• Nie Znaleziono Wyników

UCHWAŁA NR VI/43/2019 RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIEŃCU. z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie : budżetu Gminy Ogrodzieniec na 2019r.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "UCHWAŁA NR VI/43/2019 RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIEŃCU. z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie : budżetu Gminy Ogrodzieniec na 2019r."

Copied!
36
0
0

Pełen tekst

(1)

UCHWAŁA NR VI/43/2019 RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIEŃCU

z dnia 29 stycznia 2019 r.

w sprawie : budżetu Gminy Ogrodzieniec na 2019r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „c”, art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432, 2500), art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj.

Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1401, 1560, 1118), na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy

- Rada Miejska w Ogrodzieńcu

uchwala co następuje :

§ 1. Ustala się dochody i wydatki oraz przychody i rozchody budżetu gminy na 2019 rok w następującej wysokości :

1 . Dochody ogółem 48.079.873,08 zł

w tym :

dochody bieżące 35.596.181,29 zł

z tego :

dochody własne 28.873.140,29 zł

w tym :

dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu

205.000,00 zł

dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

1.386.000,00 zł

dochody należne na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska z tytułu opłat i kar

30.000,00 zł

część oświatowa subwencji ogólnej 6.996.657,00 zł

część wyrównawcza subwencji ogólnej 1.327.594,00 zł

dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 6.405.781,00 zł dotacje na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z organami

administracji rządowej 1.000,00 zł

dotacje na zadania własne i zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki

wychowawczej finansowane z budżetu państwa 315.360,00 zł

dotacje na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między

jednostkami samorządu terytorialnego 900,00 zł

dochody majątkowe 12.483.691,79 zł

z tego :

dochody własne 530.000,00 zł

dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych 11.953.691,79 zł

w tym :

środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej

8.014.268,84 zł

2. Wydatki ogółem 49.130.279,58 zł

w tym :

wydatki bieżące 35.371.145,32 zł

z tego :

na zadania własne 28.648.104,32 zł

w tym :

wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów

alkoholowych oraz w zakresie zwalczania narkomanii

205.000,00 zł

wydatki na system gospodarowania odpadami komunalnymi

1.396.000,00 zł

dotacje na zadania bieżące

2.728.000,00 zł

na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 6.405.781,00 zł na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji

rządowej 1.000,00 zł

na zadania własne i zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej 315.360,00 zł

(2)

finansowane z budżetu państwa

na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami

samorządu terytorialnego 900,00 zł

wydatki majątkowe 13.759.134,26 zł

z tego :

na zadania własne 13.759.134,26 zł

w tym :

wydatki na system gospodarowania odpadami komunalnymi

145.000,00 zł

wydatki na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną

30.000,00 zł

3. Przychody ogółem 2.800.000,00 zł

w tym :

przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 2.800.000,00 zł

4. Rozchody ogółem 1.749.593,50 zł

w tym :

spłata otrzymanych krajowych pożyczek 149.593,50 zł

spłata otrzymanych krajowych kredytów 300.000,00 zł

wykup innych papierów wartościowych 1.300.000,00 zł

Szczegółowe dane zawierają załączniki nr 1, 2, 3 i 4.

§ 2. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 1.050.406,50 zł, który sfinansowany zostanie następującymi przychodami:

przychody ze sprzedaży papierów wartościowych 1.050.406,50 zł

§ 3. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości w wysokości 95.000,00 zł.

§ 4. Ustala się rezerwę celową w wysokości 105.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emitowanych papierów wartościowych w wysokości 2.800.000,00 zł, w tym na:

sfinansowanie planowanego deficytu – kwota 1.050.406,50 zł, spłatę otrzymanych krajowych pożyczek – kwota 149.593,50 zł, spłatę otrzymanych krajowych kredytów – kwota 300.000,00 zł, wykup innych papierów wartościowych – kwota 1.300.000,00 zł.

§ 6. Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy w następującej wysokości:

dla jednostek sektora finansów publicznych na łączną kwotę 1.413.000,00 zł

w tym :

dotacje podmiotowe

1.243.000,00 zł

dotacje celowe związane z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego

170.000,00 zł

dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na łączną kwotę 1.335.000,00 zł

w tym :

dotacje podmiotowe

1.145.000,00 zł

dotacje celowe związane z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego

190.000,00 zł

Szczegółowe dane zawiera załącznik nr 5.

§ 7. Ustala się plan dochodów własnych jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Ustala się wydatki majątkowe budżetu gminy w wysokości 13.759.134,26 zł.

Szczegółowe dane zawiera załącznik nr 7.

§ 9. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Budżetu obywatelskiego

w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 9.

(3)

§ 11. Określa się następujące postanowienia dotyczące wykonania budżetu gminy:

- uzyskane zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków tego roku,

- uzyskane zwroty wydatków wykonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody gminy roku bieżącego.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec do:

-przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

-dokonywania przeniesień wydatków w ramach działu

-lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu

Małgorzata Janoska

(4)

w tym: w tym :

w tym :

bieżące majątkowe w tym :

bieżące majątkowe w tym :

bieżące majątkowe w tym :

bieżące majątkowe

010 Rolnictwo i łowiectwo 1 000,00 1 000 1 000 15 000,00 15 000,00 15 000,00

400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię

elektryczną, gaz i wodę 1 698 000,00 1 698 000,00 1 698 000,00 1 563 000,00 1 563 000,00 1 563 000,00

600 Transport i łączność 0,00 839 678,01 839 678,01 479 678,01 360 000,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 3 032 793,50 3 032 793,50 536 000,00 2 496 793,50 815 713,59 815 713,59 720 000,00 95 713,59

710 Działalność usługowa 116 000,00 115 000,00 115 000,00 1 000,00 1 000,00 306 600,00 305 600,00 305 600,00 1 000,00 1 000,00

750 Administracja publiczna 46 966,00 46 966,00 46 966,00 4 718 904,00 4 671 938,00 4 641 938,00 30 000,00 46 966,00 46 966,00

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

3 400,00 3 400,00 3 400,00 3 400,00 3 400,00 3 400,00

752 Obrona narodowa 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

przeciwpożarowa 900,00 900,00 900,00 360 327,24 359 427,24 320 070,53 39 356,71 900,00 900,00

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

15 477 925,29 15 477 925,29 15 477 925,29 0,00

757 Obsługa długu publicznego 0,00 325 000,00 325 000,00 325 000,00

758 Różne rozliczenia 8 334 251,00 8 334 251,00 8 334 251,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00

801 Oświata i wychowanie 0,00 12 343 922,00 12 343 922,00 12 226 922,00 117 000,00

851 Ochrona zdrowia 0,00 228 185,00 228 185,00 228 185,00

852 Pomoc społeczna 378 675,00 48 000,00 48 000,00 330 675,00 330 675,00 1 540 168,00 1 209 493,00 1 159 493,00 50 000,00 330 675,00 330 675,00

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0,00 465 781,00 465 781,00 465 781,00

855 Rodzina 6 349 800,00 10 000,00 10 000,00 6 339 800,00 6 339 800,00 6 557 091,00 217 291,00 167 291,00 50 000,00 6 339 800,00 6 339 800,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona

środowiska 12 639 862,29 12 639 862,29 2 652 964,00 9 986 898,29 14 788 489,49 14 788 489,49 4 368 625,53 10 419 863,96

921 Kultura i ochrona dziedzictwa

narodowego 0,00 3 924 913,50 3 924 913,50 1 327 713,50 2 597 200,00 0,00

926 Kultura fizyczna 0,00 133 806,75 133 806,75 133 806,75

OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI 48 079 873,08 41 356 832,08 28 873 140,29 12 483 691,79 6 723 041,00 6 723 041,00 0,00 49 130 279,58 42 407 238,58 28 648 104,32 13 759 134,26 6 723 041,00 6 723 041,00 0,00 własne

na zadania zlecone, własne finansowane z budżetu państwa i realizowane w drodze umów lub porozumień

na zadania zlecone, własne finansowane z budżetu państwa i realizowane w drodze umów lub porozumień

Dochody ogółem

Dochody i wydatki, przychody i rozchody budżetu Gminy Ogrodzieniec na 2019 rok

własne, subwencje oraz dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych

Wydatki ogółem

Załącznik nr 1 do Uchwały nr VI/43/2019 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 29 stycznia 2019r.

Dz. Wyszczególnienie

(5)

931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych

982 Wykup innych papierów wartościowych

992 Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

OGÓŁEM PRZYCHODY I ROZCHODY

50 879 873,08

Małgorzata Janoska 449 593,50

1 749 593,50

Przewodnicząca Rady Miejskiej 50 879 873,08

Rozchody Przychody

2 800 000,00

DOCHODY I PRZYCHODY ORAZ WYDATKI I ROZCHODY OGÓŁEM

2 800 000,00 Wyszczególnienie

§

1 300 000,00

(6)

Nazwa

w tym : Dochody bieżące Dochody majątkowe

w tym Dotacje celowe w tym Dochody

własne

Dotacje celowe w tym : na zadania zlecone z

zakresu administracji rządowej

na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej

na zadania własne i zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowane z budżetu państwa

na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej

własne w tym : na zadania

zlecone z zakresu administracji rządowej

na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej

na zadania własne finansowane z budżetu państwa

na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej

010 Rolnictwo i łowiectwo 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01095 Pozostała działalność 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0750

wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię

elektryczną, gaz i wodę 1 698 000,00 1 698 000,00 1 698 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

40002 Dostarczanie wody 1 698 000,00 1 698 000,00 1 698 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0830 wpływy z usług 1 678 000,00 1 678 000,00 1 678 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0840 wpływy ze sprzedaży wrobów 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0920 wpływy z pozostałych odsetek 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 3 032 793,50 536 000,00 536 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 496 793,50 530 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 966 793,50 1 966 793,50

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 807 793,50 311 000,00 311 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 496 793,50 530 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 966 793,50 1 966 793,50

0470 wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i

służebności 65 000,00 65 000,00 65 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0550 wpływy z opłat z tytułu użytkowania

wieczystego nieruchomości 26 000,00 26 000,00 26 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0750

wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

220 000,00 220 000,00 220 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0760

wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

30 000,00 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00

0770 wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

500 000,00 0,00 0,00 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00

6257

dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorzadu terytorialnego

1 966 793,50 0,00 0,00 1 966 793,50 0,00 1 966 793,50 1 966 793,50

70095 Pozostała działalność 225 000,00 225 000,00 225 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0750

wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

220 000,00 220 000,00 220 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0920 wpływy z pozostałych odsetek 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

710 Działalność usługowa 116 000,00 116 000,00 115 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

71035 Cmentarze 116 000,00 116 000,00 115 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0830 wpływy z usług 115 000,00 115 000,00 115 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

750 Administracja publiczna 46 966,00 46 966,00 0,00 46 966,00 46 966,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75011 Urzedy wojewódzkie 46 966,00 46 966,00 0,00 46 966,00 46 966,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2010

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

46 966,00 46 966,00 46 966,00 46 966,00 0,00 0,00 0,00 0,00

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

3 400,00 3 400,00 0,00 3 400,00 3 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75101 Urzedy naczelnych organów władzy

państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 400,00 3 400,00 0,00 3 400,00 3 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych w tym:

z dnia 29 stycznia 2019r.

Dochody budżetu Gminy Ogrodzieniec na 2019 rok

Par.

Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu Załącznik nr 2 do Uchwały nr VI/43/2019

Roz.

Dz.

Dochody ogółem

Dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych w tym:

Dochody własne

(7)

Nazwa

w tym : Dochody bieżące Dochody majątkowe

w tym Dotacje celowe w tym Dochody

własne Dotacje

celowe w tym : na zadania zlecone z

zakresu administracji rządowej

na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej

na zadania własne i zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowane z budżetu państwa

na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej

własne w tym : na zadania

zlecone z zakresu administracji rządowej

na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej

na zadania własne finansowane z budżetu państwa

na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Dotacje i środki

na finansowanie projektów unijnych w tym:

Par.

Roz.

Dz.

Dochody ogółem

Dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych w tym:

Dochody własne

2010

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

3 400,00 3 400,00 3 400,00 3 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00

752 Obrona narodowa 300,00 300,00 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75212 Pozostałe wydatki obronne 300,00 300,00 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2010

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

300,00 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

przeciwpożarowa 900,00 900,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75414 Obrona cywilna 900,00 900,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2320

dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

900,00 900,00 900,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

15 477 925,29 15 477 925,29 15 477 925,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób

fizycznych 12 000,00 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0350

wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty

podatkowej 12 000,00 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75615

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

2 935 000,00 2 935 000,00 2 935 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0310 wpływy z podatku od nieruchomości 2 860 000,00 2 860 000,00 2 860 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0320 wpływy z podatku rolnego 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0330 wpływy z podatku leśnego 18 000,00 18 000,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0340 wpływy z podatku od środków transportowych 40 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0500 wpływy z podatku od czynności

cywilnoprawnych 12 000,00 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75616

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

2 663 525,29 2 663 525,29 2 663 525,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0310 wpływy z podatku od nieruchomości 1 910 000,00 1 910 000,00 1 910 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0320 wpływy z podatku rolnego 60 000,00 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0330 wpływy z podatku leśnego 130 000,00 130 000,00 130 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(8)

Nazwa

w tym : Dochody bieżące Dochody majątkowe

w tym Dotacje celowe w tym Dochody

własne Dotacje

celowe w tym : na zadania zlecone z

zakresu administracji rządowej

na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej

na zadania własne i zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowane z budżetu państwa

na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej

własne w tym : na zadania

zlecone z zakresu administracji rządowej

na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej

na zadania własne finansowane z budżetu państwa

na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Dotacje i środki

na finansowanie projektów unijnych w tym:

Par.

Roz.

Dz.

Dochody ogółem

Dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych w tym:

Dochody własne

0340 wpływy z podatku od środków transportowych 150 000,00 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0360 wpływy z podatku od spadków i darowizn 80 000,00 80 000,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0430 wpływy z opłaty targowej 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0500 wpływy z podatku od czynności

cywilnoprawnych 323 525,29 323 525,29 323 525,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

311 000,00 311 000,00 311 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0410 wpływy z opłaty skarbowej 35 000,00 35 000,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej 13 000,00 13 000,00 13 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż

napojów alkoholowych 205 000,00 205 000,00 205 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0490

wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

> opłata za zajęcie pasa drogowego 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

> opłata za korzystanie z przystanków 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0690 wpływy z róznych opłat 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

> opłata za ślub poza lokalem 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących

dochód budżetu państwa 9 556 400,00 9 556 400,00 9 556 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0010 wpływy z podatku dochodowego od osób

fizycznych 9 416 400,00 9 416 400,00 9 416 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0020 wpływy z podatku dochodowego od osób

prawnych 140 000,00 140 000,00 140 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

758 Różne rozliczenia 8 334 251,00 8 334 251,00 8 334 251,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla

jednostek samorządu terytorialnego 6 996 657,00 6 996 657,00 6 996 657,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 6 996 657,00 6 996 657,00 6 996 657,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

> część oświatowa subwencji ogólnej dla

jednostek samorządu terytorialnego 6 996 657,00 6 996 657,00 6 996 657,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla

gmin 1 327 594,00 1 327 594,00 1 327 594,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 1 327 594,00 1 327 594,00 1 327 594,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

> cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla

gmin 1 327 594,00 1 327 594,00 1 327 594,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75814 Różne rozliczenia finansowe 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0920 wpływy z pozostałych odsetki 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

852 Pomoc społeczna 378 675,00 378 675,00 48 000,00 330 675,00 15 315,00 0,00 315 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85202 Domy pomocy społecznej 28 000,00 28 000,00 28 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0830 wpływy z usług 28 000,00 28 000,00 28 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85213

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

20 213,00 20 213,00 0,00 20 213,00 0,00 0,00 20 213,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2030

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zwiazków powiatowo - gminnych)

20 213,00 20 213,00 20 213,00 20 213,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85214

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

34 994,00 34 994,00 0,00 34 994,00 0,00 0,00 34 994,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2030

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zwiazków powiatowo - gminnych)

34 994,00 34 994,00 34 994,00 34 994,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85216 Zasiłki stałe 145 807,00 145 807,00 0,00 145 807,00 0,00 0,00 145 807,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

145 807,00 145 807,00 145 807,00 145 807,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cytaty

Powiązane dokumenty

 1 078,83 – zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pn.:” Zakup urządzeń na plac zabaw z montażem, czyszczenie placu zabaw, zacienienie placu zabaw- Sołectwo

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,

2. Rada może odwołać, na wniosek co najmniej 1/5 statutowego składu Rady, poszczególnych członków Prezydium, bezwzględną większością głosów, w obecności

dotacje i środki pochodzące. z innych

Planując przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów

W związku ze zmianą zadań do realizacji w ramach funduszu sołeckiego Korzkwy dokonuje się zwiększenia o kwotę 779 zł zadania pn: „Konserwacja kosiarki oraz traktora do

g) zmniejsza się wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego sołectw: Nowy Folwark w związku z przeniesieniem środków z zadania ,,Wykonanie podestu przy altanie na

75095/§ 2057 – planowane środki na realizację projektu współfinansowanego przy udziale środków z Euroregionu Pradziad na zadanie „Nasze pogranicze – doceniamy siebie i