Budżet na rok 2015 DOCHODY
Bursa Szkolna
Dział Rozdział Nazwa Plan
Edukacyjna opieka wychowawcza
854 127 540
Internaty i bursy szkolne
85410 119 540
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
0750 2 040
Wpływy z usług
0830 60 000
Pozostałe odsetki
0920 2 500
Wpływy z różnych dochodów
0970 55 000
Szkolne schroniska młodzieżowe
85417 8 000
Wpływy z usług
0830 8 000
RAZEM DOCHODY 127 540
Budżet na rok 2015 WYDATKI
Bursa Szkolna
Dział Rozdział Nazwa Plan
Edukacyjna opieka wychowawcza
854 743 202
Internaty i bursy szkolne
85410 735 202
Wydatki bieżące 735 202
w tym:
świadczenia na rzecz osób fizycznych; 1 248
wydatki jednostek budżetowych, 733 954
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 253 954
wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 480 000
Szkolne schroniska młodzieżowe
85417 8 000
Wydatki bieżące 8 000
w tym:
wydatki jednostek budżetowych, 8 000
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 3 218
wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 4 782
RAZEM WYDATKI 743 202
Budżet na rok 2015 DOCHODY
Specjalny Osrodek Szkolno-Wychowawczy w Zagorzycach
Dział Rozdział Nazwa Plan
Edukacyjna opieka wychowawcza
854 20 500
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze
85403 20 500
Wpływy z usług
0830 15 000
Pozostałe odsetki
0920 5 500
RAZEM DOCHODY 20 500
Budżet na rok 2015 WYDATKI
Specjalny Osrodek Szkolno-Wychowawczy w Zagorzycach
Dział Rozdział Nazwa Plan
Oświata i wychowanie
801 1 532 849
Szkoły podstawowe specjalne
80102 390 000
Wydatki bieżące 390 000
w tym:
świadczenia na rzecz osób fizycznych; 23 679
wydatki jednostek budżetowych, 366 321
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 16 321
wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 350 000
Gimnazja specjalne
80111 606 704
Wydatki bieżące 606 704
w tym:
świadczenia na rzecz osób fizycznych; 35 422
wydatki jednostek budżetowych, 571 282
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 19 578
wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 551 704
Licea ogólnokształcące specjalne
80121 152 145
Wydatki bieżące 152 145
w tym:
świadczenia na rzecz osób fizycznych; 9 000
wydatki jednostek budżetowych, 143 145
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 3 145
wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 140 000
Szkoły zawodowe specjalne
80134 384 000
Wydatki bieżące 384 000
w tym:
świadczenia na rzecz osób fizycznych; 24 250
wydatki jednostek budżetowych, 359 750
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 16 750
wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 343 000
Edukacyjna opieka wychowawcza
854 1 629 341
Dział Rozdział Nazwa Plan Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze
85403 1 629 341
Wydatki bieżące 1 629 341
w tym:
świadczenia na rzecz osób fizycznych; 66 323
wydatki jednostek budżetowych, 1 563 018
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 233 018
wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 1 330 000
RAZEM WYDATKI 3 162 190
Budżet na rok 2015 DOCHODY
Centrum Administracyjne do obsługi Placówek Socjalizacyjnych
Dział Rozdział Nazwa Plan
Pomoc społeczna
852 1 200
Placówki opiekuńczo-wychowawcze
85201 1 200
Pozostałe odsetki
0920 1 200
RAZEM DOCHODY 1 200
Budżet na rok 2015 WYDATKI
Centrum Administracyjne do obsługi Placówek Socjalizacyjnych
Dział Rozdział Nazwa Plan
Ochrona zdrowia
851 15 787
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
85156 15 787
Wydatki bieżące 15 787
w tym:
wydatki jednostek budżetowych, 15 787
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 15 787
Pomoc społeczna
852 1 768 608
Placówki opiekuńczo-wychowawcze
85201 1 768 608
Wydatki bieżące 1 768 608
w tym:
świadczenia na rzecz osób fizycznych; 20 100
wydatki jednostek budżetowych, 1 748 508
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 348 508
wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 1 400 000
RAZEM WYDATKI 1 784 395
Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.
Budżet na rok 2015 WYDATKI
Centrum Administracyjne do obsługi Placówek Socjalizacyjnych
Dział Rozdział Nazwa Plan
Ochrona zdrowia
851 15 787
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
85156 15 787
Wydatki bieżące 15 787
w tym:
wydatki jednostek budżetowych, 15 787
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 15 787
RAZEM WYDATKI 15 787
Budżet na rok 2015 DOCHODY
Dom Pomocy Społecznej w Miechowie
Dział Rozdział Nazwa Plan
Pomoc społeczna
852 1 383 000
Domy pomocy społecznej
85202 1 383 000
Wpływy z usług
0830 1 380 000
Pozostałe odsetki
0920 2 500
Wpływy z różnych dochodów
0970 500
zwrot za media 0
należne wynagrodzenie z tytułu obsługi ZUS i US 500
RAZEM DOCHODY 1 383 000
Budżet na rok 2015 WYDATKI
Dom Pomocy Społecznej w Miechowie
Dział Rozdział Nazwa Plan
Pomoc społeczna
852 2 703 271
Domy pomocy społecznej
85202 2 703 271
Wydatki bieżące 2 703 271
w tym:
świadczenia na rzecz osób fizycznych; 6 000
wydatki jednostek budżetowych, 2 697 271
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 761 471
wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 1 935 800
RAZEM WYDATKI 2 703 271
Budżet na rok 2015 DOCHODY
Dom Pomocy Społecznej w Mianocicach
Dział Rozdział Nazwa Plan
Pomoc społeczna
852 1 599 650
Domy pomocy społecznej
85202 1 599 650
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
0750 210
Wpływy z usług
0830 1 590 240
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
0870 1 000
Pozostałe odsetki
0920 4 000
Wpływy z różnych dochodów
0970 4 200
RAZEM DOCHODY 1 599 650
Budżet na rok 2015 WYDATKI
Dom Pomocy Społecznej w Mianocicach
Dział Rozdział Nazwa Plan
Pomoc społeczna
852 2 610 336
Domy pomocy społecznej
85202 2 610 336
Wydatki bieżące 2 610 336
w tym:
świadczenia na rzecz osób fizycznych; 6 000
wydatki jednostek budżetowych, 2 604 336
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 696 336
wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 1 908 000
RAZEM WYDATKI 2 610 336
Budżet na rok 2015 DOCHODY
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
Dział Rozdział Nazwa Plan
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
754 4 000
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
75411 4 000
Pozostałe odsetki
0920 3 000
Wpływy z różnych dochodów
0970 1 000
zwrot kosztów zakupionych elementów umundurowania, zwrot za przekroczenie limitu w
telefonach komórkowych, odszkodowania za utracone, uszkodzone mienie itp. 488
wpływy z tytułu dzierżawy linii Inter Poż. 512
RAZEM DOCHODY 4 000
Budżet na rok 2015 WYDATKI
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
Dział Rozdział Nazwa Plan
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
754 3 511 000
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
75411 3 501 000
Wydatki bieżące 3 501 000
w tym:
świadczenia na rzecz osób fizycznych; 202 400
wydatki jednostek budżetowych, 3 298 600
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 369 908
wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 2 928 692
Pozostała działalność
75495 10 000
Wydatki bieżące 10 000
w tym:
wydatki jednostek budżetowych, 10 000
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 10 000
RAZEM WYDATKI 3 511 000
Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.
Budżet na rok 2015 WYDATKI
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
Dział Rozdział Nazwa Plan
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
754 3 500 000
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
75411 3 500 000
Wydatki bieżące 3 500 000
w tym:
świadczenia na rzecz osób fizycznych; 202 400
wydatki jednostek budżetowych, 3 297 600
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 368 908
wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 2 928 692
RAZEM WYDATKI 3 500 000
Dochody Budżetu Państwa Budżet na rok 2015 DOCHODY
Budżet Państwa Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
Dział Rozdział Nazwa Plan
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
754 100
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
75411 100
Wpływy z różnych opłat
0690 50
Pozostałe odsetki
0920 50
RAZEM DOCHODY 100
Budżet na rok 2015 DOCHODY
Liceum Ogólnokształcące w Miechowie
Dział Rozdział Nazwa Plan
Oświata i wychowanie
801 126 140
Licea ogólnokształcące
80120 45 140
Wpływy z różnych opłat
0690 440
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
0750 29 000
Pozostałe odsetki
0920 8 000
Wpływy z różnych dochodów
0970 7 700
za duplikaty szkolne oraz należne wynagrodzenie z tytułu obsługi ZUS i US 7 700 Stołówki szkolne i przedszkolne
80148 81 000
Wpływy z usług
0830 81 000
RAZEM DOCHODY 126 140
Budżet na rok 2015 WYDATKI
Liceum Ogólnokształcące w Miechowie
Dział Rozdział Nazwa Plan
Oświata i wychowanie
801 2 951 056
Licea ogólnokształcące
80120 2 870 056
Wydatki bieżące 2 870 056
w tym:
świadczenia na rzecz osób fizycznych; 7 187
wydatki jednostek budżetowych, 2 862 869
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 462 869
wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 2 400 000
Stołówki szkolne i przedszkolne
80148 81 000
Wydatki bieżące 81 000
w tym:
wydatki jednostek budżetowych, 81 000
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 81 000
RAZEM WYDATKI 2 951 056
Budżet na rok 2015 DOCHODY
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Dział Rozdział Nazwa Plan
Pomoc społeczna
852 125 500
Placówki opiekuńczo-wychowawcze
85201 80 000
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących
2900 80 000
Rodziny zastępcze
85204 40 000
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących
2900 40 000
Powiatowe centra pomocy rodzinie
85218 5 500
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
0750 2 500
Pozostałe odsetki
0920 3 000
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
853 50
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
85321 50
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
2360 50
RAZEM DOCHODY 125 550
Budżet na rok 2015 WYDATKI
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Dział Rozdział Nazwa Plan
Pomoc społeczna
852 1 589 770
Placówki opiekuńczo-wychowawcze
85201 50 000
Wydatki bieżące 50 000
w tym:
świadczenia na rzecz osób fizycznych; 50 000
Rodziny zastępcze
85204 1 036 150
Wydatki bieżące 1 036 150
w tym:
świadczenia na rzecz osób fizycznych; 800 000
wydatki jednostek budżetowych, 236 150
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 45 250
wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 190 900
Powiatowe centra pomocy rodzinie
85218 485 020
Wydatki bieżące 485 020
w tym:
świadczenia na rzecz osób fizycznych; 120
wydatki jednostek budżetowych, 484 900
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 55 900
wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 429 000
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej
85220 18 600
Wydatki bieżące 18 600
w tym:
wydatki jednostek budżetowych, 18 600
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 10 000
wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 8 600
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
853 158 938
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
85321 75 596
Wydatki bieżące 75 596
w tym:
wydatki jednostek budżetowych, 75 596
Dział Rozdział Nazwa Plan w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 11 996
wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 63 600
Pozostała działalność
85395 83 342
Wydatki bieżące 83 342
w tym:
wydatki na programy finansowane z udziałem śr. o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i
3 83 342
RAZEM WYDATKI 1 748 708
Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.
Budżet na rok 2015 WYDATKI
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Dział Rozdział Nazwa Plan
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
853 75 596
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
85321 75 596
Wydatki bieżące 75 596
w tym:
wydatki jednostek budżetowych, 75 596
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 11 996
wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 63 600
RAZEM WYDATKI 75 596
Dochody Budżetu Państwa Budżet na rok 2015 DOCHODY
Budżet Państwa Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Dział Rozdział Nazwa Plan
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
853 6 000
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
85321 6 000
Wpływy z różnych opłat
0690 6 000
RAZEM DOCHODY 6 000
Budżet na rok 2015 DOCHODY
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
Dział Rozdział Nazwa Plan
Działalność usługowa
710 500
Nadzór budowlany
71015 500
Pozostałe odsetki
0920 500
RAZEM DOCHODY 500
Budżet na rok 2015 WYDATKI
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
Dział Rozdział Nazwa Plan
Działalność usługowa
710 411 600
Nadzór budowlany
71015 411 600
Wydatki bieżące 411 600
w tym:
świadczenia na rzecz osób fizycznych; 500
wydatki jednostek budżetowych, 411 100
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 39 384
wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 371 716
RAZEM WYDATKI 411 600
Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.
Budżet na rok 2015 WYDATKI
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
Dział Rozdział Nazwa Plan
Działalność usługowa
710 411 600
Nadzór budowlany
71015 411 600
Wydatki bieżące 411 600
w tym:
świadczenia na rzecz osób fizycznych; 500
wydatki jednostek budżetowych, 411 100
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 39 384
wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 371 716
RAZEM WYDATKI 411 600
Dochody Budżetu Państwa Budżet na rok 2015 DOCHODY
Budżet Państwa Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
Dział Rozdział Nazwa Plan
Działalność usługowa
710 5 000
Nadzór budowlany
71015 5 000
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych
0570 4 700
Wpływy z różnych opłat
0690 300
RAZEM DOCHODY 5 000
Budżet na rok 2015 DOCHODY
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Dział Rozdział Nazwa Plan
Edukacyjna opieka wychowawcza
854 17 100
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne
85406 17 100
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
0750 1 200
Pozostałe odsetki
0920 3 500
Wpływy z różnych dochodów
0970 12 400
RAZEM DOCHODY 17 100
Budżet na rok 2015 WYDATKI
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Dział Rozdział Nazwa Plan
Edukacyjna opieka wychowawcza
854 1 000 000
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne
85406 1 000 000
Wydatki bieżące 1 000 000
w tym:
świadczenia na rzecz osób fizycznych; 2 500
wydatki jednostek budżetowych, 997 500
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 117 500
wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 880 000
RAZEM WYDATKI 1 000 000
Budżet na rok 2015 DOCHODY
Powiatowy Urząd Pracy
Dział Rozdział Nazwa Plan
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
853 3 600
Powiatowe urzędy pracy
85333 3 600
Pozostałe odsetki
0920 3 600
RAZEM DOCHODY 3 600
Budżet na rok 2015 WYDATKI
Powiatowy Urząd Pracy
Dział Rozdział Nazwa Plan
Ochrona zdrowia
851 1 428 237
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
85156 1 428 237
Wydatki bieżące 1 428 237
w tym:
wydatki jednostek budżetowych, 1 428 237
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 1 428 237
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
853 1 533 525
Powiatowe urzędy pracy
85333 1 533 525
Wydatki bieżące 1 533 525
w tym:
świadczenia na rzecz osób fizycznych; 6 000
wydatki na programy finansowane z udziałem śr. o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i
3 51 145
wydatki jednostek budżetowych, 1 476 380
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 164 000
wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 1 312 380
RAZEM WYDATKI 2 961 762
Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.
Budżet na rok 2015 WYDATKI
Powiatowy Urząd Pracy
Dział Rozdział Nazwa Plan
Ochrona zdrowia
851 1 428 237
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
85156 1 428 237
Wydatki bieżące 1 428 237
w tym:
wydatki jednostek budżetowych, 1 428 237
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 1 428 237
RAZEM WYDATKI 1 428 237
Budżet na rok 2015 DOCHODY
Zarząd Dróg Powiatowych
Dział Rozdział Nazwa Plan
Transport i łączność
600 197 644
Drogi publiczne powiatowe
60014 197 644
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
0490 150 000
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
0750 39 444
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
0870 2 000
Pozostałe odsetki
0920 6 000
Wpływy z różnych dochodów
0970 200
należne wynagrodzenie z tytułu obsługi ZUS i US 200
RAZEM DOCHODY 197 644
Budżet na rok 2015 DOCHODY
Starostwo Powiatowe w Miechowie
Dział Rozdział Nazwa Plan
Leśnictwo
020 73 700
Gospodarka leśna
02001 73 700
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
2460 73 700
Transport i łączność
600 1 500 000
Drogi publiczne powiatowe
60014 1 500 000
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
6300 1 500 000
Gospodarka mieszkaniowa
700 3 949 182
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
70005 3 949 182
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
0750 230 000
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
0770 3 635 182
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
2110 49 000
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
2360 35 000
Działalność usługowa
710 421 600
Opracowania geodezyjne i kartograficzne
71014 10 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
2110 10 000
Nadzór budowlany
71015 411 600
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
2110 411 600
Administracja publiczna
750 171 626
Urzędy wojewódzkie
75011 68 701
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
2110 68 701
Starostwa powiatowe
75020 90 925
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
0750 425
Pozostałe odsetki
0920 90 000
Wpływy z różnych dochodów
0970 500
opłaty za karty wędkarskie 500
Kwalifikacja wojskowa
75045 12 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
2110 12 000
Obrona narodowa
752 2 500
Dział Rozdział Nazwa Plan Pozostałe wydatki obronne
75212 2 500
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
2110 2 500
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
754 3 500 000
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
75411 3 500 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
2110 3 500 000
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
756 7 309 228
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
75618 1 822 750
Wpływy z opłaty komunikacyjnej
0420 1 072 750
Wpływy z różnych opłat
0690 750 000
wplywy z tytułu środków uzyskanych m.in. ze sprzedaży map, materiałów i informacji z
zasobu Powiatowego, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tego zasobu 750 000 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
75622 5 486 478
Podatek dochodowy od osób fizycznych
0010 5 426 478
Podatek dochodowy od osób prawnych
0020 60 000
Różne rozliczenia
758 29 463 898
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
75801 23 139 421
Subwencje ogólne z budżetu państwa
2920 23 139 421
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów
75803 4 120 546
Subwencje ogólne z budżetu państwa
2920 4 120 546
Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów
75832 2 203 931
Subwencje ogólne z budżetu państwa
2920 2 203 931
Oświata i wychowanie
801 478 995
Pozostała działalność
80195 478 995
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków,o których mowa w art.5ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par205
2001 304 495
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków,o których mowa w art.5ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par205
2007 170 000
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków,o których mowa w art.5ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par205
2009 4 500
Ochrona zdrowia
851 1 444 399
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
85156 1 444 399
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
2110 1 444 399
Pomoc społeczna
852 4 199 003
Placówki opiekuńczo-wychowawcze
85201 1 280 000
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących
2900 1 280 000
Domy pomocy społecznej
85202 2 783 323
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu
2130 2 783 323
Rodziny zastępcze
85204 135 680
Dział Rozdział Nazwa Plan Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego
oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących
2900 135 680
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
853 592 842
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
85311 23 016
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
2320 23 016
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
85321 75 596
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
2110 75 596
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
85324 30 000
Wpływy z różnych dochodów
0970 30 000
prowizja z tytułu obsługi zadań PFRON-u 30 000
Powiatowe urzędy pracy
85333 380 888
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków,o których mowa w art.5ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par205
2007 43 473
Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników
powiatowego urzędu pracy
2690 337 415
Pozostała działalność
85395 83 342
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków,o których mowa w art.5ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par205
2007 70 841
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków,o których mowa w art.5ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par205
2009 12 501
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
900 120 000
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
90019 120 000
Wpływy z różnych opłat
0690 120 000
wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy prawo ochrony środowiska oraz przepisów
szczegółowych
120 000
RAZEM DOCHODY 53 226 973
Budżet na rok 2015 WYDATKI
Starostwo Powiatowe w Miechowie
Dział Rozdział Nazwa Plan
Leśnictwo
020 135 700
Gospodarka leśna
02001 73 700
Wydatki bieżące 73 700
w tym:
świadczenia na rzecz osób fizycznych; 73 700
Nadzór nad gospodarką leśną
02002 62 000
Wydatki bieżące 62 000
w tym:
wydatki jednostek budżetowych, 62 000
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 62 000
Transport i łączność
600 760 968
Drogi publiczne powiatowe
60014 760 968
Wydatki majątkowe 760 968
w tym:
inwestycje i zakupy inwestycyjne 760 968
Turystyka
630 2 000
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
63003 2 000
Wydatki bieżące 2 000
w tym:
dotacje na zadania bieżące 2 000
Gospodarka mieszkaniowa
700 179 000
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
70005 179 000
Wydatki bieżące 169 000
w tym:
wydatki jednostek budżetowych, 169 000
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 120 000
wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 49 000
Wydatki majątkowe 10 000
w tym:
inwestycje i zakupy inwestycyjne 10 000
Dział Rozdział Nazwa Plan Działalność usługowa
710 310 000
Opracowania geodezyjne i kartograficzne
71014 10 000
Wydatki bieżące 10 000
w tym:
wydatki jednostek budżetowych, 10 000
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 10 000
Pozostała działalność
71095 300 000
Wydatki bieżące 300 000
w tym:
wydatki na programy finansowane z udziałem śr. o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i
3 300 000
Administracja publiczna
750 4 964 982
Urzędy wojewódzkie
75011 68 701
Wydatki bieżące 68 701
w tym:
wydatki jednostek budżetowych, 68 701
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 68 701
Rady powiatów
75019 235 844
Wydatki bieżące 235 844
w tym:
świadczenia na rzecz osób fizycznych; 227 344
wydatki jednostek budżetowych, 8 500
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 8 500
Starostwa powiatowe
75020 4 588 937
Wydatki bieżące 4 553 937
w tym:
świadczenia na rzecz osób fizycznych; 10 000
wydatki jednostek budżetowych, 4 543 937
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 1 063 876
wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 3 480 061
Wydatki majątkowe 35 000
w tym:
inwestycje i zakupy inwestycyjne 35 000
Kwalifikacja wojskowa
75045 12 000
Wydatki bieżące 12 000
w tym:
świadczenia na rzecz osób fizycznych; 5 040
wydatki jednostek budżetowych, 6 960
Dział Rozdział Nazwa Plan w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 2 192
wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 4 768
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
75075 35 000
Wydatki bieżące 35 000
w tym:
wydatki jednostek budżetowych, 35 000
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 30 000
wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 5 000
Pozostała działalność
75095 24 500
Wydatki bieżące 24 500
w tym:
wydatki jednostek budżetowych, 24 500
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 22 500
wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 2 000
Obrona narodowa
752 2 500
Pozostałe wydatki obronne
75212 2 500
Wydatki bieżące 2 500
w tym:
wydatki jednostek budżetowych, 2 500
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 2 500
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
754 11 500
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
75411 5 000
Wydatki bieżące 5 000
w tym:
wydatki jednostek budżetowych, 5 000
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 5 000
Obrona cywilna
75414 2 000
Wydatki bieżące 2 000
w tym:
wydatki jednostek budżetowych, 2 000
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 2 000
Zarządzanie kryzysowe
75421 3 500
Wydatki bieżące 3 500
w tym:
wydatki jednostek budżetowych, 3 500
Dział Rozdział Nazwa Plan w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 3 500
Pozostała działalność
75495 1 000
Wydatki bieżące 1 000
w tym:
świadczenia na rzecz osób fizycznych; 1 000
Obsługa długu publicznego
757 530 749
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
75702 478 447
Wydatki bieżące 478 447
w tym:
obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego 478 447
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego
75704 52 302
Wydatki bieżące 52 302
w tym:
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 52 302
Różne rozliczenia
758 787 421
Rezerwy ogólne i celowe
75818 787 421
rezerwy celowe (oświatowe) 167 421
celowa zarządzanie kryzysowe 100 000
Ogólna na nieprzewidziane wydatki 520 000
Wydatki bieżące 787 421
w tym:
wydatki jednostek budżetowych, 787 421
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 787 421
Oświata i wychowanie
801 745 027
Licea ogólnokształcące
80120 454 233
Wydatki bieżące 454 233
w tym:
dotacje na zadania bieżące 454 233
Szkoły zawodowe
80130 82 194
Wydatki bieżące 82 194
w tym:
dotacje na zadania bieżące 82 194
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
80146 7 600
Wydatki bieżące 7 600
w tym:
dotacje na zadania bieżące 7 600
Dział Rozdział Nazwa Plan
Pozostała działalność
80195 201 000
Wydatki bieżące 201 000
w tym:
wydatki na programy finansowane z udziałem śr. o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i
3 200 000
wydatki jednostek budżetowych, 1 000
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 1 000
Pomoc społeczna
852 979 956
Placówki opiekuńczo-wychowawcze
85201 455 000
Wydatki bieżące 350 000
w tym:
dotacje na zadania bieżące 350 000
Wydatki majątkowe 105 000
w tym:
inwestycje i zakupy inwestycyjne 105 000
Domy pomocy społecznej
85202 439 956
Wydatki bieżące 439 956
w tym:
dotacje na zadania bieżące 439 956
Rodziny zastępcze
85204 80 000
Wydatki bieżące 80 000
w tym:
dotacje na zadania bieżące 80 000
Pozostała działalność
85295 5 000
Wydatki bieżące 5 000
w tym:
wydatki jednostek budżetowych, 5 000
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 5 000
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
853 154 536
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
85311 154 536
Wydatki bieżące 154 536
w tym:
dotacje na zadania bieżące 154 536
Edukacyjna opieka wychowawcza
854 3 454 807
Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze
85419 3 451 807
Wydatki bieżące 3 451 807
w tym:
Dział Rozdział Nazwa Plan
dotacje na zadania bieżące 3 451 807
Pozostała działalność
85495 3 000
Wydatki bieżące 3 000
w tym:
dotacje na zadania bieżące 3 000
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
900 5 000
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
90004 5 000
Wydatki bieżące 5 000
w tym:
wydatki jednostek budżetowych, 5 000
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 5 000
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
921 243 000
Pozostałe zadania w zakresie kultury
92105 43 000
Wydatki bieżące 43 000
w tym:
dotacje na zadania bieżące 24 000
wydatki jednostek budżetowych, 19 000
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 19 000
Galerie i biura wystaw artystycznych
92110 20 000
Wydatki bieżące 20 000
w tym:
dotacje na zadania bieżące 20 000
Biblioteki
92116 60 000
Wydatki bieżące 60 000
w tym:
dotacje na zadania bieżące 60 000
Muzea
92118 120 000
Wydatki bieżące 120 000
w tym:
dotacje na zadania bieżące 120 000
Kultura fizyczna
926 40 500
Zadania w zakresie kultury fizycznej
92605 40 500
Wydatki bieżące 40 500
w tym:
dotacje na zadania bieżące 23 000
wydatki jednostek budżetowych, 17 500
w tym:
Dział Rozdział Nazwa Plan
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 17 500
RAZEM WYDATKI 13 307 646
Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.
Budżet na rok 2015 WYDATKI
Starostwo Powiatowe w Miechowie
Dział Rozdział Nazwa Plan
Gospodarka mieszkaniowa
700 49 000
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
70005 49 000
Wydatki bieżące 49 000
w tym:
wydatki jednostek budżetowych, 49 000
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 20 000
wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 29 000
Działalność usługowa
710 10 000
Opracowania geodezyjne i kartograficzne
71014 10 000
Wydatki bieżące 10 000
w tym:
wydatki jednostek budżetowych, 10 000
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 10 000
Administracja publiczna
750 80 701
Urzędy wojewódzkie
75011 68 701
Wydatki bieżące 68 701
w tym:
wydatki jednostek budżetowych, 68 701
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 68 701
Kwalifikacja wojskowa
75045 12 000
Wydatki bieżące 12 000
w tym:
świadczenia na rzecz osób fizycznych; 5 040
wydatki jednostek budżetowych, 6 960
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 2 192
wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 4 768
Obrona narodowa
752 2 500
Pozostałe wydatki obronne
75212 2 500
Wydatki bieżące 2 500
Dział Rozdział Nazwa Plan w tym:
wydatki jednostek budżetowych, 2 500
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 2 500
RAZEM WYDATKI 142 201
Dochody Budżetu Państwa Budżet na rok 2015 DOCHODY
Starostwo Powietowe w Miechowie - Budżet Państwa
Dział Rozdział Nazwa Plan
Gospodarka mieszkaniowa
700 150 000
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
70005 150 000
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości
0470 85 000
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
0750 3 000
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
0760 10 000
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
0770 52 000
RAZEM DOCHODY 150 000
Budżet na rok 2015 WYDATKI
Zarząd Dróg Powiatowych
Dział Rozdział Nazwa Plan
Transport i łączność
600 5 917 718
Drogi publiczne powiatowe
60014 5 917 718
Wydatki bieżące 2 607 718
w tym:
świadczenia na rzecz osób fizycznych; 7 500
wydatki jednostek budżetowych, 2 600 218
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 1 311 450
wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 1 288 768
Wydatki majątkowe 3 310 000
w tym:
inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 310 000
RAZEM WYDATKI 5 917 718
Budżet na rok 2015 DOCHODY
Zespół Szkół Nr 1
Dział Rozdział Nazwa Plan
Oświata i wychowanie
801 92 547
Szkoły zawodowe
80130 10 560
Wpływy z różnych opłat
0690 1 500
opłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych 1 500
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
0750 4 560
Pozostałe odsetki
0920 4 500
Stołówki szkolne i przedszkolne
80148 81 987
Wpływy z usług
0830 81 987
RAZEM DOCHODY 92 547
Budżet na rok 2015 WYDATKI
Zespół Szkół Nr 1
Dział Rozdział Nazwa Plan
Oświata i wychowanie
801 5 249 068
Licea ogólnokształcące
80120 94 361
Wydatki bieżące 94 361
w tym:
świadczenia na rzecz osób fizycznych; 153
wydatki jednostek budżetowych, 94 208
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 20 195
wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 74 013
Szkoły zawodowe
80130 4 820 585
Wydatki bieżące 4 820 585
w tym:
świadczenia na rzecz osób fizycznych; 8 434
wydatki jednostek budżetowych, 4 812 151
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 541 566
wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 4 270 585
Stołówki szkolne i przedszkolne
80148 78 407
Wydatki bieżące 78 407
w tym:
wydatki jednostek budżetowych, 78 407
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 78 407
Pozostała działalność
80195 255 715
Wydatki bieżące 255 715
w tym:
wydatki na programy finansowane z udziałem śr. o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i
3 255 715
RAZEM WYDATKI 5 249 068
Budżet na rok 2015 DOCHODY
Zespół Szkół Nr. 2
Dział Rozdział Nazwa Plan
Oświata i wychowanie
801 116 625
Szkoły zawodowe
80130 116 625
Wpływy z różnych opłat
0690 6 000
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
0750 102 625
Pozostałe odsetki
0920 8 000
RAZEM DOCHODY 116 625
Budżet na rok 2015 WYDATKI
Zespół Szkół Nr. 2
Dział Rozdział Nazwa Plan
Oświata i wychowanie
801 4 500 000
Szkoły zawodowe
80130 4 500 000
Wydatki bieżące 4 500 000
w tym:
świadczenia na rzecz osób fizycznych; 14 457
wydatki jednostek budżetowych, 4 485 543
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 585 543
wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 3 900 000
Ochrona zdrowia
851 375
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
85156 375
Wydatki bieżące 375
w tym:
wydatki jednostek budżetowych, 375
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 375
RAZEM WYDATKI 4 500 375
Budżet na rok 2015 DOCHODY
Zespół Szkół im. Witosa
Dział Rozdział Nazwa Plan
Oświata i wychowanie
801 63 052
Szkoły zawodowe
80130 6 352
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
0750 1 352
Pozostałe odsetki
0920 4 500
Wpływy z różnych dochodów
0970 500
Stołówki szkolne i przedszkolne
80148 56 700
Wpływy z usług
0830 56 700
Edukacyjna opieka wychowawcza
854 65 280
Internaty i bursy szkolne
85410 5 280
Wpływy z usług
0830 5 280
Szkolne schroniska młodzieżowe
85417 60 000
Wpływy z usług
0830 60 000
RAZEM DOCHODY 128 332
Budżet na rok 2015 WYDATKI
Zespół Szkół im. Witosa
Dział Rozdział Nazwa Plan
Oświata i wychowanie
801 1 934 760
Licea ogólnokształcące
80120 490 000
Wydatki bieżące 490 000
w tym:
świadczenia na rzecz osób fizycznych; 15 688
wydatki jednostek budżetowych, 474 312
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 54 312
wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 420 000
Szkoły zawodowe
80130 1 200 000
Wydatki bieżące 1 200 000
w tym:
świadczenia na rzecz osób fizycznych; 71 073
wydatki jednostek budżetowych, 1 128 927
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 278 927
wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 850 000
Stołówki szkolne i przedszkolne
80148 166 160
Wydatki bieżące 166 160
w tym:
wydatki jednostek budżetowych, 166 160
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 81 598
wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 84 562
Pozostała działalność
80195 78 600
Wydatki bieżące 78 600
w tym:
wydatki na programy finansowane z udziałem śr. o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i
3 48 780
wydatki jednostek budżetowych, 29 820
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 29 820
Edukacyjna opieka wychowawcza
854 317 000
Internaty i bursy szkolne
85410 257 000
Dział Rozdział Nazwa Plan
Wydatki bieżące 257 000
w tym:
świadczenia na rzecz osób fizycznych; 9 972
wydatki jednostek budżetowych, 247 028
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 14 028
wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 233 000
Szkolne schroniska młodzieżowe
85417 60 000
Wydatki bieżące 60 000
w tym:
wydatki jednostek budżetowych, 60 000
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 55 694
wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 4 306
RAZEM WYDATKI 2 251 760