TREŚĆ:
Poz.:
U C H W A Ł Y R A D G M I N :
1113 – uchwała nr XXX/189/08 Rady Miasta Otwocka z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie
uchwalenia budşetu miasta na 2009 rok ... 7910 1114 – uchwała nr XL/165/2009 Rady Gminy Rzekuń z dnia 20 stycznia 2009r. w sprawie
regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, a takşe wysokość, szczegó-
łowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego ... 7937 1115 – uchwała nr XL/169/2009 Rady Gminy Rzekuń z dnia 20 stycznia 2009r. w sprawie
uchwalenia budşetu gminy Rzekuń na rok 2009 ... 7946 1116 – uchwała nr 42/XXI/2008 Rady Gminy Şabia Wola z dnia 28 paŝdziernika 2008r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Şabia Wola obejmującego fragment wsi Şelechów ... 7963 1117 – uchwała nr XXV/168/08 Rady Gminy Teresin z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Teresin obejmujące-
go części obrębów Paprotnia i Teresin Gaj ... 7973 1118 – uchwała nr XXV/169/08 Rady Gminy Teresin z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Teresin obejmujące-
go części obrębów Paprotnia, Topołowa, Stare Paski oraz Nowe Gnatowice ... 7988 1119 – uchwała nr XXIV/134/09 Rady Gminy Latowicz z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie
uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraŝnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypła- cania nagród a takşe wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych
przez Gminę Latowicz ... 8005 1120 – uchwała nr XXIV/135/09 Rady Gminy Latowicz z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie
ustalenia regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczy- cieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowaw-
cze zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Latowicz ... 8010 1121 – uchwała nr XXIV/136/09 Rady Gminy Latowicz z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie
ustalenia na 2009 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego na- uczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyşsze i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy
kształcenia, na które dofinansowanie moşe być przyznane ... 8013 1122 – uchwała nr XXVII/281/08 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 23 grudnia 2008r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczo-
nów obejmującego miejscowość Pogorzałki ... 8016
Z A R Z Ą D Z E N I A O R G A N Ó W W Y K O N A W C Z Y C H G M I N 1123 – zarządzenie nr 2817/2009 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 marca
2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca
w domach pomocy społecznej na terenie m.st. Warszawy w 2009 roku... 8030
Nr 44
1113
1113
UCHWAŁA Nr XXX/189/08 RADY MIASTA OTWOCKA z dnia 16 grudnia 2008 r.
w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2009 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”
oraz lit „i” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samo- rządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 179, art. 182, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Miasta Otwocka uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się dochody budşetu miasta w wy- sokości 139 306 494zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
dochody bieşące - 87 660 271zł, dochody majątkowe - 51 646 223zł.
§ 2.1. Wydatki budşetu miasta w wysokości 180 965 665zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym na zadania inwestycyjne w wysokości 93 104 347zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011 zgodnie z za- łącznikiem nr 3.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budşetu Unii Euro- pejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz inne środki pochodzące ze ŝródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 76 217 875zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
§ 3.1. Deficyt budşetu miasta w wysokości 41 659 171zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
zaciągniętych poşyczek w kwocie 40.800.000zł, nadwyşki budşetowej z lat ubiegłych -
859.171zł.
2. Przychody budşetu w wysokości 50 940 993zł, rozchody w wysokości 9 281 822zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
§ 4. W budşecie tworzy się rezerwy:
1. ogólną w wysokości 50.000zł, 2. celowe w wysokości 950.000zł,
z przeznaczeniem na:
sfinansowanie udziału własnego w projek- tach współfinansowanych z budşetu krajo- wego bądŝ ze środków Unii Europejskiej - 850.000zł,
utworzenie nowych jednostek organizacyj- nych - 100.000zł.
§ 5.1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją za- dań z zakresu administracji rządowej wykonywa- nych na podstawie porozumień z organami ad- ministracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją za- dań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryto- rialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.
§ 6.1. Ustala się dochody w kwocie 600.000zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaş napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 571.301zł na realizację zadań określonych w gminnym pro- gramie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 56.025zł na re- alizację zadań określonych w gminnym progra- mie przeciwdziałania narkomanii.
§ 7.1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie dla zakładów budşetowych: przychody 8.438.600zł, wydatki – 8.431.450zł, zgodnie z za- łącznikiem nr 9.
2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwo- cie dla dochodów własnych jednostek budşeto- wych: dochody 76.065zł; wydatki 76.065zł, zgod- nie z załącznikiem nr 9.
§ 8.1. Dotacje podmiotowe dla:
gminnych instytucji kultury na łączna kwotę 2 442 000zł, zgodnie z załącznikiem nr 10, działających na terenie gminy niepublicznych
przedszkoli i szkół w wysokości 1.566.445zł, zgodnie z załącznikiem nr 10a,
2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty naleşące i nienaleşą- ce do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 1.286.800zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.
§ 9. Ustala się dotację dla zakładu opieki zdro- wotnej udzieloną na podstawie art. 55 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. 91, poz. 408 ze zm.) w kwocie 200.000zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.
§ 10. Ustala się plan przychodów i wydatków Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Go- spodarki Wodnej wysokości:
przychody - 2.550.000zł, wydatki - 2.550.000zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.
§ 11. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i po- şyczek zaciąganych na:
sfinansowanie przejściowego deficytu budşetu w kwocie - 15.000.000zł,
sfinansowanie planowanego deficytu budşetu w kwocie - 40.800.000zł,
§ 12. Upowaşnia się Prezydenta do:
1. zaciągania kredytów i poşyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budşetu do wysokości 15.000.000zł, 2. zaciągania zobowiązań:
na sfinansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i pro- jekty realizowane ze środków Unii Europej- skiej lub bezzwrotnych środków zagranicz- nych do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 4,
z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku.
3. dokonania zmian w planie wydatków z wyłą- czeniem przeniesień wydatków między dzia- łami,
4. udzielania zaliczek okresowych i stałych dla pracowników Urzędu Miasta Otwocka na do- konywanie wydatków zgodnie z planem finan- sowym,
5. przekazania kierownikom jednostek budşeto- wych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych, 6. przekazania uprawnień innym jednostkom
organizacyjnym jednostki samorządu teryto- rialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości dzia- łania jednostki i termin zapłaty upływa w roku 2010,
7. lokowania wolnych środków budşetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niş bank prowadzący obsługę budşetu gminy.
§ 13. Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2009 roku i lata następne.
§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Prezy- dentowi.
§ 15.1. Uchwała wchodzi w şycie z dniem 1 stycznia 2009r.
2. Prezydent Miasta niezwłocznie ogłosi niniej- szą uchwałę w trybie przewidzianym dla przepi- sów prawa miejscowego.
Przewodniczący Rady Miasta Otwocka:
mgr Dariusz Kołodziejczyk
Załącznik nr 1 do uchwały nr XXX/189/08 Rady Miasta Otwocka z dnia 16 grudnia 2008r.
