• Nie Znaleziono Wyników

UCHWAŁA NR XXXIV/189/18 RADY GMINY MARKLOWICE. z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Marklowice na 2018 rok

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "UCHWAŁA NR XXXIV/189/18 RADY GMINY MARKLOWICE. z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Marklowice na 2018 rok"

Copied!
6
0
0

Pełen tekst

(1)

UCHWAŁA NR XXXIV/189/18 RADY GMINY MARKLOWICE

z dnia 1 lutego 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Marklowice na 2018 rok

Na podstawie:

- art. 18 ust. 2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 1875 z późniejszymi zmianami),

- art. 211, art. 217 art. 235, art. 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz.2077).

RADA GMINY MARKLOWICE uchwala:

§ 1.

W uchwale Nr XXXIII/183/17 Rady Gminy Marklowice z dnia 20 grudnia 2017 roku, w sprawie budżetu Gminy Marklowice na 2018 rok, wprowadza się zmiany na podstawie umowy Nr UDA-RPSL-11.01.04-24- 02G7/17-00 o dofinansowanie projektu „Planuj – eksperymentuj – działaj” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oraz proponowane przez Wójta Gminy Marklowice polegające na:

1) Zwiększeniu dochodów budżetu Gminy Marklowice na 2018 rok o kwotę 269.178,42zł, słownie:dwieściesześćdziesiątdziewięćtysięcystosiedemdziesiątosiemzłotych 42/100.

2) Zwiększeniu wydatków budżetu Gminy Marklowice na 2018 rok o kwotę 11.955.576,34zł, słownie:jedenaściemilionówdziewięćsetpięćdziesiątpięćtysięcypięćsetsiedemdziesiątsześćzłotych 34/100.

§ 2.

1) § 1 otrzymuje brzmienie - Ustala się dochody Budżetu Gminy Marklowice w łącznej wysokości 25.639.578,42zł,

słownie:dwadzieściapięćmilionówsześćsettrzydzieścidziewięćtysięcypięćsetsiedemdziesiątosiemzłotych 42/100, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 24.959.578,42 zł - dochody majątkowe w wysokości 680.000,00 zł – Zgodnie z tabelą nr 1.

2) § 2. Otrzymuje brzmienie - Ustala się wydatki Budżetu Gminy Marklowice w łącznej wysokości 38.487.676,34zł,

słownie:trzydzieściosiemmilionówczterystaosiemdziesiątsiedemtysięcysześćsetsiedemdziesiątsześćzłotych 34/100, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 24.098.009,34 zł - wydatki majątkowe w wysokości 14.389.667,00 zł – Zgodnie z tabelą nr 2.

§ 3.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt Budżetu Gminy Marklowice w wysokości – 12.848.097,92zł, słownie:dwanaściemilionówosiemsetczterdzieściosiemtysięcydziewięćdziesiątsiedemzłotych 92/100.Deficyt ten zostanie pokryty z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Id: 7CA3C2C5-EAF4-4770-B223-179F980BAA22. Podpisany Strona 1

(2)

§ 4.

Ustala się łączną kwotę rozchodów Budżetu Gminy Marklowice w wysokości - 247.100,00 zł, słownie:dwieścieczterdzieścisiedemtysięcystozłotych 00/100. Zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 5.

Ustala się łączną kwotę przychodów Budżetu Gminy Marklowice w wysokości- 13.095.197,92 zł, słownie:trzynaściemilionówdziewięćdziesiątpięćtysięcystodziewięćdziesiątsiedemzłotych92/100. Zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marklowice.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Marklowice

mgr Krystyna Klocek

Id: 7CA3C2C5-EAF4-4770-B223-179F980BAA22. Podpisany Strona 2

(3)

Tabela Nr 1

do Uchwały XXXIV/189/18 Rady Gminy Marklowice z dnia 1 lutego 2018 roku

w tym:

Dotacje i środki na finansowanie wydatków UE

Dotacje i środki przeznaczone na

inwestycje

Dochody ze sprzedaży

majątku

Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego

w prawo własności

1 2 3 4 5 6 7 8 9

010 Rolnictwo i łowiectwo 15 043,00 15 043,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wpływy z różnych dochodów 15 043,00 15 043,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 15 043,00 15 043,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

801 Oświata i wychowanie 254 135,42 254 135,42 254 135,42 0,00 0,00 0,00 0,00

Dotacje celowe w ramach programów finansowychz udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

254 135,42 254 135,42 254 135,42 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 254 135,42 254 135,42 254 135,42 0,00 0,00 0,00 0,00

269 178,42 269 178,42 254 135,42 0,00 0,00 0,00 0,00

RAZEM

Dział Nazwa

DOCHODY 2018 ROK

Dochody bieżące Dochody majątkowe

w tym:

DOCHODY

Plan

Id: 7CA3C2C5-EAF4-4770-B223-179F980BAA22. Podpisany Strona 3

(4)

Tabela Nr 2

z dnia 1 lutego 2018 roku

wynagrodzenia i składki od nich

naliczane

wydatki związane z realizacją ich statutowych

zadań;

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

010 24 543,00 9 543,00 9 543,00 0,00 9 543,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00

01010 24 543,00 9 543,00 9 543,00 0,00 9 543,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00

24 543,00 9 543,00 9 543,00 0,00 9 543,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00

400 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00

40003 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00

25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00

600 5 980 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 980 000,00 5 980 000,00 0,00 0,00

60014 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400 000,00 400 000,00 0,00 0,00

400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400 000,00 400 000,00 0,00 0,00

60016 5 580 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 580 000,00 5 580 000,00 0,00 0,00

5 580 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 580 000,00 5 580 000,00 0,00 0,00

700 390 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 390 000,00 390 000,00 0,00 0,00

70005 390 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 390 000,00 390 000,00 0,00 0,00

390 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 390 000,00 390 000,00 0,00 0,00

754 3 450 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 450 000,00 3 450 000,00 0,00 0,00

75412 3 450 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 450 000,00 3 450 000,00 0,00 0,00

3 450 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 450 000,00 3 450 000,00 0,00 0,00

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

do Uchwały Nr XXXIV/189/18 Rady Gminy Marklowice

WYDATKI 2018 ROK

z tego:

dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz osób fizycznych;

Plan

obsługa długu

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.

5 ust. 1 pkt 2 i 3, wydatki na

programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Z tego

inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym:

zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

z tego:

Wydatki majątkowe

Ochotnicze straże pożarne Dział

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki

bieżące wydatki

jednostek budżetowych,

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

z tego:

3

zwiększenie

Rozdział Nazwa

zwiększenie Rolnictwo i łowiectwo

Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dostarczenie energii elektrycznej

zwiększenie

Transport i łączność

Drogi publiczne powiatowe

zwiększenie

Drogi publiczne gminne

zwiększenie

Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

zwiększenie

Id: 7CA3C2C5-EAF4-4770-B223-179F980BAA22. Podpisany Strona 4

(5)

wynagrodzenia i składki od nich

naliczane

wydatki związane z realizacją ich statutowych

zadań;

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

801 216 033,34 216 033,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 216 033,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80101 216 033,34 216 033,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 216 033,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

216 033,34 216 033,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 216 033,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

900 1 860 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 850 000,00 1 850 000,00 0,00 0,00

90005 1 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 600 000,00 1 600 000,00 0,00 0,00

1 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 600 000,00 1 600 000,00 0,00 0,00

90015 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00

150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00

90017 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00

100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00

90095 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

926 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

92601 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 955 576,34 245 576,34 29 543,00 0,00 29 543,00 0,00 0,00 216 033,34 0,00 0,00 11 710 000,00 11 710 000,00 0,00 0,00

Oświata i wychowanie

Wydatki razem:

Szkoły podstawowe

zwiększenie

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

zwiększenie

Oświetlenie ulic, placów i dróg

zwiększenie

Zakłady gospodarki komunalnej

z tego:

inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym:

zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

wydatki jednostek budżetowych,

zwiększenie

Dział Rozdział Nazwa

dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz osób fizycznych;

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

obsługa długu Plan

Z tego

Wydatki bieżące

z tego:

Wydatki majątkowe

Obiekty sportowe

zwiększenie

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.

5 ust. 1 pkt 2 i 3, 3

Pozostała działalność

zwiększenie

Kultura fizyczna

z tego:

Id: 7CA3C2C5-EAF4-4770-B223-179F980BAA22. Podpisany Strona 5

(6)

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXXIV/189/18 Rady Gminy Marklowice z dnia 1 lutego 2018 roku

Zmiana Po zmianie 11 686 397,92 13 095 197,92 11 686 397,92 13 095 197,92

Zmiana Po zmianie 0,00 247 100,00 0,00 247 100,00 992 Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i

kredytów

957 Nadwyżka z lat ubiegłych

ROZCHODY NA 2018 ROK

247 100,00 Rozchody

Paragraf Nazwa

1 408 800,00

Przed zmianą 247 100,00

PRZYCHODY NA 2018 ROK

Paragraf Nazwa

Przychody

Przed zmianą 1 408 800,00

Id: 7CA3C2C5-EAF4-4770-B223-179F980BAA22. Podpisany Strona 6

Cytaty

Powiązane dokumenty

Dodaje się załącznik Nr 15 „Zestawienie dotacji celowej dla samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej na 2018 rok” do uchwały Nr XXXIII/183/17 Rady Gminy Marklowice z dnia 20

5) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;.. 6) lokowania wolnych środków budżetowych

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2018 oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.. Przewodniczący

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. Wójt

- zwiększenia wydatków na przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi z uwagi na niewykorzystanie środków ze sprzedanych koncesji w 2017 roku,. - zmniejszenie wydatków w

oraz „Budowa przyłącza elektroenergetycznego i kanalizacyjnego do stacji wodociągowej w Suwałkach przy ul. „Przebudowa drogi z nawierzchni żwirowej na

- zgodnie z podpisanymi umowami na dofinansowanie projektów „Rewitalizacja obszaru Gminy Suwałki poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Mała