Symbol dziedziny programowania, rodzaju zadania i
klasyfikacji budŜetowej
Numer
zadania Nazwa zadania
Nakłady planowane
do poniesienia
do końca 2009
2010 2011 2012 2013 2014
Nakłady łącznie w latach WPI
po roku 2014
Ogółem z budŜetu
miasta
Ogółem
środkizewnętrz-
ne
narealiza- cję zadania
Całkowity koszt zadania
z uwzgl. środków zewnętrznych
989,0 1 755,0 0,0 0,0 2 500,0 1 956,0 6 211,0 1 956,0 6 211,0 1 956,0 6 211,0
1 OiW Z I 854 85407 6050 OW/OW/142 Ogród Jordanowski Nr 2 - budowa
świetlicy 945,0 755,0 755,0 1 700,0 1 700,0
2 OiW Z U 801 80110 6050 OW/SP71/194
Szkoła Podstawowa Nr 71 ul.
Przybyszewskiego (dot. Gimnazjum Nr 60 ul. Bukowska) - modernizacja dachu
1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0
3 OiW Z I 801 80101 6050 OW/OW/185 Zespół Szkół Nr 4 "Łejery" - budowa
teatru 44,0 2 500,0 1 956,0 4 456,0 4 500,0 4 500,0
4 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 200,0 0,0 5 005,0 0,0 5 005,0
4 OiW Z U 801 80101 6050 OW/SP12/156 Termomodernizacja budynku Szkoły
Podstawowej nr 12 515,0 2 200,0 2 200,0 2 715,0 2 715,0
5 OiW Z U 801 80101 6050 OW/SP9/226
Termomodernizacja budynku Szkoły
Podstawowej nr 9 przy ul. Łukaszewicza 9/13
290,0 2 000,0 2 000,0 2 290,0 2 290,0
PROGRAM TERMORENOWACJI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
PRIORYTET INWESTOWANIE W WIEDZĘ
PROGRAM 6 WYSOKA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA
budŜetowej
2009 realiza- cję zadania zewnętrznych. 5 000,0 5 500,0 6 000,0 6 500,0 6 500,0 29 500,0 . . . .
6 KiT Z I 600 60004 6050 GKM/ZTM/4140 Modernizacja trasy tramwajowej ul.
Kórnicka - os. Lecha - Rondo śegrze 0,0 59 100,0 59 100,0 59 100,0
7 KiT Z U 600 60015 6050 GKM/ZDM/221
Węzeł komunikacyjny w ul. Królowej Jadwigi z przebudową skrzyŜowania ulic Górna Wilda - Dolna Wilda - Półwiejska wraz z ul. Kościuszki
10 016,1 0,0 49 016,1 49 016,1 10 000,0 59 016,1
w tym dofinansowanie inwestorów
zewnętrznych 10 000,0 0,0
8 KiT Z U 600 60015 6050 GKM/ZDM/6201 Przebudowa ul. Dolna Wilda od ul.
Hetmańskiej do autostrady A2 5 812,3 0,0 66 000,0 71 812,3 71 812,3
9 KiT Z U 600 60015 6050 GKM/ZDM/6202 Przebudowa ul. Dolna Wilda od ul.
Hetmańskiej do Królowej Jadwigi 0,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0
10 KiT Z U 600 60015 6050 GKM/ZDM/401 Modernizacja obiektów inŜynierskich 25 173,4 4 000,00 4 500,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 23 500,0
. . . .
11 KiT Z I 600 60015 6050 GKM/ZDM/190 Ochrona akustyczna ulic
.
500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 2 500,0. . . .
planowane dofinansowanie z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
.
500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 2 500,0. . .
12 KiT Z I 600 60015 6050 GKM/ZDM/37 Budowa dróg rowerowych (Program
budowy dróg rowerowych) 9 408,3 500,0 500,0 500,0 1 000,0 1 000,0 3 500,0
. . . .
PRIORYTET DOSTĘPNY POZNAŃ PROGRAM 10 POZNAŃ BEZ KORKÓW
2
cję zadania
. 11 000,0 15 600,0 28 000,0 116 000,0 93 000,0 113 600,0 . . 163 000,0 .
