• Nie Znaleziono Wyników

Budżet na rok Dział Rozdział Nazwa Plan

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Budżet na rok Dział Rozdział Nazwa Plan"

Copied!
54
0
0

Pełen tekst

(1)

Budżet na rok 2015 DOCHODY

Bursa Szkolna

Dział Rozdział Nazwa Plan

Edukacyjna opieka wychowawcza

854 127 540

Internaty i bursy szkolne

85410 119 540

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0750 2 040

Wpływy z usług

0830 60 000

Pozostałe odsetki

0920 2 500

Wpływy z różnych dochodów

0970 55 000

Szkolne schroniska młodzieżowe

85417 8 000

Wpływy z usług

0830 8 000

RAZEM DOCHODY 127 540

(2)

Budżet na rok 2015 WYDATKI

Bursa Szkolna

Dział Rozdział Nazwa Plan

Edukacyjna opieka wychowawcza

854 743 202

Internaty i bursy szkolne

85410 735 202

Wydatki bieżące 735 202

w tym:

świadczenia na rzecz osób fizycznych; 1 248

wydatki jednostek budżetowych, 733 954

w tym:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 253 954

wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 480 000

Szkolne schroniska młodzieżowe

85417 8 000

Wydatki bieżące 8 000

w tym:

wydatki jednostek budżetowych, 8 000

w tym:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 3 218

wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 4 782

RAZEM WYDATKI 743 202

(3)

Budżet na rok 2015 DOCHODY

Specjalny Osrodek Szkolno-Wychowawczy w Zagorzycach

Dział Rozdział Nazwa Plan

Edukacyjna opieka wychowawcza

854 20 500

Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

85403 20 500

Wpływy z usług

0830 15 000

Pozostałe odsetki

0920 5 500

RAZEM DOCHODY 20 500

(4)

Budżet na rok 2015 WYDATKI

Specjalny Osrodek Szkolno-Wychowawczy w Zagorzycach

Dział Rozdział Nazwa Plan

Oświata i wychowanie

801 1 532 849

Szkoły podstawowe specjalne

80102 390 000

Wydatki bieżące 390 000

w tym:

świadczenia na rzecz osób fizycznych; 23 679

wydatki jednostek budżetowych, 366 321

w tym:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 16 321

wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 350 000

Gimnazja specjalne

80111 606 704

Wydatki bieżące 606 704

w tym:

świadczenia na rzecz osób fizycznych; 35 422

wydatki jednostek budżetowych, 571 282

w tym:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 19 578

wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 551 704

Licea ogólnokształcące specjalne

80121 152 145

Wydatki bieżące 152 145

w tym:

świadczenia na rzecz osób fizycznych; 9 000

wydatki jednostek budżetowych, 143 145

w tym:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 3 145

wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 140 000

Szkoły zawodowe specjalne

80134 384 000

Wydatki bieżące 384 000

w tym:

świadczenia na rzecz osób fizycznych; 24 250

wydatki jednostek budżetowych, 359 750

w tym:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 16 750

wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 343 000

Edukacyjna opieka wychowawcza

854 1 629 341

(5)

Dział Rozdział Nazwa Plan Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

85403 1 629 341

Wydatki bieżące 1 629 341

w tym:

świadczenia na rzecz osób fizycznych; 66 323

wydatki jednostek budżetowych, 1 563 018

w tym:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 233 018

wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 1 330 000

RAZEM WYDATKI 3 162 190

(6)

Budżet na rok 2015 DOCHODY

Centrum Administracyjne do obsługi Placówek Socjalizacyjnych

Dział Rozdział Nazwa Plan

Pomoc społeczna

852 1 200

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

85201 1 200

Pozostałe odsetki

0920 1 200

RAZEM DOCHODY 1 200

(7)

Budżet na rok 2015 WYDATKI

Centrum Administracyjne do obsługi Placówek Socjalizacyjnych

Dział Rozdział Nazwa Plan

Ochrona zdrowia

851 15 787

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

85156 15 787

Wydatki bieżące 15 787

w tym:

wydatki jednostek budżetowych, 15 787

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 15 787

Pomoc społeczna

852 1 768 608

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

85201 1 768 608

Wydatki bieżące 1 768 608

w tym:

świadczenia na rzecz osób fizycznych; 20 100

wydatki jednostek budżetowych, 1 748 508

w tym:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 348 508

wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 1 400 000

RAZEM WYDATKI 1 784 395

(8)

Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Budżet na rok 2015 WYDATKI

Centrum Administracyjne do obsługi Placówek Socjalizacyjnych

Dział Rozdział Nazwa Plan

Ochrona zdrowia

851 15 787

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

85156 15 787

Wydatki bieżące 15 787

w tym:

wydatki jednostek budżetowych, 15 787

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 15 787

RAZEM WYDATKI 15 787

(9)

Budżet na rok 2015 DOCHODY

Dom Pomocy Społecznej w Miechowie

Dział Rozdział Nazwa Plan

Pomoc społeczna

852 1 383 000

Domy pomocy społecznej

85202 1 383 000

Wpływy z usług

0830 1 380 000

Pozostałe odsetki

0920 2 500

Wpływy z różnych dochodów

0970 500

zwrot za media 0

należne wynagrodzenie z tytułu obsługi ZUS i US 500

RAZEM DOCHODY 1 383 000

(10)

Budżet na rok 2015 WYDATKI

Dom Pomocy Społecznej w Miechowie

Dział Rozdział Nazwa Plan

Pomoc społeczna

852 2 703 271

Domy pomocy społecznej

85202 2 703 271

Wydatki bieżące 2 703 271

w tym:

świadczenia na rzecz osób fizycznych; 6 000

wydatki jednostek budżetowych, 2 697 271

w tym:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 761 471

wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 1 935 800

RAZEM WYDATKI 2 703 271

(11)

Budżet na rok 2015 DOCHODY

Dom Pomocy Społecznej w Mianocicach

Dział Rozdział Nazwa Plan

Pomoc społeczna

852 1 599 650

Domy pomocy społecznej

85202 1 599 650

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0750 210

Wpływy z usług

0830 1 590 240

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

0870 1 000

Pozostałe odsetki

0920 4 000

Wpływy z różnych dochodów

0970 4 200

RAZEM DOCHODY 1 599 650

(12)

Budżet na rok 2015 WYDATKI

Dom Pomocy Społecznej w Mianocicach

Dział Rozdział Nazwa Plan

Pomoc społeczna

852 2 610 336

Domy pomocy społecznej

85202 2 610 336

Wydatki bieżące 2 610 336

w tym:

świadczenia na rzecz osób fizycznych; 6 000

wydatki jednostek budżetowych, 2 604 336

w tym:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 696 336

wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 1 908 000

RAZEM WYDATKI 2 610 336

(13)

Budżet na rok 2015 DOCHODY

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Dział Rozdział Nazwa Plan

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

754 4 000

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

75411 4 000

Pozostałe odsetki

0920 3 000

Wpływy z różnych dochodów

0970 1 000

zwrot kosztów zakupionych elementów umundurowania, zwrot za przekroczenie limitu w

telefonach komórkowych, odszkodowania za utracone, uszkodzone mienie itp. 488

wpływy z tytułu dzierżawy linii Inter Poż. 512

RAZEM DOCHODY 4 000

(14)

Budżet na rok 2015 WYDATKI

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Dział Rozdział Nazwa Plan

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

754 3 511 000

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

75411 3 501 000

Wydatki bieżące 3 501 000

w tym:

świadczenia na rzecz osób fizycznych; 202 400

wydatki jednostek budżetowych, 3 298 600

w tym:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 369 908

wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 2 928 692

Pozostała działalność

75495 10 000

Wydatki bieżące 10 000

w tym:

wydatki jednostek budżetowych, 10 000

w tym:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 10 000

RAZEM WYDATKI 3 511 000

(15)

Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Budżet na rok 2015 WYDATKI

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Dział Rozdział Nazwa Plan

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

754 3 500 000

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

75411 3 500 000

Wydatki bieżące 3 500 000

w tym:

świadczenia na rzecz osób fizycznych; 202 400

wydatki jednostek budżetowych, 3 297 600

w tym:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 368 908

wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 2 928 692

RAZEM WYDATKI 3 500 000

(16)

Dochody Budżetu Państwa Budżet na rok 2015 DOCHODY

Budżet Państwa Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Dział Rozdział Nazwa Plan

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

754 100

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

75411 100

Wpływy z różnych opłat

0690 50

Pozostałe odsetki

0920 50

RAZEM DOCHODY 100

(17)

Budżet na rok 2015 DOCHODY

Liceum Ogólnokształcące w Miechowie

Dział Rozdział Nazwa Plan

Oświata i wychowanie

801 126 140

Licea ogólnokształcące

80120 45 140

Wpływy z różnych opłat

0690 440

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0750 29 000

Pozostałe odsetki

0920 8 000

Wpływy z różnych dochodów

0970 7 700

za duplikaty szkolne oraz należne wynagrodzenie z tytułu obsługi ZUS i US 7 700 Stołówki szkolne i przedszkolne

80148 81 000

Wpływy z usług

0830 81 000

RAZEM DOCHODY 126 140

(18)

Budżet na rok 2015 WYDATKI

Liceum Ogólnokształcące w Miechowie

Dział Rozdział Nazwa Plan

Oświata i wychowanie

801 2 951 056

Licea ogólnokształcące

80120 2 870 056

Wydatki bieżące 2 870 056

w tym:

świadczenia na rzecz osób fizycznych; 7 187

wydatki jednostek budżetowych, 2 862 869

w tym:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 462 869

wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 2 400 000

Stołówki szkolne i przedszkolne

80148 81 000

Wydatki bieżące 81 000

w tym:

wydatki jednostek budżetowych, 81 000

w tym:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 81 000

RAZEM WYDATKI 2 951 056

(19)

Budżet na rok 2015 DOCHODY

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Dział Rozdział Nazwa Plan

Pomoc społeczna

852 125 500

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

85201 80 000

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

2900 80 000

Rodziny zastępcze

85204 40 000

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

2900 40 000

Powiatowe centra pomocy rodzinie

85218 5 500

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0750 2 500

Pozostałe odsetki

0920 3 000

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

853 50

Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

85321 50

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

2360 50

RAZEM DOCHODY 125 550

(20)

Budżet na rok 2015 WYDATKI

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Dział Rozdział Nazwa Plan

Pomoc społeczna

852 1 589 770

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

85201 50 000

Wydatki bieżące 50 000

w tym:

świadczenia na rzecz osób fizycznych; 50 000

Rodziny zastępcze

85204 1 036 150

Wydatki bieżące 1 036 150

w tym:

świadczenia na rzecz osób fizycznych; 800 000

wydatki jednostek budżetowych, 236 150

w tym:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 45 250

wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 190 900

Powiatowe centra pomocy rodzinie

85218 485 020

Wydatki bieżące 485 020

w tym:

świadczenia na rzecz osób fizycznych; 120

wydatki jednostek budżetowych, 484 900

w tym:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 55 900

wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 429 000

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

85220 18 600

Wydatki bieżące 18 600

w tym:

wydatki jednostek budżetowych, 18 600

w tym:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 10 000

wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 8 600

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

853 158 938

Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

85321 75 596

Wydatki bieżące 75 596

w tym:

wydatki jednostek budżetowych, 75 596

(21)

Dział Rozdział Nazwa Plan w tym:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 11 996

wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 63 600

Pozostała działalność

85395 83 342

Wydatki bieżące 83 342

w tym:

wydatki na programy finansowane z udziałem śr. o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i

3 83 342

RAZEM WYDATKI 1 748 708

(22)

Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Budżet na rok 2015 WYDATKI

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Dział Rozdział Nazwa Plan

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

853 75 596

Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

85321 75 596

Wydatki bieżące 75 596

w tym:

wydatki jednostek budżetowych, 75 596

w tym:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 11 996

wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 63 600

RAZEM WYDATKI 75 596

(23)

Dochody Budżetu Państwa Budżet na rok 2015 DOCHODY

Budżet Państwa Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Dział Rozdział Nazwa Plan

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

853 6 000

Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

85321 6 000

Wpływy z różnych opłat

0690 6 000

RAZEM DOCHODY 6 000

(24)

Budżet na rok 2015 DOCHODY

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Dział Rozdział Nazwa Plan

Działalność usługowa

710 500

Nadzór budowlany

71015 500

Pozostałe odsetki

0920 500

RAZEM DOCHODY 500

(25)

Budżet na rok 2015 WYDATKI

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Dział Rozdział Nazwa Plan

Działalność usługowa

710 411 600

Nadzór budowlany

71015 411 600

Wydatki bieżące 411 600

w tym:

świadczenia na rzecz osób fizycznych; 500

wydatki jednostek budżetowych, 411 100

w tym:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 39 384

wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 371 716

RAZEM WYDATKI 411 600

(26)

Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Budżet na rok 2015 WYDATKI

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Dział Rozdział Nazwa Plan

Działalność usługowa

710 411 600

Nadzór budowlany

71015 411 600

Wydatki bieżące 411 600

w tym:

świadczenia na rzecz osób fizycznych; 500

wydatki jednostek budżetowych, 411 100

w tym:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 39 384

wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 371 716

RAZEM WYDATKI 411 600

(27)

Dochody Budżetu Państwa Budżet na rok 2015 DOCHODY

Budżet Państwa Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Dział Rozdział Nazwa Plan

Działalność usługowa

710 5 000

Nadzór budowlany

71015 5 000

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych

0570 4 700

Wpływy z różnych opłat

0690 300

RAZEM DOCHODY 5 000

(28)

Budżet na rok 2015 DOCHODY

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Dział Rozdział Nazwa Plan

Edukacyjna opieka wychowawcza

854 17 100

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

85406 17 100

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0750 1 200

Pozostałe odsetki

0920 3 500

Wpływy z różnych dochodów

0970 12 400

RAZEM DOCHODY 17 100

(29)

Budżet na rok 2015 WYDATKI

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Dział Rozdział Nazwa Plan

Edukacyjna opieka wychowawcza

854 1 000 000

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

85406 1 000 000

Wydatki bieżące 1 000 000

w tym:

świadczenia na rzecz osób fizycznych; 2 500

wydatki jednostek budżetowych, 997 500

w tym:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 117 500

wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 880 000

RAZEM WYDATKI 1 000 000

(30)

Budżet na rok 2015 DOCHODY

Powiatowy Urząd Pracy

Dział Rozdział Nazwa Plan

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

853 3 600

Powiatowe urzędy pracy

85333 3 600

Pozostałe odsetki

0920 3 600

RAZEM DOCHODY 3 600

(31)

Budżet na rok 2015 WYDATKI

Powiatowy Urząd Pracy

Dział Rozdział Nazwa Plan

Ochrona zdrowia

851 1 428 237

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

85156 1 428 237

Wydatki bieżące 1 428 237

w tym:

wydatki jednostek budżetowych, 1 428 237

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 1 428 237

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

853 1 533 525

Powiatowe urzędy pracy

85333 1 533 525

Wydatki bieżące 1 533 525

w tym:

świadczenia na rzecz osób fizycznych; 6 000

wydatki na programy finansowane z udziałem śr. o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i

3 51 145

wydatki jednostek budżetowych, 1 476 380

w tym:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 164 000

wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 1 312 380

RAZEM WYDATKI 2 961 762

(32)

Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Budżet na rok 2015 WYDATKI

Powiatowy Urząd Pracy

Dział Rozdział Nazwa Plan

Ochrona zdrowia

851 1 428 237

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

85156 1 428 237

Wydatki bieżące 1 428 237

w tym:

wydatki jednostek budżetowych, 1 428 237

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 1 428 237

RAZEM WYDATKI 1 428 237

(33)

Budżet na rok 2015 DOCHODY

Zarząd Dróg Powiatowych

Dział Rozdział Nazwa Plan

Transport i łączność

600 197 644

Drogi publiczne powiatowe

60014 197 644

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

0490 150 000

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0750 39 444

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

0870 2 000

Pozostałe odsetki

0920 6 000

Wpływy z różnych dochodów

0970 200

należne wynagrodzenie z tytułu obsługi ZUS i US 200

RAZEM DOCHODY 197 644

(34)

Budżet na rok 2015 DOCHODY

Starostwo Powiatowe w Miechowie

Dział Rozdział Nazwa Plan

Leśnictwo

020 73 700

Gospodarka leśna

02001 73 700

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

2460 73 700

Transport i łączność

600 1 500 000

Drogi publiczne powiatowe

60014 1 500 000

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

6300 1 500 000

Gospodarka mieszkaniowa

700 3 949 182

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

70005 3 949 182

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0750 230 000

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

0770 3 635 182

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu

administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

2110 49 000

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

2360 35 000

Działalność usługowa

710 421 600

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

71014 10 000

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu

administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

2110 10 000

Nadzór budowlany

71015 411 600

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu

administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

2110 411 600

Administracja publiczna

750 171 626

Urzędy wojewódzkie

75011 68 701

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu

administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

2110 68 701

Starostwa powiatowe

75020 90 925

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0750 425

Pozostałe odsetki

0920 90 000

Wpływy z różnych dochodów

0970 500

opłaty za karty wędkarskie 500

Kwalifikacja wojskowa

75045 12 000

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu

administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

2110 12 000

Obrona narodowa

752 2 500

(35)

Dział Rozdział Nazwa Plan Pozostałe wydatki obronne

75212 2 500

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu

administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

2110 2 500

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

754 3 500 000

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

75411 3 500 000

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu

administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

2110 3 500 000

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

756 7 309 228

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

75618 1 822 750

Wpływy z opłaty komunikacyjnej

0420 1 072 750

Wpływy z różnych opłat

0690 750 000

wplywy z tytułu środków uzyskanych m.in. ze sprzedaży map, materiałów i informacji z

zasobu Powiatowego, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tego zasobu 750 000 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

75622 5 486 478

Podatek dochodowy od osób fizycznych

0010 5 426 478

Podatek dochodowy od osób prawnych

0020 60 000

Różne rozliczenia

758 29 463 898

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

75801 23 139 421

Subwencje ogólne z budżetu państwa

2920 23 139 421

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

75803 4 120 546

Subwencje ogólne z budżetu państwa

2920 4 120 546

Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

75832 2 203 931

Subwencje ogólne z budżetu państwa

2920 2 203 931

Oświata i wychowanie

801 478 995

Pozostała działalność

80195 478 995

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków,o których mowa w art.5ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par205

2001 304 495

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków,o których mowa w art.5ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par205

2007 170 000

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków,o których mowa w art.5ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par205

2009 4 500

Ochrona zdrowia

851 1 444 399

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

85156 1 444 399

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu

administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

2110 1 444 399

Pomoc społeczna

852 4 199 003

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

85201 1 280 000

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

2900 1 280 000

Domy pomocy społecznej

85202 2 783 323

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu

2130 2 783 323

Rodziny zastępcze

85204 135 680

(36)

Dział Rozdział Nazwa Plan Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego

oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

2900 135 680

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

853 592 842

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

85311 23 016

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

2320 23 016

Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

85321 75 596

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu

administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

2110 75 596

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

85324 30 000

Wpływy z różnych dochodów

0970 30 000

prowizja z tytułu obsługi zadań PFRON-u 30 000

Powiatowe urzędy pracy

85333 380 888

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków,o których mowa w art.5ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par205

2007 43 473

Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników

powiatowego urzędu pracy

2690 337 415

Pozostała działalność

85395 83 342

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków,o których mowa w art.5ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par205

2007 70 841

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków,o których mowa w art.5ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par205

2009 12 501

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

900 120 000

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

90019 120 000

Wpływy z różnych opłat

0690 120 000

wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy prawo ochrony środowiska oraz przepisów

szczegółowych

120 000

RAZEM DOCHODY 53 226 973

(37)

Budżet na rok 2015 WYDATKI

Starostwo Powiatowe w Miechowie

Dział Rozdział Nazwa Plan

Leśnictwo

020 135 700

Gospodarka leśna

02001 73 700

Wydatki bieżące 73 700

w tym:

świadczenia na rzecz osób fizycznych; 73 700

Nadzór nad gospodarką leśną

02002 62 000

Wydatki bieżące 62 000

w tym:

wydatki jednostek budżetowych, 62 000

w tym:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 62 000

Transport i łączność

600 760 968

Drogi publiczne powiatowe

60014 760 968

Wydatki majątkowe 760 968

w tym:

inwestycje i zakupy inwestycyjne 760 968

Turystyka

630 2 000

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

63003 2 000

Wydatki bieżące 2 000

w tym:

dotacje na zadania bieżące 2 000

Gospodarka mieszkaniowa

700 179 000

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

70005 179 000

Wydatki bieżące 169 000

w tym:

wydatki jednostek budżetowych, 169 000

w tym:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 120 000

wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 49 000

Wydatki majątkowe 10 000

w tym:

inwestycje i zakupy inwestycyjne 10 000

(38)

Dział Rozdział Nazwa Plan Działalność usługowa

710 310 000

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

71014 10 000

Wydatki bieżące 10 000

w tym:

wydatki jednostek budżetowych, 10 000

w tym:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 10 000

Pozostała działalność

71095 300 000

Wydatki bieżące 300 000

w tym:

wydatki na programy finansowane z udziałem śr. o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i

3 300 000

Administracja publiczna

750 4 964 982

Urzędy wojewódzkie

75011 68 701

Wydatki bieżące 68 701

w tym:

wydatki jednostek budżetowych, 68 701

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 68 701

Rady powiatów

75019 235 844

Wydatki bieżące 235 844

w tym:

świadczenia na rzecz osób fizycznych; 227 344

wydatki jednostek budżetowych, 8 500

w tym:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 8 500

Starostwa powiatowe

75020 4 588 937

Wydatki bieżące 4 553 937

w tym:

świadczenia na rzecz osób fizycznych; 10 000

wydatki jednostek budżetowych, 4 543 937

w tym:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 1 063 876

wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 3 480 061

Wydatki majątkowe 35 000

w tym:

inwestycje i zakupy inwestycyjne 35 000

Kwalifikacja wojskowa

75045 12 000

Wydatki bieżące 12 000

w tym:

świadczenia na rzecz osób fizycznych; 5 040

wydatki jednostek budżetowych, 6 960

(39)

Dział Rozdział Nazwa Plan w tym:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 2 192

wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 4 768

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

75075 35 000

Wydatki bieżące 35 000

w tym:

wydatki jednostek budżetowych, 35 000

w tym:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 30 000

wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 5 000

Pozostała działalność

75095 24 500

Wydatki bieżące 24 500

w tym:

wydatki jednostek budżetowych, 24 500

w tym:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 22 500

wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 2 000

Obrona narodowa

752 2 500

Pozostałe wydatki obronne

75212 2 500

Wydatki bieżące 2 500

w tym:

wydatki jednostek budżetowych, 2 500

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 2 500

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

754 11 500

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

75411 5 000

Wydatki bieżące 5 000

w tym:

wydatki jednostek budżetowych, 5 000

w tym:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 5 000

Obrona cywilna

75414 2 000

Wydatki bieżące 2 000

w tym:

wydatki jednostek budżetowych, 2 000

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 2 000

Zarządzanie kryzysowe

75421 3 500

Wydatki bieżące 3 500

w tym:

wydatki jednostek budżetowych, 3 500

(40)

Dział Rozdział Nazwa Plan w tym:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 3 500

Pozostała działalność

75495 1 000

Wydatki bieżące 1 000

w tym:

świadczenia na rzecz osób fizycznych; 1 000

Obsługa długu publicznego

757 530 749

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

75702 478 447

Wydatki bieżące 478 447

w tym:

obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego 478 447

Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

75704 52 302

Wydatki bieżące 52 302

w tym:

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 52 302

Różne rozliczenia

758 787 421

Rezerwy ogólne i celowe

75818 787 421

rezerwy celowe (oświatowe) 167 421

celowa zarządzanie kryzysowe 100 000

Ogólna na nieprzewidziane wydatki 520 000

Wydatki bieżące 787 421

w tym:

wydatki jednostek budżetowych, 787 421

w tym:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 787 421

Oświata i wychowanie

801 745 027

Licea ogólnokształcące

80120 454 233

Wydatki bieżące 454 233

w tym:

dotacje na zadania bieżące 454 233

Szkoły zawodowe

80130 82 194

Wydatki bieżące 82 194

w tym:

dotacje na zadania bieżące 82 194

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

80146 7 600

Wydatki bieżące 7 600

w tym:

dotacje na zadania bieżące 7 600

(41)

Dział Rozdział Nazwa Plan

Pozostała działalność

80195 201 000

Wydatki bieżące 201 000

w tym:

wydatki na programy finansowane z udziałem śr. o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i

3 200 000

wydatki jednostek budżetowych, 1 000

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 1 000

Pomoc społeczna

852 979 956

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

85201 455 000

Wydatki bieżące 350 000

w tym:

dotacje na zadania bieżące 350 000

Wydatki majątkowe 105 000

w tym:

inwestycje i zakupy inwestycyjne 105 000

Domy pomocy społecznej

85202 439 956

Wydatki bieżące 439 956

w tym:

dotacje na zadania bieżące 439 956

Rodziny zastępcze

85204 80 000

Wydatki bieżące 80 000

w tym:

dotacje na zadania bieżące 80 000

Pozostała działalność

85295 5 000

Wydatki bieżące 5 000

w tym:

wydatki jednostek budżetowych, 5 000

w tym:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 5 000

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

853 154 536

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

85311 154 536

Wydatki bieżące 154 536

w tym:

dotacje na zadania bieżące 154 536

Edukacyjna opieka wychowawcza

854 3 454 807

Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze

85419 3 451 807

Wydatki bieżące 3 451 807

w tym:

(42)

Dział Rozdział Nazwa Plan

dotacje na zadania bieżące 3 451 807

Pozostała działalność

85495 3 000

Wydatki bieżące 3 000

w tym:

dotacje na zadania bieżące 3 000

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

900 5 000

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

90004 5 000

Wydatki bieżące 5 000

w tym:

wydatki jednostek budżetowych, 5 000

w tym:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 5 000

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

921 243 000

Pozostałe zadania w zakresie kultury

92105 43 000

Wydatki bieżące 43 000

w tym:

dotacje na zadania bieżące 24 000

wydatki jednostek budżetowych, 19 000

w tym:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 19 000

Galerie i biura wystaw artystycznych

92110 20 000

Wydatki bieżące 20 000

w tym:

dotacje na zadania bieżące 20 000

Biblioteki

92116 60 000

Wydatki bieżące 60 000

w tym:

dotacje na zadania bieżące 60 000

Muzea

92118 120 000

Wydatki bieżące 120 000

w tym:

dotacje na zadania bieżące 120 000

Kultura fizyczna

926 40 500

Zadania w zakresie kultury fizycznej

92605 40 500

Wydatki bieżące 40 500

w tym:

dotacje na zadania bieżące 23 000

wydatki jednostek budżetowych, 17 500

w tym:

(43)

Dział Rozdział Nazwa Plan

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 17 500

RAZEM WYDATKI 13 307 646

(44)

Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Budżet na rok 2015 WYDATKI

Starostwo Powiatowe w Miechowie

Dział Rozdział Nazwa Plan

Gospodarka mieszkaniowa

700 49 000

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

70005 49 000

Wydatki bieżące 49 000

w tym:

wydatki jednostek budżetowych, 49 000

w tym:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 20 000

wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 29 000

Działalność usługowa

710 10 000

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

71014 10 000

Wydatki bieżące 10 000

w tym:

wydatki jednostek budżetowych, 10 000

w tym:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 10 000

Administracja publiczna

750 80 701

Urzędy wojewódzkie

75011 68 701

Wydatki bieżące 68 701

w tym:

wydatki jednostek budżetowych, 68 701

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 68 701

Kwalifikacja wojskowa

75045 12 000

Wydatki bieżące 12 000

w tym:

świadczenia na rzecz osób fizycznych; 5 040

wydatki jednostek budżetowych, 6 960

w tym:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 2 192

wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 4 768

Obrona narodowa

752 2 500

Pozostałe wydatki obronne

75212 2 500

Wydatki bieżące 2 500

(45)

Dział Rozdział Nazwa Plan w tym:

wydatki jednostek budżetowych, 2 500

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 2 500

RAZEM WYDATKI 142 201

(46)

Dochody Budżetu Państwa Budżet na rok 2015 DOCHODY

Starostwo Powietowe w Miechowie - Budżet Państwa

Dział Rozdział Nazwa Plan

Gospodarka mieszkaniowa

700 150 000

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

70005 150 000

Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości

0470 85 000

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0750 3 000

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

0760 10 000

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

0770 52 000

RAZEM DOCHODY 150 000

(47)

Budżet na rok 2015 WYDATKI

Zarząd Dróg Powiatowych

Dział Rozdział Nazwa Plan

Transport i łączność

600 5 917 718

Drogi publiczne powiatowe

60014 5 917 718

Wydatki bieżące 2 607 718

w tym:

świadczenia na rzecz osób fizycznych; 7 500

wydatki jednostek budżetowych, 2 600 218

w tym:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 1 311 450

wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 1 288 768

Wydatki majątkowe 3 310 000

w tym:

inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 310 000

RAZEM WYDATKI 5 917 718

(48)

Budżet na rok 2015 DOCHODY

Zespół Szkół Nr 1

Dział Rozdział Nazwa Plan

Oświata i wychowanie

801 92 547

Szkoły zawodowe

80130 10 560

Wpływy z różnych opłat

0690 1 500

opłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych 1 500

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0750 4 560

Pozostałe odsetki

0920 4 500

Stołówki szkolne i przedszkolne

80148 81 987

Wpływy z usług

0830 81 987

RAZEM DOCHODY 92 547

(49)

Budżet na rok 2015 WYDATKI

Zespół Szkół Nr 1

Dział Rozdział Nazwa Plan

Oświata i wychowanie

801 5 249 068

Licea ogólnokształcące

80120 94 361

Wydatki bieżące 94 361

w tym:

świadczenia na rzecz osób fizycznych; 153

wydatki jednostek budżetowych, 94 208

w tym:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 20 195

wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 74 013

Szkoły zawodowe

80130 4 820 585

Wydatki bieżące 4 820 585

w tym:

świadczenia na rzecz osób fizycznych; 8 434

wydatki jednostek budżetowych, 4 812 151

w tym:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 541 566

wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 4 270 585

Stołówki szkolne i przedszkolne

80148 78 407

Wydatki bieżące 78 407

w tym:

wydatki jednostek budżetowych, 78 407

w tym:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 78 407

Pozostała działalność

80195 255 715

Wydatki bieżące 255 715

w tym:

wydatki na programy finansowane z udziałem śr. o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i

3 255 715

RAZEM WYDATKI 5 249 068

(50)

Budżet na rok 2015 DOCHODY

Zespół Szkół Nr. 2

Dział Rozdział Nazwa Plan

Oświata i wychowanie

801 116 625

Szkoły zawodowe

80130 116 625

Wpływy z różnych opłat

0690 6 000

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0750 102 625

Pozostałe odsetki

0920 8 000

RAZEM DOCHODY 116 625

(51)

Budżet na rok 2015 WYDATKI

Zespół Szkół Nr. 2

Dział Rozdział Nazwa Plan

Oświata i wychowanie

801 4 500 000

Szkoły zawodowe

80130 4 500 000

Wydatki bieżące 4 500 000

w tym:

świadczenia na rzecz osób fizycznych; 14 457

wydatki jednostek budżetowych, 4 485 543

w tym:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 585 543

wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 3 900 000

Ochrona zdrowia

851 375

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

85156 375

Wydatki bieżące 375

w tym:

wydatki jednostek budżetowych, 375

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 375

RAZEM WYDATKI 4 500 375

(52)

Budżet na rok 2015 DOCHODY

Zespół Szkół im. Witosa

Dział Rozdział Nazwa Plan

Oświata i wychowanie

801 63 052

Szkoły zawodowe

80130 6 352

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0750 1 352

Pozostałe odsetki

0920 4 500

Wpływy z różnych dochodów

0970 500

Stołówki szkolne i przedszkolne

80148 56 700

Wpływy z usług

0830 56 700

Edukacyjna opieka wychowawcza

854 65 280

Internaty i bursy szkolne

85410 5 280

Wpływy z usług

0830 5 280

Szkolne schroniska młodzieżowe

85417 60 000

Wpływy z usług

0830 60 000

RAZEM DOCHODY 128 332

(53)

Budżet na rok 2015 WYDATKI

Zespół Szkół im. Witosa

Dział Rozdział Nazwa Plan

Oświata i wychowanie

801 1 934 760

Licea ogólnokształcące

80120 490 000

Wydatki bieżące 490 000

w tym:

świadczenia na rzecz osób fizycznych; 15 688

wydatki jednostek budżetowych, 474 312

w tym:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 54 312

wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 420 000

Szkoły zawodowe

80130 1 200 000

Wydatki bieżące 1 200 000

w tym:

świadczenia na rzecz osób fizycznych; 71 073

wydatki jednostek budżetowych, 1 128 927

w tym:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 278 927

wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 850 000

Stołówki szkolne i przedszkolne

80148 166 160

Wydatki bieżące 166 160

w tym:

wydatki jednostek budżetowych, 166 160

w tym:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 81 598

wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 84 562

Pozostała działalność

80195 78 600

Wydatki bieżące 78 600

w tym:

wydatki na programy finansowane z udziałem śr. o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i

3 48 780

wydatki jednostek budżetowych, 29 820

w tym:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 29 820

Edukacyjna opieka wychowawcza

854 317 000

Internaty i bursy szkolne

85410 257 000

(54)

Dział Rozdział Nazwa Plan

Wydatki bieżące 257 000

w tym:

świadczenia na rzecz osób fizycznych; 9 972

wydatki jednostek budżetowych, 247 028

w tym:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 14 028

wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 233 000

Szkolne schroniska młodzieżowe

85417 60 000

Wydatki bieżące 60 000

w tym:

wydatki jednostek budżetowych, 60 000

w tym:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 55 694

wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 4 306

RAZEM WYDATKI 2 251 760

Cytaty

Powiązane dokumenty

• § 0750 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do sektora finansów publicznych

dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz

Dochody z najmu i dzierzawy składników majatkowych Skarbu Panstwa, jednostek samorzadu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych

wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów

dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz

Dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz