dysponentowi środków.

Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień na kwotę 300 zł przeznaczona została na sfinansowanie wydatków Schroniska Szkolnego przy Szkole Podstawowej w Drozdowie.

l/ gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki powyższego działu zaplanowane na kwotę 1 344 134 zł zrealizowane zostały łącznie z wydatkami nie wygasającymi na kwotę 1 267 873,63 zł, co stanowi 80,30%.

Zrealizowane wydatki rozdziału „ oczyszczanie miast i wsi” na kwotę 202 378,74 zł dotyczą finansowania następujących zadań:

- zakup materiałów do prac porządkowych i remontowych budynków komunalnych 20 436,11 zł;

- wynagrodzenia gminnej komisji urbanistycznej 378 zł

19

- remont budynku komunalnego w Elżbiecinie 17 701,68 zł, remont pomnika 32 072,67 zł;

- energia elektryczna 2 586,64 zł;

- wywóz nieczystości z budynków komunalnych, porządkowanie wysypisk śmieci, , program „ usuwania azbestu”, utylizacja azbestu (dachu) budynku komunalnego , opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i planu zagospodarowania przestrzennego – 146 905,32 zł;

Wydatki dotyczące rozdziału „Oświetlenia ulic, placów i dróg” na plan 902 791 zł zrealizowane na kwotą 870 494,90 zł, co stanowi 96,4 % przeznaczono na finansowanie kosztów zużycia energii elektrycznej 319 206,06 zł oraz konserwacji oświetlenia ulic 19 192,98 zł.

Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie (etap I i II) stanowi koszt w wysokości 532 185,86 zł.

W powyższym dziale uchwalony został plan wydatków ,które nie wygasają z upływem roku budżetowego dotyczący przebudowy skweru w Piątnicy na kwotę 193 000 zł.

ł / kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Od 1 stycznia 2001 roku placówki kultury z terenu gminy prowadzą samodzielnie gospodarkę finansową

Powiązane dokumenty