13 KiT Z I 600 60015 6050 GKM/ZDM/24
Ulica Św. Wawrzyńca - (etap I od ul.
śeromskiego do ul. Kościelnej, etap II do ul. Pułaskiego)
868,5 0,0 149 131,5 150 000,0 150 000,0
14 KiT Z I 600 60015 6050 GKM/ZDM/342
Budowa ul. Nowe Kotowo - etap I - od ul. Głogowskiej do ul. Sycowskiej, etap II - od ul. Sycowskiej do ul.
Grunwaldzkiej
0,0 85 000,0 85 000,0 85 000,0
15 KiT Z I 600 60015 6050 GKM/ZDM/3421
Budowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Grunwaldzkiej na Junikowie - projekt
0,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0
KiT Z I 600 60015 6050 GKM/ZDM/3672
Budowa ul. Nowej Naramowickiej na odc. od węzła Naramowicka do torów PKP
6 366,1 4 500,0 3 100,0 35 000,0 35 000,0 77 600,0 70 000,0 115 966,1 38 000,0 153 966,1
w tym planowane dofinansowanie
inwestorów zewnętrznych 9 000,0 9 000,0 18 000,0 20 000,0
17 KiT Z I 600 60015 6050 GKM/ZDM/372
Budowa wiaduktu Golęcin (nad torami PKP) w ciągu ul. Golęcińskiej i Wojska Polskiego
0,0 17 000,0 17 000,0 17 000,0
18 KiT Z I 600 60015 6050 GKM/ZDM/366 Przebudowa ul. Urbanowskiej -
połączenie z ul. Ks. Mieszka I 0,0 10 900,0 10 900,0 10 900,0
19 KiT Z I 600 60016 6050 GKM/ZDM/31
Ulice lokalne i peryferyjne (Realizacja Programu budowy ulic lokalnych i peryferyjnych)
118 411,7 6 000,0 6 000,0 8 000,0 8 000,0 8 000,0 36 000,0
. . .
20 KiT Z I 600 60016 6050 GKM/ZDM/373 Budowa ulic publicznych na os.
Naramowice-Czarnucha 250,0 0,0 82 000,0 82 250,0 40 000,0 122 250,0
16
PROGRAM DROGOWY MIASTA POZNANIA NA LATA 2008-2015
budŜetowej
2009 realiza- cję zadania zewnętrznych planowane dofinansowanie inwestorówzewnętrznych 0,0 40 000,0
21 KiT Z I 600 60015 6050 GKM/ZDM/26 Realizacja odcinków Ringu 0,0 60 000,0 60 000,0 60 000,0
22 KiT Z I 600 60015 6050 GKM/ZDM/448 III Rama komunikacyjna - odcinek
zachodni - prace przygotowawcze 10 940,0 0,0 20 000,0 30 940,0 30 940,0
23 KiT Z I 600 60015 6050 GKM/ZDM/370 Przebudowa wiaduktu Górczyńskiego
wschodniego z ul. Ściegiennego 500,0 6 500,0 20 000,0 73 000,0 50 000,0 150 000,0 65 000,0 85 000,0 150 000,0
w tym planowane dofinansowanie z
PO IiŚ Działanie 6.1 17 000,0 68 000,0 85 000,0
24 KiT Z I 600 60015 6050 GKM/ZDM/3891 Wiadukt Starołęka - prace
przygotowawcze 0,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0
. 27 799,9 35 000,0 46 200,0 117 500,0 109 133,3 335 633,2 . . . .
25 KiT Z I 600 60015 6050 GKM/ZDM/39
Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności
8 555,0 1 000,0 1 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 8 000,0
. . .
26 KiT Z I 600 60015 6050 GKM/ZDM/454
Spalarnia odpadów - drogi dojazdowe + skrzyŜowania: Bałtycka-Janikowska + Gdyńska-przejazd kolejowy
3 000,0 5 000,0 20 000,0 40 000,0 68 000,0 52 000,00 120 000,00 120 000,00
27 KiT Z I 600 60004 6050 GKM/ZTM/411
PrzedłuŜenie linii tramwajowej z pętli Zawady do stacji kolejowej Poznań- Wschód
929,48 2 000,00 4 500,00 6 500,00 104 500,00 84 857,48 27 072,00 111 929,48
0,0 27 072,0
PRZEDSIĘWZIĘCIA POZOSTAŁE Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ
4
cję zadania
28 KiT Z I 600 60016 6050 GKM/ZDM/353 Budowa chodników 3 783,1 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 2 500,0
. . .
29 KiT Z I 600 60015 6050 GKM/ZDM/315 Przebudowa ul. Koszalińskiej
związana z budową Strzeszyna "L" 400,0 0,0 19 800,0 20 200,0 20 200,0
30 KiT Z I 600 60015 6050 GKM/ZDM/380
Budowa nowego i przebudowa istniejącego układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą dla "Centrum Łacina"
3 200,0 45 000,0 15 133,3 63 333,3 63 333,3 45 500,5 108 833,8
planowane dofinansowanie inwestorów
zewnętrznych 2 300,0 32 400,0 10 800,5 45 500,5
31 KiT Z I 600 60015 6050 GKM/ZDM/35 Wykupy gruntów (drogi krajowe,
wojewódzkie, powiatowe)
.
500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 2 500,0. . .
32 KiT Z I 600 60016 6050 GKM/ZDM/34 Wykupy gruntów (drogi gminne)
.
1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 5 000,0. . .
33 KiT Z I 900 90015 6050 GKM/ZDM/36
Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego na drogach
powiatowych, wojewódzkich i krajowych
2 682,6 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 2 500,0
. . .
34 KiT Z I 900 90016 6050 GKM/ZDM/360
Budowa oświetlenia ulicznego
wydzielonego na drogach gminnych oraz iluminacje
3 160,7 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 2 000,0
. . .
35 KiT Z I 600 60016 6050 GKM/ZDM/191
Budowa urządzeń do oczyszczania ścieków - wód opadowych, pochodzących z powierzchni ulic
6 649,8 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 5 000,0
. . . .
36 KiT Z I 600 60015 6050 GKM/ZDM/418 Przebudowa utwardzonych ulic
wojewódzkich i powiatowych 9 798,6 6 000,0 6 000,0 7 000,0 8 000,0 8 000,0 35 000,0 44 798,6 44 798,6
budŜetowej
2009 realiza- cję zadania zewnętrznych37 KiT Z I 600 60016 6050 GKM/ZDM/419 Przebudowa utwardzonych ulic
gminnych 10 247,4 3 000,0 3 000,0 4 000,0 5 000,0 5 000,0 20 000,0 30 247,4 30 247,4
38 KiT Z I 600 60015 6050 GKM/ZDM/417 Budowa Węzła Drogowego DĘBIEC 300,00 1 000,00 1 000,00 20 000,00 19 000,00 41 300,00 52 600,00 93 900,00 93 900,00
39 KiT Z U 600 60015 6050 GKM/ZDM/54 ul. Arcybiskupa W. Dymka 106,9 5 456,9 5 456,9 5 563,8 5 563,8
40 KiT Z Iz 600 60015 6060 GKM/ZDM/41 Zarząd Dróg Miejskich - zakupy
inwestycyjne
.
500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 2 500,0. . .
41 KiT Z I 600 60017 6050 GKM/ZDM/375 Przebudowa dróg wewnętrznych 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 2 500,0
. . .
42 KiT Z I 600 60015 6050 GKM/ZDM/453 Termy Maltańskie - przebudowa dróg i
ulicy Krańcowej 57,0 443,0 10 000,0 13 500,0 23 943,0 23 943,0 23 943,0
43 KiT Z I 600 60015 6050 GKM/ZDM/451
Zwiększenie atrakcyjności gospodarczej Poznania poprzez uzbrojenie terenów inwestycyjnych w obszarze Poznańskiego Centrum Logistycznego Franowo-śegrze
500,0 500,0 1 000,0 65 676,8 66 676,8 44 500,0 111 176,8
środki inwestorów zewnętrznych 0,0 44 500,0
44 KiT Z U 600 60095 6050 GKM/GKM/452 Budowa systemu parkingów w
Poznaniu 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 3 000,00 3 000,00 97 000,00 100 000,00
planowane środki finansowe
koncesjonariusza 19 400,00 19 400,00 19 400,00 19 400,00 19 400,00 97 000,00
45 KiT Z I 600 60016 6050 GKM/ZDM/457
Nabycie gruntów objętych miejscowymi planami
zagospodarowania przestrzennego
5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 10 000,00 10 000,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00
6
cję zadania
46 KiT Z I 600 60017 6050 ZZM/ZZM/69 Przebudowa kładki pieszo-rowerowej
na Golęcinie 600,00 600,00 600,00 600,00
47 KiT Z U 600 60015 6050 GKM/ZDM/72
Modernizacja Alei Marcinkowskiego od Biblioteki Raczyńskich do ul.
