UCHWAŁA NR XXXIV/189/18 RADY GMINY MARKLOWICE
z dnia 1 lutego 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Marklowice na 2018 rok
Na podstawie:
- art. 18 ust. 2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 1875 z późniejszymi zmianami),
- art. 211, art. 217 art. 235, art. 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz.2077).
RADA GMINY MARKLOWICE uchwala:
§ 1.
W uchwale Nr XXXIII/183/17 Rady Gminy Marklowice z dnia 20 grudnia 2017 roku, w sprawie budżetu Gminy Marklowice na 2018 rok, wprowadza się zmiany na podstawie umowy Nr UDA-RPSL-11.01.04-24- 02G7/17-00 o dofinansowanie projektu „Planuj – eksperymentuj – działaj” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oraz proponowane przez Wójta Gminy Marklowice polegające na:
1) Zwiększeniu dochodów budżetu Gminy Marklowice na 2018 rok o kwotę 269.178,42zł, słownie:dwieściesześćdziesiątdziewięćtysięcystosiedemdziesiątosiemzłotych 42/100.
2) Zwiększeniu wydatków budżetu Gminy Marklowice na 2018 rok o kwotę 11.955.576,34zł, słownie:jedenaściemilionówdziewięćsetpięćdziesiątpięćtysięcypięćsetsiedemdziesiątsześćzłotych 34/100.
§ 2.
1) § 1 otrzymuje brzmienie - Ustala się dochody Budżetu Gminy Marklowice w łącznej wysokości 25.639.578,42zł,
słownie:dwadzieściapięćmilionówsześćsettrzydzieścidziewięćtysięcypięćsetsiedemdziesiątosiemzłotych 42/100, z tego:
- dochody bieżące w wysokości 24.959.578,42 zł - dochody majątkowe w wysokości 680.000,00 zł – Zgodnie z tabelą nr 1.
2) § 2. Otrzymuje brzmienie - Ustala się wydatki Budżetu Gminy Marklowice w łącznej wysokości 38.487.676,34zł,
słownie:trzydzieściosiemmilionówczterystaosiemdziesiątsiedemtysięcysześćsetsiedemdziesiątsześćzłotych 34/100, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 24.098.009,34 zł - wydatki majątkowe w wysokości 14.389.667,00 zł – Zgodnie z tabelą nr 2.
§ 3.
Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt Budżetu Gminy Marklowice w wysokości – 12.848.097,92zł, słownie:dwanaściemilionówosiemsetczterdzieściosiemtysięcydziewięćdziesiątsiedemzłotych 92/100.Deficyt ten zostanie pokryty z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.
Id: 7CA3C2C5-EAF4-4770-B223-179F980BAA22. Podpisany Strona 1
§ 4.
Ustala się łączną kwotę rozchodów Budżetu Gminy Marklowice w wysokości - 247.100,00 zł, słownie:dwieścieczterdzieścisiedemtysięcystozłotych 00/100. Zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 5.
Ustala się łączną kwotę przychodów Budżetu Gminy Marklowice w wysokości- 13.095.197,92 zł, słownie:trzynaściemilionówdziewięćdziesiątpięćtysięcystodziewięćdziesiątsiedemzłotych92/100. Zgodnie z załącznikiem nr 1
§ 6.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marklowice.