Dochody budşetu miasta Otwocka na 2009 rok
Dz. Rozdz. § Ŝródło dochodu Planowane dochody 2009 roku
Plan na 2009 rok
w tym
bieşące majątkowe
1 2 3 4 5 6 7
700 Gospodarka mieszkaniowa 9 520 000 2 025 000 7 495 000
70004 Róşne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 10 000 10 000 0
0750 dochody z najmu i dzierşawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
10 000 10 000 0
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 9 510 000 2 015 000 7 495 000
0470 wpływy z opłat za zarząd, uşytkowanie i uşytkowanie wieczyste nieruchomości
600 000 600 000 0
0750 dochody z najmu i dzierşawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
1 400 000 1 400 000 0
0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa uşytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
200 000 0 200 000
0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uşytkowania wieczystego nieruchomości
7 295 000 0 7 295 000
0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 15 000 15 000 0
750 Administracja publiczna 232 314 232 314 0
75011 Urzędy wojewódzkie 223 314 223 314 0
2010 dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizację zadań bieşących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleco- nych gminie (związkom gmin) ustawami
218 314 218 314 0
2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
5 000 5 000 0
75023 Urzędy miast (miast i miast na prawach powiatu) 9 000 9 000 0
0830 wpływy z usług 5 000 5 000 0
0920 pozostałe odsetki 1 000 1 000 0
0970 wpływy z róşnych dochodów 3 000 3 000 0
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
7 107 7 107 0
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
7 107 7 107 0
2010 Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizację zadań bieşących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleco- nych gminie (związkom gmin) ustawami
7 107 7 107 0
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoşarowa 60 400 60 400 0
75414 Obrona cywilna 400 400 0
2010 Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizację zadań bieşących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleco- nych gminie (związkom gmin) ustawami
400 400 0
75416 Straş miejska 60 000 60 000 0
0570 Grzywny, mandaty i inne kary pienięşne od osób fizycznych 60 000 60 000 0 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedno-
stek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
56 914 942 56 914 942 0
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 255 000 255 000 0
0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej
250 000 250 000 0
0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 000 5 000 0 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności
cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
8 283 300 8 283 300 0
0310 podatek od nieruchomości 7 600 000 7 600 000 0
0320 podatek rolny 1 000 1 000 0
0330 podatek leśny 12 000 12 000 0
0340 podatek od środków transportowych 150 000 150 000 0
0500 podatek od czynności cywilnoprawnych 500 000 500 000 0
0690 wpływy z róşnych opłat 300 300 0
0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 20 000 20 000 0 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i
darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
7 951 500 7 951 500 0
0310 podatek od nieruchomości 3 600 000 3 600 000 0
0320 podatek rolny 60 000 60 000 0
0330 podatek leśny 20 000 20 000 0
0340 podatek od środków transportowych 300 000 300 000 0
0360 podatek od spadków i darowizn 800 000 800 000 0
0370 podatek od posiadania psów 1 500 1 500 0
0430 wpływy z opłaty targowej 300 000 300 000 0
0500 podatek od czynności cywilnoprawnych 2 800 000 2 800 000 0
0690 wpływy z róşnych opłat 20 000 20 000 0
0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 50 000 50 000 0 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw
2 300 000 2 300 000 0
0410 wpływy z opłaty skarbowej 1 100 000 1 100 000 0
0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaş alkoholu 600 000 600 000 0 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samo-
rządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
600 000 600 000 0
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budşetu państwa 38 125 142 38 125 142 0
0010 podatek dochodowy od osób fizycznych 37 325 142 37 325 142 0
0020 podatek dochodowy od osób prawnych 800 000 800 000 0
758 Róşne rozliczenia 16 687 448 16 687 448 0
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu teryto- rialnego
16 387 448 16 387 448 0
2920 Subwencje ogólne z budşetu państwa 16 387 448 16 387 448 0
75814 Róşne rozliczenia finansowe 300 000 300 000 0
0920 Pozostałe odsetki 300 000 300 000 0
801 Oświata i wychowanie 3 230 010 3 230 010 0
80101 Szkoły podstawowe 204 600 204 600 0
0750 dochody z najmu i dzierşawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
178 200 178 200 0
0970 wpływy z róşnych dochodów 26 400 26 400
80104 Przedszkola 2 970 790 2 970 790 0
0750 dochody z najmu i dzierşawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
6 690 6 690 0
0830 wpływy z usług 2 758 400 2 758 400 0
0970 wpływy z róşnych dochodów 5 700 5 700 0
2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieşące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
200 000 200 000 0
80110 Gimnazja 7 620 7 620 0
0750 dochody z najmu i dzierşawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
7 000 7 000 0
0970 wpływy z róşnych dochodów 620 620 0
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół 47 000 47 000 0
0920 pozostałe odsetki 40 000 40 000 0
0970 wpływy z róşnych dochodów 7 000 7 000 0
852 Pomoc społeczna 8 314 050 8 314 050 0
85202 Domy pomocy społecznej 7 000 7 000 0
0830 wpływy z usług 5 000 5 000
0970 wpływy z róşnych dochodów 2 000 2 000
85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubez- pieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
6 530 000 6 530 000 0
2010 dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizację zadań bieşących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleco- nych gminie (związkom gmin) ustawami
6 520 000 6 520 000 0
2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
10 000 10 000 0
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum inte- gracji społecznej
73 200 73 200 0
2010 dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizację zadań bieşących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleco- nych gminie (związkom gmin) ustawami
73 200 73 200 0
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 1 105 300 1 105 300 0
0970 wpływy z róşnych dochodów 2 000 2 000 0
2010 dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizację zadań bieşących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleco- nych gminie (związkom gmin) ustawami
808 000 808 000 0
2030 dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizację własnych zdań bieşących gmin (związków gmin)
295 300 295 300 0
85219 Ośrodki pomocy społecznej 384 000 384 000 0
0920 pozostałe odsetki 29 000 29 000 0
2030 dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizację własnych zdań bieşących gmin (związków gmin)
355 000 355 000 0
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 73 000 73 000 0
0830 wpływy z usług 50 000 50 000 0
2010 dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizację zadań bieşących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleco- nych gminie (związkom gmin) ustawami
23 000 23 000 0
85295 Pozostała działalność 141 550 141 550 0
0830 wpływy z usług 1 550 1 550 0
2030 dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizację własnych zdań bieşących gmin (związków gmin)
140 000 140 000 0
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 169 000 169 000 0
85305 Şłobki 169 000 169 000 0
0830 Wpływy z usług 167 000 167 000 0
0920 Pozostałe odsetki 2 000 2 000 0
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 44 151 223 0 44 151 223
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 44 151 223 0 44 151 223
6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, przekazywane z innych ŝródeł
44 151 223 0 44 151 223
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 20 000 20 000 0
92195 Pozostała działalność 20 000 20 000 0
0830 Wpływy z usług 20 000 20 000 0
Razem 139 306 494 87 660 271 51 646 223
Załącznik nr 2 do uchwały nr XXX/189/08 Rady Miasta Otwocka z dnia 16 grudnia 2008r.
Wydatki budşetu miasta Otwocka na 2009 rok
Dz. Rozdz. § Wydatki Plan na 2009
rok
z tego Wydatki
bieşące
w tym Wydatki
majątkowe wynagrodzenia pochodne od
wynagrodzeń
dotacje wydatki na obsługę
długu
wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
s 2 3 4 5=6+12 6 7 8 9 10 11 12
010 Rolnictwo i łowiectwo 61 300 61 300 0 0 0 0 0 0
01008 Melioracje wodne 10 000 10 000 0 0 0 0 0 0
4270 Zakup usług remontowych 10 000 10 000
01030 Izby rolnicze 1 300 1 300 0 0 0 0 0 0
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolni- czych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
1 300 1 300
01095 Pozostała działalność 50 000 50 000 0 0 0 0 0 0
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych
50 000 50 000
500 Handel 274 500 274 500 3 000 0 0 0 0 0
50095 Pozostała działalność 274 500 274 500 3 000 0 0 0 0 0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000 3 000 3 000
4210 Zakup materiałów i wyposaşenia 1 500 1 500
4260 Zakup energii 28 000 28 000
4270 Zakup usług remontowych 12 000 12 000 4300 Zakup usług pozostałych 230 000 230 000
600 Transport i łączność 13 586 000 3 691 000 0 0 600 000 0 0 9 895 000
60004 Lokalny transport zbiorowy 560 000 560 000 0 0 560 000 0 0 0
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieşące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
560 000 560 000 560 000
60014 Drogi publiczne powiatowe 1 700 000 200 000 0 0 0 0 0 1 500 000
4270 Zakup usług remontowych 200 000 200 000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek
budşetowych
400 000 400 000
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu teryto- rialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
1 100 000 1 100 000
60016 Drogi publiczne gminne 11 215 000 2 850 000 0 0 40 000 0 0 8 365 000
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieşące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego
40 000 40 000 40 000
4270 Zakup usług remontowych 2 600 000 2 600 000 4300 Zakup usług pozostałych 210 000 210 000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek
budşetowych
4 785 000 0 4 785 000
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budşetowych
3 580 000 0 3 580 000
60095 Pozostała działalność 111 000 81 000 0 0 0 0 0 30 000
4210 Zakup materiałów i wyposaşenia 15 000 15 000 4270 Zakup usług remontowych 12 000 12 000
4300 Zakup usług pozostałych 4 000 4 000
4520 Opłaty na rzecz budşetów jedno- stek samorządu terytorialnego
50 000 50 000
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budşetowych
30 000 30 000
630 Turystyka 70 000 70 000 0 0 70 000 0 0 0
63003 Zadania w zakresie upowszech- niania turystyki
70 000 70 000 0 0 70 000 0 0 0
2820 Dotacja celowa z budşetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
70 000 70 000 70 000
700 Gospodarka mieszkaniowa 4 111 300 1 361 300 64 000 4 300 0 0 0 2 750 000
70004 Róşne jednostki obsługi gospo- darki mieszkaniowej
1 215 300 1 015 300 24 000 4 300 0 0 0 200 000
4110 Składki na ubezpieczenia społecz- ne
3 700 3 700 3 700
4120 Składki na fundusz pracy 600 600 600
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 24 000 24 000 24 000
4210 Zakup materiałów i wyposaşenia 400 400
4260 Zakup energii 1 200 1 200
4270 Zakup usług remontowych 480 000 480 000 4300 Zakup usług pozostałych 165 800 165 800 4400 Opłaty za administrowanie i
czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaşowe
3 600 3 600
4430 Róşne opłaty i składki 250 000 250 000
4480 Podatek od nieruchomości 6 000 6 000
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych
50 000 50 000
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
30 000 30 000
6050 Wydatki na inwestycje jednostek budşetowych
200 000 0 200 000
70005 Gospodarka gruntami i nierucho- mościami
1 091 000 291 000 40 000 0 0 0 0 800 000
3030 Róşne wydatki na rzecz osób fizycznych
10 000 10 000
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 40 000 40 000 40 000
4300 Zakup usług pozostałych 201 000 201 000 4510 Opłaty na rzecz budşetu państwa 10 000 10 000 4610 Koszty postępowania sądowego i
prokuratorskiego
30 000 30 000
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budşetowych
800 000 800 000
70095 Pozostała działalność 1 805 000 55 000 0 0 0 0 0 1 750 000
4300 Zakup usług pozostałych 20 000 20 000 4390 Zakup usług obejmujących
wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
25 000 25 000
ZKM 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
10 000 10 000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych
1 750 000 1 750 000
710 Działalność usługowa 682 295 682 295 66 500 0 0 0 0 0
71004 Plany zagospodarowania prze- strzennego
325 795 325 795 30 000 0 0 0 0 0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 30 000 30 000 30 000
4300 Zakup usług pozostałych 273 795 273 795 4390 Zakup usług obejmujących
wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
20 000 20 000
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
2 000 2 000
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne
120 000 120 000 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 110 000 110 000 4390 Zakup usług obejmujących
wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
10 000 10 000
71035 Cmentarze 32 000 32 000 2 000 0 0 0 0 0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000 2 000 2 000
4300 Zakup usług pozostałych 30 000 30 000
71095 Pozostała działalność 204 500 204 500 34 500 0 0 0 0 0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 34 500 34 500 34 500
4300 Zakup usług pozostałych 170 000 170 000
750 Administracja publiczna 14 054 115 13 124 115 8 638 521 1 519 494 70 000 0 0 930 000
75011 Urzędy wojewódzkie 1 372 773 1 372 773 1 129 182 199 091 0 0 0 0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracow- ników
1 059 299 1 059 299 1 059 299
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 69 883 69 883 69 883 4110 Składki na ubezpieczenia społecz-
ne
171 439 171 439 171 439
4120 Składki na fundusz pracy 27 652 27 652 27 652
4210 Zakup materiałów i wyposaşenia 12 000 12 000
4300 Zakup usług pozostałych 4 000 4 000
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
21 500 21 500
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
5 000 5 000
4700 Szkolenia pracowników niebędą- cych członkami korpusy słuşby cywilnej
2 000 2 000
75020 Starostwa powiatowe 70 000 70 000 0 0 70 000 0 0 0
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu teryto- rialnego na dofinansowanie własnych zadań bieşących
70 000 70 000 70 000
75022 Rady miast (miast i miast na prawach powiatu)
419 200 419 200 0 0 0 0 0 0
3030 Róşne wydatki na rzecz osób fizycznych
363 000 363 000
4210 Zakup materiałów i wyposaşenia 17 500 17 500
4270 Zakup usług remontowych 5 200 5 200
4300 Zakup usług pozostałych 13 000 13 000 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
3 000 3 000
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
5 000 5 000
4410 Podróşe słuşbowe krajowe 3 000 3 000
4420 Podróşe słuşbowe zagraniczne 4 000 4 000
4430 Róşne opłaty i składki 500 500 4740 Zakup materiałów papierniczych
do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
1 000 1 000
4750 Zakup akcesoriów komputero- wych, w tym programów i licencji
4 000 4 000
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
11 834 642 10 904 642 7 509 339 1 320 403 0 0 0 930 000
3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
39 500 39 500
4010 Wynagrodzenia osobowe pracow- ników
6 901 468 6 901 468 6 901 468
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 490 671 490 671 490 671 4110 Składki na ubezpieczenia społecz-
ne
1 137 016 1 137 016 1 137 016
4120 Składki na fundusz pracy 183 387 183 387 183 387
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełno- sprawnych
100 000 100 000
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 117 200 117 200 117 200 4210 Zakup materiałów i wyposaşenia 511 300 511 300
4260 Zakup energii 224 000 224 000
4270 Zakup usług remontowych 58 700 58 700 4280 Zakup usług zdrowotnych 12 400 12 400 4300 Zakup usług pozostałych 422 000 422 000 4350 Zakup usług dostępu do sieci
Internet
16 000 16 000
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
55 000 55 000
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
66 000 66 000
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaşowe
30 000 30 000
4410 Podróşe słuşbowe krajowe 35 000 35 000 4420 Podróşe słuşbowe zagraniczne 15 000 15 000
4430 Róşne opłaty i składki 52 000 52 000
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
135 000 135 000
4530 Podatek od towarów i usług VAT 5 000 5 000 4610 Koszty postępowania sądowego i
prokuratorskiego
30 000 30 000
4700 Szkolenia pracowników niebędą- cych członkami korpusy słuşby cywilnej
95 000 95 000
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
36 000 36 000
4750 Zakup akcesoriów komputero- wych, w tym programów i licencji
137 000 137 000
6050 Wydatki na inwestycje jednostek budşetowych
800 000 800 000
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budşetowych
130 000 130 000
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego
327 500 327 500 0 0 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposaşenia 115 000 115 000 4300 Zakup usług pozostałych 212 500 212 500
75095 Pozostała działalność 30 000 30 000 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 20 000 20 000
4430 Róşne opłaty i składki 10 000 10 000
751 Urzędy naczelnych organów
władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
7 107 7 107 6 030 1 064 0 0 0 0
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
7 107 7 107 6 030 1 064 0 0 0 0
4110 Składki na ubezpieczenia społecz- ne
916 916 916
4120 Składki na fundusz pracy 148 148 148
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 030 6 030 6 030
4210 Zakup materiałów i wyposaşenia 13 13
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoşarowa
1 097 680 1 022 680 550 111 96 969 13 000 0 0 75 000
75405 Komendy wojewódzkie Policji 55 000 40 000 0 0 0 0 0 15 000
3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy
40 000 40 000
6170 Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwesty- cyjnych
15 000 15 000
75412 Ochotnicze straşe poşarne 173 339 173 339 46 276 8 163 0 0 0 0
3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
14 000 14 000
4010 Wynagrodzenia osobowe pracow- ników
42 911 42 911 42 911
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 365 3 365 3 365 4110 Składki na ubezpieczenia społecz-
ne
7 029 7 029 7 029
4120 Składki na fundusz pracy 1 134 1 134 1 134
4210 Zakup materiałów i wyposaşenia 42 000 42 000
4260 Zakup energii 14 000 14 000
4270 Zakup usług remontowych 24 000 24 000
4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000 2 000
4300 Zakup usług pozostałych 2 000 2 000
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
1 300 1 300
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
2 000 2 000
4430 Róşne opłaty i składki 16 000 16 000
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
1 600 1 600
75414 Obrona cywilna 22 400 22 400 400 0 0 0 0 0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 400 400 400
4210 Zakup materiałów i wyposaşenia 8 000 8 000
4270 Zakup usług remontowych 4 000 4 000
4300 Zakup usług pozostałych 2 000 2 000
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaşowe
8 000 8 000
75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego
13 000 13 000 0 0 13 000 0 0 0
2820 Dotacja celowa z budşetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
13 000 13 000 13 000
75416 Straş miejska 753 941 693 941 503 435 88 806 0 0 0 60 000
3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
16 000 16 000
4010 Wynagrodzenia osobowe pracow- ników
472 165 472 165 472 165
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 31 270 31 270 31 270 4110 Składki na ubezpieczenia społecz-
ne
76 472 76 472 76 472
4120 Składki na fundusz pracy 12 334 12 334 12 334
4210 Zakup materiałów i wyposaşenia 46 900 46 900 4270 Zakup usług remontowych 10 000 10 000
4300 Zakup usług pozostałych 2 000 2 000
4430 Róşne opłaty i składki 8 400 8 400
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
8 400 8 400
4700 Szkolenia pracowników niebędą- cych członkami korpusy słuşby cywilnej
10 000 10 000
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budşetowych
60 000 60 000
75421 Zarządzanie kryzysowe 80 000 80 000 0 0 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposaşenia 20 000 20 000 4300 Zakup usług pozostałych 30 000 30 000 4390 Zakup usług obejmujących
wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
30 000 30 000
756 Dochody od osób prawnych, od
osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
67 000 67 000 40 000 0 0 0 0 0
75647 Pobór podatków, opłat i nieopo- datkowanych naleşności budşeto- wych
67 000 67 000 40 000 0 0 0 0 0
4100 Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne
30 000 30 000 30 000
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000 10 000 10 000
4300 Zakup usług pozostałych 20 000 20 000 4610 Koszty postępowania sądowego i
prokuratorskiego
7 000 7 000
757 Obsługa długu publicznego 2 501 400 2 501 400 0 0 0 2 400 000 101 400 0 75702 Obsługa papierów wartościowych,
kredytów i poşyczek jednostek samorządu terytorialnego
2 400 000 2 400 000 0 0 0 2 400 000 0 0
8070 Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i poşyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego
2 400 000 2 400 000 2 400 000
75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego
101 400 101 400 0 0 0 0 101 400 0
8020 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń
101 400 101 400 101 400
758 Róşne rozliczenia 1 000 000 1 000 000 0 0 0 0 0 0
75818 Rezerwy ogólne i celowe 1 000 000 1 000 000 0 0 0 0 0 0
4810 Rezerwa ogólna 50 000 50 000
4810 Rezerwa celowa na sfinansowanie udziału własnego w projektach współfinansowanych z budşetu krajowego bądŝ ze środków UE
850 000 850 000
4810 Rezerwa celowa na utworzenie nowych jednostek organizacyj- nych
100 000 100 000
801 Oświata i wychowanie 39 250 039 37 669 667 23 284 003 4 153 677 1 716 445 0 0 1 580 372
80101 Szkoły podstawowe 14 744 161 14 232 161 9 563 956 1 710 721 420 000 0 0 512 000
2540 Dotacja podmiotowa z budşetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
420 000 420 000 420 000
3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
9 732 9 732
4010 Wynagrodzenia osobowe pracow- ników
8 859 659 8 859 659 8 859 659
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 690 603 690 603 690 603 4110 Składki na ubezpieczenia społecz-
ne
1 476 740 1 476 740 1 476 740
4120 Składki na fundusz pracy 233 981 233 981 233 981
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełno- sprawnych
4 100 4 100
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 13 694 13 694 13 694
4210 Zakup materiałów i wyposaşenia 463 375 463 375 4240 Zakup pomocy naukowych,
dydaktycznych i ksiąşek
36 257 36 257
4260 Zakup energii 579 675 579 675
4270 Zakup usług remontowych 576 115 576 115 4280 Zakup usług zdrowotnych 23 122 23 122 4300 Zakup usług pozostałych 141 510 141 510 4350 Zakup usług dostępu do sieci
Internet
8 560 8 560
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
800 800
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
36 144 36 144
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
4 758 4 758
4410 Podróşe słuşbowe krajowe 4 750 4 750
4430 Róşne opłaty i składki 18 390 18 390
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
598 778 598 778
4700 Szkolenia pracowników niebędą- cych członkami korpusu słuşby cywilnej
3 300 3 300
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
14 948 14 948
4750 Zakup akcesoriów komputero- wych, w tym programów i licencji
13 170 13 170
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych
500 000 500 000
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budşetowych
12 000 12 000
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
457 268 457 268 339 564 60 816 37 988 0 0 0
2540 Dotacja podmiotowa z budşetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
37 988 37 988 37 988
4010 Wynagrodzenia osobowe pracow- ników
313 694 313 694 313 694
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 25 870 25 870 25 870 4110 Składki na ubezpieczenia społecz-
ne
52 496 52 496 52 496
4120 Składki na fundusz pracy 8 320 8 320 8 320
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
18 900 18 900
80104 Przedszkola 10 686 299 10 446 499 5 513 016 980 431 1 088 457 0 0 239 800
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieşące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
150 000 150 000 150 000
2540 Dotacja podmiotowa z budşetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
938 457 938 457 938 457
3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
9 347 9 347
4010 Wynagrodzenia osobowe pracow- ników
5 062 623 5 062 623 5 062 623
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 411 593 411 593 411 593 4110 Składki na ubezpieczenia społecz-
ne
846 313 846 313 846 313
4120 Składki na fundusz pracy 134 118 134 118 134 118
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 38 800 38 800 38 800
4210 Zakup materiałów i wyposaşenia 300 802 300 802 4220 Zakup środków şywności 1 217 800 1 217 800 4240 Zakup pomocy naukowych,
dydaktycznych i ksiąşek
66 941 66 941
4260 Zakup energii 368 655 368 655
4270 Zakup usług remontowych 379 629 379 629 4280 Zakup usług zdrowotnych 10 311 10 311 4300 Zakup usług pozostałych 154 467 154 467 4350 Zakup usług dostępu do sieci
Internet
5 347 5 347
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
205 205
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
21 348 21 348
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
2 260 2 260
4410 Podróşe słuşbowe krajowe 993 993
4430 Róşne opłaty i składki 6 430 6 430
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
306 052 306 052
4700 Szkolenia pracowników niebędą- cych członkami korpusu słuşby cywilnej
2 300 2 300
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
3 640 3 640
4750 Zakup akcesoriów komputero- wych, w tym programów i licencji
8 068 8 068
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych
210 000 210 000
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budşetowych
29 800 29 800
80110 Gimnazja 10 159 061 9 386 561 6 301 893 1 126 449 170 000 0 0 772 500
2540 Dotacja podmiotowa z budşetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
170 000 170 000 170 000
3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
26 373 26 373
4010 Wynagrodzenia osobowe pracow- ników
5 846 098 5 846 098 5 846 098
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 443 395 443 395 443 395 4110 Składki na ubezpieczenia społecz-
ne
972 356 972 356 972 356
4120 Składki na fundusz pracy 154 093 154 093 154 093
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełno- sprawnych
11 596 11 596
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 400 12 400 12 400
4210 Zakup materiałów i wyposaşenia 257 804 257 804 4240 Zakup pomocy naukowych,
dydaktycznych i ksiąşek
32 596 32 596