Solnej
0,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0
. 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 5 000,0 0,0 11 665,3 0,0 11 665,3
48 KiT Z I 600 60015 6050 GKM/ZDM/257 System Informacji Miejskiej 6 665,3 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 5 000,0 11 665,3 11 665,3
.
30 727,0 29 173,0 9 793,4 5 730,0 5 730,0 81 153,48 . . 0,0 .
49 ASZM Z U 750 75023 6050 IN/IN/2 Modernizacja sieci komputerowej
.
1 250,0 550,0 550,0 550,0 550,0 3 450,0. . .
50 ASZM Z Iz 750 75023 6060 IN/IN/3 Zakup sprzętu komputerowego i
oprogramowania
.
2 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0 12 500,0. . .
51 GPiM Z Iz 710 71012 6060 GEOPOZ/GEOPOZ/13System Informacji Przestrzennej 8 620,0 1 475,0 1 400,0 1 400,0 1 400,0 1 400,0 7 075,0 15 695,0 15 695,0
52 GPiM Z Iz 710 71012 6060 GEOPOZ/GEOPOZ/2 Zakup sprzętu komputerowego i
oprogramowania dla ZGiKM GEOPOZ 6 554,9 700,0 700,0 700,0 700,0 700,0 3 500,0
. . .
53 GPiM Z I 710 71003 6060 MPU/MPU/1 Zakup sprzętu komputerowego i
oprogramowania dla potrzeb MPU
.
580,0 580,0 580,0 580,0 580,0 2 900,0. . .
PRIORYTET DOSTĘPNY POZNAŃ PROGRAM 11 SYSTEM INFORMACJI MIEJSKIEJ
PRIORYTET NOWE TECHNIKI INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE
PROGRAM 12 e-POZNAŃ. PROGRAM BUDOWY ELEKTRONICZNEJ
ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
budŜetowej
2009 realiza- cję zadania zewnętrznych54 ASZM Z I 720 72095 6058
720 72095 6059 GKM/ZTM/472 Poznańska Elektroniczna Karta
Aglomeracyjna 379,61 23 951,0 19 093,0 63,4 19 156,44 13 854,62 29 632,5 43 487,1
w tym dofinansowanie z WR PO na lata 2007-
2013 110,92 16 402,5 13 075,6 43,4 29 521,6
55 ASZM Z I 720 72095 6050 GKM/GKM/461 Bezprzewodowy Poznań 4 000,0 4 000,0 8 000,0 8 000,0 8 000,0
56 P Z I 720 72095 6050 GKM/GKM/439 Budowa połączeń teletransmisyjnych
jednostek miasta 79,0 271,00 350,00 621,00 700,00 700,00
. 20 900,8 100 125,0 196 127,0 89 567,0 8 760,0 415 065,0 . . . .
57 O Z I 758 75818 6800 P/P/5 Przedsięwzięcia z udziałem innych
inwestorów
.
4 000,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0 20 000,0. . . .
58 O Z I 900 90001 6050 GKM/ZDM/13 Budowa kolektora deszczowego
Piaśnica 349,5 250,0 250,0 500,0 15 500,0 16 349,5 0,0 16 349,5
59 O Z I 900 90001 6050 GKM/ZDM/350 Budowa kanalizacji deszczowej
Szczepankowo-Spławie - etap I 221,9 350,0 5 635,0 5 627,0 2 817,0 14 429,0 14 650,9 14 650,9
60 O Z I 900 90001 6050 GKM/ZDM/3501 Budowa kanalizacji deszczowej
Szczepankowo-Spławie - etap II 414,8 414,8 7 695,5 8 110,3 8 110,3
61 O Z I 900 90001 6050 GKM/ZDM/1841
Budowa kolektora deszczowego
"Nowa Bogdanka" - dokumentacja projektowa
4 000,0 1 000,0 5 000,0 68 000,0 73 000,0 73 000,0
PRIORYTET WYSOKA JAKOŚĆ ZAMIESZKANIA PROGRAM 13 ZIELONY POZNAŃ PRZYJAZNEGO ŚRODOWISKA
8
cję zadania
62 O Z I 900 90002 6058
900 90002 6059 GKM/GKM/276 System Gospodarki Odpadami dla
Miasta Poznania 1 031,42 3 500,00 89 140,00 186 150,00 82 650,00 4 560,00 366 000,00 15 031,42 624 968,58 640 000,00
w tym planowane dofinansowanie UE
Fundusz Spójności 84 640,00 181 650,00 81 150,00 4 560,00 352 000,00
dodatkowe dofinansowanie -
Koncesjonariusz 63 000,0 138 000,0 65 000,0 6 968,6 272 968,6
63 O Z I 900 90002 6210 GKM/ZZO/277 Organizacja punktów gromadzenia
odpadów problemowych 2 959,7 2 800,0 100,0 2 900,0 9 600,0 15 459,7 560,2 16 019,9
dofinansowanie z Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 560,2 0,0
64 O Z I 900 90002 6210 GKM/ZZO/330 Rozbudowa i modernizacja miejskiego
składowiska odpadów komunalnych 27 858,9 2 950,00 2 950,00 56 402,90 61 713,90 25 497,85 87 211,75
w tym poŜyczka z WFOŚiGW, kredyt z BOŚ oraz dofinansowanie z G i PFOŚiGW oraz planowane dofinansowanie z funduszy unijnych
14 347,9 0,00 11 150,00
65 O Z I 900 90004 6050 ZZM/ZZM/34
Rewaloryzacja zieleni w centrum miasta - Cmentarz ZasłuŜonych Wielkopolan
3 211,6 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0
.
1 576,8 1 398,0 2 974,8w tym dofinansowanie z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz darowizna koła przewodników PTTK
1 398,0 0,0
66 O Z I 925 92504 6050 GKM/ZOO/447 Park miejski na terenie Starego ZOO 213,6 2 786,0 2 786,0 2 999,6 2 999,6
. 8 000,0 8 000,0 8 000,0 10 000,0 10 000,0 44 000,0 250 000,0 416 194,5 0,0 416 194,5 PRIORYTET WYSOKA JAKOŚĆ ZAMIESZKANIA
PROGRAM 14/15 MIESZKAJMY W POZNANIU
budŜetowej
2009 realiza- cję zadania zewnętrznych67 GPiM Z Iz 700 70005 6060 GN/GN/2 Wykupy nieruchomości, w tym skutki
uchwalonych mpzp 122 194,50 8 000,00 8 000,00 8 000,00 10 000,00 10 000,00 44 000,00 250 000,00 416 194,50 416 194,50
. 0,0 0,0 0,0 2 950,0 2 950,0 5 900,0 . . 40 000,0 .
68 BPiOC Z I 754 75414 6050 ZKB/ZKB/1
System Łączności SłuŜb Ratowniczych i Bezpieczeństwa Publicznego Miasta Poznania (nakłady w latach 2010-2012 zostały
uwzględnione w Programie EURO)
100,00 100,00 200,00
.
200,00 200,0069 BPiOC Z Iz 754 75404 6170
ZKB/ZKB/16 (dotychczas. Nr ZKB/MKPOL/1)
Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Policji Państwowej (nakłady w latach 2010-2012 zostały uwzględnione w Programie EURO)
.
500,0 500,0 1 000,0. . .
70 BPiOC Z Iz 754 75411 6060 ZKB/MKPSP/1
Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Państwowej StraŜy PoŜarnej (nakłady w latach 2010-2012 zostały uwzględnione w Programie EURO)
.
850,0 850,0 1 700,0. . .
71 BPiOC Z I 754 75414 6050 ZKB/ZKB/4
System Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania (planowane kwoty na lata 2010-2012 zostały uwzględnione w wariancie EURO)
16 695,1 1 500,0 1 500,0 3 000,0
.