§ 7.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy Marklowice
mgr Krystyna Klocek
Id: 7CA3C2C5-EAF4-4770-B223-179F980BAA22. Podpisany Strona 2
Tabela Nr 1
do Uchwały XXXIV/189/18 Rady Gminy Marklowice z dnia 1 lutego 2018 roku
w tym:
Dotacje i środki na finansowanie wydatków UE
Dotacje i środki przeznaczone na
inwestycje
Dochody ze sprzedaży
majątku
Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności
1 2 3 4 5 6 7 8 9
010 Rolnictwo i łowiectwo 15 043,00 15 043,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wpływy z różnych dochodów 15 043,00 15 043,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 15 043,00 15 043,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
801 Oświata i wychowanie 254 135,42 254 135,42 254 135,42 0,00 0,00 0,00 0,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowychz udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
254 135,42 254 135,42 254 135,42 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 254 135,42 254 135,42 254 135,42 0,00 0,00 0,00 0,00
269 178,42 269 178,42 254 135,42 0,00 0,00 0,00 0,00
RAZEM
Dział Nazwa
DOCHODY 2018 ROK
Dochody bieżące Dochody majątkowe
w tym:
DOCHODY
Plan
Id: 7CA3C2C5-EAF4-4770-B223-179F980BAA22. Podpisany Strona 3
Tabela Nr 2
z dnia 1 lutego 2018 roku
wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań;
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
010 24 543,00 9 543,00 9 543,00 0,00 9 543,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00
01010 24 543,00 9 543,00 9 543,00 0,00 9 543,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00
24 543,00 9 543,00 9 543,00 0,00 9 543,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00
400 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00
40003 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00
25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00
600 5 980 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 980 000,00 5 980 000,00 0,00 0,00
60014 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400 000,00 400 000,00 0,00 0,00
400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400 000,00 400 000,00 0,00 0,00
60016 5 580 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 580 000,00 5 580 000,00 0,00 0,00
5 580 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 580 000,00 5 580 000,00 0,00 0,00
700 390 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 390 000,00 390 000,00 0,00 0,00
70005 390 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 390 000,00 390 000,00 0,00 0,00
390 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 390 000,00 390 000,00 0,00 0,00
754 3 450 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 450 000,00 3 450 000,00 0,00 0,00
75412 3 450 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 450 000,00 3 450 000,00 0,00 0,00
3 450 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 450 000,00 3 450 000,00 0,00 0,00
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
do Uchwały Nr XXXIV/189/18 Rady Gminy Marklowice
WYDATKI 2018 ROK
z tego:
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz osób fizycznych;
Plan
obsługa długu
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.
5 ust. 1 pkt 2 i 3, wydatki na
programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Z tego
inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym:
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
z tego:
Wydatki majątkowe
Ochotnicze straże pożarne Dział
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Wydatki
bieżące wydatki
jednostek budżetowych,
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
z tego:
3
zwiększenie
Rozdział Nazwa
zwiększenie Rolnictwo i łowiectwo
Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę
Dostarczenie energii elektrycznej
zwiększenie
Transport i łączność
Drogi publiczne powiatowe
zwiększenie
Drogi publiczne gminne
zwiększenie
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
zwiększenie
Id: 7CA3C2C5-EAF4-4770-B223-179F980BAA22. Podpisany Strona 4
wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań;
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
801 216 033,34 216 033,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 216 033,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80101 216 033,34 216 033,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 216 033,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
216 033,34 216 033,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 216 033,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
900 1 860 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 850 000,00 1 850 000,00 0,00 0,00
90005 1 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 600 000,00 1 600 000,00 0,00 0,00
1 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 600 000,00 1 600 000,00 0,00 0,00
90015 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00
150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00
90017 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00
100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00
90095 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
926 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
92601 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 955 576,34 245 576,34 29 543,00 0,00 29 543,00 0,00 0,00 216 033,34 0,00 0,00 11 710 000,00 11 710 000,00 0,00 0,00
Oświata i wychowanie
Wydatki razem:
Szkoły podstawowe
zwiększenie
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
zwiększenie
Oświetlenie ulic, placów i dróg
zwiększenie
Zakłady gospodarki komunalnej
z tego:
inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym:
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
wydatki jednostek budżetowych,
zwiększenie
Dział Rozdział Nazwa
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
obsługa długu Plan
Z tego
Wydatki bieżące
z tego:
Wydatki majątkowe
Obiekty sportowe
zwiększenie
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.
5 ust. 1 pkt 2 i 3, 3
Pozostała działalność
zwiększenie
Kultura fizyczna
z tego: