• Nie Znaleziono Wyników

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. Warszawa, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 2792

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. Warszawa, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 2792"

Copied!
7
0
0

Pełen tekst

(1)

UCHWAŁA Nr XXVII/222/09 RADY GMINY ZBUCZYN

z dnia 25 czerwca 2009 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Zbuczyn na rok 2009.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r.

Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U.

z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych na zadania zlecone o kwotę 304 złotych w następującej kla- syfikacji budżetowej:

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądow- nictwa

304

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 304

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 304

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych na zadania własne o kwotę 2.688.955 złotych w następują- cej klasyfikacji budżetowej:

Dział 600 Transport i łączność 178.000

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 178.000

§ 4270 Zakup usług remontowych 178.000

Dział 801 Oświata i wychowanie 88.150

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 50.000

§ 4270 Zakup usług remontowych 50.000

Rozdział 80110 Gimnazja 38.150

§ 4270 Zakup usług remontowych 38.150

Dział 852 Pomoc społeczna 6.300

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 6.300

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 6.300

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.416.505

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2.334.505

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2.334.505

Rozdział 90095 Pozostała działalność 82.000

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 82.000

§ 3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych na zadania zlecone o kwotę 304 złotych w następującej kla- syfikacji budżetowej:

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądow- nictwa

304

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 304

Poz. 2792

Warszawa, dnia 16 marca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

———————————————————————————————————————————

Elektronicznie podpisany przez:

2012.03.16 15:49:11

ARTUR CZABAN

Public key:

Data: 2012-03-16

(2)

§ 4300 Zakup usług pozostałych 183

§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

121

§ 4. Zwiększa się plan wydatków budżetowych na zadania własne o kwotę 1.153.400 złotych w następującej klasyfikacji budżetowej:

Dział 600 Transport i łączność 530.000

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 530.000

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 530.000

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 30.000

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 30.000

§ 4300 Zakup usług pozostałych 30.000

Dział 750 Administracja publiczna 50.000

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 50.000

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50.000

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 130.000

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne 130.000

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 130.000

Dział 801 Oświata i wychowanie 242.100

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 151.600

§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000

§ 4307 Zakup usług pozostałych 600

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 150.000

Rozdział 80104 Przedszkola 90.500

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500

§ 4270 Zakup usług remontowych 25.000

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 65.000

Dział 851 Ochrona zdrowia 150.000

Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 150.000

§ 4270 Zakup usług remontowych 100.000

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50.000

Dział 852 Opieka społeczna 6.300

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne

i rentowe 6.300

§ 4300 Zakup usług pozostałych 6.300

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 6.000

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 6.000

§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe 6.000

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7.000

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 5.500

§ 4430 Różne opłaty i składki 5.000

§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 500

Rozdział 90095 Pozostała działalność 1.500

§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 1.000

§ 4430 Różne opłaty i składki 500

Dział 926 Kultura fizyczna i sport 2.000

Rozdział 92695 Pozostała działalność 2.000

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych 2.000

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego — 2 — Poz. 2792

(3)

§ 5.1. Wprowadza się zmiany w limitach wydatków na zadania inwestycyjne w 2009 roku oraz wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2012 realizowane przez Gminę Zbuczyn stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały nr XXVI/214/09 z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zbuczyn na rok 2009 polegające na:

- dodaniu zadania inwestycyjnego:

- pod poz. 33 - „Przebudowa drogi gminnej Tchórzew Plewki - Tchórzew” na kwotę 530.000 złotych, - pod poz. 34 – „Modernizacja strażnicy OSP w Zbuczynie” na kwotę 65.000 złotych,

- pod poz. 35 – „Budowa strażnicy OSP w Dziewulach” na kwotę 65.000 złotych,

- pod poz. 36 – „Budowa zaplecza sportowego w Szkole Podstawowej w Czuryłach” na kwotę 1.516.000 złotych na rok 2010,

- pod poz. 37 – „Budowa przedszkola w Zbuczynie” na kwotę 65.000 złotych,

- pod poz. 38 – „Zakup systemu sterowania i monitorowania przepompowni ścieków w Zbuczynie” na kwotę 120.000 złotych na rok 2010,