23 195,3 40 000,0 63 195,3. 1 432,0 170,0 763,0 4 658,0 4 945,0 11 968,0 23 000,0 28 747,0 0,0 28 747,0
72 ZiOS Z I 851 85111 6220 ZSS/ZOZ/31
ZOZ Poznań JeŜyce - zakup aparatury do diagnostyki obrazowej i jej ucyfrowienie
500,0 1 000,0 1 000,0 1 500,0 1 500,0
PRIORYTET WYSOKA JAKOŚĆ ZAMIESZKANIA
PROGRAM 17 BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE ZAPEWNIENIE WŁAŚCIWEJ INFRASTRUKTURY OCHRONY
ZDROWIA
PRIORYTET WYSOKA JAKOŚĆ ZAMIESZKANIA PROGRAM 16 BEZPIECZNY POZNAŃ
10
cję zadania
73 ZiOS Z I 851 85117 6220 ZSS/ZOL/1
Kompleksowa modernizacja budynków ZOLiRM przy ul.
Mogileńskiej
2 605,0 300,0 130,0 200,0 500,0 430,0 1 560,0 4 165,0 4 165,0
74 ZiOS Z I 851 85117 6220 ZSS/ZOL/3 Modernizacja nowego obiektu dla filii
ZOLiRM w Owińskach 500,0 0,0 23 000,0 23 500,0 23 500,0
75 ZiOS Z I 852 85219 6060
852 85215 6060 ZSS/MOPR/9 Zakupy inwestycyjne dla MOPR
.
132,0 40,0 563,0 112,0 235,0 1 082,0.
1 082,0 1 082,076 ZiOS Z I 851 85111 6050
851 85111 6220 ZSS/ZOZ/20
Zapewnienie właściwej infrastruktury technicznej szpitala - standaryzacja ZOZ Poznań-Stare Miasto
984,0 1 046,0 1 280,0 2 326,0 3 310,0 3 310,0
77 ZiOS Z I 851 85111 6050
851 85111 6220 ZSS/ZOZ/19
Zapewnienie właściwej infrastruktury technicznej szpitala - standaryzacja ZOZ Poznań-JeŜyce
2 550,0 3 000,0 3 000,0 6 000,0 8 550,0 8 550,0
4 915,0 1 800,0 0,0 4 000,0 13 550,0 10 250,0 29 600,0 402 000,0 38 015,0 425 400,0 463 415,0
78 KiSOZ Z I 921 92195 6050 KP/KP/1 Nowa Gazownia - Rewitalizacja Starej
Gazowni 900,00 900,00 398 500,00 900,00 396 100,00 397 000,00
79 KiSOZ Z Iz 921 92114 6220 KSZ/ESP/25 Estrada Poznańska - przygotowanie
widowiska "Światło i dźwięk" 1 700,0 0,0 800,0 2 500,0 2 500,0
80 KiSOZ Z U 921 92118 6220 KSZ/WMWN/7
Wielkopolskie Muzeum Walk Niepodległościowych - prace konserwatorskie i "remontowe" Fortu VII
2 965,00 2 000,00 2 000,00 4 000,00 2 700,00 9 665,00 29 300,00 38 965,00
8 000,00 8 000,00 16 000,00 13 300,00
PRIORYTET KULTURA I REKREACJA
PROGRAM 18 KULTURA BEZ GRANIC
budŜetowej
2009 realiza- cję zadania zewnętrznych 81 KiSOZ Z I 921 92118 6220 KSZ/KSZ/1Odbudowa Zamku Królewskiego na Wzgórzu Przemysła w Poznaniu - dofinansowanie
4 000,0 5 000,0 9 000,0 9 000,0 9 000,0
82 KiSOZ Z I 921 92106 6220 KSZ/TMUZ/109 Teatr Muzyczny - adaptacja budynku
na siedzibę Teatru 250,0 900,0 6 550,0 8 250,0 15 700,0 15 950,0 15 950,0
. 9 100,0 100,0 100,0 600,0 600,0 10 500,0 . . 0,0 .
83 KFSiR Z I 926 92601 6050 OW/OW/269
Budowa boisk w ramach programu
"Orlik" (SP Nr 6, SP Nr 17, SP Nr 34, SP Nr 51, OJ Nr 2, Poznańskie Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej)
9 000,0 9 000,0 5 004,0 3 996,0 9 000,0
w tym dofinansowanie w ramach porozumienia z Marszałkiem i Wojewodą Wielkopolskim
3 996,0 3 996,0
84 KFSiR Z I 926 92601 6050 KF/POSiR/23 Modernizacja kąpielisk wraz z
otoczeniem i zapleczem 2 390,0 500,0 500,0 1 000,0 3 390,0 3 390,0
85 KFSiR Z U 926 92604 6210 KF/POSiR/2 WielobranŜowa Modernizacja HWS
Arena 4 085,6 0,0 2 000,0 6 085,6 15 838,1 21 923,7
86 KFSiR Z U 926 92604 6210 KF/POSiR/6 Modernizacja Hotelu Campingu Malta 3 598,1 0,0 12 240,0 15 838,1 15 838,1
87 KFSiR Z U 926 92604 6210 KF/POSiR/1 Modernizacja obiektów kompleksu
Chwiałka 2 573,0 0,0 6 050,0 8 623,0 8 623,0
88 KFSiR Z I 926 92604 6210 KF/POSiR/11 Zakupy inwestycyjne
.
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0. . .
PRIORYTET KULTURA I REKREACJA PROGRAM 20 CZYNNIE I ATRAKCYJNIE WYPOCZYWAMY ROZWÓJ BAZY SPORTOWEJ
12
cję zadania
. 3 308,0 2 100,0 1 600,0 1 600,0 1 600,0 10 208,0 . . 0,0 .
89 ASZM Z I 750 75023 6050 OR/OR/170 Prace modernizacyjne w budynkach
UM
.
2 558,0 1 500,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 7 058,0.
7 058,0 7 058,090 ASZM Z I 750 75023 6050 OR/OR/2
Modernizacja systemu łączności i teleinformatycznego w obiektach Urzędu Miasta
5 588,0 350,0 200,0 200,0 200,0 200,0 1 150,0
. .
91 ASZM Z Iz 750 75023 6060 OR/OR/18 Zakupy inwestycyjne
.
400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 2 000,0. . .
. 3 050,0 550,0 150,0 2 650,0 150,0 6 550,0 0,0 9 625,5 0,0 9 625,5
92 GK Z U 925 92504 6059 GKM/ZOO/117
Modernizacja dachu zimowiska ptaków na zapleczu ZOO przy ul.
Browarnej
309,5 400,0 400,0 800,0 1 109,5 1 109,5
93 GK Z I 925 92504 6050 GKM/ZOO/229
Rozbudowa ogólnodostępnej
infrastruktury w Nowym ZOO w Poznaniu a przez to wzrost efektywności
wykorzystania istniejących walorów turystycznych
2 500,0 2 500,0 2 500,0 5 000,0 5 000,0
94 GK Z I 925 92504 6050 GKM/ZOO/120
Ogród Zoologiczny - modernizacja dachów, wolier i ogrodzeń zewnętrznych
.
150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 750,0 750,0 750,095 GK Z I 600 60017 6050 GKM/ZDM/405 Fontanna na pl. Wolności 266,0 2 500,0 2 500,0 2 766,0 2 766,0
16 000,0 16 000,0 0,0 0,0 0,0 32 000,0 0,0 32 000,0 0,0 32 000,0
ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA, ZARZĄDZANIE MIASTEM
GOSPODARKA KOMUNALNA
PRZEDSIĘWZIĘCIA POZOSTAŁE
budŜetowej
2009 realiza- cję zadania zewnętrznych96 P Z I 758 75818 6800 P/P/10 Rezerwa na realizację festiwalu Rock
in Rio 16 000,0 16 000,0 32 000,0 32 000,0 32 000,0
. 145 072,7 213 318,0 301 733,4 374 805,0 256 574,3 1 291 503,5 . . . .
ŁĄCZNE NAKŁADY NA ZADANIA WPI 2010-2014 BEZWZGLĘDNIE KONIECZNE o wartości od 500 TYS. ZŁ
14