- pod poz. 39 – „Modernizacja Gminnej Oczyszczalni ścieków w Zbuczynie” na kwotę 70.000 złotych na rok 2010,

- zwiększeniu nakładów na inwestycje:

- pod poz. 1 – „Budowa sieci wodociągowej w Gminie Zbuczyn” do realizacji w 2010 roku o kwotę 300.000 złotych,

- pod poz. 5 – „Budowa garaży dla Urzędu Gminy” o kwotę 50.000 złotych,

- pod poz. 8 – „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZS w Krzesku – Królowa Niwa o kwotę 150.000 złotych,

- pod poz. 9 – „Adaptacja budynku Urzędu Gminy na Ośrodek Zdrowia” o kwotę 50.000 złotych, - wykreśleniu zadania inwestycyjnego:

- pod poz. 23 – „Zakup nieruchomości gruntowej w Zbuczynie” na kwotę 82.000 złotych, - zmniejszeniu nakładów inwestycyjnych:

- pod poz. 13 – „Budowa oczyszczalni ścieków i systemu kanalizacji sanitarnej dla aglomeracji Krzesk”

o kwotę 2.334.505 złotych w roku 2009 a przeniesienie planu na rok 2010 - 2.344.504zł, na rok 2011 - 5.457.686zł i na rok 2012 - 3.597.260 złotych.

2. Aktualny plan limitów wydatków na zadania inwestycyjne w 2009 roku oraz wieloletnie programy inwe- stycyjne w latach 2009 - 2012 realizowane przez Gminę Zbuczyn stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6.1. W wyniku dokonanych zmian, o których mowa w niniejszej uchwale deficyt budżetowy ulegnie zmniejszeniu z kwoty 8.310.996 złotych do kwoty 6.775.441 złotych, czyli o kwotę 1.535.555 złotych, który znajdzie pokrycie środkami wolnymi w kwocie 2.439.000 złotych oraz przychodami z zaciągniętych pożyczek w kwocie 4.336.411 złotych.

2. Przychody i rozchody budżetu na 2009 rok związane z finansowaniem deficytu budżetowego oraz spłatę w 2009 roku otrzymanych pożyczek, po zmianach stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbuczyn.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie ustawowym.

Przewodniczący Rady:

Sławomir Górka

Poz. 2792

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego — 3 —

(4)

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXVII/222/09 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 25 czerwca 2009r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2009 roku

oraz wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2012 realizowane przez Gminę Zbuczyn

Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania/ programu inwestycyjnego, jego cel

i zadania

Jednostka organizacyjna lub

koordynująca zadanie/ program

Okres realizacji zadania/

programu Łącznie

koszty finansowe

w zł (8+13+14)

Wysokość wydatków w zł

w roku budżetowym 2009: w latach:

rok budżetowy 2009 (9+10+ 11+12)

dochody

własne jst pożyczki na

prefinansowanie ze środków UE

2010 2011 2012

kredyty

i pożyczki środki pochodzące

z innych źródeł

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14

1 010 01010 Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Gminy Zbuczyn

Urząd Gminy 2009 - 2010 1 625 000 625 000 310 000 315 000

WFOŚ i GW 0 0 1 000 000 0 0

2 010 01010 Budowa sieci wodociągowej

w miejscowości Dziewule Urząd Gminy 2009 260 000 260 000 260 000 0 0 0 0 0 0

3 600 60016 Projekty dróg i placów gminnych

Urząd Gminy 2009 200 000 200 000 200 000 0 0 0 0 0 0

4 600 60016 Przebudowa ulicy Jana Pawła II

Urząd Gminy 2009 100 000 100 000 100 000 0 0 0 0 0 0

4a 750 75023 Zakup sprzętu elektronicz- nego

Urząd Gminy 2009 15 000 15 000 15 000 0 0 0 0 0 0

5 750 75023 Budowa garaży dla Urzędu Gminy

Urząd Gminy 2009 250 000 250 000 250 000 0 0 0 0 0 0

6 801 80101 Budowa Sali gimnastycznej w Czuryłach - III etap

Urząd Gminy 2009 50 000 50 000 50 000 0 0 0 0 0 0

7 801 80101 Budowa oczyszczalni ścieków przy szkołach Gminy Zbuczyn

Urząd Gminy 2009 60 000 60 000 60 000 0 0 0 0 0 0

8 801 80101 Budowa boiska wielofunk- cyjnego przy ZS w Krzesku - Królowa Niwa

Urząd Gminy 2009 200 000 200 000 200 000 0 0 0 0 0 0

9 851 85121 Adaptacja budynku Urzędu Gminy na Ośrodek Zdrowia

Urząd Gminy 2009 200 000 200 000 200 000 0 0 0 0 0 0

10 900 90001 Zakup pompy do oczyszczalni

Urząd Gminy 2009 10 000 10 000 10 000 0 0 0 0 0 0

11 900 90001 Zakup agregatu prądo- twórczego

Urząd Gminy 2009 50 000 50 000 50 000 0 0 0 0 0 0

12 900 90001 Projekty sieci kanalizacyj- nych

Urząd Gminy 2009 35 000 35 000 35 000 0 0 0 0 0 0

13 900 90001 Budowa oczyszczalni ścieków i systemu kanalizacji sanitarnej dla aglomeracji Krzesk

Urząd Gminy 2009 - 2012 11 409 450 10 000 10 000 0 0 2 344 504 5 457 686 3 597 260

14 900 90001 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zbuczyn

Urząd Gminy 2009-2010 4 373 000 1 140 000 260 000 880 000

WFOŚ i GW 0 0 3 233 000 0 0

16 900 90001 Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w północnej części miejscowości Zbuczyn

Urząd Gminy 2009 1 200 000 1 200 000 465 000 735 000

WFOŚ i GW 0 0 0 0 0

17 900 90015 Budowa nowych punktów świetlnych

Urząd Gminy 2009 30 000 30 000 30 000 0 0 0 0 0 0

18 900 90095 Zakup ciągnika z osprzętem Urząd Gminy 2009 150 000 150 000 150 000 0 0 0 0 0 0

19 900 90095 Zakup karchera Urząd Gminy 2009 10 000 10 000 10 000 0 0 0 0 0 0

20 900 90095 Budowa budynku komunalnego w Zbuczynie

Urząd Gminy 2009 300 000 300 000 300 000 0 0 0 0 0 0

21 010 01010 Projekty wodociągowania Urząd Gminy 2009 20 000 20 000 20 000 0 0 0 0 0 0

22 900 90095 Zagospodarowanie centrum wsi Zbuczyn poprzez budowę placu zabaw, skateparku oraz chodników i miejsc parkingowych

Urząd Gminy 2009/ 2010 800 000 501 000 501 000 0 0 0 299 000 0 0

24 921 92109 Wyposażenie Filii GOK w Starym Krzesku wraz z adaptacją terenu na cele rekreacyjno-kulturalne

Urząd Gminy 2009 660 000 660 000 160 000 0 0 500 000

PROW

0 0 0

25 926 92601 Budowa kompleksu sportowego w Zbuczynie

„Moje Boisko Orlik 2012”

Urząd Gminy 2009 1 252 389 1 252 389 586 389 0 0 666 000 0 0 0

27 600 60016 Przebudowa drogi gminnej Grochówka - Krzesk- Królowa Niwa

Urząd Gminy 2009 1 700 000 1 700 000 363 169 0 0 1 336 831

EFRR

28 750 75023 Wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego pod firmą „Mazowiecka Agencja Energetyczna” Sp.

z o.o. z siedzibą w Warszawie

Urząd Gminy 2009 10 000 10 000 10 000 0 0 0 0 0 0

29 852 85295 Zakup wyposażenia w ramach realizacji projektu

„Grunt to być aktywnym”

Urząd Gminy 2009 5 950 5 950 0 0 5 950

Dotacja Rozwojowa

0 0 0 0

30 900 90095 Przebudowa systemu ogrzewania budynków gminnych na zasilanie energią ze źródeł odnawialnych - I etap

Urząd Gminy 2009 530 000 530 000 50 000 480 000

WFOŚ i GW

0 0 0 0 0

31 900 90095 Usuwanie i utylizacja pokryć dachowych zawierających azbest

Urząd Gminy 2009 90 000 90 000 0 90 000

WFOŚ i GW

0 0 0 0 0

32 600 60014 Dotacja dla powiatu na przebudowę drogi powiatowej Czuryły - Olędy

Urząd Gminy 2009 200 000 200 000 200 000 0 0 0 0 0 0

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Poz. 2792

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— — 4 —

(5)

33 600 60016 Przebudowa drogi gminnej Tchórzew Plewki - Tchórzew

Urząd Gminy 2009 530 000 530 000 230 000 0 300 000

PROW

0 0 0

34 754 75412 Modernizacja strażnicy OSP w Zbuczynie

Urząd Gminy 2009 65 000 65 000 65 000 0 0 0 0 0 0

35 754 75412 Budowa strażnicy OSP w Dziewulach

Urząd Gminy 2009 65 000 65 000 65 000 0 0 0 0 0

36 801 80101 Budowa zaplecza sportowego w Szkole Podstawowej w Czuryłach

Urząd Gminy 2010 1 516 000 0 0 0 0 0 1 516 000 0 0

34 801 80104 Budowa przedszkola w Zbuczynie

Urząd Gminy 2009 65 000 65 000 65 000 0 0 0 0 0 0

38 900 90001 Zakup systemu sterowania i monitorowania przepom- powni ścieków w Zbuczynie

Urząd Gminy 2010 120 000 0 0 0 0 0 120 000 0 0

39 900 90001 Modernizacja Gminnej Oczyszczalni ścieków w Zbuczynie

Urząd Gminy 2009 70 000 0 0 0 0 70 000 0 0

Razem 28 226 789 10 589 339 5 280 558 2 500 000 5 950 2 802 831 8 582 504 5 457 686 3 597 260

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— — 5 — Poz. 2792

(6)

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXVII/222/09 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 25 czerwca 2009r.

Przychody i rozchody budżetu gminy Zbuczyn w 2009 roku

w złotych

L.p. Treść Klasyfikacja

§

Kwota w 2009 roku

1 2 3 4

1. Dochody 25 896 209,00

2. Wydatki 32 671 650,00

3. Wynik budżetu -6 775 441,00

Przychody ogółem: 7 741 831,00

1. Kredyty § 952 0,00

2. Pożyczki § 952 2 500 000,00

3. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 903 2 802 831,00

4. Spłaty pożyczek udzielonych § 951 0,00

5. Prywatyzacja majątku jst § 944 0,00

6. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych § 957 0,00

7. Papiery wartościowe (obligacje) § 931 0,00

8. Inne źródła (wolne środki) § 955 2 439 000,00

Rozchody ogółem: 966 390,00

1. Spłata kredytów § 992 0,00

2. Spłata pożyczek § 992 966 390,00

3. Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 963 0,00

4. Udzielone pożyczki § 991 0,00

5. Lokaty § 994 0,00

6. Wykup papierów wartościowych (obligacji) § 982 0,00

7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń § 995 0,00

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego — 6 —

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Poz. 2792

(7)

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXVII/222/09 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 25 czerwca 2009r.

Prognoza kwoty długu i spłaty na rok 2009 i lata następne

L.p. Wyszczególnienie Kwota długu

na dzień 31 grudnia 2008r.

Prognoza

Umorzenie 2009 2010 2011 2012 2013

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)-(2.1+2.2) 6 252 864,00 0,00 10 589 305,00 6 586 474,00 5 386 474,00 4 386 474,00 3 386 474,00

1.1 Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu: 6 252 864,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

a pożyczek 6 252 864,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2 Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania): 0,00 0,00 2 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

a pożyczki 0,00 0,00 2 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3 Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie 0,00 0,00 2 802 831,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Obsługa długu (2.1+2.2+2.3) 0,00 0,00 1 166 390,00 4 192 831,00 1 380 000,00 1 170 000,00 1 160 000,00

2.1 Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania 0,00 0,00 966 390,00 1 200 000,00 1 200 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

Kredytów i pożyczek 4 893 620,00 0,00 966 390,00 1 200 000,00 1 200 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

2.2 Spłata rat kapitałowych z tytułu prefinansowania 0,00 0,00 0,00 2 802 831,00 0,00 0,00 0,00

2.3 Spłata odsetek i dyskonta 0,00 0,00 200 000,00 190 000,00 180 000,00 170 000,00 160 000,00

3. Prognozowane dochody budżetowe 0,00 0,00 25 896 209,00 25 000 000,00 25 500 000,00 25 500 000,00 25 500 000,00

4. Prognozowane wydatki budżetowe 0,00 0,00 32 671 650,00 25 500 000,00 26 000 000,00 26 000 000,00 26 000 000,00

5. Prognozowany wynik finansowy 0,00 0,00 -6 775 441,00 -500 000,00 -500 000,00 -500 000,00 -500 000,00

6. Relacje do dochodów (w%): 0,00

6.1 dług (art. 170 ust. 1) (1-2a-2b-2.2):3 0,00 0,00 40,89 26,35 21,12 17,20 13,28

6.2 dług po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1a-2.1b):3

0,00 0,00 30,07 15,13 21,12 17,20 13,28

6.3 spłaty zadłużenia (art..169 ust. 1) (2:3) 0,00 0,00 4,50 16,77 5,41 4,59 4,55

6.4 spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1 +2.3):3

0,00 0,00 4,50 5,56 5,41 4,59 4,55

Prognoza

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

10 11 12 13 14 15 16 17

2 586 474,00 1 786 474,00 1 286 474,00 886 474,00 586 474,00 336 474,00 136 474,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

950 000,00 940 000,00 630 000,00 500 000,00 360 000,00 290 000,00 220 000,00 146 474,00

800 000,00 800 000,00 500 000,00 400 000,00 300 000,00 250 000,00 200 000,00 136 474,00

800 000,00 800 000,00 500 000,00 400 000,00 300 000,00 250 000,00 200 000,00 136 474,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

150 000,00 140 000,00 130 000,00 100 000,00 60 000,00 40 000,00 20 000,00 10 000,00

25 500 000,00 26 000 000,00 26 000 000,00 26 000 000,00 26 000 000,00 26 000 000,00 26 000 000,00 26 000 000,00

26 000 000,00 26 550 000,00 6 500 000,00 26 500 000,00 26 000 000,00 26 000 000,00 26 000 000,00 26 000 000,00

-500 000,00 -550 000,00 19 500 000,00 -500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

10,14 6,87 4,95 3,41 2,26 1,29 0,52 0,00

10,14 6,87 4,95 3,41 2,26 1,29 0,52 0,00

3,73 3,62 2,42 1,92 1,38 1,12 0,85 0,56

3,73 3,62 2,42 1,92 1,38 1,12 0,85 0,56

Przewodniczący Rady:

Sławomir Górka

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— — 7 — Poz. 2792

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Cytaty

Powiązane dokumenty

- "Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa narodowego z którego ma być dofinansowane przedsięwzięcie, dlatego w nazwie zadania u żyto terminu

Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok.

- zakopywania(dołowania) stałych odpadów komunalnych, a w szczególności odpadów niebezpiecznych takich jak baterie, świetlówki, akumulatory, smary, zużyte oleje, środki

środki wymienione w art. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.. 4 do wykorzystania

Wprowadza się zmiany w limitach wydatków na zadania inwestycyjne w 2009 roku oraz wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011 realizowane przez Gminę Zbuczyn

lub koordynująca wykonanie programu po zmianach Uchwałą Nr XL/316/2009 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 27 listopada 2009

zmieniający Uchwałę Nr XXXIX/279/09 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 10 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budŜetu gminy na 2010 rok w części dotyczącej załącznika Nr 3 –

Gmina będzie ubiegała się o dotację z Narodowego Programu Przebudowy Drog Lokalnych na lata 2008-2011 planowane nakłady w roku 2010. planowane nakłady w